ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28 ОТ 16 АПРИЛ 2025 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2025 Г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28 ОТ 16 АПРИЛ 2025 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2025 Г.
Обн. ДВ. бр.33 от 17 Април 2025г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Утвърждава показателите по отделните бюджетни програми по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, в рамките на утвърдените им със Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. разходи по области на политики/функционални области и бюджетни програми съгласно приложение № 1.
Чл. 2. (1) Министърът на земеделието и храните по предложение на първостепенния разпоредител с бюджет на Държавен фонд "Земеделие" съгласувано с министъра на финансите в 14-дневен срок от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" представя за утвърждаване от Министерския съвет годишни разчети за 2025 г. по сметката за средства от Европейския съюз на Държавен фонд "Земеделие".
(2) Министърът на финансите в 14-дневен срок от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" представя за утвърждаване от Министерския съвет годишни разчети за 2025 г. по сметката за средства от Европейския съюз на Националния фонд.
Чл. 3. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет в 14-дневен срок от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" утвърждават годишни разчети за 2025 г. на другите сметки за средства от Европейския съюз и средства по други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз, и ги представят на министъра на финансите.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1 при необходимост актуализират годишните разчети за 2025 г. на другите сметки за средства от Европейския съюз и средства по други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз, и ги представят на министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на външните работи в 14-дневен срок от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" разпределя средствата, утвърдени с чл. 10, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г., на средства за официална помощ за развитие и на средства за хуманитарна помощ.
Чл. 5. Утвърждава предназначението на трансферите по чл. 16, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. от бюджета на Министерството на образованието и науката за Българската академия на науките и за държавните висши училища съгласно приложение № 2.
Чл. 6. (1) При предложения за извършване на промените по реда на чл. 108 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г., чл. 109 и 110 от Закона за публичните финанси първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, задължително включват в доклада на вносителя към проекта на акт на Министерския съвет или съответно в мотивите към предложенията до министъра на финансите информация за ефекта от предлаганите промени върху целевите стойности на показателите за изпълнение.
(2) В представяната в Министерството на финансите информация за извършените промени по реда на чл. 112, ал. 2 и 3 от Закона за публичните финанси първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, задължително включват и информация за ефекта от промените върху целевите стойности на показателите за изпълнение.
(3) Промени по реда на чл. 110 от Закона за публичните финанси се извършват на ниво показатели, утвърдени в приложение № 3, както и по показателите по отделните бюджетни програми, в т.ч. по ведомствени и администрирани разходи, по бюджетите, утвърдени в приложение № 1.
(4) Информация за извършените промени по реда на чл. 108 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г., чл. 109, чл. 112 - 115 и чл. 117 от Закона за публичните финанси се представя в Министерството на финансите от съответния първостепенен разпоредител с бюджет на ниво показатели, утвърдени в приложение № 3, а за тези, които прилагат програмен формат на бюджет - и по показателите по отделните бюджетни програми по бюджетите, утвърдени в приложение № 1.
Чл. 7. Определя базов норматив за издръжка на обучението на един учащ се в държавните висши училища в размер на 823 лв.
Чл. 8. (1) Определя средствата от държавния бюджет за студентски столове и студентски общежития, както следва:
1. за един храноден в студентските столове - до 8,00 лв.;
2. за един леглоден в студентските общежития - до 2,30 лв.
(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват от бюджета на Министерството на образованието и науката като субсидия за "Студентски столове и общежития" ЕАД - София, и от бюджетите на държавните висши училища.
(3) При извънредни обстоятелства, при които присъственият учебен процес във висшите училища е временно преустановен, за периода на преустановяването му за издръжката на студентските столове може да се използва до 50 на сто от норматива по ал. 1, т. 1, изчислен върху средномесечния брой хранодни, реализиран за предходните 12 месеца, съгласно данните, предоставени от висшите училища и "Студентски столове и общежития" ЕАД, в програмния продукт по чл. 30а, ал. 1 от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове, приета с Постановление № 235 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 86 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2009 г., бр. 62 от 2013 г., бр. 68 от 2016 г., бр. 19 от 2021 г. и бр. 24 от 2022 г.).
(4) Министърът на образованието и науката може да извършва промени по и между субсидиите по ал. 2 по реда на чл. 112, ал. 3 от Закона за публичните финанси в рамките на одобрените за тази цел средства по бюджетите на държавните висши училища и по бюджета на Министерството на образованието и науката.
(5) Неусвоените средства по ал. 1 за студентски общежития и столове могат да се използват за ремонт на студентските общежития и столове.
(6) Министърът на образованието и науката предоставя средствата по ал. 1 при спазване правото на Европейския съюз и българското законодателство в областта на държавните помощи.
Чл. 9. Неусвоените към 31 декември 2025 г. средства за субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия по чл. 25, ал. 1, раздел ІІ, т. 1.2.1.1 и 1.2.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. и средства за капиталови трансфери за нефинансови предприятия по чл. 25, ал. 1, раздел ІІ, т. 2.2.1, 2.2.2 и 2.2.3 от същия закон за разплащане на фактически изпълнени към същата дата видове и количества работи и дейности и други разходи, предвидени в годишния план за капиталовите трансфери, се възстановяват до 31 януари 2026 г. по сметката, от която са получени.
Чл. 10. При определяне на окончателния размер на необходимите средства за покриване на нетните разходи от извършване на възложени от държавата икономически дейности и услуги, за които се предоставят субсидии и/или компенсации, се отчитат и всички други публични средства, предоставени за тези дейности и услуги, включително от държавния бюджет и от Европейските фондове при споделено управление.
Чл. 11. (1) Утвърденият общ лимит на разход в размер до 14 350,6 хил. лв. по държавните инвестиционни заеми и държавните инвестиционни заеми с краен бенефициент - търговско дружество, се разпределя по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, както следва:
1. Министерството на регионалното развитие и благоустройството - общо разходи - 11 433,4 хил. лв.;
2. Министерството на транспорта и съобщенията - общо разходи - 2 413,9 хил. лв.;
3. Министерството на труда и социалната политика - общо разходи - 133,7 хил. лв.;
4. Министерството на финансите - общо разходи - 122,0 хил. лв.;
5. Министерството на околната среда и водите - общо разходи - 117,2 хил. лв.;
6. Министерството на икономиката и индустрията - общо разходи - 97,7 хил. лв.;
7. Министерството на земеделието и храните - общо разходи - 32,7 хил. лв.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1 извършват съответните промени по бюджетите си за 2025 г., в т.ч. по области на политики и бюджетни програми, на базата на отчетените приходи, разходи и операции в частта на финансирането и уведомяват министъра на финансите. В случаите, когато за плащания по обслужването на заемите и за други разходи по държавните инвестиционни заеми не са утвърдени съответните администрирани разходни параграфи по бюджетните програми в приложение № 1, се създават администрирани разходни параграфи, в които първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1 посочват съответните суми на отчетените разходи по държавните инвестиционни заеми.
(3) Със сумите на начислените разходи по проектите, финансирани с държавните инвестиционни заеми, се променят и размерите на показателите по чл. 86, ал. 2, т. 5 и 6 от Закона за публичните финанси по бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет по ал. 1.
(4) В случаите, когато има неизразходвани средства от получени траншове по държавни инвестиционни заеми от предходни години, които са наличности в края на 2024 г., първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1 приоритетно разходват наличните средства по съответните проекти, като те не следва да надхвърлят разчетените разходи по държавните инвестиционни заеми.
(5) Министърът на финансите може да извършва компенсирани промени в разпределението на разходите по държавните инвестиционни заеми и държавните инвестиционни заеми с краен бенефициент - търговско дружество, по ал. 1, като уведомява съответните първостепенни разпоредители с бюджет.
(6) Министърът на финансите извършва произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет за 2025 г.
Чл. 12. (1) За компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, от централния бюджет се предоставят до 307 336 хил. лв., в т.ч.:
1. за пътувания с железопътния транспорт - до 13 000 хил. лв.;
2. за пътувания с вътрешноградския транспорт и междуселищния автомобилен транспорт - до 201 000 хил. лв.;
3. за транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование - до 76 230 хил. лв.;
4. за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения в изпълнение разпоредбите на Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, Закона за съдебната власт, Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", Закона за специалните разузнавателни средства, Закона за защита на класифицираната информация, Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, Закона за противодействие на корупцията и Закона за отнемане на незаконно придобитото имущество - до 17 106 хил. лв.
(2) Средствата по ал. 1, т. 2 - 4 се предоставят по бюджетите на общините като трансфер за други целеви разходи.
(3) Министърът на финансите извършва произтичащите от ал. 2 промени по централния бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2025 г.
(4) Министърът на транспорта и съобщенията в срок до 14 дни от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" разпределя по общини утвърдените средства по ал. 1, т. 2 по групи правоимащи.
(5) Министърът на образованието и науката в срок до 14 дни от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" разпределя по общини утвърдените средства по ал. 1, т. 3.
(6) Ръководителите на бюджетните организации в срок до 14 дни от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" разпределят по общини утвърдените средства по ал. 1, т. 4.
(7) Разпределенията на средствата по общини по ал. 4 - 6 се представят в Министерството на финансите в срок до 14 дни от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" по образец, определен с писмо на министъра на финансите.
(8) Средствата по ал. 1, т. 2 - 4 се разпределят при условията и по реда, предвидени в наредбата по § 4, ал. 3 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози и чл. 57, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.
(9) При недостиг на средства по ал. 1, т. 1 или 2 и при наличие на свободни средства по отчет към 30 септември 2025 г. министърът на транспорта и съобщенията съгласувано с министъра на финансите може да извършва компенсирани промени в разпределението на средствата по ал. 1, т. 1 и 2. При недостиг на средства за четвъртото тримесечие, при възможност необходимите средства могат да се осигурят по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
(10) При недостиг на средства по ал. 1, т. 3 допълнително финансиране може да се осигури чрез компенсирани промени по функция "Образование" при условията и по реда, предвидени в наредбата по § 4, ал. 3 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.
Чл. 13. (1) Министърът на транспорта и съобщенията в 14-дневен срок от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" разпределя по общини средствата по чл. 52, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. по образец, определен от министъра на финансите.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят при условията и по реда, определени в наредбата по § 4, ал. 3 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.
(3) Средствата по чл. 52, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. се предоставят по бюджетите на общините като трансфер за други целеви разходи.
(4) Министърът на финансите извършва произтичащите от ал. 3 промени по централния бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2025 г.
Чл. 14. (1) Одобрява допълнителни разходи в общ размер на 1 800 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2025 г. за увеличаване на субсидията за Българския Червен кръст, в т.ч. 300 000 лв. за Планинската спасителна служба при Българския Червен кръст.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г.
(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат разходите по бюджетна програма "Администрация" по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2025 г.
(4) Със сумата по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.
(5) Министърът на здравеопазването да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2025 г. и да уведоми министъра на финансите.
(6) Министърът на финансите да извърши произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет за 2025 г.
Чл. 15. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2025 г. в размер на 1 000 000 лв. за предоставяне на допълнителни средства на Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Проф. д-р Стоян Киркович" АД - гр. Стара Загора, за изграждане на инсултен център.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г.
(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат разходите по "Политика в областта на диагностиката и лечението", бюджетна програма "Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението", по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2025 г.
(4) Със сумата по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.
(5) Министърът на здравеопазването да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2025 г. и да уведоми министъра на финансите.
(6) Министърът на финансите да извърши произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет за 2025 г.
Чл. 16. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията за 2025 г. в размер на 350 000 лв. за обезпечаване на дейности, свързани с логистичното и техническото осигуряване на Пленарните заседания на Съвета на регулаторите (BoR) на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (BEREC) и Управителния съвет (MB) на Агенцията за подкрепа на BEREC (Службата на BEREC), както и на Генералната асамблея на Групата на независимите регулатори (IRG).
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г.
(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията по Функционална област "Електронни съобщения и пощенски услуги", бюджетна програма "Регулиране на електронните съобщения и пощенските услуги".
(4) Със сумата по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 38, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.
(5) Председателят на Комисията за регулиране на съобщенията да извърши съответните промени по бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията за 2025 г. и да уведоми министъра на финансите.
(6) Министърът на финансите да извърши произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет за 2025 г.
Чл. 17. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2025 г. в размер на 5 661 442 лв. в изпълнение на Решение № 80 на Министерския съвет от 2025 г. за одобряване на финансиране за Министерството на финансите за 2025 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г.
(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на финансите за 2025 г. по "Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи", бюджетна програма "Администриране на държавните приходи" със средства в размер на 1 416 360 лв. и по бюджетна програма "Администрация" със средства в размер на 4 245 082 лв.
(4) Министърът на финансите да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на финансите за 2025 г. и по централния бюджет за 2025 г.
Чл. 18. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2025 г. в размер на 1 000 000 лв. в изпълнение на Решение № 102 на Министерския съвет от 2025 г. за одобряване на финансиране за Министерството на отбраната за 2025 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г.
(3) Със сумата по ал. 1 се увеличават разходите по бюджета на Министерството на отбраната за 2025 г. по "Политика в областта на отбранителните способности", бюджетна програма "Подготовка и използване на въоръжените сили".
(4) Със сумата по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.
(5) Министърът на отбраната да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на отбраната за 2025 г. и да уведоми министъра на финансите.
(6) Министърът на финансите да извърши произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет за 2025 г.
Чл. 19. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2025 г. в общ размер на 45 567 лв. в изпълнение на Решение № 82 на Министерския съвет от 2025 г. за изплащане на обезщетенията по решенията на Европейския съд по правата на човека по делата "Маджаров срещу България" (жалба № 5113/20), "Антонов срещу България" (жалба № 37520/21), "Петрова срещу България" (жалба № 64543/17), "Петков срещу България" (жалба № 766/19) и "Николов срещу България" (жалби № 49090/18 и № 13777/18) и Решение № 181 на Министерския съвет от 2025 г. за одобряване на едностранна декларация по Делото "Стоянова и други срещу България" (жалба № 2266/21) пред Европейския съд по правата на човека.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г.
(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на правосъдието за 2025 г. по "Политика в областта на правосъдието", бюджетна програма "Правна рамка за функционирането на съдебната система".
(4) Със сумата по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 13, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.
(5) Министърът на правосъдието да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на правосъдието за 2025 г. и да уведоми министъра на финансите.
(6) Министърът на финансите да извърши произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет за 2025 г.
Чл. 20. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2025 г. в размер на 1 890 000 лв. за предоставяне на доброволна вноска по програмата и бюджета на ЮНЕСКО за дейности по организация на 47-ата сесия на Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО в Париж през юни - юли 2025 г. от страна на Секретариата на ЮНЕСКО, в изпълнение на Решение № 112 на Министерския съвет от 2025 г. за одобряване на финансиране на Министерството на културата за 2025 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г.
(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на културата по "Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование", бюджетна програма "Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища".
(4) Със сумата по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.
(5) Министърът на културата да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на културата за 2025 г. и да уведоми министъра на финансите.
(6) Министърът на финансите да извърши произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет за 2025 г.
Чл. 21. (1) Одобрява допълнителен трансфер за други целеви разходи по бюджета на община Костинброд за 2025 г. в размер на 840 000 лв. за осигуряване на дейността на Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания, с. Опицвет, община Костинброд, в изпълнение на Решение № 140 на Министерския съвет от 2025 г. за одобряване на финансиране на трансфер за община Костинброд за 2025 г.
(2) Допълнителният трансфер по ал. 1 се осигурява за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г.
(3) Министърът на финансите да извърши произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет за 2025 г., включително на бюджетното взаимоотношение на Община Костинброд с централния бюджет за 2025 г.
Чл. 22. (1) Одобрява допълнителни трансфери за други целеви разходи в общ размер 1 988 069 лв., разпределени по бюджетите на общините за 2025 г. съгласно приложение № 4, за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода 1 ноември - 31 декември 2024 г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места, в изпълнение на Решение № 99 на Министерския съвет от 2025 г. за одобряване на финансиране за извършване на плащания за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода 1 ноември - 31 декември 2024 г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г.
(3) Министърът на финансите да извърши произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет за 2025 г., включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2025 г.
Чл. 23. (1) Одобрява допълнителни трансфери за други целеви разходи в общ размер 2 475 167 лв., разпределени по бюджетите на общините за 2025 г. съгласно приложение № 5, за компенсиране на разходите за периода от 1 ноември до 31 декември 2024 г., извършени от родителите за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места, в изпълнение на Решение № 170 на Министерския съвет от 2025 г. за одобряване на финансиране за извършване на плащания за компенсиране на разходите за периода от 1 ноември до 31 декември 2024 г., извършени от родителите за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г.
(3) Министърът на финансите да извърши произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет за 2025 г., включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2025 г.
Чл. 24. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 2 316,1 хил. лв. по бюджетите на общините за покриване на част от транспортните разходи, извършвани от общини по сключени договори за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2025 г. в планински и малки селища с население до 500 жители (без курортите), разпределени съгласно приложение № 6.
(2) Финансирането на дейностите по ал. 1 се извършва на два етапа:
1. авансово - в размер 50 на сто от одобрения размер съгласно приложение № 6, в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник";
2. окончателно - в срок до 18 декември 2025 г., на базата на действително извършените разходи.
(3) Информацията, необходима за целите на ал. 2, т. 2, се представя в Министерството на финансите съгласно указания на министъра на финансите.
(4) Кметовете на съответните общини осъществяват контрола върху изпълнението на дейностите по доставка на хляб и основни хранителни продукти два пъти седмично в планинските и малките селища и върху предоставянето и разходването на средствата по предназначение при спазване на Закона за обществените поръчки.
(5) Допълнителните трансфери по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г. и се предоставят по бюджетите на общините като трансфер за други целеви разходи.
(6) Министърът на финансите да извърши произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет за 2025 г., включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2025 г.
Чл. 25. (1) Одобрява допълнителни трансфери в общ размер до 34 023,1 хил. лв. като целева субсидия за капиталови разходи по бюджета на общините за 2025 г., разпределени съгласно приложение № 7, в изпълнение на чл. 57, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г. и се предоставят на общините по реда на чл. 56, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.
(3) Министърът на финансите да извърши произтичащите промени от ал. 1 по централния бюджет за 2025 г., включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2025 г.
Чл. 26. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер на 2 200 000 лв. по бюджетите на общините за финансиране на археологически проучвания и теренна консервация на обекти: по бюджета на община Кърджали за Скален град Перперикон - 500 000 лв.; по бюджета на община Видин за Римска провинциална столица Рациария - 400 000 лв.; по бюджета на община Търговище за Късноантичен и средновековен град Мисионис - 400 000 лв.; по бюджета на община Петрич за Античен град Хераклея Синтика - 350 000 лв.; по бюджета на община Провадия за Праисторически обект "Провадия - Солниците" - 350 000 лв.; по бюджета на община Камено за Средновековен град Русокастро - 100 000 лв., и по бюджета на община Велико Търново за църква при манастира "Св. Троица" - 100 000 лв.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г. и се предоставят по бюджетите на общините по ал. 1 като трансфери за други целеви разходи.
(3) Министърът на финансите да извърши произтичащите промени по централния бюджет за 2025 г., включително на бюджетните взаимоотношения на общините по ал. 1 с централния бюджет за 2025 г.
Чл. 27. (1) Одобрява допълнителен трансфер за други целеви разходи по бюджета на община Бургас за 2025 г. в размер на 45 000 000 лв. за изграждане, обзавеждане и оборудване на Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести "Св. Анастасия" в гр. Бургас чрез бюджета на община Бургас.
(2) Допълнителният трансфер по ал. 1 се осигурява за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г.
(3) Министърът на финансите да извърши произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет за 2025 г., включително на бюджетното взаимоотношение на община Бургас с централния бюджет за 2025 г.
Чл. 28. (1) Одобрява допълнителен трансфер за други целеви разходи по бюджета на община Велинград за 2025 г. в размер на 800 000 лв. за изпълнение на общинска здравна програма с цел осигуряване подкрепа на здравните услуги на жителите на общината.
(2) Допълнителният трансфер по ал. 1 се осигурява за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г.
(3) Министърът на финансите да извърши произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет за 2025 г., включително на бюджетното взаимоотношение на община Велинград с централния бюджет за 2025 г.
Чл. 29. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 24 хил. лв. за изплащане на действително извършени разходи за месечни помощи за джобни разходи на ученици, настанени по реда на Закона за закрила на детето в социални услуги за резидентна грижа, които не са делегирани от държавата дейности.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г. и се предоставят по бюджетите на общините като обща субсидия за делегираните от държавата дейности.
(3) Министърът на финансите да извърши произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет за 2025 г., включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2025 г.
(4) Допълнителните трансфери по ал. 1 се предоставят на общините в срок до 30 юли 2025 г. за първото шестмесечие, а за второто шестмесечие - не по-късно от 18 декември 2025 г.
Чл. 30. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 10 000 хил. лв. за финансиране на социални услуги по приключили проекти на оперативни програми.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г. и се предоставят по бюджетите на общините като обща субсидия за делегираните от държавата дейности.
(3) Министърът на труда и социалната политика предлага на министъра на финансите в срок не по-късно от 1 октомври 2025 г. да извърши промени на основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2025 г. в рамките на средствата по ал. 1.
(4) Министърът на финансите да извърши произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет за 2025 г., включително на основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2025 г.
Чл. 31. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 735 хил. лв. по бюджетите на общините за изплащане на действително извършени пътни разходи на правоимащи болни.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г. и се предоставят по бюджетите на общините като трансфери за други целеви разходи.
(3) Министърът на финансите да извърши произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет за 2025 г., включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2025 г.
(4) Допълнителните трансфери по ал. 1 се предоставят на общините в срок до 30 юли 2025 г. за първото шестмесечие, а за второто шестмесечие - не по-късно от 18 декември 2025 г.
(5) Списъкът на заболяванията и състоянията, за които се предоставят средствата по ал. 1, се определя от министъра на здравеопазването в срок до 14 дни от обнародването на постановлението в "Държавен вестник". Списъкът съдържа данни по общини за прогнозния брой на правоимащите пациенти по информация, предоставена на Министерството на здравеопазването от общините, за броя на пътуванията и за максималния размер на разходите за всеки вид заболяване и състояние в рамките на средствата по ал. 1.
Чл. 32. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 300 хил. лв. по бюджетите на общините за изплащане на действително извършени разходи по чл. 34, ал. 1 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с Постановление № 83 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 и 41 от 2011 г., бр. 55 от 2014 г., бр. 96 от 2016 г., бр. 62 от 2018 г., бр. 84 от 2019 г., бр. 59 от 2021 г., бр. 47 и 50 от 2022 г. и бр. 23 от 2024 г.).
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г. и се предоставят по бюджетите на общините като трансфери за други целеви разходи.
(3) Министърът на финансите да извърши произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет за 2025 г., включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2025 г.
(4) Допълнителните трансфери по ал. 1 се предоставят на общините в срок до 30 юли 2025 г. за първото шестмесечие, а за второто шестмесечие - не по-късно от 18 декември 2025 г.
Чл. 33. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 1 335 хил. лв. по бюджетите на общините за финансиране на подготовката, осигуряването и дейността на доброволните формирования.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г. и се предоставят по бюджетите на общините като обща субсидия за делегираните от държавата дейности на основание чл. 42 и 43 от Закона за защита при бедствия и по реда на Наредбата за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия, приета с Постановление № 143 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 58 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2011 г., бр. 16 от 2013 г., бр. 60 от 2014 г., бр. 93 от 2017 г. и бр. 29 от 2019 г.).
(3) Министърът на финансите да извърши произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет за 2025 г., включително на основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2025 г.
(4) Допълнителните трансфери по ал. 1 се предоставят на общините в срок до 30 юли 2025 г. за първото шестмесечие, а за второто шестмесечие - не по-късно от 18 декември 2025 г.
Чл. 34. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 6 000 хил. лв. по бюджетите на общините за изплащане от държавата на присъдена издръжка по чл. 152, ал. 1 от Семейния кодекс и по чл. 13 от Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка, приета с Постановление № 167 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 22 от 2012 г.).
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г. и се предоставят по бюджетите на общините като трансфери за други целеви разходи в срок до 30 юли 2025 г. за първото шестмесечие, а за второто шестмесечие - не по-късно от 18 декември 2025 г.
(3) Министърът на финансите да извърши произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет за 2025 г., включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2025 г.
(4) Средствата, възстановени по реда на чл. 14, ал. 2 от наредбата по ал. 1, се отчитат в намаление на разходите на общината.
(5) Министерството на финансите прихваща средствата по ал. 4 от подлежащия на предоставяне трансфер за действително извършени разходи за изплащане на присъдена издръжка, като наличните към 31 декември 2024 г. средства по бюджетите на общините, възстановени по реда на чл. 14, ал. 2 от наредбата по ал. 1, остават като преходен остатък и се използват през 2025 г. за същата цел.
Чл. 35. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 7 179 хил. лв. по бюджетите на общините за извършени от общините разходи за възнаграждения и дължимите осигурителни вноски на външните членове на одитните комитети към общините.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г. и се предоставят по бюджетите на общините като трансфери за други целеви разходи в срок до 30 юли 2025 г. за първото шестмесечие, а за второто шестмесечие - не по-късно от 18 декември 2025 г.
(3) Министърът на финансите да извърши произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет за 2025 г., включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2025 г.
Чл. 36. Средствата за внедряване на Интегрирана финансово-информационна система в първостепенните разпоредители с бюджет по чл. 97, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. се осигуряват чрез извършване на компенсирани промени по реда на чл. 110 от Закона за публичните финанси между бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджет и бюджета на Министерството на финансите чрез сключване на споразумителни протоколи с ръководителя на всеки от тях.
Чл. 37. Средствата за подготовката и произвеждането на нови избори през 2025 г. за кмет на кметство, кмет на община и/или общински съветници се одобряват по бюджетите на общините за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2025 г. на базата на действително извършените разходи по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
Чл. 38. (1) За заявените от общините, но неразкрити специализирани институции, социални услуги в общността и асистентска подкрепа, предоставените през съответното тримесечие средства се възстановяват в централния бюджет до 15 юли 2025 г. за първото шестмесечие, а за второто шестмесечие - до 5 декември 2025 г.
(2) В срок до 30 юли и до 18 декември 2025 г. министърът на финансите извършва необходимата промяна за намаляване на основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет на основата на представени от общините справки за общия размер на възстановените средства за съответното шестмесечие.
(3) Възстановените в централния бюджет средства по реда на ал. 2 могат да се използват за финансиране през 2025 г. на социални услуги по приключили проекти на оперативни програми.
Чл. 39. (1) Министърът на здравеопазването чрез регионалните здравни инспекции определя, наблюдава и координира промените в натуралните показатели за броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори по общини в делегираните от държавата дейности по здравеопазване, финансирани по стандарти.
(2) Министерството на здравеопазването в срок до 14 дни от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" изготвя информация за разпределението по общини на броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори към 1 януари 2025 г.
(3) Министърът на здравеопазването въз основа на данните от информацията по ал. 2 предлага на министъра на финансите в срок до 30 дни от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" да извърши компенсирани промени на основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2025 г. във връзка с настъпили промени в броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори, въз основа на които се разпределят средствата по стандарти.
(4) Въз основа на данните от информационната система на Министерството на образованието и науката и на предложението от министъра на здравеопазването по ал. 3 министърът на финансите извършва промени на основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2025 г. във връзка с настъпили промени в броя на учениците и на децата в детските градини, наблюдавани в здравните кабинети, и на децата в яслените групи на детските градини за учебната 2024 - 2025 година, които се финансират по стандарти.
(5) Общините представят на регионалните здравни инспекции информация в края на всяко тримесечие за броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори, при условия и по ред, определени от министъра на здравеопазването.
Чл. 40. (1) Остатъчните салда от конвертируемите валутни наличности към 31 декември 2024 г. в задграничните представителства на Република България могат да се ползват за сметка на утвърденото бюджетно взаимоотношение с централния бюджет на бюджета на Министерството на външните работи за 2025 г., а в Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Руската федерация - за сметка на утвърденото бюджетно взаимоотношение с централния бюджет на бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2025 г.
(2) Реализираните приходи във валута от второстепенните разпоредители с бюджет - задграничните представителства на Република България, могат да се използват за издръжка и трансфери в системата на Министерството на външните работи в рамките на утвърдения му бюджет за 2025 г.
Чл. 41. (1) Средствата от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. се разходват при спазване на правото на Европейския съюз и българското законодателство в областта на държавните помощи.
(2) Определя лимит в размер 30 на сто от средствата по ал. 1 за финансиране на превантивни дейности за намаляване на риска от бедствия като допълващо финансиране към одобрения бюджет на съответната бюджетна организация и/или осигурените средства от други източници.
(3) Неусвоените средства от приключени обекти, отпуснати на министерствата и ведомствата от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, се превеждат по бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджет до 15-о число на месеца, следващ месеца на завършване и разплащане на обектите. За тези суми се извършват промени по бюджетите им и по централния бюджет за възстановяване в резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.
(4) Подлежащите на възстановяване средства от общините от обекти, които са приключени, включително от предходни години, се превеждат като трансфер по отделно открита банкова сметка на централния бюджет на името на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи в Българската народна банка до 15-о число на месеца, следващ месеца на завършване и разплащане на обектите, за които са предназначени, но не по-късно от 19 декември 2025 г. Операциите и наличностите по тази сметка се отразяват в отчетността на централния бюджет и не се включват в бюджета на Министерството на вътрешните работи. Възстановените суми се отчитат по централния бюджет и по бюджетите на общините като възстановени трансфери.
(5) Въз основа на предложение от министъра на вътрешните работи с размера на постъпилите по сметката по ал. 4 суми министърът на финансите извършва промени по централния бюджет за възстановяването им в резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта му за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и увеличение на постъпленията от възстановени трансфери. Тези промени се отразяват в централния бюджет като общи суми, без да се разпределят по общини.
(6) Възстановените средства по ал. 3 и 5 могат да се преразпределят по реда на ал. 1.
(7) Алинеи 1, 3 и 6 се прилагат и за разпоредителите с бюджет, които прилагат системата на делегираните бюджети.
Чл. 42. Средствата от общия бюджет на Европейския съюз за възстановяване на разходите за делегати на Република България при участие в заседания на работните формати на Съвета на Европейския съюз постъпват по отделно открита сметка на централния бюджет в Българската народна банка и се отчитат като намаление на разходите на централния бюджет.
Чл. 43. От средствата, предвидени за краткосрочни командировки в чужбина за 2025 г., приоритетно се предоставят средства за разходи съгласно раздел VI от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 80 и 86 от 2004 г., бр. 36 и 96 от 2005 г., бр. 2 от 2006 г., бр. 23 и 98 от 2007 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 10 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 61 от 2012 г., бр. 51 и 57 от 2015 г., бр. 27 от 2016 г., бр. 2 от 2017 г., бр. 18 от 2020 г., бр. 11 и 97 от 2021 г., бр. 36, 60, 70 и 82 от 2022 г., бр. 27, 63 и 70 от 2023 г., бр. 104 от 2024 г. и бр. 8 от 2025 г.).
Чл. 44. (1) Средствата, изразходвани за участие на делегати на Българската народна банка в заседания на работните формати на Съвета на Европейския съюз, които попадат в обхвата на действащото към момента на пътуването решение на генералния секретар на Съвета/върховния представител за Общата външна политика и политика на сигурност относно възстановяване на разходи за делегати на членовете на Съвета, се възстановяват в двумесечен срок на Българската народна банка от централния бюджет след извършване на проверка от Генералния секретариат на Съвета на декларираните от Република България и подлежащи на възстановяване разходи за съответната бюджетна година.
(2) Превеждането на средствата по ал. 1 се извършва въз основа на отправено от Българската народна банка писмено искане до министъра на финансите след срока по ал. 1 и се отразява в увеличение на разходите на централния бюджет.
Чл. 45. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет по приложение № 1 в сроковете за представяне на тримесечните отчети за изпълнението на бюджетите си представят в Министерството на финансите отчет, включващ тримесечна информация за разходите по бюджетни програми.
(2) Формата, съдържанието и сроковете за съставянето и представянето на отчетите по ал. 1 се определят с указания на министъра на финансите.
(3) Първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1 публикуват отчетите на интернет страниците си в срок до 10 дни от представянето им в Министерството на финансите при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
Чл. 46. Разходите за представителни цели на бюджетните организации се определят, както следва:
1. на държавните органи, министерствата, ведомствата и на държавните висши училища и колежи - от съответния министър, ръководител или от колективния орган на управление;
2. на областните администрации - от министър-председателя или от главния секретар на Министерския съвет в случай на упълномощаване;
3. на общините - от съответния общински съвет, при спазване на ограниченията по чл. 98 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.
Чл. 47. (1) Бюджетните организации могат да извършват разходи в полза на работниците и служителите за пътуване, както следва:
1. в границите на населеното място, когато това произтича от характера на трудовата им дейност;
2. от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места - за лица със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност.
(2) Въз основа на трудовите задължения и изискванията за длъжността, определени с длъжностните характеристики - работодателят, а за дейностите, финансирани от общинските бюджети - общинският съвет, утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски по ал. 1.
(3) Разходите по ал. 1 се извършват в рамките на средствата по бюджетите, не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети и абонаментни карти).
Чл. 48. (1) Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в бюджетните организации заедно с припадащите се суми за данъци и осигурителни вноски са за сметка на средствата за издръжка и/или персонал.
(2) Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в бюджетните организации се определят в размер до 3 на сто от утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения, и на лицата, чиито правоотношения се уреждат със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за Националната служба за охрана и със Закона за Държавна агенция "Разузнаване", а се разходват през годината на базата на начислените средства за основни заплати.
(3) Определянето, разходването и отчитането на средствата по ал. 2 се извършват чрез съответните бюджети в рамките на бюджетната година. Сумата по ал. 2 включва дължимите осигурителни вноски и данъци за сметка на бюджетната организация.
(4) Начинът на използване на средствата по ал. 2 се определя с решение на общото събрание на работниците и служителите.
(5) Използването на средствата по ал. 2 за лицата, чиито правоотношения се уреждат със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", Закона за Националната служба за охрана и със Закона за Държавна агенция "Разузнаване", се определя със заповед на съответния министър/ръководител.
Чл. 49. (1) Министърът на финансите въз основа на предложения от министъра на образованието и науката, от министъра на здравеопазването, от министъра на културата, от министъра на труда и социалната политика, от министъра на вътрешните работи и от министъра на отбраната извършва компенсирани промени на основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2025 г. в резултат на настъпили промени от преструктуриране на делегираните от държавата дейности и/или от промяна в натуралните показатели по функциите образование, здравеопазване, социално осигуряване, подпомагане и грижи, култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело, отбрана и сигурност в рамките на предвидените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. средства.
(2) В случай на промяна на основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет в резултат на преструктуриране на делегираните от държавата дейности и/или от промяна в натуралните показатели по ал. 1 за функция социално осигуряване, подпомагане и грижи и по реда на чл. 39, ал. 4 за функция здравеопазване освободените средства по централния бюджет могат да се ползват за същата цел по реда на ал. 1.
(3) Предложенията по ал. 1 следва да бъдат направени в срок не по-късно от 1 октомври 2025 г.
Чл. 50. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет предоставят на училищата, на детските градини и на центровете за подкрепа на личностното развитие в системата на предучилищното и училищното образование средствата по стандарти, разпределени по формули, и целевите средства в срок до 7 работни дни от получаването им от централния бюджет. За училищата, включени в СЕБРА, предоставянето на средствата се извършва чрез залагането на месечни лимити за плащания.
(2) Общините предоставят на съответните структури за делегираните от държавата дейности по функциите отбрана и сигурност, здравеопазване, социално осигуряване, подпомагане и грижи, култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело, икономически дейности и услуги средствата по стандарти и целевите средства в срок до 7 работни дни от получаването им от централния бюджет.
Чл. 51. (1) Министърът на образованието и науката извършва промени на трансферите за държавните висши училища по и между елементите, определени в чл. 91, ал. 1 от Закона за висшето образование, по реда на чл. 112, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
(2) Промените по ал. 1 на трансферите за издръжка на обучението се извършват при запазване на еднакъв базов норматив за всички държавни висши училища и за всички професионални направления.
(3) Допълнителните трансфери на държавните висши училища, които се предоставят на основание и по ред, различни от чл. 91 от Закона за висшето образование, и не представляват елемент на субсидията по чл. 91, ал. 1 от същия закон, се отразяват по отделен елемент - "Други трансфери".
(4) Промени между отделните показатели и направленията на средствата за изпълнението на основните дейности, за администрираните дейности и за национално възложените дейности на Българската академия на науките по приложение № 2 се допускат в размер до 10 на сто от определения с чл. 16, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. трансфер за Българската академия на науките за 2025 г. след съгласуване с министъра на образованието и науката.
Чл. 52. (1) Считано от 1 май 2025 г. в срок 20 дни от изтичането на срока по чл. 11, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места, приета с Постановление № 76 на Министерския съвет от 2021 г. (обн., ДВ, бр. 20 от 2021 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2021 г.), министърът на образованието и науката внася за разглеждане в Министерския съвет проект на акт по чл. 11, ал. 3 от същата наредба.
(2) Считано от 1 май 2025 г. в срок 20 дни от изтичане на срока по чл. 10, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места, приета с Постановление № 206 на Министерския съвет от 2023 г. (ДВ, бр. 90 от 2023 г.), министърът на здравеопазването внася за разглеждане в Министерския съвет проект на акт по чл. 10, ал. 3 от същата наредба.
Чл. 53. (1) Финансирането на разкритите след 1 януари 2025 г. места в детските ясли, детските кухни, детските градини, специализираните институции за социални услуги и социалните услуги, предоставяни в общността, се осигурява от приходите на общината.
(2) Финансирането на местата по ал. 1 през годината може да се осигури и чрез компенсирани промени в съответните функции по предложение на секторните министри в рамките на предвидените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. средства.
(3) От следващата бюджетна година финансирането на места в детските ясли, детските кухни, специализираните институции за социални услуги и в социалните услуги, предоставяни в общността, може да се осигури по стандартите за съответните делегирани от държавата дейности, при условие че местата са разкрити не по-късно от 31 август 2025 г. Разкритите след 31 август 2025 г. места от следващата бюджетна година се осигуряват от собствени приходи на общините или чрез компенсирани промени в съответните функции по предложение на секторните министри.
Чл. 54. (1) В зависимост от вида на организацията на предучилищното образование - целодневна или полудневна, и други обективни различия в разходите за издръжка на институцията кметът на съответната община може да определи диференциран размер на средствата по норматива за издръжка на дете в общинска детска градина или общинско училище, включващ и компенсиране на отпадането на съответните такси по Закона за местните данъци и такси, определени по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за финансиране на делегираните от държавата дейности по Функция "Образование".
(2) За децата в групи с полудневна организация на предучилищното образование се определят не по-малко от 30 на сто от средствата по норматива за издръжка на дете в общинска детска градина или общинско училище, включващ и компенсиране на отпадането на съответните такси по Закона за местните данъци и такси.
Чл. 55. (1) Неусвоените трансфери за други целеви разходи, предоставени по бюджетите на общините за 2024 г. и предходни години по реда на наредбата по § 4, ал. 3 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози, се възстановяват по сметка на централния бюджет в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник".
(2) Неусвоените до 31 декември 2024 г. трансфери за други целеви разходи, предоставени по бюджетите на общините през 2024 г. за аванс за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти, се възстановяват по сметка на централния бюджет в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник".
(3) Неусвоените към 31 декември 2024 г. средства по бюджетите на общините от трансфери за други целеви разходи по реда на чл. 57 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. се разходват през 2025 г. за финансиране на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа, на сгради - публична общинска собственост, съгласно решенията на общинските съвети от 2024 г., а след приключване на ремонтите, при остатък на средствата от 2024 г., същите се разходват с решения на общинските съвети от 2025 г.
(4) По решение на общинския съвет до размера на трансформираната целева субсидия по реда на чл. 58 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. за финансиране на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа, на сгради - публична общинска собственост, и за извършване на разходи по почистване на речни легла за осигуряване на нормалната им проводимост в урбанизираните територии може да се извършват компенсирани промени между разходите за неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради - публична общинска собственост, и за извършване на разходи по почистване на речни легла за осигуряване на нормалната им проводимост в урбанизираните територии в рамките на бюджетната година.
Чл. 56. Неусвоените към 31 декември 2025 г. средства по бюджетите на общините от трансферите за други целеви разходи за местни дейности по чл. 53, т. 2 във връзка с чл. 56, ал. 7 и 8 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. се възстановяват в централния бюджет до 31 януари 2026 г.
Чл. 57. (1) Неусвоените към 31 декември 2024 г. средства по бюджетите на общините от трансфери по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква "в" от Закона за публичните финанси се разходват съгласно одобрените от общинските съвети разчети за финансиране на капиталовите разходи за 2025 г. при спазване на ограниченията по чл. 58.
(2) Възстановените по бюджетите на общините средства от целева субсидия за капиталови разходи от предходни години, с която са финансирани капиталови разходи, се разходват съгласно одобрените от общинските съвети разчети за финансиране на капиталови разходи за 2025 г. при спазване на ограниченията по чл. 58.
Чл. 58. Със средства от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 54, т. 1 и по чл. 57, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. не могат да се финансират разходи за общинската администрация за придобиване на леки автомобили, включително за плащания по договори за лизинг от предходни години, за мобилни телефони и стопански инвентар.
Чл. 59. (1) Целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 53, т. 1 и чл. 57, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. може да бъде трансформирана в трансфер за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа, на сгради - публична общинска собственост, и за извършване на разходи по почистване на речни легла за осигуряване на нормалната им проводимост в урбанизираните територии, в срокове до 30 май 2025 г., до 15 юли 2025 г., до 15 септември 2025 г. и до 15 октомври 2025 г.
(2) Предложението на кмета на общината до министъра на финансите може да се направи най-късно до седем работни дни преди определените по ал. 1 срокове.
(3) Към предложението на кмета на общината до министъра на финансите за трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи по ал. 1 в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на: неотложни текущи ремонти на общински пътища; на улична мрежа; на сгради - публична общинска собственост, както и за почистване на речни легла за осигуряване на нормалната им проводимост в урбанизираните територии, се прилагат следните документи:
1. справка за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи по образец съгласно приложение № 8, съгласувана със служител от звеното по чл. 5, ал. 6 от Закона за устройство на територията;
2. копие от доклада на кмета на общината до общинския съвет, обосноваващ причините, поради които се предлага трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер;
3. копие от влязло в сила решение на общинския съвет за даване на съгласие кметът на общината да направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на целевата субсидия.
(4) На основание на документите по ал. 3 министърът на финансите може да извърши компенсирана промяна в намаление на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 53, т. 1 и чл. 57, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. и увеличение на средствата от трансфер за други целеви разходи на общината.
(5) Отчитането на извършените разходи от трансформираната целева субсидия за капиталови разходи се извършва съгласно указанията и в срокове, определени по реда на чл. 133, ал. 5 от Закона за публичните финанси.
Чл. 60. Трансферът за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища по чл. 53, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. се предоставя за подпомагане на общините за дейностите за зимно поддържане на общинските пътища, регламентирани с Наредба № РД-02-20-19 от 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 91 от 2012 г.; попр., бр. 95 от 2012 г.).
Чл. 61. (1) Постъпилите по бюджетите на общините средства, изплатени от първостепенни разпоредители с бюджет по държавния бюджет по изпълнителни листове, издадени по съдебни дела за неверифицирани капиталови разходи по програми на Европейския съюз, които вече са приключили, се разходват за финансиране на капиталови разходи, погашения по общински дълг и други разходи по решение на общинския съвет.
(2) Одобрените с решението на общинския съвет капиталови разходи по ал. 1 не могат да са по-малко от размера на извършените от общините разходи от целева субсидия за капиталови разходи, с която са разплатени неверифицираните капиталови разходи, включително за погашения по общински дълг.
Чл. 62. (1) Общините представят на Агенцията за социално подпомагане в края на всеки месец информация за таксите за социални услуги, събрани и внесени по реда на чл. 50 и 52 от Закона за социалните услуги.
(2) Информацията по ал. 1 включва и отчетни данни на начислена основа.
Чл. 63. (1) До 20 на сто от ежемесечно превежданите от държавния бюджет средства за социални помощи могат да се разходват за предоставяне на социални помощи в натура.
(2) Министърът на труда и социалната политика определя конкретния размер, вида и начина на предоставяне на социалните помощи в натура.
Чл. 64. (1) Снабдяването на здравните и лечебните заведения с лекарствени продукти, медицински изделия, консумативи и инструментариум, медицинска техника и апаратура, предвидени в нормативен акт или произтичащи от приетите от Министерския съвет национални програми, планове и проекти, се осъществява от бюджета на Министерството на здравеопазването по реда на централизираните доставки.
(2) Министерството на здравеопазването може да предоставя целево средства за капиталови разходи на държавни лечебни заведения - търговски дружества, и на лечебни заведения - търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала.
Чл. 65. (1) Министърът на финансите може да не одобри смени на обслужващите банки на министерствата и ведомствата, чиито плащания се извършват чрез Системата за електронни бюджетни разплащания, когато смените не се налагат от обективни причини, възпрепятстващи нормалното банково обслужване.
(2) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага за Народното събрание и за съдебната власт.
Чл. 66. Доколкото изрично не е предвидено друго с акт на Министерския съвет, разпоредбата на чл. 156 от Закона за публичните финанси продължава да се прилага и за средствата, постъпленията и/или плащанията на правоприемниците на преобразуваните лица, за които към датата на преобразуване е била приложена тази разпоредба.
Чл. 67. Когато постъпленията на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" са от реализация на държавни резерви и военновременни запаси, които са освободени без възстановяване, извън определените номенклатури и над утвърдените нормативи, министърът на финансите по предложение на председателя на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" може да извърши компенсирани промени по бюджета на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", като за сметка на отчетеното намаление на разходите за придобиване на държавни резерви и военновременни запаси се увеличават разходите за закупуване на запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти и за издръжка и капиталови разходи.
Чл. 68. (1) Вноските за държавата по отчислената печалба, съответно по разпределените дивиденти, постъпват по отделна сметка за приходите на централния бюджет на Териториална дирекция "Големи данъкоплатци и осигурители" на Националната агенция за приходите.
(2) Държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала изпращат на Териториална дирекция "Големи данъкоплатци и осигурители" на Националната агенция за приходите заверени копия от съответните протоколи относно решенията за разпределение на печалбата в срок до 20 дни от датата на приемането им.
(3) Държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала изпращат на органа, упражняващ правата на държавата в съответното предприятие/дружество, заверено копие от документа за направените вноски за държавата по отчислената печалба, съответно по разпределените дивиденти, в срок до края на месеца, в който е извършено плащането.
Чл. 69. Министерството на финансите публикува ежемесечно отчетна информация за фискалния резерв в срок до края на месеца, следващ отчетния период.
Чл. 70. (1) На Национална компания "Железопътна инфраструктура", "Метрополитен" ЕАД, "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД и ВиК операторите - бенефициенти по програмите от програмен период 2021 - 2027 г., може да се предоставя авансово финансиране по ред, начин и в срокове, определени от министъра на финансите, при спазване на правото на Европейския съюз и на българското законодателство в областта на държавните помощи.
(2) Авансовото финансиране по ал. 1 се предоставя под формата на възмездна финансова помощ, като операциите по предоставянето и възстановяването на тези суми се отразяват в отчетността на Националния фонд в частта на финансирането.
(3) Авансовото финансиране по ал. 1 и 2 представлява предоставени чрез Националния фонд средства и/или заложени лимити за плащания за заемообразно финансиране на Национална компания "Железопътна инфраструктура", "Метрополитен" ЕАД, "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД и ВиК операторите - бенефициенти по програмите, извън определените в съответствие с правилата за управление на съответните програми суми за финансиране.
Чл. 71. Водените салда по сметките за дълготрайни материални и нематериални активи, натрупани по Програма ФАР от Националния фонд чрез Изпълнителна агенция "Програма ФАР" към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, се прехвърлят до 30 юни 2025 г. към съответния разпоредител с бюджет, за чиято сметка съгласно подписаните меморандуми са изградени или придобити.
Чл. 72. При констатирани от Европейската комисия или от Одитния орган слабости в системите за управление и контрол на оперативните програми за програмен период 2014 - 2020 г. по отношение на приоритетните оси за прилагане на Инструмента SAFE разходите по определени финансови корекции са за сметка на първостепенния разпоредител с бюджет, в рамките на който се намира управляващият орган на съответната оперативна програма.
Чл. 73. (1) До 10-о число на всеки месец Държавен фонд "Земеделие" предоставя подробна писмена информация на Министерството на финансите за извършените плащания през предходния месец по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2025 г. за финансиране на разходите за ДДС на общините по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 - 2020 г., Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 - 2027 г. и по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури за периода 2021 - 2027 г.
(2) В случаите, когато Държавен фонд "Земеделие" и Министерството на земеделието и храните сключват договори с ползвателите на финансовата помощ по ал. 1, максималният размер на целевата субсидия за финансиране на разходите за ДДС се определя въз основа на договора и допълнителните споразумения към него.
(3) Финансиране на разходи за ДДС на ползвателите по ал. 1 е допустимо към авансово и при междинно и окончателно плащане на разходите по изпълнението на съответния проект.
(4) След всяко одобрение от Държавен фонд "Земеделие" - за ползватели по Програмата за развитие на селските райони и Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 - 2027 г., и от Министерството на земеделието и храните - за ползватели по Програмата за морско дело и рибарство и Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури за периода 2021 - 2027 г., на проведена от общината тръжна процедура за избор на изпълнител се финансират разходи за ДДС в размер до 20 на сто от стойността на тръжната процедура, но не повече от 20 на сто от одобрената сума към заявката за авансово плащане.
(5) При междинно и окончателно плащане се финансират разходи за ДДС в размер на одобрената сума към заявката за междинно или окончателно плащане.
(6) В случаите, когато ползватели по ал. 1 - получатели на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 - 2020 г., Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 - 2027 г. и по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури за периода 2021 - 2027 г., са кандидатствали за получаване на безлихвен заем по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 - 2020 г., Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 - 2027 г. и по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури за периода 2021 - 2027 г., разходите за ДДС се финансират след проверка на цялостното изпълнение на проекта и одобряване от Държавен фонд "Земеделие" на окончателния размер на безвъзмездната финансова помощ по съответния проект.
(7) При определяне финансирането на разходи за ДДС по ал. 5 и 6 Държавен фонд "Земеделие" приспада разликата между изплатената сума за ДДС по ал. 4 и сумата за ДДС, получена на основата на реално извършените и допустими за финансово подпомагане разходи по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. или Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 - 2020 г., или Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 - 2027 г., или Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури за периода 2021 - 2027 г.
(8) При недостиг на финансов ресурс за възстановяване на разходите за ДДС на общините по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 - 2020 г., Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 - 2027 г. и по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури за периода 2021 - 2027 г. недостигът може да бъде осигурен за сметка на годишните разчети за разходите за национално финансиране на Държавен фонд "Земеделие" за 2025 г.
Чл. 74. Предвидените по бюджета на Министерството на отбраната по чл. 11, ал. 1, раздел ІІ, т. 1.2.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. субсидии за нефинансови предприятия в размер 1 213 хил. лв. се предоставят на "ТЕРЕМ ХОЛДИНГ" ЕАД - София, за финансиране на основание чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 34, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България на дейностите по поддържане на военновременни мощности, усвояване на производство (ремонт) на отбранителни продукти и за изработване на контролни (тренировъчни) серии за производство (ремонт) на отбранителни продукти и на дейности по подготовка и изпълнение на разработените планове.
Чл. 75. (1) Налични по сметки на централния бюджет средства в щатски долари могат да се предоставят на Министерството на отбраната по негова бюджетна сметка в щатски долари, обслужвана от Българската народна банка, за извършване на плащания в такава валута по договори на Министерството на отбраната.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят и отчитат в частта на финансирането на бюджетното салдо като разчет между централния бюджет и бюджета на Министерството на отбраната по временно депозирани суми.
(3) Разчетът по ал. 2 се погасява чрез възстановяване от бюджета на Министерството на отбраната на сумата в левова равностойност, определена по централния курс на Българската народна банка, валиден на датата на предоставянето на средствата по ал. 1, по посочена от министъра на финансите левова сметка на централния бюджет в Българската народна банка.
Чл. 76. В случаите, когато с разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2025 г., одобрен с решение на общинския съвет, са предвидени за финансиране обекти с целева субсидия за капиталови разходи, включително и по чл. 57, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г., и/или плащания по заеми за капиталови разходи и същите са финансирани/платени частично или изцяло до приемането на бюджета на общината за 2025 г., средствата за тази цел от целевата субсидия за капиталови разходи се предоставят по реда на чл. 56, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. по сметка на общината.
Чл. 77. (1) При спазване на условията по чл. 113 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. допустими за извършване са следните видове промени в приложение № 3 към чл. 113, ал. 11 от същия закон:
1. вътрешно компенсирани промени, в т.ч. включване на нови проекти и/или отпадане на съществуващи, за съответната община за проектите ѝ по приложението;
2. допълване на утвърдените с приложението проекти с нови такива, в случаите, когато не са достигнати определените лимити за общата максимална стойност на разходите за 2025 г. по чл. 113, ал. 12 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.
(2) Предложението на кметовете на общини, обосноваващо причините, поради които се предлага промяна в приложението по ал. 1, може да се направи до министъра на финансите най-късно до 30 май 2025 г.
(3) Към предложението по ал. 2 се прилага попълнен формуляр в електронен табличен формат (Excel) по образец, определен с указание на министъра на финансите.
Чл. 78. (1) Министърът на регионалното развитие и благоустройството и Българската банка за развитие представят в Министерството на финансите отчет за изпълнение на проектите по инвестиционната програма за общински проекти, определени с приложение № 3 към чл. 113 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.
(2) Отчетите по ал. 1 се представят в електронен табличен формат (Excel) по образец и в срокове, определени с писмо на министъра на финансите до министъра на регионалното развитие и благоустройството и до Българската банка за развитие.
Чл. 79. Увеличенията на индивидуалните основни месечни заплати въз основа на годишните оценки на изпълнението на длъжността за 2024 г. на основание чл. 12 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 5 и 27 от 2013 г., бр. 5 и 50 от 2014 г., бр. 9 от 2015 г., бр. 1, 32, 36, 68, 76 и 103 от 2016 г., бр. 11, 44, 58 и 102 от 2017 г., бр. 107 от 2018 г., бр. 1, 5, 93 и 101 от 2019 г., бр. 9, 18, 66, 78, 93 и 103 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г., бр. 25, 37, 55, 57, 60, 62 и 70 от 2022 г., бр. 1, 81 и 87 от 2023 г., бр. 30, 39 и 90 от 2024 г.), влиза в сила от 1 януари 2025 г.
Преходни и Заключителни разпоредби
§ 1. (В сила от 17.04.2025 г.) В Постановление № 193 на Министерския съвет от 2012 г. за определяне размера на сумите, заплащани от здравноосигурените лица за болнично лечение, и реда за заплащане на сумите по чл. 37, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване (загл. доп. - ДВ, бр. 2 от 2014 г.; обн., ДВ, бр. 68 от 2012 г.; изм., бр. 75 от 2012 г. и бр. 2 от 2014 г.), в чл. 2 числото "5,80" се заменя с "1,00".
§ 2. (В сила от 17.04.2025 г.) Министърът на външните работи да определи еднократно считано от 1 април 2025 г. нов размер на индивидуалните основни месечни заплати за служителите на Министерството на външните работи, дългосрочно командировани в задграничните представителства на Република България.
§ 3. (В сила от 17.04.2025 г.) (1) Министърът на околната среда и водите и ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет към него определят еднократно нов размер на индивидуалните основни месечни заплати на служителите в основната щатна численост на Министерството на околната среда и водите и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на околната среда и водите по трудови и служебни правоотношения при спазване на изискванията на чл. 14, ал. 1 от Закона за защита от дискриминация.
(2) Еднократното увеличение на индивидуалните основни месечни заплати на служителите на Министерството на околната среда и водите и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на околната среда и водите се извършва в едномесечен срок от влизането в сила на постановлението, считано от 1 януари 2025 г.
(3) Новите размери на индивидуалните основни месечни заплати се определят само за служителите, които са в служебно или трудово правоотношение с Министерството на околната среда и водите и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на околната среда и водите към момента на издаване на заповедите, съответно допълнителните споразумения към трудовите договори, в изпълнение на ал. 1.
(4) В случай че от 1 януари 2025 г. до издаването на заповедта, съответно допълнителното споразумение към трудовия договор, служителят е заемал длъжност в различни нива на основна месечна заплата, новият размер на индивидуалната основна месечна заплата се определя съгласно ал. 1 за всяка от заеманите длъжности в съответствие с периода, за който служителят е заемал съответната длъжност.
§ 4. (В сила от 17.04.2025 г.) Коефициентите по висши училища и професионални направления за 2025 г. по чл. 3 от Постановление № 328 на Министерския съвет от 2015 г. за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда (обн., ДВ, бр. 94 от 2015 г.; изм., бр. 7 от 2017 г., бр. 19 от 2018 г., бр. 10 от 2019 г., бр. 9 от 2020 г., бр. 83 от 2023 г. и бр. 78 от 2024 г.) се публикуват на интернет страницата на Министерството на образованието и науката до 30 април 2025 г.
§ 5. Постановлението се приема на основание чл. 51, ал. 2, чл. 55а, чл. 92, ал. 1 и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 58, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.
§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2025 г. с изключение на § 1 - 4, които влизат в сила от деня на обнародването на постановлението в "Държавен вестник".
Приложение № 1 към чл. 1
Показатели по отделните бюджетни програми по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, в рамките на утвърдените им със Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. разходи по области на политики/функционални области и бюджетни програми
1. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТАНА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПРЕЗИДЕНТА ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
0200.01.00 |
Функционална област "Осъществяване на конституционните правомощия на президента на Република България" |
13 833 300 |
0200.01.01 |
Бюджетна програма "Подпомагане и осигуряване дейността на президента и вицепрезидента на Република България при изпълнение на конституционните и законовите им правомощия" |
13 833 300 |
Общо: |
13 833 300 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
0200.01.01 Бюджетна програма "Подпомагане и осигуряване дейността на президента и вицепрезидента на Република България при изпълнение на конституционните и законовите им правомощия" | |
I. Общо ведомствени разходи |
13 833 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
9 837 100 |
Издръжка |
3 686 000 |
Капиталови разходи |
310 200 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
13 833 300 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Администрацията на президента |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
13 833 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
9 837 100 |
Издръжка |
3 686 000 |
Капиталови разходи |
310 200 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
13 833 300 |
2. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТАНА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ | ||
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
0300.01.00 |
Област "Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет" |
22 052 000 |
0300.01.01 |
Бюджетна програма "Министерски съвет и организация на дейността му" |
11 679 000 |
0300.01.02 |
Бюджетна програма "Координация и мониторинг на хоризонтални политики" |
10 373 000 |
0300.02.00 |
Политика в областта на управлението на средствата от ЕС |
501 800 |
0300.02.01 |
Бюджетна програма "Координация при управление на средствата от ЕС" |
501 800 |
0300.03.00 |
Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България |
72 493 600 |
0300.03.01 |
Бюджетна програма "Осъществяване на държавната политика на областно ниво" |
72 493 600 |
0300.04.00 |
Политика в областта на правото на вероизповедание |
78 368 600 |
0300.04.01 |
Бюджетна програма "Вероизповедания" |
78 368 600 |
0300.05.00 |
Политика в областта на архивното дело |
13 746 700 |
0300.05.01 |
Бюджетна програма "Национален архивен фонд" |
13 746 700 |
0300.06.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
14 832 900 |
0300.07.00 |
Други бюджетни програми |
41 833 900 |
0300.07.01 |
Бюджетна програма "Други дейности и услуги" |
25 430 000 |
0300.07.02 |
Бюджетна програма "Убежище и бежанци" |
16 403 900 |
ОБЩО: |
243 829 500 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
0300.01.01 Бюджетна програма "Министерски съвет и организация на дейността му" | |
I. Общо ведомствени разходи |
11 679 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
10 837 500 |
Издръжка |
841 500 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
11 679 000 |
0300.01.02 Бюджетна програма "Координация и мониторинг на хоризонтални политики" | |
I. Общо ведомствени разходи |
9 803 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
7 780 200 |
Издръжка |
1 833 000 |
Капиталови разходи |
189 800 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
570 000 |
от тях за: |
|
Субсидии за финансиране на проекти по чл. 6е от Закона за защита от домашно насилие |
450 000 |
Вноска на Република България за участие в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление" |
120 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
10 373 000 |
0300.02.01 Бюджетна програма "Координация при управление на средствата от ЕС" | |
I. Общо ведомствени разходи |
501 800 |
от тях за: |
|
Персонал |
443 300 |
Издръжка |
58 500 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
501 800 |
0300.03.01 Бюджетна програма "Осъществяване на държавната политика на областно ниво" | |
I. Общо ведомствени разходи |
50 458 700 |
от тях за: |
|
Персонал |
36 022 900 |
Издръжка |
9 701 600 |
Капиталови разходи |
4 734 200 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
22 034 900 |
от тях за: |
|
Изработване на кадастрални планове по § 4 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи |
300 300 |
Провеждане на национален туристически поход "По пътя на Ботевата чета", Козлодуй – Околчица и честване на Шипченските боеве |
165 000 |
За изпълнение на ангажиментите на областните управители на областите Бургас, Варна и Добрич по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие през активния летен сезон |
837 500 |
Обезщетения по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица |
23 900 |
За изпълнение на ангажиментите на областните управители на областите Бургас, Варна и Добрич по чл. 7, ал. 11 и ал. 12 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие |
20 176 600 |
Изграждане на ГКПП |
132 000 |
Консервация, реставрация и аварийно укрепване на част от "Крепостни стени на турско кале", град Видин |
399 600 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
72 493 600 |
0300.04.01 Бюджетна програма "Вероизповедания" | |
I. Общо ведомствени разходи |
364 500 |
от тях за: |
|
Персонал |
340 200 |
Издръжка |
24 300 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
78 004 100 |
от тях за: |
|
Субсидии за вероизповеданията, регистрирани по Закона за вероизповеданията |
78 004 100 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
78 368 600 |
0300.05.01 Бюджетна програма "Национален архивен фонд" | |
I. Общо ведомствени разходи |
13 746 700 |
от тях за: |
|
Персонал |
11 517 500 |
Издръжка |
1 289 000 |
Капиталови разходи |
940 200 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
13 746 700 |
0300.06.00 Бюджетна програма "Администрация" | |
I. Общо ведомствени разходи |
14 822 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
9 645 300 |
Издръжка |
4 952 600 |
Капиталови разходи |
225 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
10 000 |
от тях за: |
|
Държавна награда "Свети Паисий Хилендарски" |
10 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
14 832 900 |
0300.07.01 Бюджетна програма "Други дейности и услуги" | |
I. Общо ведомствени разходи |
25 430 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
13 249 000 |
Издръжка |
5 690 000 |
Капиталови разходи |
6 491 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
25 430 000 |
0300.07.02 Бюджетна програма "Убежище и бежанци" | |
I. Общо ведомствени разходи |
16 003 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
8 877 000 |
Издръжка |
3 208 100 |
Капиталови разходи |
3 918 800 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
400 000 |
от тях за: |
|
Дневни разходи на граждани на трети страни в процедура по международна закрила |
400 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
16 403 900 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерския съвет |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
142 810 500 |
от тях за: |
|
Персонал |
98 712 900 |
Издръжка |
27 598 600 |
Капиталови разходи |
16 499 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
101 019 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
243 829 500 |
3. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТАНА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
0400.01.00 |
Функционална област "Върховенство на Конституцията" |
14 018 200 |
0400.01.01 |
Бюджетна програма "Тълкуване на Конституцията" |
14 018 200 |
Общо: |
14 018 200 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
0400.01.01 Бюджетна програма "Тълкуване на Конституцията" | |
I. Общо ведомствени разходи |
14 018 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
5 788 400 |
Издръжка |
1 009 800 |
Капиталови разходи |
7 220 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
14 018 200 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Конституционния съд |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
14 018 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
5 788 400 |
Издръжка |
1 009 800 |
Капиталови разходи |
7 220 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
14 018 200 |
4. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТАНА СМЕТНАТА ПАЛАТА ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
0500.01.00 |
Функционална област "Контрол по изпълнението на бюджета и управлението на публичните средства и дейности" |
33 835 300 |
0500.01.01 |
Бюджетна програма "Независим, ефективен и ефикасен одит, подпомагащ доброто управление и отчетността на публичните средства и дейности" |
33 835 300 |
Общо: |
33 835 300 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
0500.01.01 Бюджетна програма "Независим, ефективен и ефикасен одит, подпомагащ доброто управление и отчетността на публичните средства и дейности" | |
I. Общо ведомствени разходи |
33 835 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
29 451 300 |
Издръжка |
3 231 400 |
Капиталови разходи |
1 152 600 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
33 835 300 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Сметната палата |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
33 835 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
29 451 300 |
Издръжка |
3 231 400 |
Капиталови разходи |
1 152 600 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
33 835 300 |
5. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
1000.01.00 |
Политика в областта на устойчивите и прозрачни публични финанси |
151 786 400 |
1000.01.01 |
Бюджетна програма "Бюджет и финансово управление" |
24 326 100 |
1000.01.02 |
Бюджетна програма "Защита на публичните финансови интереси" |
127 460 300 |
1000.02.00 |
Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи |
610 203 700 |
1000.02.01 |
Бюджетна програма "Администриране на държавните приходи" |
610 203 700 |
1000.03.00 |
Политика в областта на защитата на обществото и икономиката от финансови измами, контрабанда на стоки, изпиране на пари и финансиране на тероризма |
71 733 500 |
1000.03.01 |
Бюджетна програма "Интегриране на финансовата система във финансовата система на ЕС" |
2 223 100 |
1000.03.02 |
Бюджетна програма "Митнически контрол и надзор (нефискален)" |
69 510 400 |
1000.04.00 |
Политика в областта на управлението на дълга |
7 307 000 |
1000.04.01 |
Бюджетна програма "Управление на ликвидността" |
7 307 000 |
1000.06.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
46 558 200 |
Общо: |
887 588 800 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
1000.01.01 Бюджетна програма "Бюджет и финансово управление" | |
I. Общо ведомствени разходи |
19 553 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
17 323 300 |
Издръжка |
2 229 700 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
4 773 100 |
от тях за: |
|
Предоставяне на подкрепа за създаването и функционирането на Офис на Световната банка в София, България за осъществяването на споделени услуги и други функции на Групата на Световната банка |
4 773 100 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
24 326 100 |
1000.01.02 Бюджетна програма "Защита на публичните финансови интереси" | |
I. Общо ведомствени разходи |
28 460 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
22 671 700 |
Издръжка |
5 357 200 |
Капиталови разходи |
431 400 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
99 000 000 |
от тях за: |
|
Съдебни и арбитражни производства |
99 000 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
127 460 300 |
1000.02.01 Бюджетна програма "Администриране на държавните приходи" | |
I. Общо ведомствени разходи |
603 152 700 |
от тях за: |
|
Персонал |
486 173 500 |
Издръжка |
72 710 700 |
Капиталови разходи |
44 268 500 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
7 051 000 |
от тях за: |
|
Концесионна дейност по Закона за концесиите |
7 000 000 |
Кампания "Данъчно-осигурителни рискове" |
51 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
610 203 700 |
1000.03.01 Бюджетна програма "Интегриране на финансовата система във финансовата система на ЕС" | |
I. Общо ведомствени разходи |
2 223 100 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 593 100 |
Издръжка |
630 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 223 100 |
1000.03.02 Бюджетна програма "Митнически контрол и надзор (нефискален)" |
|
I. Общо ведомствени разходи |
69 510 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
57 534 500 |
Издръжка |
11 975 900 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
69 510 400 |
1000.04.01 Бюджетна програма "Управление на ликвидността" | |
I. Общо ведомствени разходи |
2 846 600 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 620 600 |
Издръжка |
226 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
4 460 400 |
от тях за: |
|
Годишни такси за присъждане на държавен кредитен рейтинг на Република България |
4 460 400 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
7 307 000 |
1000.06.00 Бюджетна програма "Администрация" | |
I. Общо ведомствени разходи |
35 953 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
14 326 900 |
Издръжка |
20 032 300 |
Капиталови разходи |
1 594 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
10 605 000 |
от тях за: |
|
Отпечатване и контрол върху ценни книжа |
105 000 |
Жилищни компенсаторни записи, притежавани от гражданите по Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти |
500 000 |
Дейности за въвеждане на еврото - Комуникационна стратегия |
10 000 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
46 558 200 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на финансите |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
761 699 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
602 243 600 |
Издръжка |
113 161 800 |
Капиталови разходи |
46 293 900 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
125 889 500 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
887 588 800 |
6. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
1100.01.00 |
Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация |
220 540 400 |
1100.01.01 |
Бюджетна програма "Принос за формиране на политики на НАТО, обща външна политика и политика на сигурност на ЕС и участие на България в ОССЕ" |
10 241 500 |
1100.01.02 |
Бюджетна програма "Европейска политика. Регионално и двустранно сътрудничество с държавите от ЮИЕ. Двустранни отношения с държавите-членки на ЕС, ЕИП, ЕАСТ и с Обединеното Кралство" |
481 800 |
1100.01.03 |
Бюджетна програма "Многостранно сътрудничество и глобални политики" |
24 861 800 |
1100.01.04 |
Бюджетна програма "Двустранни отношения с държави извън ЕС и ЕИП" |
210 000 |
1100.01.05 |
Бюджетна програма "Консулска дипломация и управление на кризи" |
385 000 |
1100.01.06 |
Бюджетна програма "Международно сътрудничество за развитие и хуманитарна помощ" |
6 844 500 |
1100.01.07 |
Бюджетна програма "Изграждане на позитивен образ на България зад граница и подкрепа за българските общности, организации и инициативи на българите в чужбина" |
|
1100.01.08 |
Бюджетна програма "Осигуряване на прозрачност и обществена подкрепа за външната политика" |
110 000 |
1100.01.09 |
Бюджетна програма "Обучение и професионална квалификация на служителите в дипломатическата служба" |
25 000 |
1100.01.10 |
Бюджетна програма "Ефективно функциониране на външнополитическата дейност" |
460 000 |
1100.01.11 |
Бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дейността на Централно управление на МВнР" |
47 063 000 |
1100.01.12 |
Бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дейността на задграничните представителства" |
129 857 800 |
1100.02.00 |
Политика в областта на публичната дипломация и публичните дейности в подкрепа на целите на външната политика |
1 755 800 |
1100.02.01 |
Бюджетна програма "Публична дипломация" |
1 136 600 |
1100.02.02 |
Бюджетна програма "Културна дипломация" |
619 200 |
1100.03.00 |
Политика в областта на подкрепата за българските общности и лицата с българско самосъзнание зад граница |
1 499 800 |
1100.03.01 |
Бюджетна програма "Подкрепа за българските общности и лицата с българско самосъзнание зад граница; съхраняване на българското културно-историческо наследство" |
1 499 800 |
Общо: |
223 796 000 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
1100.01.01 Бюджетна програма "Принос за формиране на политики на НАТО, обща външна политика и политика на сигурност на ЕС и участие на България в ОССЕ" | |
I. Общо ведомствени разходи |
1 170 000 |
от тях за: |
|
Издръжка |
1 170 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
9 071 500 |
от тях за: |
|
Вноски на Република България в Европейския механизъм за подкрепа на мира и други международни организации |
5 566 400 |
Граждански бюджет на НАТО |
2 929 400 |
Пенсионен фонд за цивилни служители на НАТО |
503 900 |
Адаптация на ГК на НАТО |
71 800 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
10 241 500 |
1100.01.02 Бюджетна програма "Европейска политика. Регионално и двустранно сътрудничество с държавите от ЮИЕ. Двустранни отношения с държавите-членки на ЕС, ЕИП, ЕАСТ и с Обединеното Кралство" | |
I. Общо ведомствени разходи |
188 000 |
от тях за: |
|
Издръжка |
188 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
293 800 |
от тях за: |
|
Участие във Фонда за сътрудничество на ЦЕИ и членски внос за участие в други международни организации |
293 800 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
481 800 |
1100.01.03 Бюджетна програма "Многостранно сътрудничество и глобални политики" | |
I. Общо ведомствени разходи |
616 000 |
от тях за: |
|
Издръжка |
616 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
24 245 800 |
от тях за: |
|
Членски внос в бюджета на Съвета на Европа, редовния бюджет на ООН, Организацията на Северноатлантическия договор и за участие в други международни организации |
14 079 200 |
Пътна карта за подготовка на България за членство в ОИСР |
1 335 500 |
Вноска към ОИСР съгласно условията на пътната карта за присъединяване на България, приета от ОИСР |
8 800 000 |
Участие на България в Комитета по помощ за развитие |
31 100 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
24 861 800 |
1100.01.04 Бюджетна програма "Двустранни отношения с държави извън ЕС и ЕИП" | |
I. Общо ведомствени разходи |
153 000 |
от тях за: |
|
Издръжка |
153 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
57 000 |
от тях за: |
|
Членски внос в международни организации |
57 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
210 000 |
1100.01.05 Бюджетна програма "Консулска дипломация и управление на кризи" | |
I. Общо ведомствени разходи |
385 000 |
от тях за: |
|
Издръжка |
385 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
385 000 |
1100.01.06 Бюджетна програма "Международно сътрудничество за развитие и хуманитарна помощ" | |
I. Общо ведомствени разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
6 844 500 |
от тях за: |
|
Официална помощ за развитие и хуманитарна помощ |
6 844 500 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
6 844 500 |
1100.01.08 Бюджетна програма "Осигуряване на прозрачност и обществена подкрепа за външната политика" | |
I. Общо ведомствени разходи |
110 000 |
от тях за: |
|
Издръжка |
110 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
110 000 |
1100.01.09 Бюджетна програма "Обучение и професионална квалификация на служителите в дипломатическата служба" | |
I. Общо ведомствени разходи |
25 000 |
от тях за: |
|
Издръжка |
25 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
25 000 |
1100.01.10 Бюджетна програма "Ефективно функциониране на външнополитическата дейност" | |
I. Общо ведомствени разходи |
460 000 |
от тях за: |
|
Издръжка |
460 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
460 000 |
1100.01.11 Бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дейността на Централно управление на МВнР" | |
I. Общо ведомствени разходи |
47 063 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
28 738 600 |
Издръжка |
10 618 300 |
Капиталови разходи |
7 706 100 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
47 063 000 |
1100.01.12 Бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дейността на задграничните представителства" | |
I. Общо ведомствени разходи |
129 357 800 |
от тях за: |
|
Персонал |
27 253 500 |
Издръжка |
91 420 900 |
Капиталови разходи |
10 683 400 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
500 000 |
от тях за: |
|
Оказване на съдействие на изпаднали в беда български граждани в чужбина |
500 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
129 857 800 |
1100.02.01 Бюджетна програма "Публична дипломация" | |
I. Общо ведомствени разходи |
1 136 600 |
от тях за: |
|
Персонал |
843 800 |
Издръжка |
272 800 |
Капиталови разходи |
20 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 136 600 |
1100.02.02 Бюджетна програма "Културна дипломация" | |
I. Общо ведомствени разходи |
615 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
345 500 |
Издръжка |
196 300 |
Капиталови разходи |
74 100 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
3 300 |
от тях за: |
|
Разходи за членство в Европейската мрежа на културните институти EUNIC (European Union National Institutes for Culture) |
3 300 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
619 200 |
1100.03.01 Бюджетна програма "Подкрепа за българските общности и лицата с българско самосъзнание зад граница; съхраняване на българското културно-историческо наследство" | |
I. Общо ведомствени разходи |
1 499 800 |
от тях за: |
|
Персонал |
962 300 |
Издръжка |
500 000 |
Капиталови разходи |
37 500 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 499 800 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на външните работи |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
182 780 100 |
от тях за: |
|
Персонал |
58 143 700 |
Издръжка |
106 115 300 |
Капиталови разходи |
18 521 100 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
41 015 900 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
223 796 000 |
7. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
1200.01.00 |
Политика в областта на отбранителните способности |
4 205 524 700 |
1200.01.01 |
Бюджетна програма "Подготовка и използване на въоръжените сили" |
2 140 172 300 |
1200.01.02 |
Бюджетна програма "Управление на човешките ресурси и резерв" |
34 480 100 |
1200.01.03 |
Бюджетна програма "Военна полиция" |
71 162 100 |
1200.01.04 |
Бюджетна програма "Медицинско осигуряване" |
171 258 400 |
1200.01.05 |
Бюджетна програма "Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело" |
51 780 100 |
1200.01.06 |
Бюджетна програма "Изследвания и технологии" |
17 015 400 |
1200.01.07 |
Бюджетна програма "Военно образование" |
14 619 800 |
1200.01.08 |
Бюджетна програма "Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска" |
376 446 200 |
1200.01.09 |
Бюджетна програма "Управление на инвестиционни проекти" |
1 328 590 300 |
1200.02.00 |
Политика в областта на съюзната и международната сигурност |
147 919 500 |
1200.02.01 |
Бюджетна програма "Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество" |
50 068 100 |
1200.02.02 |
Бюджетна програма "Военно разузнаване" |
97 851 400 |
Общо: |
4 353 444 200 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
1200.01.01 Бюджетна програма "Подготовка и използване на въоръжените сили" | |
I. Общо ведомствени разходи |
2 139 393 600 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 890 452 200 |
Издръжка |
248 941 400 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
778 700 |
от тях за: |
|
Стипендии за деца на военнослужещи, участващи в мисии, съгласно чл. 231, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България |
388 300 |
Разходи за членски внос |
390 400 |
ІІІ. Общо разходи (I + II) |
2 140 172 300 |
1200.01.02 Бюджетна програма "Управление на човешките ресурси и резерв" | |
I. Общо ведомствени разходи |
34 440 100 |
от тях за: |
|
Персонал |
31 645 000 |
Издръжка |
2 795 100 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
40 000 |
от тях за: |
|
Стипендии за курсанти и студенти |
40 000 |
ІІІ. Общо разходи (I + II) |
34 480 100 |
1200.01.03 Бюджетна програма "Военна полиция" | |
I. Общо ведомствени разходи |
71 162 100 |
от тях за: |
|
Персонал |
68 468 000 |
Издръжка |
2 694 100 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I + II) |
71 162 100 |
1200.01.04 Бюджетна програма "Медицинско осигуряване" | |
I. Общо ведомствени разходи |
171 252 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
148 655 000 |
Издръжка |
22 597 900 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
5 500 |
от тях за: |
|
Членски внос в Международния комитет по военна медицина |
5 500 |
ІІІ. Общо разходи (I + II) |
171 258 400 |
1200.01.05 Бюджетна програма "Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело" | |
I. Общо ведомствени разходи |
51 777 800 |
от тях за: |
|
Персонал |
38 567 200 |
Издръжка |
13 210 600 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
2 300 |
от тях за: |
|
Членски внос от НВИМ за Международния съвет на музеите – ИКОМ, за международна музейна организация и CLIMS |
2 300 |
ІІІ. Общо разходи (I + II) |
51 780 100 |
1200.01.06 Бюджетна програма "Изследвания и технологии" | |
I. Общо ведомствени разходи |
17 011 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
13 642 600 |
Издръжка |
3 368 800 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
4 000 |
от тях за: |
|
Членски внос в Българския институт за стандартизация |
4 000 |
ІІІ. Общо разходи (I + II) |
17 015 400 |
1200.01.07 Бюджетна програма "Военно образование" | |
I. Общо ведомствени разходи |
14 619 800 |
от тях за: |
|
Издръжка |
14 619 800 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I + II) |
14 619 800 |
1200.01.08 Бюджетна програма "Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска" | |
I. Общо ведомствени разходи |
371 061 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
182 720 200 |
Издръжка |
125 432 300 |
Капиталови разходи |
62 908 700 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
5 385 000 |
от тях за: |
|
Материално подпомагане съгласно Наредба № 1/2024 г. на министъра на отбраната |
600 000 |
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия – за осъществяване на болнична помощ и други субсидии и плащания (в т.ч. ОМП) |
4 513 000 |
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел, в т.ч. за Съюз на ветераните от войните в България |
262 000 |
Разходи за пощенски услуги |
10 000 |
ІІІ. Общо разходи (I + II) |
376 446 200 |
1200.01.09 Бюджетна програма "Управление на инвестиционни проекти" | |
I. Общо ведомствени разходи |
1 328 590 300 |
от тях за: |
|
Издръжка |
880 000 |
Капиталови разходи |
1 327 710 300 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I + II) |
1 328 590 300 |
1200.02.01 Бюджетна програма "Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество" | |
I. Общо ведомствени разходи |
19 622 400 |
от тях за: |
|
Издръжка |
19 622 400 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
30 445 700 |
от тях за: |
|
Разходи по съюзни ангажименти, в т.ч. вноски към военния, оперативния и административния бюджет на НАТО, вноски към бюджета на ЕС и др. |
30 445 700 |
ІІІ. Общо разходи (I + II) |
50 068 100 |
1200.02.02 Бюджетна програма "Военно разузнаване" | |
I. Общо ведомствени разходи |
97 851 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
91 441 700 |
Издръжка |
6 409 700 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I + II) |
97 851 400 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетни програми на Министерството на отбраната |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
4 316 783 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 465 591 900 |
Издръжка |
460 572 100 |
Капиталови разходи |
1 390 619 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
36 661 200 |
ІІІ. Общо разходи (I + II) |
4 353 444 200 |
8. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
1300.01.00 |
Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред |
2 490 079 900 |
1300.01.01 |
Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция" |
2 490 079 900 |
1300.02.00 |
Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси |
646 272 100 |
1300.02.01 |
Бюджетна програма "Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси" |
646 272 100 |
1300.03.00 |
Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации |
677 774 000 |
1300.03.01 |
Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации" |
677 774 000 |
1300.04.00 |
Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи |
321 533 700 |
1300.04.01 |
Бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване" |
203 791 700 |
1300.04.02 |
Бюджетна програма "Медицинско обслужване" |
62 636 000 |
1300.04.03 |
Бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация" |
55 106 000 |
Общо: |
4 135 659 700 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
1300.01.01 Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция" | |
I. Общо ведомствени разходи |
2 489 436 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 367 276 900 |
Издръжка |
114 503 600 |
Капиталови разходи |
7 655 800 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
643 600 |
от тях за: |
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности (ROADPOL, ИНТЕРПОЛ, Международен център за развитие на миграционната политика, RAI, EUCARIS, ENFSI, DCAF, Годишна вноска на Р. България към административния бюджет на МОМ и за функционирането на ШИС и др.) |
643 600 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 490 079 900 |
1300.02.01 Бюджетна програма "Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси" | |
I. Общо ведомствени разходи |
646 272 100 |
от тях за: |
|
Персонал |
556 832 000 |
Издръжка |
27 246 200 |
Капиталови разходи |
62 193 900 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
646 272 100 |
1300.03.01 Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации" | |
I. Общо ведомствени разходи |
677 711 800 |
от тях за: |
|
Персонал |
645 402 000 |
Издръжка |
28 060 100 |
Капиталови разходи |
4 249 700 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
62 200 |
от тях за: |
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности (DPPI, CTIF, EGOLF, FEU, Български институт за стандартизация, Асоциация на лицата за оценка съответствието на строителни продукти и др.) |
62 200 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
677 774 000 |
1300.04.01 Бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване" | |
I. Общо ведомствени разходи |
203 728 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
148 285 300 |
Издръжка |
30 904 300 |
Капиталови разходи |
24 538 600 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
63 500 |
от тях за: |
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности (SELEC – Център за правоприлагане в Югоизточна Европа) |
63 500 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
203 791 700 |
1300.04.02 Бюджетна програма "Медицинско обслужване" | |
I. Общо ведомствени разходи |
62 636 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
58 273 000 |
Издръжка |
4 183 000 |
Капиталови разходи |
180 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
62 636 000 |
1300.04.03 Бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация" | |
I. Общо ведомствени разходи |
47 360 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
43 414 000 |
Издръжка |
3 746 300 |
Капиталови разходи |
200 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
7 745 700 |
от тях за: |
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности (Сдружение Съвет на ректорите, Българска асоциация по криминология, Асоциация Оптима, Европейска асоциация на пожарникарските колежи и др.) |
2 700 |
Стипендии за курсантите на Академията на МВР, определени с Инструкция № 8121з-1008/24.08.2015 г. (Обн., ДВ, бр. 67/01.09.2015 г.) |
7 743 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
55 106 000 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на вътрешните работи |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
4 127 144 700 |
от тях за: |
|
Персонал |
3 819 483 200 |
Издръжка |
208 643 500 |
Капиталови разходи |
99 018 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
8 515 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
4 135 659 700 |
9. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
1400.01.00 |
Политика в областта на правосъдието |
243 245 000 |
1400.01.01 |
Бюджетна програма "Правна рамка за функционирането на съдебната система" |
36 458 900 |
1400.01.02 |
Бюджетна програма "Регистри" |
40 411 200 |
1400.01.03 |
Бюджетна програма "Охрана на съдебната власт" |
155 218 400 |
1400.01.04 |
Бюджетна програма "Равен достъп до правосъдие" |
11 156 500 |
1400.02.00 |
Политика в областта на изпълнение на наказанията |
434 524 900 |
1400.02.01 |
Бюджетна програма "Затвори - изолация на правонарушителите" |
312 461 400 |
1400.02.02 |
Бюджетна програма "Арести и пробация" |
122 063 500 |
1400.03.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
14 511 200 |
Общо: |
692 281 100 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
1400.01.01 Бюджетна програма "Правна рамка за функционирането на съдебната система" | |
I. Общо ведомствени разходи |
16 808 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
12 589 100 |
Издръжка |
4 219 800 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
19 650 000 |
от тях за: |
|
Издръжка по Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления |
210 000 |
Субсидии за организации с нестопанска цел по Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления |
240 000 |
Дължими суми по влезли в сила решения на международни съдилища, международни арбитражни съдилища или по споразумения, вкл. по реда на Глава III "А" от Закона за съдебната власт |
|
Субсидии по Закона за политическите партии |
19 200 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
36 458 900 |
1400.01.02 Бюджетна програма "Регистри" | |
I. Общо ведомствени разходи |
40 411 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
27 284 800 |
Издръжка |
7 307 400 |
Капиталови разходи |
5 819 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
40 411 200 |
1400.01.03 Бюджетна програма "Охрана на съдебната власт" | |
I. Общо ведомствени разходи |
154 685 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
145 389 400 |
Издръжка |
6 194 800 |
Капиталови разходи |
3 101 700 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
532 500 |
от тях за: |
|
Издръжка за изпълнение на дейности по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест |
312 500 |
Издръжка за дейности по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода |
220 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
155 218 400 |
1400.01.04 Бюджетна програма "Равен достъп до правосъдие" | |
I. Общо ведомствени разходи |
1 205 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 026 200 |
Издръжка |
151 000 |
Капиталови разходи |
28 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
9 951 300 |
от тях за: |
|
Издръжка по Закона за правната помощ |
9 951 300 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
11 156 500 |
1400.02.01 Бюджетна програма "Затвори - изолация на правонарушителите" | |
I. Общо ведомствени разходи |
286 074 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
267 620 500 |
Издръжка |
11 168 300 |
Капиталови разходи |
7 285 500 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
26 387 100 |
от тях за: |
|
Други възнаграждения по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и правилника за неговото прилагане |
2 820 400 |
Издръжка (храна, медикаменти и др.) по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража |
23 566 700 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
312 461 400 |
1400.02.02 Бюджетна програма "Арести и пробация" | |
I. Общо ведомствени разходи |
120 071 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
116 418 400 |
Издръжка |
1 578 000 |
Капиталови разходи |
2 075 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
1 992 100 |
от тях за: |
|
Издръжка (храна, медикаменти и др.) по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража |
1 992 100 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
122 063 500 |
1400.03.00 Бюджетна програма "Администрация" | |
I. Общо ведомствени разходи |
14 511 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
7 844 200 |
Издръжка |
3 627 100 |
Капиталови разходи |
3 039 900 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
14 511 200 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на правосъдието |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
633 768 100 |
от тях за: |
|
Персонал |
578 172 600 |
Издръжка |
34 246 400 |
Капиталови разходи |
21 349 100 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
58 513 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
692 281 100 |
10. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
1500.01.00 |
Политика в областта на пазара на труда, свободното движение на работници и трудовата миграция |
164 889 000 |
1500.01.01 |
Бюджетна програма "Активна политика на пазара на труда" |
164 514 300 |
1500.01.02 |
Бюджетна програма "Свободно движение на работници и трудова миграция" |
374 700 |
1500.02.00 |
Политика в областта на трудовите отношения |
35 653 600 |
1500.02.01 |
Бюджетна програма "Осигуряване на подходящи условия на труд" |
35 653 600 |
1500.03.00 |
Политика в областта на социалното подпомагане и равнопоставеността на жените и мъжете |
451 191 900 |
1500.03.01 |
Бюджетна програма "Социални помощи" |
451 004 700 |
1500.03.02 |
Бюджетна програма "Равнопоставеност на жените и мъжете" |
187 200 |
1500.04.00 |
Политика в областта на хората с увреждания |
2 043 936 900 |
1500.04.01 |
Бюджетна програма "Подкрепа на и за хората с увреждания" |
2 043 936 900 |
1500.05.00 |
Политика в областта на социалното включване |
801 610 300 |
1500.05.01 |
Бюджетна програма "Подкрепа за децата и семействата" |
801 610 300 |
1500.06.00 |
Политика в областта на жизненото равнище, демографското развитие и социалните инвестиции |
1 239 500 |
1500.06.01 |
Бюджетна програма "Насърчаване, координация и мониторинг на демографското развитие, жизненото равнище и доходите от труд" |
567 100 |
1500.06.02 |
Бюджетна програма "Насърчаване, развитие и мониторинг на социалната икономика и корпоративната социална отговорност" |
672 400 |
1500.07.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
15 411 100 |
Общо: |
3 513 932 300 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
1500.01.01 Бюджетна програма "Активна политика на пазара на труда" | |
I. Общо ведомствени разходи |
76 514 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
67 894 600 |
Издръжка |
8 091 700 |
Капиталови разходи |
528 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
88 000 000 |
от тях за: |
|
Разходи за квалификация и програми за безработни съгласно Националния план за действие по заетостта |
88 000 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
164 514 300 |
1500.01.02 Бюджетна програма "Свободно движение на работници и трудова миграция" | |
I. Общо ведомствени разходи |
374 700 |
от тях за: |
|
Персонал |
374 700 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
374 700 |
1500.02.01 Бюджетна програма "Осигуряване на подходящи условия на труд" | |
I. Общо ведомствени разходи |
31 653 600 |
от тях за: |
|
Персонал |
28 765 100 |
Издръжка |
2 528 500 |
Капиталови разходи |
360 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
4 000 000 |
от тях за: |
|
Проекти и програми за подобряване условията на труд по КСО |
3 000 000 |
Диагностика на професионалните болести по КСО |
1 000 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
35 653 600 |
1500.03.01 Бюджетна програма "Социални помощи" | |
I. Общо ведомствени разходи |
75 328 600 |
от тях за: |
|
Персонал |
68 402 200 |
Издръжка |
4 116 400 |
Капиталови разходи |
2 810 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
375 676 100 |
от тях за: |
|
Месечни помощи по Закона за социално подпомагане |
134 634 000 |
Еднократни помощи по Закона за социално подпомагане |
28 710 000 |
Целеви помощи за наеми по Закона за социално подпомагане |
100 000 |
Помощи за диагностика и лечение - ПМС № 17 от 2007 г. |
3 500 000 |
Целеви социални програми и проекти в областта на социалното включване и социалната подкрепа |
5 360 000 |
Целеви помощи за отопление - Наредба № 07-5/2008 г. на министъра на труда и социалната политика за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление |
198 190 000 |
Целеви средства за лекарства, дентална помощ и еднократна помощ при смърт на военнопострадалите и военноинвалидите по Закона за ветераните от войните на Република България и Закона за военноинвалидите и военнопострадалите |
3 648 000 |
Целева помощ за безработен член на семейството, получаващ месечна помощ по чл. 9 от ППЗСП, започнал работа (чл. 11а от ППЗСП) |
959 900 |
Месечна целева помощ за младежи от 18- до 21-годишна възраст, напуснали за първи път услуга за резидентна грижа (чл. 16в от ППЗСП) |
574 200 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
451 004 700 |
1500.03.02 Бюджетна програма "Равнопоставеност на жените и мъжете" | |
I. Общо ведомствени разходи |
187 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
187 200 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
187 200 |
1500.04.01 Бюджетна програма "Подкрепа на и за хората с увреждания" | |
I. Общо ведомствени разходи |
31 289 800 |
от тях за: |
|
Персонал |
29 450 100 |
Издръжка |
1 789 700 |
Капиталови разходи |
50 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
2 012 647 100 |
от тях за: |
|
Финансова подкрепа за хора с трайни увреждания |
834 000 000 |
Финансова подкрепа под формата на целеви помощи за хора с трайни увреждания |
4 500 000 |
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия по Закона за хората с увреждания |
8 924 600 |
Субсидия за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания (чл. 10, ал. 3, т. 8 от ЗХУ) |
400 000 |
Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност (чл. 56, ал. 1 от ЗХУ) |
2 500 000 |
Механизъм лична помощ |
1 157 223 100 |
Субсидии за национално представителните организации на и за хората с увреждания, в т.ч.: |
5 099 400 |
Сдружение "Съюз на инвалидите в България" |
709 600 |
Сдружение "Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите" |
282 900 |
Сдружение "Съюз на слепите в България" |
722 200 |
Сдружение "Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения" |
212 800 |
Кооперативен съюз "Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации" |
478 400 |
Сдружение "Асоциация на родителите на деца с увреден слух" |
112 700 |
Сдружение "Съюз на глухите в България" |
372 600 |
Сдружение "Българска асоциация "Диабет" |
406 000 |
Сдружение "Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение" |
92 000 |
Сдружение "Национална асоциация на сляпо-глухите в България" |
193 200 |
Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания |
312 800 |
Сдружение "Център за психологически изследвания" |
287 500 |
Сдружение "Българска асоциация за невромускулни заболявания" |
59 800 |
Сдружение "Национална организация "Малки български хора" |
52 900 |
Сдружение "Асоциация на родители на деца с епилепсия" |
59 800 |
Сдружение "Национален център за рехабилитация на слепи" |
236 900 |
Сдружение "Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт" |
51 800 |
Сдружение "Национален алианс за социална отговорност" |
230 000 |
Кооперация "Национална потребителна кооперация на слепите в България" |
113 900 |
Сдружение "Българска асоциация за рекреация и туризъм" |
51 800 |
Сдружение "Национална асоциация на хората с придобити увреждания" |
59 800 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 043 936 900 |
1500.05.01 Бюджетна програма "Подкрепа за децата и семействата" | |
I. Общо ведомствени разходи |
106 125 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
99 692 200 |
Издръжка |
6 287 100 |
Капиталови разходи |
146 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
695 485 000 |
от тях за: |
|
Национална телефонна линия за деца - 116111 |
315 000 |
Съвет на децата и командировки по проверки в страната (планови и по сигнал) |
180 000 |
Помощи по Закона за закрила на детето |
15 395 000 |
Приемни семейства по Закона за закрила на детето |
38 267 000 |
Еднократна помощ при бременност |
2 475 000 |
Еднократна помощ при раждане на дете |
35 025 000 |
Еднократна помощ при осиновяване на дете |
175 000 |
Еднократна помощ за отглеждане на близнаци |
2 520 000 |
Еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение |
1 440 000 |
Еднократна помощ по чл. 10а от Закона за семейни помощи за деца |
62 400 000 |
Еднократна помощ за ученици, записани в осми клас |
15 000 000 |
Еднократна помощ за безплатно пътуване веднъж в годината с железопътния и автобусния транспорт в страната за многодетни майки |
667 000 |
Месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година |
30 325 000 |
Месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст |
267 201 000 |
Месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане |
218 600 000 |
Месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител |
5 500 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
801 610 300 |
1500.06.01 Бюджетна програма "Насърчаване, координация и мониторинг на демографското развитие, жизненото равнище и доходите от труд" | |
I. Общо ведомствени разходи |
437 500 |
от тях за: |
|
Персонал |
437 500 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
129 600 |
от тях за: |
|
Национална програма за реформи в областта на минималната заплата и неравенствата в доходите |
40 500 |
План за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България 2019-2030 г. |
89 100 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
567 100 |
1500.06.02 Бюджетна програма "Насърчаване, развитие и мониторинг на социалната икономика и корпоративната социална отговорност" | |
I. Общо ведомствени разходи |
437 500 |
от тях за: |
|
Персонал |
437 500 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
234 900 |
от тях за: |
|
План за социална икономика, други инициативи, проекти и програми |
145 800 |
План за изпълнение на Политиката за насърчаване на корпоративната социална отговорност 2024-2027 г. |
89 100 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
672 400 |
1500.07.00 Бюджетна програма "Администрация" | |
I. Общо ведомствени разходи |
15 411 100 |
от тях за: |
|
Персонал |
9 927 900 |
Издръжка |
4 269 200 |
Капиталови разходи |
1 214 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
15 411 100 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на труда и социалната политика |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
337 759 600 |
от тях за: |
|
Персонал |
305 569 000 |
Издръжка |
27 082 600 |
Капиталови разходи |
5 108 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
3 176 172 700 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
3 513 932 300 |
11. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
1600.01.00 |
Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве |
178 912 700 |
1600.01.01 |
Бюджетна програма "Държавен здравен контрол" |
46 573 000 |
1600.01.02 |
Бюджетна програма "Промоция и превенция на незаразните болести" |
14 135 600 |
1600.01.03 |
Бюджетна програма "Профилактика и надзор на заразните болести" |
116 542 700 |
1600.01.04 |
Бюджетна програма "Намаляване търсенето на наркотични вещества" |
1 661 400 |
1600.02.00 |
Политика в областта на диагностиката и лечението |
929 558 400 |
1600.02.01 |
Бюджетна програма "Контрол на медицинските дейности, здравна информация и електронно здравеопазване" |
51 772 500 |
1600.02.02 |
Бюджетна програма "Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението" |
198 573 300 |
1600.02.03 |
Бюджетна програма "Спешна медицинска помощ" |
421 514 300 |
1600.02.04 |
Бюджетна програма "Психиатрична помощ" |
127 667 900 |
1600.02.05 |
Бюджетна програма "Осигуряване на кръв и кръвни продукти" |
43 359 800 |
1600.02.06 |
Бюджетна програма "Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение, майчино и детско здравеопазване" |
86 670 600 |
1600.03.00 |
Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия |
50 181 000 |
1600.03.01 |
Бюджетна програма "Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия" |
50 181 000 |
1600.04.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
45 176 200 |
Общо: |
1 203 828 300 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
1600.01.01 Бюджетна програма "Държавен здравен контрол" | |
I. Общо ведомствени разходи |
46 467 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
42 469 000 |
Издръжка |
3 998 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
106 000 |
от тях за: |
|
Разходи за изпълнение на национални програми |
100 000 |
Средства за участие на Република България в Международната асоциация на националните институти по обществено здраве и други |
6 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
46 573 000 |
1600.01.02 Бюджетна програма "Промоция и превенция на незаразните болести" | |
I. Общо ведомствени разходи |
9 400 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
8 030 000 |
Издръжка |
1 370 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
4 735 600 |
от тях за: |
|
Разходи за изпълнение на национални програми |
2 878 700 |
Разходи за превенция и лечение на хазартна зависимост |
1 750 000 |
Стипендии за обучение на докторанти държавна поръчка |
86 600 |
Средства за участие на Република България в Международната асоциация на националните институти по обществено здраве и други |
20 300 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
14 135 600 |
1600.01.03 Бюджетна програма "Профилактика и надзор на заразните болести" | |
I. Общо ведомствени разходи |
39 502 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
33 911 300 |
Издръжка |
5 590 700 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
77 040 700 |
от тях за: |
|
Разходи за изпълнение на национални програми |
6 202 400 |
Разходи за централна доставка на лекарствени продукти |
26 724 300 |
Стипендии за обучение на докторанти държавна поръчка |
230 000 |
Субсидии за осъществяване на болнична помощ |
41 114 000 |
Капиталови разходи за приоритетни стратегически инвестиционни проекти |
2 770 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
116 542 700 |
1600.01.04 Бюджетна програма "Намаляване търсенето на наркотични вещества" | |
I. Общо ведомствени разходи |
888 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
683 600 |
Издръжка |
204 800 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
773 000 |
от тях за: |
|
Разходи за изпълнение на национални програми |
160 000 |
Субсидии за осъществяване на болнична помощ |
613 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 661 400 |
1600.02.01 Бюджетна програма "Контрол на медицинските дейности, здравна информация и електронно здравеопазване" | |
I. Общо ведомствени разходи |
43 548 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
18 776 800 |
Издръжка |
9 764 700 |
Капиталови разходи |
15 006 800 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
8 224 200 |
от тях за: |
|
Разходи за придобиване на специалност |
8 208 200 |
Средства за участие на Република България в Европейската асоциация за инспекция и надзор в здравеопазването и социалната сфера и други |
16 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
51 772 500 |
1600.02.02 Бюджетна програма "Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението" | |
I. Общо ведомствени разходи |
14 573 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
5 151 500 |
Издръжка |
1 321 800 |
Капиталови разходи |
8 100 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
184 000 000 |
от тях за: |
|
Разходи за дейности за насърчаване на донорството – национална програма |
1 800 000 |
Субсидии за осъществяване на болнична помощ |
156 933 300 |
Капиталови разходи за приоритетни стратегически инвестиционни проекти |
2 919 900 |
Капиталови трансфери за придобиване на материални дълготрайни активи и основен ремонт на лечебните заведения |
22 346 800 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
198 573 300 |
1600.02.03 Бюджетна програма "Спешна медицинска помощ" |
|
I. Общо ведомствени разходи |
352 531 700 |
от тях за: |
|
Персонал |
324 864 300 |
Издръжка |
27 667 400 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
68 982 600 |
от тях за: |
|
Разходи за осигуряване на въздушен транспорт чрез санитарна авиация |
200 000 |
Субсидии за осъществяване на болнична помощ |
64 166 000 |
Капиталови разходи за приоритетни стратегически инвестиционни проекти |
4 616 600 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
421 514 300 |
1600.02.04 Бюджетна програма "Психиатрична помощ" | |
I. Общо ведомствени разходи |
56 041 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
44 780 100 |
Издръжка |
11 261 300 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
71 626 500 |
от тях за: |
|
Субсидии за осъществяване на болнична помощ |
54 250 000 |
Разходи за изпълнение на национални програми |
235 600 |
Разходи за превенция и лечение на хазартна зависимост |
2 500 000 |
Капиталови разходи за приоритетни стратегически инвестиционни проекти |
14 640 900 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
127 667 900 |
1600.02.05 Бюджетна програма "Осигуряване на кръв и кръвни продукти" | |
I. Общо ведомствени разходи |
23 029 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
17 477 800 |
Издръжка |
5 551 200 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
20 330 800 |
от тях за: |
|
Разходи за централна доставка на лекарствени продукти |
20 330 800 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
43 359 800 |
1600.02.06 Бюджетна програма "Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение, майчино и детско здравеопазване" | |
I. Общо ведомствени разходи |
50 651 600 |
от тях за: |
|
Персонал |
42 214 800 |
Издръжка |
8 436 800 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
36 019 000 |
от тях за: |
|
Разходи за централна доставка на лекарствени продукти |
2 000 000 |
Разходи за дейности по асистирана репродукция |
22 000 000 |
Разходи за изпълнение на национални програми |
8 190 000 |
Субсидии за осъществяване на болнична помощ |
29 000 |
Капиталови разходи за приоритетни стратегически инвестиционни проекти |
3 800 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
86 670 600 |
1600.03.01 Бюджетна програма "Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия" | |
I. Общо ведомствени разходи |
14 296 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
12 699 300 |
Издръжка |
1 597 600 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
35 884 100 |
от тях за: |
|
Разходи за централна доставка на лекарствени продукти |
35 852 000 |
Средства за участие на Република България в Системата за сътрудничество в областта на фармацевтичните инспекции и други |
32 100 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
50 181 000 |
1600.04.00 Бюджетна програма "Администрация" | |
I. Общо ведомствени разходи |
31 351 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
25 757 500 |
Издръжка |
5 594 400 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
13 824 300 |
от тях за: |
|
Разходи за придобиване на специалност |
2 212 000 |
Субсидии за Българския Червен кръст, в т.ч.: |
7 700 000 |
Планинска спасителна служба при Български Червен кръст |
2 600 000 |
Субсидии за отбранително-мобилизационна подготовка |
36 000 |
Средства за участие на Република България в Световната здравна организация, Здравната мрежа на страните от Югоизточна Европа и други |
876 300 |
Капиталови трансфери за Българския Червен кръст |
3 000 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
45 176 200 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на здравеопазването |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
682 281 500 |
от тях за: |
|
Персонал |
576 816 000 |
Издръжка |
82 358 700 |
Капиталови разходи |
23 106 800 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
521 546 800 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 203 828 300 |
12. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
1700.01.00 |
Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот |
1 205 342 000 |
1700.01.01 |
Бюджетна програма "Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование" |
189 056 300 |
1700.01.02 |
Бюджетна програма "Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование" |
228 941 000 |
1700.01.03 |
Бюджетна програма "Училищно образование" |
750 995 100 |
1700.01.04 |
Бюджетна програма "Развитие на способностите на децата и учениците" |
9 861 000 |
1700.01.05 |
Бюджетна програма "Образование на българите в чужбина" |
22 740 900 |
1700.01.06 |
Бюджетна програма "Учене през целия живот" |
3 747 700 |
1700.02.00 |
Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал |
114 626 300 |
1700.02.01 |
Бюджетна програма "Подобряване на достъпа и повишаване на качеството във висшето образование" |
35 667 600 |
1700.02.02 |
Бюджетна програма "Студентско подпомагане" |
26 688 600 |
1700.02.03 |
Бюджетна програма "Международен образователен обмен" |
6 047 900 |
1700.02.04 |
Бюджетна програма "Оценка и развитие на националния научен потенциал за изграждане на устойчива връзка образование - наука - бизнес като основа за развитие на икономика, базирана на знанието" |
22 081 400 |
1700.02.05 |
Бюджетна програма "Координация и мониторинг на научния потенциал за интегриране в европейското изследователско пространство и глобалната информационна мрежа" |
24 140 800 |
1700.03.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
13 992 700 |
Общо: |
1 333 961 000 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
1700.01.01 Бюджетна програма "Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование" | |
I. Общо ведомствени разходи |
40 379 500 |
от тях за: |
|
Персонал |
27 741 500 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
27 741 500 |
Издръжка |
4 585 700 |
Капиталови разходи |
8 052 300 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
148 676 800 |
от тях за: |
|
Средства за изпълнение на национални програми за развитие на образованието по чл. 286 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) |
125 460 800 |
Средства за възстановяване на част от извършените разходи за транспорт или за наем на педагогическите специалисти по чл. 219, ал. 5 от ЗПУО |
22 700 000 |
Участие на Република България в международни сравнителни изследвания за качеството на образователния продукт |
500 000 |
Награди за особени заслуги към българската държава и нация |
6 000 |
Ежегодни награди за директори и учители с принос в развитието на образователното дело |
10 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
189 056 300 |
1700.01.02 Бюджетна програма "Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование" | |
I. Общо ведомствени разходи |
164 940 600 |
от тях за: |
|
Персонал |
144 952 800 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
8 217 800 |
Издръжка |
8 987 800 |
Капиталови разходи |
11 000 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
64 000 400 |
от тях за: |
|
Средства за осигуряване на безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти по ПМС № 79/2016 г. |
44 124 000 |
Средства за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства по чл. 8 на ПМС № 4/2005 г. |
1 100 000 |
Стипендии на ученици след завършено основно образование по ПМС № 328/2017 г. |
18 776 400 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
228 941 000 |
1700.01.03 Бюджетна програма "Училищно образование" | |
I. Общо ведомствени разходи |
707 405 700 |
от тях за: |
|
Персонал |
594 015 200 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
6 586 300 |
Издръжка |
97 956 500 |
Капиталови разходи |
15 434 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
43 589 400 |
от тях за: |
|
Средства за преходни остатъци по делегирани бюджети за държавните училища |
33 000 000 |
Финансиране на духовни училища |
5 848 500 |
Инвестиционни проекти за общински образователни институции |
4 740 900 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
750 995 100 |
1700.01.04 Бюджетна програма "Развитие на способностите на децата и учениците" | |
I. Общо ведомствени разходи |
9 861 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
4 439 600 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
2 198 500 |
Издръжка |
5 109 600 |
Капиталови разходи |
311 800 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
9 861 000 |
1700.01.05 Бюджетна програма "Образование на българите в чужбина" | |
I. Общо ведомствени разходи |
9 180 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
3 430 700 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
768 000 |
Издръжка |
5 750 200 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
13 560 000 |
от тях за: |
|
Средства за българските неделни училища в чужбина съгласно чл. 20 от ПМС № 90/2018 г. |
13 560 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
22 740 900 |
1700.01.06 Бюджетна програма "Учене през целия живот" | |
I. Общо ведомствени разходи |
3 747 700 |
от тях за: |
|
Персонал |
3 191 900 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
3 191 900 |
Издръжка |
555 800 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
3 747 700 |
1700.02.01 Бюджетна програма "Подобряване на достъпа и повишаване на качеството във висшето образование" | |
I. Общо ведомствени разходи |
25 692 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
4 702 500 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
4 702 500 |
Издръжка |
20 367 400 |
Капиталови разходи |
623 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
9 974 700 |
от тях за: |
|
Пълноправно членство на Националната агенция за оценяване и акредитация в Европейската асоциация на агенциите за осигуряване на качеството на образованието (ENQA) и в Централната и източноевропейската асоциация на агенциите за осигуряване на качеството на образованието (CEENQA) |
13 600 |
Средства по чл. 73а, ал. 6, т. 1 от Закона за висшето образование за Националното представителство на студентските съвети |
261 100 |
Инвестиционни проекти за държавни висши училища |
9 700 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
35 667 600 |
1700.02.02 Бюджетна програма "Студентско подпомагане" | |
I. Общо ведомствени разходи |
3 748 600 |
от тях за: |
|
Персонал |
770 100 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
770 100 |
Издръжка |
898 400 |
Капиталови разходи |
2 080 100 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
22 940 000 |
от тях за: |
|
Средства по чл. 4, т. 3 от Закона за кредитиране на студенти и докторанти |
1 856 000 |
Средства за хранодни и леглодни за студентски столове и студентски общежития |
11 584 000 |
Инвестиционни проекти за държавни висши училища |
9 500 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
26 688 600 |
1700.02.03 Бюджетна програма "Международен образователен обмен" | |
I. Общо ведомствени разходи |
4 927 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 523 000 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
1 523 000 |
Издръжка |
3 404 900 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
1 120 000 |
от тях за: |
|
Стипендии по международни и двустранни споразумения и програми за образователен и културен обмен |
300 000 |
Членски внос в Европейския университетски институт (EUI), Международния алианс за възпоменание на Холокоста и други |
400 000 |
Развитие на българистиката |
420 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
6 047 900 |
1700.02.04 Бюджетна програма "Оценка и развитие на националния научен потенциал за изграждане на устойчива връзка образование - наука - бизнес като основа за развитие на икономика, базирана на знанието" | |
I. Общо ведомствени разходи |
21 646 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
3 356 200 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
3 356 200 |
Издръжка |
18 290 100 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
435 100 |
от тях за: |
|
Членски внос по Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора между Република България и Европейската организация за ядрени изследвания |
367 600 |
Награди за научни конкурси |
67 500 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
22 081 400 |
1700.02.05 Бюджетна програма "Координация и мониторинг на научния потенциал за интегриране в европейското изследователско пространство и глобалната информационна мрежа" | |
I. Общо ведомствени разходи |
12 016 100 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 039 400 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
2 039 400 |
Издръжка |
9 976 700 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
12 124 700 |
от тях за: |
|
Средства за Българо-американската комисия за образователен обмен съгласно Споразумение между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати |
2 228 900 |
Членски внос в Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН), Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна и други |
9 471 700 |
Средства за Македонския научен институт |
100 000 |
Средства за Добруджански научен институт |
100 000 |
Средства за Тракийски научен институт |
100 000 |
Програма за стипендии и академичен обмен за млади български учени и дейности на българската диаспора в областта на хуманитарните и социалните науки |
124 100 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
24 140 800 |
1700.03.00 Бюджетна програма "Администрация" | |
I. Общо ведомствени разходи |
13 992 700 |
от тях за: |
|
Персонал |
9 689 400 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
9 689 400 |
Издръжка |
3 440 900 |
Капиталови разходи |
862 400 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
13 992 700 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на образованието и науката |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
1 017 539 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
799 852 300 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
70 784 600 |
Издръжка |
179 324 000 |
Капиталови разходи |
38 363 600 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
316 421 100 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 333 961 000 |
13. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
1800.01.00 |
Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство |
46 166 100 |
1800.01.01 |
Бюджетна програма "Опазване на недвижимото културно наследство" |
16 371 300 |
1800.01.02 |
Бюджетна програма "Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства" |
29 794 800 |
1800.02.00 |
Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование |
402 120 600 |
1800.02.01 |
Бюджетна програма "Национален фонд "Култура" |
9 872 700 |
1800.02.02 |
Бюджетна програма "Филмово изкуство" |
56 204 100 |
1800.02.03 |
Бюджетна програма "Сценични изкуства" |
221 359 200 |
1800.02.04 |
Бюджетна програма "Фестивали, конкурси, събития и чествания" |
5 493 000 |
1800.02.05 |
Бюджетна програма "Авторско право и сродните му права" |
684 100 |
1800.02.06 |
Бюджетна програма "Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища" |
14 353 900 |
1800.02.07 |
Бюджетна програма "Популяризиране на българската култура в чужбина" |
6 173 900 |
1800.02.08 |
Бюджетна програма "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата" |
87 979 700 |
1800.03.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
8 877 200 |
Общо: |
457 163 900 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
1800.01.01 Бюджетна програма "Опазване на недвижимото културно наследство" | |
I. Общо ведомствени разходи |
6 138 600 |
от тях за: |
|
Персонал |
4 786 400 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
4 786 400 |
Издръжка |
1 352 200 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
10 232 700 |
от тях за: |
|
Теренни археологически проучвания и теренна консервация на недвижими археологически културни ценности - Закон за културното наследство |
5 000 000 |
Консервационно-реставрационни работи за създаване и опазване на културните ценности - Закон за културното наследство |
5 000 000 |
Членски внос и участие в нетърговски организации и дейности в областта на недвижимото културно наследство |
6 700 |
Субсидия за Националния дарителски фонд "13 века България" |
226 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
16 371 300 |
1800.01.02 Бюджетна програма "Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства" | |
I. Общо ведомствени разходи |
28 250 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
15 862 100 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
1 046 800 |
Издръжка |
12 387 900 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
1 544 800 |
от тях за: |
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности в областта на движимото културно наследство |
4 800 |
Субсидии за творчески проекти и други разходи в областта на движимото културно наследство и визуалните изкуства на основание ЗЗРК и ЗКН |
1 540 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
29 794 800 |
1800.02.01 Бюджетна програма "Национален фонд "Култура" | |
I. Общо ведомствени разходи |
672 700 |
от тях за: |
|
Персонал |
546 800 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
546 800 |
Издръжка |
125 900 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
9 200 000 |
от тях за: |
|
Субсидии за творчески проекти и други разходи за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата и за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство на основание ЗЗРК |
9 200 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
9 872 700 |
1800.02.02 Бюджетна програма "Филмово изкуство" | |
I. Общо ведомствени разходи |
1 748 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 092 900 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
1 092 900 |
Издръжка |
655 300 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
54 455 900 |
от тях за: |
|
Членски внос в областта на филмовото изкуство |
297 800 |
Субсидии за творчески проекти за създаване и разпространение на български филми и копродукции с българско участие на основание ЗФИ, в т. ч.: |
54 158 100 |
Субсидии за творчески проекти – за създаване и разпространение на български филми и копродукции с българско участие на основание ЗФИ (Схеми по чл. 26, ал. 1, т.1, т. 3, т.4 и т. 5 |
31 617 000 |
Субсидия за схема за държавна помощ за проекти за възстановяване на разходи за производство на филми на основание на ЗФИ (Схема по чл. 26, ал. 1, т. 2) |
20 100 000 |
Субсидия за схема за държавна помощ за проекти за създаване на сериали на основание на ЗФИ (Схема по чл. 26, ал. 1, т. 6) |
2 441 100 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
56 204 100 |
1800.02.03 Бюджетна програма "Сценични изкуства" | |
I. Общо ведомствени разходи |
218 245 500 |
от тях за: |
|
Персонал |
127 865 200 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
0 |
Издръжка |
81 718 800 |
Капиталови разходи |
8 661 500 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
3 113 700 |
от тях за: |
|
Членски внос в областта на сценичните изкуства (Международната организация на куклените театри) |
700 |
Субсидии за творчески проекти и други разходи за финансово подпомагане създаването и разпространението на сценични произведения на основание ЗЗРК |
3 113 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
221 359 200 |
1800.02.04 Бюджетна програма "Фестивали, конкурси, събития и чествания" | |
I. Общо ведомствени разходи |
2 864 300 |
от тях за: |
|
Издръжка |
2 864 300 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
2 628 700 |
от тях за: |
|
Субсидии и други разходи за фестивали, конкурси, събития и чествания |
2 628 700 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
5 493 000 |
1800.02.05 Бюджетна програма "Авторско право и сродните му права" | |
I. Общо ведомствени разходи |
626 100 |
от тях за: |
|
Персонал |
452 400 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
452 400 |
Издръжка |
173 700 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
58 000 |
от тях за: |
|
Разходи за членски внос в Световната организация за интелектуална собственост |
58 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
684 100 |
1800.02.06 Бюджетна програма "Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища" | |
I. Общо ведомствени разходи |
8 704 600 |
от тях за: |
|
Персонал |
5 783 400 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
729 000 |
Издръжка |
2 921 200 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
5 649 300 |
от тях за: |
|
Членски внос във Фонда за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО |
2 700 |
Вноска по програмата и бюджета на ЮНЕСКО за дейности по организация на 47-ата сесия на Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО в Париж през юни - юли 2025 г. |
|
Субсидии за творчески проекти и други разходи в областта на литературното наследство на основание ЗЗРК |
1 455 600 |
Субсидия за Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа |
812 000 |
Награди за особени заслуги към българската държава и нацията |
1 023 000 |
Програма "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност" |
2 000 000 |
Разходи за 27 библиотеки на основание Закона за обществените библиотеки |
270 000 |
Субсидия за Съюза на народните читалища |
86 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
14 353 900 |
1800.02.07 Бюджетна програма "Популяризиране на българската култура в чужбина" | |
I. Общо ведомствени разходи |
6 108 700 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 895 800 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
1 895 800 |
Издръжка |
4 212 900 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
65 200 |
от тях за: |
|
Разходи за членски внос в областта на международното културно сътрудничество |
65 200 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
6 173 900 |
1800.02.08 Бюджетна програма "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата" | |
I. Общо ведомствени разходи |
87 471 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
75 373 100 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
0 |
Издръжка |
12 098 200 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
508 400 |
от тях за: |
|
Стипендии |
508 400 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
87 979 700 |
1800.03.00 Бюджетна програма "Администрация" | |
I. Общо ведомствени разходи |
8 877 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
4 947 500 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
4 947 500 |
Издръжка |
1 481 100 |
Капиталови разходи |
2 448 600 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
8 877 200 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на културата |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
369 707 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
238 605 600 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
15 497 600 |
Издръжка |
119 991 500 |
Капиталови разходи |
11 110 100 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
87 456 700 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
457 163 900 |
14. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
1900.01.00 |
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда |
60 769 400 |
1900.01.01 |
Бюджетна програма "Оценка, управление и опазване на водите на Република България" |
12 759 200 |
1900.01.02 |
Бюджетна програма "Интегрирана система за управление на отпадъците и опазване на почвите" |
5 390 400 |
1900.01.03 |
Бюджетна програма "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух" |
3 794 000 |
1900.01.04 |
Бюджетна програма "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси" |
26 936 100 |
1900.01.05 |
Бюджетна програма "Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол" |
2 539 500 |
1900.01.06 |
Бюджетна програма "Оценка и управление на въздействието върху околната среда" |
6 572 000 |
1900.01.07 |
Бюджетна програма "Управление на дейностите по изменение на климата" |
2 778 200 |
1900.02.00 |
Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост |
19 803 000 |
1900.02.01 |
Бюджетна програма "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост" |
19 803 000 |
1900.03.00 |
Други бюджетни програми |
34 589 000 |
1900.03.01 |
Бюджетна програма "Дейности по метеорология, хидрология и агрометеорология" |
34 589 000 |
1900.04.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
32 411 900 |
Общо: |
147 573 300 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
1900.01.01 Бюджетна програма "Оценка, управление и опазване на водите на Република България" | |
I. Общо ведомствени разходи |
12 759 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
9 537 200 |
в т. ч. Персонал без делегирани бюджети |
9 537 200 |
Издръжка |
2 994 700 |
Капиталови разходи |
227 300 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
12 759 200 |
1900.01.02 Бюджетна програма "Интегрирана система за управление на отпадъците и опазване на почвите" | |
I. Общо ведомствени разходи |
5 390 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
4 635 800 |
в т. ч. Персонал без делегирани бюджети |
4 635 800 |
Издръжка |
748 900 |
Капиталови разходи |
5 700 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
5 390 400 |
1900.01.03 Бюджетна програма "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух" | |
I. Общо ведомствени разходи |
3 794 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
3 006 300 |
в т. ч. Персонал без делегирани бюджети |
3 006 300 |
Издръжка |
786 300 |
Капиталови разходи |
1 400 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
3 794 000 |
1900.01.04 Бюджетна програма "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси" | |
I. Общо ведомствени разходи |
26 576 100 |
от тях за: |
|
Персонал |
16 293 300 |
в т. ч. Персонал без делегирани бюджети |
16 293 300 |
Издръжка |
8 426 100 |
Капиталови разходи |
1 856 700 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
360 000 |
от тях за: |
|
Средства за изплащане на обезщетения за щети, нанесени от кафява мечка и корморан, съгласно чл. 79, ал. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча |
360 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
26 936 100 |
1900.01.05 Бюджетна програма "Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол" | |
I. Общо ведомствени разходи |
2 539 500 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 243 800 |
в т. ч. Персонал без делегирани бюджети |
2 243 800 |
Издръжка |
294 200 |
Капиталови разходи |
1 500 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 539 500 |
1900.01.06 Бюджетна програма "Оценка и управление на въздействието върху околната среда" | |
I. Общо ведомствени разходи |
6 572 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
5 837 600 |
в т. ч. Персонал без делегирани бюджети |
5 837 600 |
Издръжка |
732 900 |
Капиталови разходи |
1 500 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
6 572 000 |
1900.01.07 Бюджетна програма "Управление на дейностите по изменение на климата" | |
I. Общо ведомствени разходи |
2 778 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 302 000 |
в т. ч. Персонал без делегирани бюджети |
1 302 000 |
Издръжка |
1 476 200 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 778 200 |
1900.02.01 Бюджетна програма "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост" | |
I. Общо ведомствени разходи |
19 803 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
11 676 500 |
в т. ч. Персонал без делегирани бюджети |
11 676 500 |
Издръжка |
5 020 500 |
Капиталови разходи |
3 106 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
19 803 000 |
1900.03.01 Бюджетна програма "Дейности по метеорология, хидрология и агрометеорология" | |
I. Общо ведомствени разходи |
30 501 600 |
от тях за: |
|
Персонал |
26 487 800 |
в т. ч. Персонал без делегирани бюджети |
0 |
Издръжка |
3 463 800 |
Капиталови разходи |
550 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
4 087 400 |
от тях за: |
|
Стипендии |
49 800 |
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
4 037 600 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
34 589 000 |
1900.04.00 Бюджетна програма "Администрация" | |
I. Общо ведомствени разходи |
32 411 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
20 862 000 |
в т. ч. Персонал без делегирани бюджети |
20 862 000 |
Издръжка |
9 966 100 |
Капиталови разходи |
1 583 800 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
32 411 900 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на околната среда и водите |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
143 125 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
101 882 300 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
75 394 500 |
Издръжка |
33 909 700 |
Капиталови разходи |
7 333 900 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
4 447 400 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
147 573 300 |
15. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
2000.01.00 |
Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност |
90 614 600 |
2000.01.01 |
Бюджетна програма "Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги" |
5 578 300 |
2000.01.02 |
Бюджетна програма "Насърчаване на малките и средните предприятия и индустрията" |
1 670 300 |
2000.01.03 |
Бюджетна програма "Закрила на обектите на индустриална собственост" |
5 536 300 |
2000.01.04 |
Бюджетна програма "Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката" |
44 311 400 |
2000.01.05 |
Бюджетна програма "Подобряване на възможностите за участие в единния европейски пазар" |
1 730 400 |
2000.01.06 |
Бюджетна програма "Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост" |
21 994 300 |
2000.01.07 |
Бюджетна програма "Защита на потребителите" |
9 793 600 |
2000.02.00 |
Политика в областта на ефективното външноикономическо сътрудничество |
18 831 600 |
2000.02.01 |
Бюджетна програма "Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на Европейския съюз" |
18 831 600 |
2000.03.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
12 963 300 |
Общо: |
122 409 500 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
2000.01.01 Бюджетна програма "Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги" | |
I. Общо ведомствени разходи |
5 578 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
5 077 300 |
Издръжка |
501 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
5 578 300 |
2000.01.02 Бюджетна програма "Насърчаване на малките и средните предприятия и индустрията" | |
I. Общо ведомствени разходи |
1 670 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 305 700 |
Издръжка |
364 600 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 670 300 |
2000.01.03 Бюджетна програма "Закрила на обектите на индустриална собственост" | |
I. Общо ведомствени разходи |
5 536 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
4 719 000 |
Издръжка |
817 300 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
5 536 300 |
2000.01.04 Бюджетна програма "Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката" | |
I. Общо ведомствени разходи |
42 236 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
31 733 200 |
Издръжка |
5 363 400 |
Капиталови разходи |
5 139 800 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
2 075 000 |
Субсидии за нестопанската дейност на Българския институт за стандартизация |
2 075 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
44 311 400 |
2000.01.05 Бюджетна програма "Подобряване на възможностите за участие в единния европейски пазар" | |
I. Общо ведомствени разходи |
1 730 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 639 700 |
Издръжка |
90 700 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 730 400 |
2000.01.06 Бюджетна програма "Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост" | |
I. Общо ведомствени разходи |
8 564 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
5 573 700 |
Издръжка |
2 660 600 |
Капиталови разходи |
330 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
13 430 000 |
от тях за: |
|
Средства за изпълнение на програми за техническа ликвидация и консервация на обекти от миннодобивния отрасъл и за саниране на околната среда |
10 000 000 |
Обезпечаване на договор за ремонт на изтребители с Авионамс |
3 430 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
21 994 300 |
2000.01.07 Бюджетна програма "Защита на потребителите" | |
I. Общо ведомствени разходи |
9 723 600 |
от тях за: |
|
Персонал |
7 848 800 |
Издръжка |
1 838 800 |
Капиталови разходи |
36 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
70 000 |
от тях за: |
|
Подпомагане чрез субсидиране на представително сдружение на потребителите на основание чл. 172 и чл. 196, т. 3 от Закона за защита на потребителите |
70 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
9 793 600 |
2000.02.01 Бюджетна програма "Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на Европейския съюз" | |
I. Общо ведомствени разходи |
18 831 600 |
от тях за: |
|
Персонал |
6 567 900 |
Издръжка |
12 263 700 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
18 831 600 |
2000.03.00 Бюджетна програма "Администрация" | |
I. Общо ведомствени разходи |
12 963 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
9 981 200 |
Издръжка |
2 160 100 |
Капиталови разходи |
822 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
12 963 300 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на икономиката и индустрията |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
106 834 500 |
от тях за: |
|
Персонал |
74 446 500 |
Издръжка |
26 060 200 |
Капиталови разходи |
6 327 800 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
15 575 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
122 409 500 |
16. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
2100.01.00 |
Политика за интегрирано развитие на регионите за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда |
23 443 800 |
2100.01.01 |
Бюджетна програма "Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и териториално сътрудничество" |
3 993 000 |
2100.01.02 |
Бюджетна програма "Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението" |
15 823 800 |
2100.01.03 |
Бюджетна програма "Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането" |
3 627 000 |
2100.02.00 |
Политика за подобряване на инвестиционния процес, поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура |
2 016 413 200 |
2100.02.01 |
Бюджетна програма "Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура" |
1 932 854 300 |
2100.02.02 |
Бюджетна програма "Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация" |
65 448 500 |
2100.02.03 |
Бюджетна програма "Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството" |
18 110 400 |
2100.03.00 |
Бюджетна програма "Ефективна администрация и координация" |
30 591 700 |
Общо: |
2 070 448 700 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
2100.01.01 Бюджетна програма "Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и териториално сътрудничество" | |
I. Общо ведомствени разходи |
3 993 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
500 000 |
Издръжка |
3 493 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
3 993 000 |
2100.01.02 Бюджетна програма "Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението" | |
I. Общо ведомствени разходи |
1 459 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 000 000 |
Издръжка |
39 000 |
Капиталови разходи |
420 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
14 364 800 |
от тях за: |
|
Подобряване на енергийната ефективност на жилищни сгради |
14 364 800 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
15 823 800 |
2100.01.03 Бюджетна програма "Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането" | |
I. Общо ведомствени разходи |
3 627 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 100 000 |
Издръжка |
27 000 |
Капиталови разходи |
1 500 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
3 627 000 |
2100.02.01 Бюджетна програма "Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура" | |
I. Общо ведомствени разходи |
260 560 500 |
от тях за: |
|
Персонал |
81 412 200 |
Издръжка |
125 749 100 |
Капиталови разходи |
53 399 200 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
1 672 293 800 |
от тях за: |
|
Текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа |
680 680 000 |
Рехабилитация и реконструкция на общински пътища |
|
Изграждане и основен ремонт на републиканска пътна мрежа |
958 807 800 |
Ограничено вещно право (преминаване, прокарване) на теренно ползване (сервитутни права) |
106 000 |
Обезщетения на собственици на земя за дейности по републиканската пътна мрежа |
32 700 000 |
Системен мониторинг на шума |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 932 854 300 |
2100.02.02 Бюджетна програма "Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация" | |
I. Общо ведомствени разходи |
38 710 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
19 443 000 |
Издръжка |
15 780 600 |
Капиталови разходи |
3 487 300 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
26 737 600 |
от тях за: |
|
Изготвяне на устройствени планове |
2 150 000 |
Превантивни дейности за предотвратяване на свлачищните процеси на територията на Република България |
2 200 000 |
Субсидии за асоциации по ВиК по Закона за водите |
756 000 |
Охрана на ВиК обекти |
95 900 |
Подготвителни и проучвателни дейности, предхождащи изграждането на инфраструктурни обекти |
|
Изграждане на благоустройствени, водоснабдителни и геозащитни обекти |
21 535 700 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
65 448 500 |
2100.02.03 Бюджетна програма "Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството" | |
I. Общо ведомствени разходи |
18 110 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
13 264 000 |
Издръжка |
4 599 300 |
Капиталови разходи |
247 100 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
18 110 400 |
2100.03.00 Бюджетна програма "Ефективна администрация и координация" | |
I. Общо ведомствени разходи |
30 591 700 |
от тях за: |
|
Персонал |
18 270 500 |
Издръжка |
8 750 100 |
Капиталови разходи |
3 571 100 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
30 591 700 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на регионалното развитие и благоустройството |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
357 052 500 |
от тях за: |
|
Персонал |
135 989 700 |
Издръжка |
158 438 100 |
Капиталови разходи |
62 624 700 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
1 713 396 200 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 070 448 700 |
17. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
2200.01.00 |
Политика в областта на земеделието и селските райони |
276 449 600 |
2200.01.01 |
Бюджетна програма "Земеделски земи" |
65 516 700 |
2200.01.02 |
Бюджетна програма "Природни ресурси в селските райони" |
112 900 |
2200.01.03 |
Бюджетна програма "Растениевъдство" |
40 950 600 |
2200.01.04 |
Бюджетна програма "Хидромелиорации" |
37 996 000 |
2200.01.05 |
Бюджетна програма "Животновъдство" |
5 051 000 |
2200.01.06 |
Бюджетна програма "Организация на пазарите и държавни помощи" |
2 361 800 |
2200.01.07 |
Бюджетна програма "Агростатистика, анализи и прогнози" |
1 278 600 |
2200.01.08 |
Бюджетна програма "Научни изследвания" |
|
2200.01.09 |
Бюджетна програма "Съвети и консултации" |
1 761 400 |
2200.01.10 |
Бюджетна програма "Земеделска техника" |
1 257 000 |
2200.01.11 |
Бюджетна програма "Безопасност по хранителната верига" |
119 195 800 |
2200.01.12 |
Бюджетна програма "Подобряване на живота в селските райони" |
967 800 |
2200.02.00 |
Политика в областта на рибарството и аквакултурите |
9 217 000 |
2200.02.01 |
Бюджетна програма "Рибарство и аквакултури" |
9 217 000 |
2200.03.00 |
Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча |
46 487 900 |
2200.03.01 |
Бюджетна програма "Специализирани дейности в горските територии" |
41 487 900 |
2200.03.02 |
Бюджетна програма "Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита" |
5 000 000 |
2200.04.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
37 180 300 |
Общо: |
369 334 800 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
2200.01.01 Бюджетна програма "Земеделски земи" | |
I. Общо ведомствени разходи |
65 008 700 |
от тях за: |
|
Персонал |
56 377 500 |
Издръжка |
8 631 200 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
508 000 |
от тях за: |
|
Разходи за членски внос в Организация по прехрана и земеделие на Обединените нации (FАО) |
508 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
65 516 700 |
2200.01.02 Бюджетна програма "Природни ресурси в селските райони" | |
I. Общо ведомствени разходи |
112 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
112 900 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
112 900 |
2200.01.03 Бюджетна програма "Растениевъдство" | |
I. Общо ведомствени разходи |
40 865 600 |
от тях за: |
|
Персонал |
28 692 900 |
Издръжка |
11 516 900 |
Капиталови разходи |
655 800 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
85 000 |
от тях за: |
|
Разходи за членски внос в Международната асоциация на семетестващите лаборатории (ISTA) |
11 000 |
Разходи за членски внос в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) |
16 000 |
Разходи за членски внос в Службата на Общността за сортовете растения (CPVO) |
4 700 |
Разходи за членски внос в Международна организация по лозата и виното (OIV) |
53 300 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
40 950 600 |
2200.01.04 Бюджетна програма "Хидромелиорации" | |
I. Общо ведомствени разходи |
8 696 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
324 200 |
Издръжка |
3 110 000 |
Капиталови разходи |
5 261 800 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
29 300 000 |
от тях за: |
|
Субсидии за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите, възложена на "Напоителни системи" ЕАД |
29 300 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
37 996 000 |
2200.01.05 Бюджетна програма "Животновъдство" | |
I. Общо ведомствени разходи |
5 039 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
3 668 800 |
Издръжка |
1 370 200 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
12 000 |
от тях за: |
|
Разходи за членски внос в Международен комитет за контрол на животните (ICAR) |
10 400 |
Разходи за членски внос в Европейски регионален координационен център за животински генетични ресурси (ERFP) |
1 600 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
5 051 000 |
2200.01.06 Бюджетна програма "Организация на пазарите и държавни помощи" | |
I. Общо ведомствени разходи |
2 361 800 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 916 200 |
Издръжка |
445 600 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 361 800 |
2200.01.07 Бюджетна програма "Агростатистика, анализи и прогнози" | |
I. Общо ведомствени разходи |
1 278 600 |
от тях за: |
|
Персонал |
994 600 |
Издръжка |
284 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 278 600 |
2200.01.09 Бюджетна програма "Съвети и консултации" | |
I. Общо ведомствени разходи |
1 761 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 621 400 |
Издръжка |
140 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 761 400 |
2200.01.10 Бюджетна програма "Земеделска техника" | |
I. Общо ведомствени разходи |
1 257 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
737 000 |
Издръжка |
520 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 257 000 |
2200.01.11 Бюджетна програма "Безопасност по хранителната верига" | |
I. Общо ведомствени разходи |
113 968 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
102 044 000 |
Издръжка |
11 924 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
5 227 800 |
от тях за: |
|
Програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози съгласно чл. 118 от Закона за ветеринарномедицинската дейност |
1 800 000 |
Администрирана издръжка съгласно чл. 275 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (отстраняване и унищожаване на мъртви животни) |
2 200 000 |
Средства за покриване на разходите, свързани с епизоотични рискове съгласно чл. 108 от Закона за ветеринарномедицинската дейност |
1 000 000 |
Стипендии за редовни докторанти по Закона за висшето образование |
10 800 |
Разходи за членски внос в Европейска и средиземноморска организация по растителна защита (EPPO и EUPHRESCO) |
84 100 |
Разходи за членски внос в Световна организация за здравеопазване на животните (OIE) |
123 400 |
Разходи за членски внос в Организация по прехрана и земеделие на Обединените нации (FAO) |
9 500 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
119 195 800 |
2200.01.12 Бюджетна програма "Подобряване на живота в селските райони" | |
I. Общо ведомствени разходи |
967 800 |
от тях за: |
|
Персонал |
442 800 |
Издръжка |
525 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
967 800 |
2200.02.01 Бюджетна програма "Рибарство и аквакултури" | |
I. Общо ведомствени разходи |
9 063 800 |
от тях за: |
|
Персонал |
6 807 800 |
Издръжка |
2 256 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
153 200 |
от тях за: |
|
Разходи за членски внос в Генералната комисия по рибарство (GFCM) |
153 200 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
9 217 000 |
2200.03.01 Бюджетна програма "Специализирани дейности в горските територии" | |
I. Общо ведомствени разходи |
41 477 600 |
от тях за: |
|
Персонал |
34 919 400 |
Издръжка |
5 858 200 |
Капиталови разходи |
700 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
10 300 |
от тях за: |
|
Разходи за членски внос в Организация за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) |
3 400 |
Разходи за членски внос в Международен съвет по лова и опазване на дивеча |
6 900 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
41 487 900 |
2200.03.02 Бюджетна програма "Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита" | |
I. Общо ведомствени разходи |
5 000 000 |
от тях за: |
|
Издръжка |
5 000 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
5 000 000 |
2200.04.00 Бюджетна програма "Администрация" | |
I. Общо ведомствени разходи |
37 180 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
16 230 700 |
Издръжка |
7 387 100 |
Капиталови разходи |
13 562 500 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
37 180 300 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на земеделието и храните |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
334 038 500 |
от тях за: |
|
Персонал |
254 890 200 |
Издръжка |
58 968 200 |
Капиталови разходи |
20 180 100 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
35 296 300 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
369 334 800 |
18. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
2300.01.00 |
Политика в областта на транспорта |
993 782 100 |
2300.01.01 |
Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура" |
320 699 200 |
2300.01.02 |
Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" |
667 491 400 |
2300.01.03 |
Бюджетна програма "Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт" |
4 779 200 |
2300.01.04 |
Бюджетна програма "Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт" |
812 300 |
2300.02.00 |
Политика в областта на съобщенията и цифровата свързаност |
96 380 800 |
2300.02.01 |
Бюджетна програма "Развитие на съобщенията и цифровата свързаност" |
96 380 800 |
2300.03.00 |
Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" |
35 317 000 |
Общо: |
1 125 479 900 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
2300.01.01 Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура" | |
I. Общо ведомствени разходи |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
320 699 200 |
от тях за: |
|
Капиталов трансфер за доставка на нов подвижен състав и ремонт на съществуващия |
71 930 300 |
Капиталови трансфери за изграждането, реконструкцията, поддържането и развитието на инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение |
35 100 000 |
Капиталови трансфери за поддържане на техническото и експлоатационно състояние на съществуващата железопътна инфраструктура и съоръженията по сигнализация и безопасно управление на превозната дейност |
213 668 900 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
320 699 200 |
2300.01.02 Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | |
I. Общо ведомствени разходи |
76 870 800 |
от тях за: |
|
Персонал |
42 662 900 |
Издръжка |
23 042 300 |
Капиталови разходи |
11 165 600 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
590 620 600 |
от тях за: |
|
Субсидии за осигуряване на текущото поддържане и експлоатация на железопътната инфраструктура |
353 210 000 |
Полети за осигуряване на въздушен транспорт за нуждите на спешната медицинска помощ, организирана от държавата |
9 520 600 |
Субсидии за превоз на пътници по дългосрочен договор за извършване на обществени превозни услуги в областта на железопътния транспорт на територията на Република България |
227 890 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
667 491 400 |
2300.01.03 Бюджетна програма "Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт" | |
I. Общо ведомствени разходи |
4 779 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 353 000 |
Издръжка |
2 426 200 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
4 779 200 |
2300.01.04 Бюджетна програма "Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт" | |
I. Общо ведомствени разходи |
812 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
515 600 |
Издръжка |
296 700 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
812 300 |
2300.02.01 Бюджетна програма "Развитие на съобщенията и цифровата свързаност" | |
I. Общо ведомствени разходи |
1 805 100 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 359 600 |
Издръжка |
445 500 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
94 575 700 |
от тях за: |
|
Субсидии за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на универсална пощенска услуга по Закона за пощенските услуги |
29 337 000 |
Разпространение от "Български пощи" ЕАД на периодични печатни издания (вестници и списания) с отстъпка на едро и дребно, директно или на абонаментна основа на територията на Република България |
29 608 900 |
Посредничество при заявяване на административни и електронни административни услуги и получаване на резултата от тях чрез пощенски станции |
18 700 200 |
Осигуряване на достъп до базови телемедицински услуги от разстояние чрез пощенски станции |
16 929 600 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
96 380 800 |
2300.03.00 Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | |
I. Общо ведомствени разходи |
35 317 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
22 423 500 |
Издръжка |
6 821 300 |
Капиталови разходи |
6 072 200 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
35 317 000 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на транспорта и съобщенията |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
119 584 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
69 314 600 |
Издръжка |
33 032 000 |
Капиталови разходи |
17 237 800 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
1 005 895 500 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 125 479 900 |
19. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
2400.01.00 |
Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие |
74 170 500 |
2400.01.01 |
Бюджетна програма "Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари" |
2 364 000 |
2400.01.02 |
Бюджетна програма "Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС" |
65 026 100 |
2400.01.03 |
Бюджетна програма "Устойчиво енергийно развитие" |
3 838 300 |
2400.01.04 |
Бюджетна програма "Подобряване на процесите на концесиониране и управление на подземните богатства и геоложките изследвания" |
2 942 100 |
2400.02.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
10 286 100 |
Общо: |
84 456 600 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
2400.01.01 Бюджетна програма "Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари" | |
I. Общо ведомствени разходи |
2 364 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 608 500 |
Издръжка |
755 500 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 364 000 |
2400.01.02 Бюджетна програма "Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС" | |
I. Общо ведомствени разходи |
5 826 100 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 177 300 |
Издръжка |
4 648 800 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
59 200 000 |
от тях за: |
|
Субсидии и други текущи трансфери за ДП "Радиоактивни отпадъци", финансирани чрез фонд "Радиоактивни отпадъци" и фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения" |
54 448 000 |
Капиталов трансфер – фонд "РАО" и фонд "ИЕЯС" |
4 752 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
65 026 100 |
2400.01.03 Бюджетна програма "Устойчиво енергийно развитие" | |
I. Общо ведомствени разходи |
3 838 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
3 065 200 |
Издръжка |
668 100 |
Капиталови разходи |
105 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
3 838 300 |
2400.01.04 Бюджетна програма "Подобряване на процесите на концесиониране и управление на подземните богатства и геоложките изследвания" | |
I. Общо ведомствени разходи |
2 942 100 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 329 000 |
Издръжка |
613 100 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 942 100 |
2400.02.00 Бюджетна програма "Администрация" | |
I. Общо ведомствени разходи |
10 286 100 |
от тях за: |
|
Персонал |
4 911 200 |
Издръжка |
2 367 900 |
Капиталови разходи |
3 007 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
10 286 100 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на енергетиката |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
25 256 600 |
от тях за: |
|
Персонал |
13 091 200 |
Издръжка |
9 053 400 |
Капиталови разходи |
3 112 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
59 200 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
84 456 600 |
20. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
2500.01.00 |
Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време |
36 102 600 |
2500.01.01 |
Бюджетна програма "Спорт за учащи" |
27 755 300 |
2500.01.02 |
Бюджетна програма "Спорт в свободното време" |
8 347 300 |
2500.02.00 |
Политика в областта на спорта за високи постижения |
111 983 800 |
2500.02.01 |
Бюджетна програма "Олимпийска подготовка" |
32 626 400 |
2500.02.02 |
Бюджетна програма "Спорт за високи постижения" |
79 357 400 |
2500.03.00 |
Политика в областта на привеждането на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти |
20 129 600 |
2500.03.01 |
Бюджетна програма "Спортни обекти и съоръжения" |
20 129 600 |
2500.04.00 |
Политика в областта на усвояването и прилагането на добри международни практики за спорта |
753 400 |
2500.04.01 |
Бюджетна програма "Изграждане на високоефективен капацитет за активно международно сътрудничество в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм" |
753 400 |
2500.05.00 |
Политика в областта на младите хора |
6 431 000 |
2500.05.01 |
Бюджетна програма "Младите в действие" |
6 431 000 |
2500.06.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
4 069 400 |
Общо: |
179 469 800 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
2500.01.01 Бюджетна програма "Спорт за учащи" | |
I. Общо ведомствени разходи |
24 281 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
21 048 600 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
431 600 |
Издръжка |
3 232 700 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
3 474 000 |
от тях за: |
|
Стипендии за ученици в държавните спортни училища |
110 400 |
Субсидии за финансово подпомагане на проекти на спортни организации по програми в областта на спорта за учащи |
3 363 600 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
27 755 300 |
2500.01.02 Бюджетна програма "Спорт в свободното време" | |
I. Общо ведомствени разходи |
1 910 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 759 700 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
1 759 700 |
Издръжка |
150 300 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
6 437 300 |
от тях за: |
|
Субсидии за финансово подпомагане на проекти на спортни организации по програми в областта на спорта в свободното време |
6 437 300 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
8 347 300 |
2500.02.01 Бюджетна програма "Олимпийска подготовка" | |
I. Общо ведомствени разходи |
886 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
872 000 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
872 000 |
Издръжка |
14 400 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
31 740 000 |
от тях за: |
|
Субсидии за финансово подпомагане на проекти на спортни организации за обезпечаване на оптимален тренировъчен и състезателен процес на спортистите с възможност за класиране на зимните олимпийски и паралимпийски игри в Милано 2026 г., Летни младежки игри Дакар Сенегал 2026 г., летните олимпийски и паралимпийски игри в Лос Анжелис 2028 г., както и на Европейските младежки фестивали по олимпийски спортове и национални олимпийски фестивали |
31 740 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
32 626 400 |
2500.02.02 Бюджетна програма "Спорт за високи постижения" | |
I. Общо ведомствени разходи |
2 428 100 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 157 600 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
1 157 600 |
Издръжка |
1 270 500 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
76 929 300 |
от тях за: |
|
Плащания на спортисти съгласно разпоредбите на чл. 134, т. 2-5 от Закона за физическото възпитание и спорта |
15 325 700 |
Субсидии за осъществяване на болнична помощ във връзка с Разпореждане № 13 на Министерския съвет от 2003 г. за промяна на ведомствената принадлежност на СБАЛТОСМ "Проф. д-р Димитър Шойлев" ЕАД |
180 000 |
Субсидии за финансово подпомагане на проекти на спортни организации за обезпечаване на оптимален тренировъчен и състезателен процес на спортистите и за развитие на елитния спорт, за финансово подпомагане организирането и провеждането на състезания от международния спортен календар на територията на Република България и други спортни дейности |
61 423 600 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
79 357 400 |
2500.03.01 Бюджетна програма "Спортни обекти и съоръжения" | |
I. Общо ведомствени разходи |
20 129 600 |
от тях за: |
|
Персонал |
773 400 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
773 400 |
Издръжка |
1 750 600 |
Капиталови разходи |
17 605 600 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
20 129 600 |
2500.04.01 Бюджетна програма "Изграждане на високоефективен капацитет за активно международно сътрудничество в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм" | |
I. Общо ведомствени разходи |
753 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
704 500 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
704 500 |
Издръжка |
48 900 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
753 400 |
2500.05.01 Бюджетна програма "Младите в действие" | |
I. Общо ведомствени разходи |
880 600 |
от тях за: |
|
Персонал |
718 700 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
718 700 |
Издръжка |
161 900 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
5 550 400 |
от тях за: |
|
Субсидии за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта |
5 550 400 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
6 431 000 |
2500.06.00 Бюджетна програма "Администрация" | |
I. Общо ведомствени разходи |
4 069 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
3 729 100 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
3 729 100 |
Издръжка |
340 300 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
4 069 400 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на младежта и спорта |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
55 338 800 |
от тях за: |
|
Персонал |
30 763 600 |
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
10 146 600 |
Издръжка |
6 969 600 |
Капиталови разходи |
17 605 600 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
124 131 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
179 469 800 |
21. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
3000.01.00 |
Политика в областта на защитата на националната сигурност |
278 862 400 |
3000.01.01 |
Бюджетна програма "Национална сигурност" |
278 862 400 |
Общо: |
278 862 400 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
3000.01.01 Бюджетна програма "Национална сигурност" | |
I. Общо ведомствени разходи |
278 862 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
261 377 100 |
Издръжка |
7 706 100 |
Капиталови разходи |
9 779 200 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
278 862 400 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Държавната агенция "Национална сигурност" |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
278 862 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
261 377 100 |
Издръжка |
7 706 100 |
Капиталови разходи |
9 779 200 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
278 862 400 |
22. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
3200.01.00 |
Функционална област "Архив на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия" |
5 301 300 |
3200.01.01 |
Бюджетна програма "Достъп до архивните документи и обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия" |
5 301 300 |
Общо: |
5 301 300 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
3200.01.01 Бюджетна програма "Достъп до архивните документи и обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия" | |
I. Общо ведомствени разходи |
5 301 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
4 262 400 |
Издръжка |
958 900 |
Капиталови разходи |
80 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
5 301 300 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
5 301 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
4 262 400 |
Издръжка |
958 900 |
Капиталови разходи |
80 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
5 301 300 |
23. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
3300.01.00 |
Функционална област "Противодействие и защита на гражданите от дискриминация" |
4 317 300 |
3300.01.01 |
Бюджетна програма "Противодействие на дискриминация" |
4 317 300 |
Общо: |
4 317 300 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
3300.01.01 Бюджетна програма "Противодействие на дискриминация" | |
I. Общо ведомствени разходи |
4 317 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
3 193 500 |
Издръжка |
1 019 900 |
Капиталови разходи |
103 900 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
4 317 300 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Комисията за защита от дискриминация |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
4 317 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
3 193 500 |
Издръжка |
1 019 900 |
Капиталови разходи |
103 900 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
4 317 300 |
24. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
3400.01.00 |
Функционална област "Защита на личните данни на физическите лица" |
6 728 900 |
3400.01.01 |
Бюджетна програма "Защита на физическите лица при обработването на лични данни и свободното движение на такива данни" |
6 728 900 |
Общо: |
6 728 900 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
3400.01.01 Бюджетна програма "Защита на физическите лица при обработването на лични данни и свободното движение на такива данни" | |
I. Общо ведомствени разходи |
6 728 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
5 581 300 |
Издръжка |
947 600 |
Капиталови разходи |
200 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
6 728 900 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Комисията за защита на личните данни |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
6 728 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
5 581 300 |
Издръжка |
947 600 |
Капиталови разходи |
200 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
6 728 900 |
25. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА КОМИСИЯТА ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
3700.01.00 |
Функционална област "Предотвратяване на възможностите за незаконно придобиване на имущество" |
15 986 100 |
3700.01.01 |
Бюджетна програма "Установяване и отнемане на незаконно придобито имущество" |
15 986 100 |
Общо: |
15 986 100 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
3700.01.01 Бюджетна програма "Установяване и отнемане на незаконно придобито имущество" | |
I. Общо ведомствени разходи |
15 986 100 |
от тях за: |
|
Персонал |
12 908 700 |
Издръжка |
2 475 600 |
Капиталови разходи |
601 800 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
15 986 100 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
15 986 100 |
от тях за: |
|
Персонал |
12 908 700 |
Издръжка |
2 475 600 |
Капиталови разходи |
601 800 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
15 986 100 |
26. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
3800.01.00 |
Функционална област "Осигуряване безопасността на охраняваните лица и обекти и предоставяне на специализиран транспорт" |
95 622 400 |
3800.01.01 |
Бюджетна програма "Държавна охрана" |
95 622 400 |
Общо: |
95 622 400 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
3800.01.01 Бюджетна програма "Държавна охрана" | |
I. Общо ведомствени разходи |
95 622 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
87 981 200 |
Издръжка |
5 776 000 |
Капиталови разходи |
1 865 200 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
95 622 400 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Националната служба за охрана |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
95 622 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
87 981 200 |
Издръжка |
5 776 000 |
Капиталови разходи |
1 865 200 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
95 622 400 |
27. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ "РАЗУЗНАВАНЕ" ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
3900.01.00 |
Политика в областта на информационно-аналитичното обезпечаване на държавното ръководство, подпомагащо процеса на вземане на решения с цел защита на националната сигурност и интересите на Република България |
69 431 000 |
3900.01.01 |
Бюджетна програма "Разузнаване" |
69 431 000 |
Общо: |
69 431 000 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
3900.01.01 Бюджетна програма "Разузнаване" | |
I. Общо ведомствени разходи |
69 431 000 |
от тях за: |
|
Издръжка |
68 427 000 |
Капиталови разходи |
1 004 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
69 431 000 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Държавната агенция "Разузнаване" |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
69 431 000 |
от тях за: |
|
Издръжка |
68 427 000 |
Капиталови разходи |
1 004 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
69 431 000 |
28. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
4000.01.00 |
Функционална област "Защита правата на гражданите" |
4 820 400 |
4000.01.01 |
Бюджетна програма "Застъпничество и защита на правата и свободите на гражданите" |
4 820 400 |
Общо: |
4 820 400 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
4000.01.01 Бюджетна програма "Застъпничество и защита на правата и свободите на гражданите" | |
I. Общо ведомствени разходи |
4 820 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
3 736 900 |
Издръжка |
1 038 500 |
Капиталови разходи |
45 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
4 820 400 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Омбудсмана на Република България |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
4 820 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
3 736 900 |
Издръжка |
1 038 500 |
Капиталови разходи |
45 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
4 820 400 |
29. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
4100.01.00 |
Функционална област "Безпристрастна, обективна, навременна и точна информация за състоянието на Република България" |
46 101 000 |
4100.01.01 |
Бюджетна програма "Национална статистическа програма" |
46 101 000 |
Общо: |
46 101 000 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
4100.01.01 Бюджетна програма "Национална статистическа програма" | |
I. Общо ведомствени разходи |
46 101 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
35 797 300 |
Издръжка |
4 930 700 |
Капиталови разходи |
5 373 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
46 101 000 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Националния статистически институт |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
46 101 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
35 797 300 |
Издръжка |
4 930 700 |
Капиталови разходи |
5 373 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
46 101 000 |
30. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
4200.01.00 |
Функционална област "Защита на конкуренцията и контрол на законосъобразността при процедурите по възлагане на обществени поръчки и предоставяне на концесии" |
7 724 900 |
4200.01.01 |
Бюджетна програма "Защита на конкуренцията и свободната стопанска инициатива, осъществяване на контрол за законосъобразност при процедурите по възлагане на обществени поръчки и предоставяне на концесии" |
7 724 900 |
Общо: |
7 724 900 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
4200.01.01 Бюджетна програма "Защита на конкуренцията и свободната стопанска инициатива, осъществяване на контрол за законосъобразност при процедурите по възлагане на обществени поръчки и предоставяне на концесии" | |
I. Общо ведомствени разходи |
7 724 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
6 726 200 |
Издръжка |
678 700 |
Капиталови разходи |
320 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
7 724 900 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Комисията за защита на конкуренцията |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
7 724 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
6 726 200 |
Издръжка |
678 700 |
Капиталови разходи |
320 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
7 724 900 |
31. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
4300.01.00 |
Функционална област "Електронни съобщения и пощенски услуги" |
25 161 600 |
4300.01.01 |
Бюджетна програма "Регулиране на електронните съобщения и пощенските услуги" |
25 161 600 |
Общо: |
25 161 600 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
4300.01.01 Бюджетна програма "Регулиране на електронните съобщения и пощенските услуги" | |
I. Общо ведомствени разходи |
24 832 600 |
от тях за: |
|
Персонал |
13 115 700 |
Издръжка |
2 759 100 |
Капиталови разходи |
8 957 800 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
329 000 |
от тях за: |
|
Ежегодна проверка за прилагането на системата за разпределението на разходите от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга (УПУ) и одит на внесените документи, свързани с изчисляването на нетните разходи от извършването на УПУ, на основание чл. 29а, ал. 4 и чл. 29б, ал. 5 от Закона за пощенските услуги (ЗПУ) |
84 000 |
Ежегодно измерване на изпълнението на нормативите за качеството на УПУ и ефикасността на обслужване, на основание чл. 15, ал. 1, т. 7 от ЗПУ |
120 000 |
Членски внос в Групата на независимите регулатори (IRG) и Европейския институт за стандарти в далекосъобщенията (ETSI) съгласно чл. 30, т. 20 и 23 от Закона за електронните съобщения |
125 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
25 161 600 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Комисията за регулиране на съобщенията |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
24 832 600 |
от тях за: |
|
Персонал |
13 115 700 |
Издръжка |
2 759 100 |
Капиталови разходи |
8 957 800 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
329 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
25 161 600 |
32. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
4400.01.00 |
Функционална област "Регулиране на медийните услуги и на услуги на платформи за споделяне на видеоклипове" |
3 445 800 |
4400.01.01 |
Бюджетна програма "Надзор, лицензионни, регистрационни и правни режими" |
3 445 800 |
Общо: |
3 445 800 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
4400.01.01 Бюджетна програма "Надзор, лицензионни, регистрационни и правни режими" | |
I. Общо ведомствени разходи |
3 445 800 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 604 100 |
Издръжка |
631 700 |
Капиталови разходи |
210 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
3 445 800 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Съвета за електронни медии |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
3 445 800 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 604 100 |
Издръжка |
631 700 |
Капиталови разходи |
210 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
3 445 800 |
33. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
4500.01.00 |
Функционална област "Държавна регулация в енергетиката и ВиК сектора" |
15 207 100 |
4500.01.01 |
Бюджетна програма "Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора" |
15 207 100 |
Общо: |
15 207 100 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
4500.01.01 Бюджетна програма "Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора" | |
I. Общо ведомствени разходи |
15 207 100 |
от тях за: |
|
Персонал |
12 812 600 |
Издръжка |
2 109 500 |
Капиталови разходи |
285 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
15 207 100 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Комисията за енергийно и водно регулиране |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
15 207 100 |
от тях за: |
|
Персонал |
12 812 600 |
Издръжка |
2 109 500 |
Капиталови разходи |
285 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
15 207 100 |
34. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА АГЕНЦИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
4600.01.00 |
Функционална област "Регулация на ядрената безопасност и радиационната защита на Република България" |
10 240 700 |
4600.01.01 |
Бюджетна програма "Регулиране и контрол на ядрената безопасност и радиационната защита на Република България" |
10 240 700 |
Общо: |
10 240 700 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
4600.01.01 Бюджетна програма "Регулиране и контрол на ядрената безопасност и радиационната защита на Република България" | |
I. Общо ведомствени разходи |
9 592 700 |
от тях за: |
|
Персонал |
6 569 300 |
Издръжка |
2 861 000 |
Капиталови разходи |
162 400 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
648 000 |
от тях за: |
|
Членски внос за участие на Република България в Международната агенция за атомна енергия |
648 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
10 240 700 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Агенцията за ядрено регулиране |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
9 592 700 |
от тях за: |
|
Персонал |
6 569 300 |
Издръжка |
2 861 000 |
Капиталови разходи |
162 400 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
648 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
10 240 700 |
35. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТАНА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
4700.01.00 |
Функционална област "Регулация и надзор на небанковия финансов сектор" |
28 038 300 |
4700.01.01 |
Бюджетна програма "Подобряване на регулацията и надзора на небанковия финансов сектор" |
28 038 300 |
Общо: |
28 038 300 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
4700.01.01 Бюджетна програма "Подобряване на регулацията и надзора на небанковия финансов сектор" | |
I. Общо ведомствени разходи |
28 038 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
18 816 400 |
Издръжка |
6 435 400 |
Капиталови разходи |
2 786 500 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
28 038 300 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Комисията за финансов надзор |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
28 038 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
18 816 400 |
Издръжка |
6 435 400 |
Капиталови разходи |
2 786 500 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
28 038 300 |
36. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТАНА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
4800.01.00 |
Функционална област "Защита на класифицираната информация" |
20 342 400 |
4800.01.01 |
Бюджетна програма "Организиране, осъществяване, координиране и контролиране на дейността по защитата на класифицираната информация и осигуряване на еднаквата ѝ защита в национален и международен план" |
20 342 400 |
Общо: |
20 342 400 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
4800.01.01 Бюджетна програма "Организиране, осъществяване, координиране и контролиране на дейността по защитата на класифицираната информация и осигуряване на еднаквата ѝ защита в национален и международен план" | |
I. Общо ведомствени разходи |
20 342 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
18 044 400 |
Издръжка |
1 911 000 |
Капиталови разходи |
387 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
20 342 400 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Държавната комисия по сигурността на информацията |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
20 342 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
18 044 400 |
Издръжка |
1 911 000 |
Капиталови разходи |
387 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
20 342 400 |
37. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ" ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
5300.01.00 |
Политика в областта на държавните резерви, военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти |
101 555 900 |
5300.01.01 |
Бюджетна програма "Държавни резерви и военновременни запаси" |
85 372 200 |
5300.01.02 |
Бюджетна програма "Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти" |
16 183 700 |
Общо: |
101 555 900 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
5300.01.01 Бюджетна програма "Държавни резерви и военновременни запаси" | |
I. Общо ведомствени разходи |
69 130 500 |
от тях за: |
|
Персонал |
15 090 400 |
Издръжка |
12 603 100 |
Капиталови разходи |
41 437 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
16 241 700 |
от тях за: |
|
Поддържане, обновяване и донатрупване на държавни резерви и военновременни запаси |
16 241 700 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
85 372 200 |
5300.01.02 Бюджетна програма "Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти" | |
I. Общо ведомствени разходи |
1 150 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 150 300 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
15 033 400 |
от тях за: |
|
Поддържане, обновяване и донатрупване на запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти |
15 033 400 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
16 183 700 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
70 280 800 |
от тях за: |
|
Персонал |
16 240 700 |
Издръжка |
12 603 100 |
Капиталови разходи |
41 437 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
31 275 100 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
101 555 900 |
38. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТАНА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
7100.01.00 |
Политика в областта на устойчивото развитие на туризма |
24 054 400 |
7100.01.01 |
Бюджетна програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма" |
4 964 700 |
7100.01.02 |
Бюджетна програма "Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма" |
19 089 700 |
7100.02.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
4 763 700 |
Общо: |
28 818 100 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
7100.01.01 Бюджетна програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма" | |
I. Общо ведомствени разходи |
4 964 700 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 042 300 |
Издръжка |
674 400 |
Капиталови разходи |
2 248 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
от тях за: |
|
Хуманитарна помощ за лица търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
4 964 700 |
7100.01.02 Бюджетна програма "Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма" | |
I. Общо ведомствени разходи |
19 089 700 |
от тях за: |
|
Персонал |
872 000 |
Издръжка |
18 207 700 |
Капиталови разходи |
10 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
19 089 700 |
7100.02.00 Бюджетна програма "Администрация" |
|
I. Общо ведомствени разходи |
4 763 700 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 661 400 |
Издръжка |
1 607 200 |
Капиталови разходи |
495 100 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
4 763 700 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на туризма |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
28 818 100 |
от тях за: |
|
Персонал |
5 575 700 |
Издръжка |
20 489 300 |
Капиталови разходи |
2 753 100 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
28 818 100 |
39. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТАНА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
7400.01.00 |
Политика в областта на развитието на инвестициите и иновациите в подкрепа на растежа на българската икономика |
56 204 100 |
7400.01.01 |
Бюджетна програма "Насърчаване на иновациите" |
26 420 900 |
7400.01.02 |
Бюджетна програма "Насърчаване на инвестициите" |
29 783 200 |
7400.02.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
4 832 800 |
Общо: |
61 036 900 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
7400.01.01 Бюджетна програма "Насърчаване на иновациите" | |
I. Общо ведомствени разходи |
20 790 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
4 770 600 |
Издръжка |
15 419 400 |
Капиталови разходи |
600 900 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
5 630 000 |
от тях за: |
|
Предоставяне на субсидии на участници в конкурсни сесии на Националния иновационен фонд |
5 630 000 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
26 420 900 |
7400.01.02 Бюджетна програма "Насърчаване на инвестициите" | |
I. Общо ведомствени разходи |
7 483 500 |
от тях за: |
|
Персонал |
6 825 800 |
Издръжка |
649 700 |
Капиталови разходи |
8 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
22 299 700 |
от тях за: |
|
Средства за финансови мерки по Закона за насърчаване на инвестициите |
22 299 700 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
29 783 200 |
7400.02.00 Бюджетна програма "Администрация" | |
I. Общо ведомствени разходи |
4 832 800 |
от тях за: |
|
Персонал |
4 078 300 |
Издръжка |
754 500 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
4 832 800 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на иновациите и растежа |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
33 107 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
15 674 700 |
Издръжка |
16 823 600 |
Капиталови разходи |
608 900 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
27 929 700 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
61 036 900 |
40. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТАНА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
7500.01.00 |
Политика в областта на електронното управление |
55 976 400 |
7500.01.01 |
Бюджетна програма "Електронно управление и информационно общество" |
55 976 400 |
Общо: |
55 976 400 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
7500.01.01 Бюджетна програма "Електронно управление и информационно общество" | |
I. Общо ведомствени разходи |
55 976 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
27 194 900 |
Издръжка |
18 108 600 |
Капиталови разходи |
10 672 900 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
55 976 400 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на електронното управление |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
55 976 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
27 194 900 |
Издръжка |
18 108 600 |
Капиталови разходи |
10 672 900 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
55 976 400 |
41. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
8100.01.00 |
Функционална област "Осъществяване на превенция, ефективно противодействие на корупцията и установяване на конфликт на интереси" |
17 829 200 |
8100.01.01 |
Бюджетна програма "Превенция и противодействие на прояви за корупция от лица, заемащи публични длъжности, и установяване конфликт на интереси" |
17 829 200 |
Общо: |
17 829 200 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
8100.01.01 Бюджетна програма "Превенция и противодействие на прояви за корупция от лица, заемащи публични длъжности, и установяване конфликт на интереси" | |
I. Общо ведомствени разходи |
17 829 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
14 761 500 |
Издръжка |
2 373 500 |
Капиталови разходи |
694 200 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
17 829 200 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Комисията за противодействие на корупцията |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
17 829 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
14 761 500 |
Издръжка |
2 373 500 |
Капиталови разходи |
694 200 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
17 829 200 |
42. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТАНА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
8200.01.00 |
Функционална област "Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми" |
7 929 200 |
8200.01.01 |
Бюджетна програма "Избори и национални референдуми" |
|
8200.01.02 |
Бюджетна програма "Изграждане на професионална администрация и ефективно управление" |
7 929 200 |
Общо: |
7 929 200 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.
8200.01.02 Бюджетна програма "Изграждане на професионална администрация и ефективно управление" | |
I. Общо ведомствени разходи |
7 929 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
5 941 200 |
Издръжка |
1 788 000 |
Капиталови разходи |
200 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
7 929 200 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Централната избирателна комисия |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
7 929 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
5 941 200 |
Издръжка |
1 788 000 |
Капиталови разходи |
200 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
7 929 200 |
43. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТАНА КОМИСИЯТА ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
8300.01.00 |
Функционална област "Осъществяване на публичен надзор над регистрираните одитори" |
2 856 200 |
8300.01.01 |
Бюджетна програма "Публичен надзор над регистрираните одитори" |
2 856 200 |
Общо: |
2 856 200 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
8300.01.01 Бюджетна програма "Публичен надзор над регистрираните одитори" | |
I. Общо ведомствени разходи |
2 856 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 347 500 |
Издръжка |
481 700 |
Капиталови разходи |
27 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 856 200 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
2 856 200 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 347 500 |
Издръжка |
481 700 |
Капиталови разходи |
27 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 856 200 |
44. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТАНА ДЪРЖАВНИЯ ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
8400.01.00 |
Политика на Министерството на земеделието и храните в областта на земеделието и селските райони |
501 763 600 |
8400.01.01 |
Бюджетна програма "Развитие на селските райони" |
33 751 600 |
8400.01.02 |
Бюджетна програма "Селскостопански пазарни механизми" |
14 636 100 |
8400.01.03 |
Бюджетна програма "Директни плащания и мерки за специфично подпомагане" |
3 317 600 |
8400.01.04 |
Бюджетна програма "Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД" |
450 058 300 |
8400.02.00 |
Политика на Министерството на земеделието и храните в областта на рибарството и аквакултурите |
493 600 |
8400.02.01 |
Бюджетна програма "Рибарство и аквакултури" |
493 600 |
8400.03.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
40 184 900 |
Общо: |
542 442 100 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
8400.01.01 Бюджетна програма "Развитие на селските райони" | |
I. Общо ведомствени разходи |
33 751 600 |
от тях за: |
|
Персонал |
33 751 600 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
от тях за: |
|
Субсидии за неразплатени проекти след изтичане на крайния срок за извършване на плащания с европейски средства, вкл. по съдебни решения и/или изпълнителни листа |
|
Капиталови трансфери за инвестиционни проекти, в т.ч. неразплатени проекти след изтичане на крайния срок за извършване на разплащания с европейски средства, вкл. по съдебни решения и/или изпълнителни листа |
|
Финансиране на разходи за ДДС на общини с одобрени проекти по ПРСР/СПРЗСР |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
33 751 600 |
8400.01.02 Бюджетна програма "Селскостопански пазарни механизми" | |
I. Общо ведомствени разходи |
2 636 100 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 636 100 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
12 000 000 |
от тях за: |
|
Субсидии по схемите, мерките и интервенциите на Селскостопанските пазарни механизми |
12 000 000 |
Капиталови трансфери за инвестиционни проекти, в т.ч. неразплатени проекти след изтичане на крайния срок за извършване на разплащания с европейски средства, вкл. по съдебни решения и/или изпълнителни листа |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
14 636 100 |
8400.01.03 Бюджетна програма "Директни плащания и мерки за специфично подпомагане" | |
I. Общо ведомствени разходи |
3 317 600 |
от тях за: |
|
Персонал |
3 317 600 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
3 317 600 |
8400.01.04 Бюджетна програма "Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД" | |
I. Общо ведомствени разходи |
11 686 500 |
от тях за: |
|
Персонал |
11 686 500 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
438 371 800 |
от тях за: |
|
Субсидии за държавни помощи и преходна национална помощ съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители |
438 350 000 |
Капиталови трансфери за инвестиционни проекти, в т.ч. неразплатени проекти след изтичане на крайния срок за извършване на разплащания с европейски средства, вкл. по съдебни решения и/или изпълнителни листа |
21 800 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
450 058 300 |
8400.02.01 Бюджетна програма "Рибарство и аквакултури" | |
I. Общо ведомствени разходи |
493 600 |
от тях за: |
|
Персонал |
493 600 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
от тях за: |
|
Финансиране на разходи за ДДС на общини с одобрени проекти по ПМДР/ПМДРА |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
493 600 |
8400.03.00 Бюджетна програма "Администрация" |
|
I. Общо ведомствени разходи |
40 184 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
14 721 300 |
Издръжка |
18 463 600 |
Капиталови разходи |
7 000 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
40 184 900 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Държавния фонд "Земеделие" |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
92 070 300 |
от тях за: |
|
Персонал |
66 606 700 |
Издръжка |
18 463 600 |
Капиталови разходи |
7 000 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
450 371 800 |
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
542 442 100 |
45. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТАНА НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА КОНТРОЛ НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
8500.01.00 |
Функционална област "Наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специални разузнавателни средства" |
2 580 700 |
8500.01.01 |
Бюджетна програма "Контрол на специалните разузнавателни средства" |
2 580 700 |
Общо: |
2 580 700 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
8500.01.01 Бюджетна програма "Контрол на специалните разузнавателни средства" | |
I. Общо ведомствени разходи |
2 580 700 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 110 700 |
Издръжка |
387 000 |
Капиталови разходи |
83 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 580 700 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
2 580 700 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 110 700 |
Издръжка |
387 000 |
Капиталови разходи |
83 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 580 700 |
46. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТАНА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ "ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ" ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Сума (в лева) |
8600.01.00 |
Политика в областта на осигуряването и прилагането на специални разузнавателни средства с цел защита на националната сигурност и опазване на обществения ред |
149 261 100 |
8600.01.01 |
Бюджетна програма "Технически операции" |
149 261 100 |
Общо: |
149 261 100 |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.
РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ |
Сума (в лева) |
8600.01.01 Бюджетна програма "Технически операции" | |
I. Общо ведомствени разходи |
149 261 100 |
от тях за: |
|
Персонал |
140 558 400 |
Издръжка |
3 853 600 |
Капиталови разходи |
4 849 100 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
149 261 100 |
ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО
Общо разходи по бюджетните програми на Държавната агенция "Технически операции" |
Сума (в лева) |
I. Общо ведомствени разходи |
149 261 100 |
от тях за: |
|
Персонал |
140 558 400 |
Издръжка |
3 853 600 |
Капиталови разходи |
4 849 100 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
149 261 100 |
Приложение № 2 към чл. 5
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Българската академия на науките за 2025 г. (съгласно чл. 11 от Закона за Българската академия на науките) | ||
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА (в лв.) | |
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III) |
240 292 200 | |
I. |
Средства за основна дейност(1+2+3) |
231 608 200 |
1 |
Научни изследвания |
230 498 500 |
2 |
Участие в международни проекти и програми |
300 000 |
3 |
Други капиталови разходи и текущи разходи, |
809 700 |
в т.ч. за издръжка на обучението на докторанти |
652 700 | |
II. |
Средства за администрирани дейности(1+2+3) |
8 136 300 |
1 |
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
66 300 |
2 |
Допълнителните възнаграждения съгласно чл. 8, ал. 1 |
4 800 000 |
3 |
Стипендии на докторанти |
3 270 000 |
III. |
Средства за национално възложени дейности |
547 700 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Технически университет - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.) | ||
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА | |
(в лв.) | ||
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV+V) |
141 787 000 | |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
118 175 177 |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
11 782 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
9 915 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г. |
0 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
128 243 |
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
1 229 431 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
1 100 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
1 200 129 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
12 480 784 |
1 |
Стипендии |
8 470 784 |
2 |
Студентски столове и общежития |
4 010 000 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
423 013 |
V. |
ДРУГИ ТРАНСФЕРИ |
9 507 897 |
Средства за професионални гимназии (1+2+3+4) |
6 830 329 | |
1 |
За институция |
170 520 |
2 |
За паралелки в професионална гимназия |
1 050 390 |
3 |
За ученици |
5 608 293 |
4 |
Самостоятелна форма на обучение |
1 126 |
Средства за ученици в общежитие (1+2) |
2 008 034 | |
1 |
За група |
444 906 |
2 |
За ученици |
1 563 128 |
Средства за стипендии на ученици (лв.) |
133 616 | |
Регионален коефициент (лв.) |
494 163 | |
Добавка за подобряване на материална база (лв.) |
41 755 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Технически университет - Варна (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.) | ||
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА | |
(в лв.) | ||
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
30 800 600 | |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
25 984 546 |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
4 702 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
5 363 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г. |
0 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
237 293 |
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
531 280 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
0 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
335 131 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
4 375 711 |
1 |
Стипендии |
3 491 711 |
2 |
Студентски столове и общежития |
884 000 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
105 212 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Технически университет - Габрово (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.) | ||
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА | |
(в лв.) | ||
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
14 129 500 | |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
12 208 296 |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
2 391 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
5 030 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г. |
0 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
0 |
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
180 696 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
1 760 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
168 616 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
1 661 997 |
1 |
Стипендии |
1 541 497 |
2 |
Студентски столове и общежития |
120 500 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
90 591 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Русенски университет "Ангел Кънчев" (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.) | ||
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА | |
(в лв.) | ||
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV+V) |
37 781 500 | |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
31 702 294 |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
6 643 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
4 638 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г. |
0 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
0 |
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
892 821 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
0 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
463 250 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
4 106 047 |
1 |
Стипендии |
4 099 147 |
2 |
Студентски столове и общежития |
6 900 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
273 452 |
V. |
ДРУГИ ТРАНСФЕРИ |
1 236 457 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Университет по хранителни технологии - Пловдив (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.) | ||
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА | |
(в лв.) | ||
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
14 537 200 | |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
12 551 633 |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
1 944 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
6 249 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г. |
0 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
180 666 |
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
221 146 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
840 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
180 524 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
1 730 328 |
1 |
Стипендии |
1 031 328 |
2 |
Студентски столове и общежития |
699 000 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
74 715 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Химикотехнологичен и металургичен университет - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.) | ||
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА | |
(в лв.) | ||
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV+V) |
21 367 100 | |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
18 390 134 |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
2 029 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
8 407 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г. |
|
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
40 000 |
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
1 292 910 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
|
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
245 023 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
2 236 747 |
1 |
Стипендии |
1 822 747 |
2 |
Студентски столове и общежития |
414 000 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
114 396 |
V. |
ДРУГИ ТРАНСФЕРИ |
380 800 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Бургаски държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров" (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.) | ||
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА | |
(в лв.) | ||
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
16 707 100 | |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
14 786 805 |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
2 425 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
4 574 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г. |
3 193 860 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
0 |
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
501 956 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
0 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
204 548 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
1 611 799 |
1 |
Стипендии |
1 141 799 |
2 |
Студентски столове и общежития |
470 000 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
103 948 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Лесотехнически университет - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.) | ||
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА | |
(в лв.) | ||
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
21 340 100 | |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
19 677 208 |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
1 912 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
10 174 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г. |
0 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
75 950 |
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
149 420 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
0 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
230 340 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
1 341 517 |
1 |
Стипендии |
985 517 |
2 |
Студентски столове и общежития |
356 000 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
91 035 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Университет по архитектура, строителство и геодезия - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.) | ||
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА | |
(в лв.) | ||
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
45 403 400 | |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
40 931 038 |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
3 917 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
10 405 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г. |
0 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
31 227 |
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
142 686 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
0 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
446 238 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
3 903 881 |
1 |
Стипендии |
2 547 881 |
2 |
Студентски столове и общежития |
1 356 000 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
122 243 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.) | ||
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА | |
(в лв.) | ||
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
11 975 200 | |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
10 174 089 |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
1 161 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
5 634 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г. |
3 231 055 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
387 856 |
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
14 280 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
0 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
143 952 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
1 586 650 |
1 |
Стипендии |
988 650 |
2 |
Студентски столове и общежития |
598 000 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
70 509 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Университет за национално и световно стопанство - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.) | ||
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА | |
(в лв.) | ||
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
59 824 000 | |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
48 382 189 |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
10 016 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
4 803 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г. |
0 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
0 |
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
278 400 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
0 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
513 738 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
10 629 984 |
1 |
Стипендии |
7 069 984 |
2 |
Студентски столове и общежития |
3 560 000 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
298 089 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Икономически университет - Варна (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.) | ||
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА | |
(в лв.) | ||
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
20 009 500 | |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
16 546 453 |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
4 441 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
3 680 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г. |
0 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
0 |
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
203 630 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
0 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
225 069 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
3 063 698 |
1 |
Стипендии |
2 329 698 |
2 |
Студентски столове и общежития |
734 000 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
174 280 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.) | ||
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА | |
(в лв.) | ||
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
11 108 200 | |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
8 864 490 |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
2 055 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
4 305 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г. |
0 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
0 |
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
17 940 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
0 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
94 612 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
1 994 371 |
1 |
Стипендии |
1 925 371 |
2 |
Студентски столове и общежития |
69 000 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
154 727 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Софийски университет "Св. Климент Охридски" (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.) | ||
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА | |
(в лв.) | ||
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV+V) |
192 366 200 | |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
167 728 367 |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
19 538 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
8 337 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г. |
0 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
1 789 809 |
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
3 043 727 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
0 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
1 870 052 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
21 537 193 |
1 |
Стипендии |
16 917 193 |
2 |
Студентски столове и общежития |
4 620 000 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
832 876 |
V. |
ДРУГИ ТРАНСФЕРИ |
397 712 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.) | ||
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА | |
(в лв.) | ||
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
37 531 100 | |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
32 216 517 |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
6 481 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
4 181 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г. |
4 117 148 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
0 |
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
1 001 420 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
0 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
367 877 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
4 850 956 |
1 |
Стипендии |
4 850 956 |
2 |
Студентски столове и общежития |
0 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
95 750 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.) | ||
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА | |
(в лв.) | ||
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
70 798 600 | |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
60 746 644 |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
13 249 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
4 410 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г. |
0 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
0 |
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
2 319 098 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
0 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
726 387 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
9 115 568 |
1 |
Стипендии |
8 448 568 |
2 |
Студентски столове и общежития |
667 000 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
210 001 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.) | ||
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА | |
(в лв.) | ||
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
37 585 600 | |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
30 483 415 |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
6 526 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
4 022 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г. |
2 956 445 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
0 |
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
1 278 521 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
0 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
406 026 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
6 493 885 |
1 |
Стипендии |
5 678 885 |
2 |
Студентски столове и общежития |
815 000 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
202 274 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.) | ||
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА | |
(в лв.) | ||
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
26 127 800 | |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
21 854 709 |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
4 769 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
3 727 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г. |
3 403 072 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
0 |
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
678 078 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
0 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
300 628 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
3 650 161 |
1 |
Стипендии |
3 650 161 |
2 |
Студентски столове и общежития |
0 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
322 302 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Национална спортна академия "Васил Левски" - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.) | ||
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА | |
(в лв.) | ||
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
35 461 300 | |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
32 533 812 |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
3 020 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
10 675 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г. |
0 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
0 |
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
295 594 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
0 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
328 739 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
2 463 299 |
1 |
Стипендии |
1 152 949 |
2 |
Студентски столове и общежития |
1 310 350 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
135 450 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Аграрен университет - Пловдив (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.) | ||
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА | |
(в лв.) | ||
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
15 557 100 | |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
13 617 729 |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
1 490 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
8 475 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г. |
962 986 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
0 |
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
27 250 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
0 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
216 635 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
1 347 864 |
1 |
Стипендии |
1 347 864 |
2 |
Студентски столове и общежития |
0 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
374 872 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.) | ||
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА | |
(в лв.) | ||
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
8 623 800 | |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
7 951 544 |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
733 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
9 120 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г. |
1 149 996 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
0 |
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
116 854 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
0 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
105 371 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
542 205 |
1 |
Стипендии |
542 205 |
2 |
Студентски столове и общежития |
0 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
24 680 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.) | ||
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА | |
(в лв.) | ||
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
11 543 100 | |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
10 416 492 |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
801 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
12 172 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г. |
653 384 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
0 |
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
13 200 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
0 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
156 070 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
912 594 |
1 |
Стипендии |
677 594 |
2 |
Студентски столове и общежития |
235 000 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
57 944 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.) | ||
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА | |
(в лв.) | ||
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
15 182 100 | |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
13 985 439 |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
735 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
18 966 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г. |
0 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
0 |
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
45 465 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
0 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
165 858 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
979 037 |
1 |
Стипендии |
795 037 |
2 |
Студентски столове и общежития |
184 000 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
51 766 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Национална художествена академия - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.) | ||
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА | |
(в лв.) | ||
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
15 460 000 | |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
13 716 619 |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
1 020 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
13 431 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г. |
0 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
0 |
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
16 632 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
0 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
154 569 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
1 549 134 |
1 |
Стипендии |
1 434 134 |
2 |
Студентски столове и общежития |
115 000 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
39 678 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Университет по библиотекознание и информационни технологии - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.) | ||
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА | |
(в лв.) | ||
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
10 641 700 | |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
8 802 818 |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
1 682 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
4 636 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г. |
947 006 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
0 |
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
58 512 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
0 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
119 802 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
1 692 585 |
1 |
Стипендии |
1 652 585 |
2 |
Студентски столове и общежития |
40 000 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
26 495 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Висше училище по телекомуникации и пощи - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.) | ||
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА | |
(в лв.) | ||
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
6 645 500 | |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
5 411 242 |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
1 171 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
4 558 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г. |
0 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
0 |
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
73 260 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
0 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
81 942 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
1 130 070 |
1 |
Стипендии |
969 070 |
2 |
Студентски столове и общежития |
161 000 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
22 246 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Медицински университет - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.) | ||
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА | |
(в лв.) | ||
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
85 006 900 | |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
77 589 237 |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
5 786 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
13 388 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г. |
0 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
0 |
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
126 000 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
0 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
1 036 116 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
6 281 413 |
1 |
Стипендии |
5 016 413 |
2 |
Студентски столове и общежития |
1 265 000 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
100 134 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.) | ||
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА | |
(в лв.) | ||
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
55 259 300 | |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
48 961 723 |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
4 263 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
11 465 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г. |
0 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
0 |
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
68 800 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
18 657 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
755 799 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
5 479 684 |
1 |
Стипендии |
4 310 684 |
2 |
Студентски столове и общежития |
1 169 000 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
62 094 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Медицински университет - Пловдив (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.) | ||
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА | |
(в лв.) | ||
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
54 382 300 | |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
48 620 407 |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
3 796 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
12 782 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г. |
0 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
0 |
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
86 000 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
15 236 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
696 482 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
4 566 865 |
1 |
Стипендии |
3 109 865 |
2 |
Студентски столове и общежития |
1 457 000 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
498 546 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Медицински университет - Плевен (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.) | ||
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА | |
(в лв.) | ||
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
22 342 300 | |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
20 361 710 |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
1 963 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
10 344 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г. |
0 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
0 |
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
32 400 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
23 102 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
319 555 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
1 501 319 |
1 |
Стипендии |
1 145 319 |
2 |
Студентски столове и общежития |
356 000 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
159 716 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Тракийски университет - Стара Загора (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.) | ||
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА | |
(в лв.) | ||
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
53 308 200 | |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
48 557 358 |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
5 420 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
8 909 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г. |
0 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
0 |
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
270 831 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
0 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
634 463 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
3 882 311 |
1 |
Стипендии |
3 831 811 |
2 |
Студентски столове и общежития |
50 500 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
234 068 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.) | ||
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА | |
(в лв.) | ||
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
6 762 200 | |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
5 745 391 |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
865 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
5 022 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г. |
1 380 246 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
0 |
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
21 440 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
0 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
88 897 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
878 463 |
1 |
Стипендии |
729 463 |
2 |
Студентски столове и общежития |
149 000 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
49 449 |
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Висше строително училище "Любен Каравелов" - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.) | ||
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА | |
(в лв.) | ||
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV) |
3 261 200 | |
I. |
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6 |
2 673 518 |
1 |
Средно-приравнен брой учащи |
447 |
2 |
Средно-претеглен норматив (лв.) |
5 145 |
3 |
допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г. |
350 494 |
4 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО |
0 |
5 |
допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО |
23 400 |
6 |
допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО |
0 |
II. |
СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
36 427 |
III. |
СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
525 730 |
1 |
Стипендии |
360 730 |
2 |
Студентски столове и общежития |
165 000 |
IV. |
Средства за капиталови разходи |
25 525 |
Приложение № 3 към чл. 6
Показатели по смисъла на Закона за публичните финанси
|
Показатели |
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ |
Неданъчни приходи Помощи и дарения от страната Помощи и дарения от чужбина Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни и други програми (+) Разпределени към администратори от чужбина средства по международни програми и договори (-) |
II. РАЗХОДИ |
Текущи разходи Персонал Издръжка и други текущи разходи Платени данъци, такси и административни санкции Лихви Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина Капиталови разходи Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт Капиталови трансфери Прираст на държавния резерв (нето) Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи |
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО (+/-) |
Трансфери между бюджета на бюджетна организация и ЦБ (нето) Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето) - предоставени трансфери за ДВУ и БАН (-) - получени трансфери от ДВУ и БАН (+) Трансфери между ЦБ и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) - получени трансфери (+) - предоставени трансфери (-) Трансфери между бюджети (нето) - получени трансфери (+) - предоставени трансфери (-) - трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-) Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) - получени трансфери (+) - предоставени трансфери (-) Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето) - получени трансфери (+) - предоставени трансфери (-) |
Трансфери между бюджети на лица по чл. 13, ал. 4 от ЗПФ и бюджети на други бюджетни организации - получени трансфери (+) - предоставени трансфери (-) Временни безлихвени заеми (нето) |
ІV. ФИНАНСИРАНЕ (+/-) |
Заеми от чужбина - нето (+/-) Получени заеми (+) Погашения по заеми (-) Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни организации - нето (+/-) Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето) Предоставени кредити (нето) Предоставена възмездна финансова помощ (нето) Предоставени средства по възмездна финансова помощ (-) Възстановени суми по възмездна финансова помощ (+) Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държавен дълг (нето) Предоставени заеми към крайни бенефициенти по държавни инвестиционни заеми (нето) Предоставени заеми на крайни бенефициенти (-) Възстановени суми по предоставени заеми на крайни бенефициенти (+) Депозити и средства по сметки - нето (+/-) |
V. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2025 Г. |
VI. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ 2025 Г. |
Приложение № 4 към чл. 22, ал. 1
Разпределение на средствата за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода 1 ноември - 31 декември 2024 г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища
| |||
№ по ред |
ОБЩИНА |
ОБЛАСТ |
Средства за общината |
(в лв.) | |||
1 |
Столична |
София-град |
1 949 819 |
2 |
Пловдив |
Пловдив |
6 120 |
3 |
Варна |
Варна |
29 070 |
4 |
"Родопи" |
Пловдив |
1 020 |
5 |
Божурище |
София-област |
2 040 |
ОБЩО: |
1 988 069 |
Приложение № 5 към чл. 23, ал. 1
Разпределение на средствата за компенсиране на извършените от родителите разходи за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини, поради липса на места, за периода от 1 ноември до 31 декември 2024 г.
| |||
№ по ред |
ОБЩИНА |
ОБЛАСТ |
Средства за общината |
(в лв.) | |||
1 |
Столична |
София-град |
2 330 360 |
2 |
Пловдив |
Пловдив |
20 566 |
3 |
Варна |
Варна |
123 221 |
4 |
"Родопи" |
Пловдив |
1 020 |
ОБЩО: |
2 475 167 |
Приложение № 6 към чл. 24, ал. 1
Трансфери по бюджетите на общините за покриване на част от транспортните разходи, извършвани от общини по сключени договори за доставка на хляб и основни хранителни продукти в планински и малки селища с население до 500 жители (без курортите) за 2025 г.
|
||||||||
Код |
Община |
Планински и малки селища с население до 500 жители |
Брой селища |
Брой население в малки и планински селища |
Брой маршрути |
Обща дължина на маршрутите (км) при две зареждания в седмицата за 2025 г. |
Сума (лева) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
5101 |
БАНСКО |
Гостун, Обидим, Места, Кремен, Осеново |
5 |
621 |
1 |
13 936,0 |
13 936 |
|
5103 |
БЛАГОЕВГРАД |
м. Долно Демирево (Бистрица), м. Горно Демирево (Бистрица), м. Долно Брезово (Бистрица), м. Горно Брезово (Бистрица), м. Реката (Бистрица), м. Бреньово (Бистрица), м. Калаузка (Бистрица), м. Гьошевска (Бистрица), м. Юручка (Бистрица), м. Влаховци (Бистрица), м. Серезлийска (Бистрица), м. Милово (Бистрица), м. Пържово (Горно Хърсово), м. Шоповци (Горно Хърсово), м. Новоселци (Горно Хърсово), м. Панчовци (Горно Хърсово), м. Горни Двояци (Горно Хърсово), м. Пешовска (Делвино), Делвино, м. Мишовска (Марулево), м. Мановска (Марулево), м. Усойци (Марулево), м. Долномалци (Марулево), м. Кацарска (Марулево), м. Калинци (Марулево), м. Баталска (Марулево), м. Радевска (Марулево), Обел, м. Сукалинци (Габрово), м. Габерци (Габрово), Дебочица, м. Гергьовска (Дебочица), м. Домозетци (Дебочица), м. Таушанци (Падеш), м. Безинци (Падеш), м. Чуковци (Падеш) |
36 |
1 305 |
7 |
27 560,0 |
27 560 |
|
5104 |
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ |
Делчево, Добротино |
2 |
85 |
2 |
3 016,0 |
3 016 |
|
5106 |
КРЕСНА |
Стара Кресна, Ощава, Влахи |
3 |
88 |
2 |
6 344,0 |
6 344 |
|
5107 |
ПЕТРИЧ |
Баскалци, Боровичене, Вишлене, Долене, Долна Рибница, Драгуш, Дреново, Зойчене, Кладенци, Крънджилица, Кухуряхцево, Мендово, Право бърдо, Чурилово, Чуричени, Яково |
16 |
1 035 |
7 |
23 088,0 |
23 088 |
|
5109 |
САНДАНСКИ |
Малки Цалим, Голем Цалим, Бождово, Любовка, Горна Сущица, Сугарево, Долени, Рожен, Любовище, Кашина, Пиперица, Лехово, Бельово, Храсна, Ковачево, Черешница, Златолист, Кръстилци |
18 |
236 |
7 |
41 236,0 |
41 236 |
|
5110 |
САТОВЧА |
Долен, Крибул, Фъргово, Боголин, Жижево |
5 |
2 123 |
3 |
17 305,6 |
17 306 |
|
5111 |
СИМИТЛИ |
Ракитна, Мечкул, Сенокос, Сушица, Брестово, Сухострел, м. Горна Железница (Железница) , Тросково, Докатичево, Горно Осеново |
10 |
553 |
5 |
24 544,0 |
24 544 |
|
5112 |
СТРУМЯНИ |
Колибите, м. Глинджурци (Цапарево), Раздол, Горна Рибница, Вракуповица, Горна Крушица, Кърпелево, Палат, Игралище, Махалата, Седелец |
11 |
556 |
3 |
26 000,0 |
26 000 |
|
5202 |
БУРГАС |
Миролюбово, Брястовец, Твърдица, Димчево, Изворище, Извор, Драганово, Братово |
8 |
2 364 |
7 |
30 680,0 |
30 680 |
|
5204 |
КАРНОБАТ |
Железник, Деветинци, Козаре |
3 |
128 |
2 |
7 151,0 |
7 151 |
|
5205 |
МАЛКО ТЬРНОВО |
Близнак, Бръшлян, Бяла Вода, Визица, Евренозово, Заберново, Калово, Младежко, Сливарово, Стоилово |
10 |
223 |
2 |
44 928,0 |
44 928 |
|
5206 |
НЕСЕБЬР |
Емона, Приселци, Раковсково, Паницово, Козница |
5 |
148 |
2 |
11 024,0 |
11 024 |
|
5211 |
СРЕДЕЦ |
Светлина, Загорци, Орлинци, Суходол, Малина, Радойново, Зорница, Белила, Проход, Бистрец, Кубадин, Сливово, Пънчево, Факия, Момина църква, Долно Ябълково, Горно Ябълково, Варовник, Богданово, Голямо Буково, Кирово, Росеново, Граничар, Тракийци, Белеврен, Вълчаново, Синьо Камене, Гранитец |
28 |
2 224 |
6 |
56 555,2 |
56 555 |
|
5212 |
СУНГУРЛАРЕ |
Есен, Ведрово, Босилково, Завет |
4 |
682 |
2 |
4 784,0 |
4 784 |
|
5302 |
АКСАКОВО |
Радево, Водица, Новаково |
3 |
170 |
1 |
18 304,0 |
18 304 |
|
5307 |
ВЬЛЧИ ДОЛ |
Искър, Кракра |
2 |
72 |
2 |
2 600,0 |
2 600 |
|
5309 |
ДОЛНИ ЧИФЛИК |
Бърдарево, Булаир |
2 |
256 |
1 |
6 032,0 |
6 032 |
|
5310 |
ДЬЛГОПОЛ |
Сладка вода, Комунари, Красимир, Рояк |
4 |
536 |
3 |
8 112,0 |
8 112 |
|
5311 |
ПРОВАДИЯ |
Пертов дол, Староселец |
2 |
274 |
1 |
2 209,0 |
2 209 |
|
5312 |
СУВОРОВО |
Просечен |
1 |
15 |
1 |
915,2 |
915 |
|
5401 |
ВЕЛИКО ТЬРНОВО |
Бояновци, Войнежа, Въглевци, Габровци, Големаните, Горановци, Горен Еневец, Ивановци, Кладни Дял, Радковци, Райковци, Самсиите, Терзиите |
13 |
99 |
6 |
38 636,0 |
38 636 |
|
5403 |
ЕЛЕНА |
Багалевци, Бадевци, Баевци, Балуци, Беброво, Берковци, Блъсковци, Бойковци, Босевци, Буйновци, Велковци, Велювци, Веселина, Вълчовци, Вълчовци, Големани, Горни Танчевци, Граматици, Гърдевци, Дебели Рът, Добревци, Долни Марян, Донковци, Дрента, Дърлевци, Игнатовци, Илаков Рът, Каменари, Козя Река, Колари, Костел, Крумчевци, Лазарци, Марафелци, Мийковци, Николовци, Палици, Радовци, Раювци, Ребревци, Руховци, Светославци, Средни Колиби, Титевци, Тодювци, Тънки Рът, Търкашени, Харваловци, Чакали, Червенковци, Черни Дял, Шилковци, Яковци |
53 |
1 390 |
7 |
63 440,0 |
63 440 |
|
5404 |
ЗЛАТАРИЦА |
Дедина, Дълги Припек, Разсоха, Равново, Росно, Чешма |
6 |
225 |
3 |
11 440,0 |
11 440 |
|
5409 |
СТРАЖИЦА |
Железарци, Благоево, Владислав, Балканци, Николаево, Мирово, Ново Градище, Кавлак, Любенци, Теменуга, Водно |
11 |
1 103 |
5 |
20 384,0 |
20 384 |
|
5410 |
СУХИНДОЛ |
Красно Градище |
1 |
70 |
1 |
1 289,6 |
1 290 |
|
5501 |
БЕЛОГРАДЧИК |
Гранитово, Върба, Сливовник, Дъбравка, Граничак, Струин дол, Вещица, Ошане, м. Извос (Чифлик), Чифлик, Крачимир, Пролазница |
12 |
297 |
4 |
9 006,4 |
9 006 |
|
5502 |
БОЙНИЦА |
Шишенци, Градсковски Колиби, Периловец |
3 |
148 |
1 |
7 612,8 |
7 613 |
|
5504 |
ВИДИН |
Търняне, Синаговци, Цар Симеоново, Ботево, Динковица, Плакудер, Долни Бошняк, Жеглица, Ивановци, Гайтанци, Въртоп, Акациево, Рупци, Генерал Мариново, Пешаково, Дружба, Каленик, Слана бара, Бела Рада, Войница |
20 |
2 805 |
5 |
28 912,0 |
28 912 |
|
5507 |
КУЛА |
Чичил, Големаново, Полетковци, Коста Перчово, Тополовец, Цар Петрово, Извор Махала, Старопатица |
8 |
1 146 |
2 |
30 368,0 |
30 368 |
|
5610 |
РОМАН |
Средни рът |
1 |
5 |
1 |
19 656,0 |
19 656 |
|
5703 |
СЕВЛИЕВО |
м. Българи (Млечево), м. Баева Ливада (Млечево), м. Валевци (Стоките), м. Долно селище (Стоките), м. Горно селище (Стоките), м. Кладев рът (Купен), Купен, Кастел, м. Чуките (Батошево), м. Аанджи (Карамичевци), Карамичевци, м. Чолаците (Кръвеник), м. Доневци (Кръвеник), м. Шаварна (Кръвеник), м. Стар Кръвеник (Кръвеник), м. Троенци (Кръвеник), м. Табашка (Кръвеник), м. Долна махала (Кръвеник), м. Еловщица (Шумата), Душевски колиби (Шумата), Енев рът |
21 |
3 010 |
16 |
14 872,0 |
14 872 |
|
5704 |
ТРЯВНА |
Бангейци, Бахреци, Белица, Бижовци, Брежниците, Бърдени, Велчовци, Глутниците, Димиевци, Драгневци, Енчовци, Йововци, Кисийците, Креслювци, Малки Станчовци, Стръмци, Милевци, Мръзеци, Носеите, Престой, Радино, Радевци, Раевци, Ралевци, Руевци, Свирци, Станчов Хан, Фъревци, Чакалите, Черновръх |
30 |
266 |
3 |
23 920,0 |
23 920 |
|
5802 |
ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО |
Александър Стамболийски, Балканци, Бежаново, Василево, Великово, Горица, Дъбовик, Зограф, Конаре, Краище, Лозница, Преселенци, Равнец, Рогозина, Росен, Росица, Сираково, Средина, Сърнино, Узово, Чернооково |
21 |
2 701 |
13 |
42 036,8 |
42 037 |
|
5808 |
ШАБЛА |
Горичане, Пролез, Божаново, Твърдица |
4 |
103 |
2 |
7 092,8 |
7 093 |
|
5901 |
АРДИНО |
Сполука, Песнопой, Аврамово, Дойранци, Родопско, м. Долна махала (Ахрянско), м. Горна махала (Ахрянско), Ахрянско, Корумахала (Търносливка), Търносливка, м. Хаджимусалар (Дядовци), м. Касаплар (Дядовци), м. Данъджалар (Дядовци), м. Чаушлар (Дядовци), Дядовци, м.Джелилер (Правдолюб), м. Монгашлар (Правдолюб), м. Ъсламар (Правдолюб), Правдолюб, м. Аламехмедлер (Кроячево), Кроячево, м. Семерджилер (Ябълковец), м. Шерифоллар (Ябълковец), м. Хамитлер (Синчец), Синчец, Теменуга, Мак, м. Зимница (Гърбище), м. Буйновци (Гърбище), Бистроглед, Любино, Латинка, м. Мировец (Боровица), Дедино, м. Вражалци (Стар читак), м. Чучер (Стар читак), м. Любицево (Стар читак), Стар читак, Червена скала, Левци, Искра, м. Ослец (Млечино), Чернигово, Търна, м. Третак (Горно Прахово), м. Халилходжалар (Светулка), м. Велибашлар (Светулка), Стояново, Мусево, Паспал, Срънско, м. Зака (Бял извор), м. Сара (Бял извор), м. Чолаково (Бял извор), Седларци, Еньовче, Главник |
57 |
5 012 |
27 |
118 144,0 |
118 144 |
|
5904 |
КРУМОВГРАД |
Златолист, м. Чифлик (Голямо Каменяне), Калайджиево, Синигер, Тинтява, Стражец, Долни юруци, Благун, Аврен, Дъждовник, Гулия, Малко Каменяне, Каменка, Перуника, Чернооки, Багрилци, Доборско, Чал, Сбор, Падало, Кожухарци, Орешари, м. Скорец(Луличка), м. Дропла (Луличка), м. Бухал (Луличка), м. Врана (Луличка), м. Трайковци (Луличка), м. Павлина (Луличка), м. Мехурка (Луличка), м. Козино (Звънарка), м. Руй (Кандилка), м. Душино (Кандилка), Кандилка, Сърнак, м. Каменник (Скалак), Скалак, Къклица, м. Кандиларка (Лимец), Лимец, Ручей, м. Нивица (Храстово), Храстово, Овчари, Качулка, Бараци, м. Ягода (Ковил), Ковил, Хисар, Красино, Сладкодум, м. Кръневица (Лещарка), Тополка, м. Житница (Голяма чинка), м. Страка (Голяма чинка), м. Дражинци (Голяма чинка), Малка чинка, Рибино, м. Дорковица (Раличево), Раличево, Гривка, Зиморница |
61 |
9 582 |
7 |
57 335,2 |
57 335 |
|
5905 |
КЪРДЖАЛИ |
Багра, Бяла Поляна, Бялка, Воловарци, Гняздово, Голяма Бара, Гъсково, Долище, Дънгово, Зайчино, Звънче, Зимзелен, Каменарци, Кокошане, Крушка, Ненково, Панчево, Пъдарци, Рудина, Сватбаре, Сестринско, Стражевци, Черна Скала |
23 |
4 957 |
9 |
45 552,0 |
45 552 |
|
5906 |
МОМЧИЛГРАД |
Врело, Кос, Ауста, Плешинци, Чобанка, Биволяне, Татул, Постник, Гургулица, Момина сълза, Обичник, Друмче, Пиявец, Сенце, Кременец, Ралица, Седефче, Свобода, Летовник, Чомаково, Горско Дюлево |
21 |
4 025 |
7 |
32 302,4 |
32 302 |
|
5907 |
ЧЕРНООЧЕНЕ |
Женда, Безводно, Ночево, Каняк, Яворово, Черна нива, Бакалите, Йончово, Възел, Бърза река, Патица, Водач, Казъл махала (с. Даскалово), м. Сухино (Бели вир) |
14 |
2 913 |
11 |
42 224,0 |
42 224 |
|
6001 |
БОБОВ ДОЛ |
Бабинска река, Новоселяне, Мала Фуча, Голема Фуча, Паничарево, Мали Върбовник, Блато, Локвата |
8 |
316 |
2 |
10 863,0 |
10 863 |
|
6602 |
БОБОШЕВО |
Бадино, Висока Могила, Вуково, Доброво, Сопово, Скрино, Каменик |
7 |
211 |
5 |
12 064,0 |
12 064 |
|
6003 |
ДУПНИЦА |
Дяково, Кременик, Тополница, Делян, Блатино, Палатово, Баланово, Крайни дол, Грамаде |
9 |
1 075 |
3 |
13 520,0 |
13 520 |
|
6005 |
КЮСТЕНДИЛ |
Берсин, Блатец, Бобешино, Буново, Горановци, Горна Брестница, Горно Уйно, Гурбановци, Гърбино, Долна Гращица, Долно Село, Долно Уйно, Жеравино, Ивановци, Каменичка Скакавица, Катрище, Коприва, Кутугерци, Кършалево, Лелинци, Леска, Лисец, Ломница, Мазарачево, Ново Село, Полетинци, Полска Скакавица, Преколница, Радловци, Раненци, Ръсово, Савойски, Сажденик, Стенско, Търсино, Црешново, Цървена Ябълка, Церовица, Цървендол, Цървеняно |
40 |
1 217 |
13 |
75 088,0 |
75 088 |
|
6006 |
НЕВЕСТИНО |
мах. Ямен (Четирци), м. Ридарска (Долна Козница), Долна Козница, м. Долна махала (Долна Козница), Мърводол, м. Благоевска (Мърводол), Ваксево, Тишаново (Горно Тишаново), Църварица, м. Долна махала (Илия), м. Миленинска (Църварица), Илия, м. Ралинска (Илия), м. Миленци (Илия), м. Ноковци (Ветрен), м. Смиленска (Ветрен), Кадровица, м. Сухар (Рашка Гращица), Пелатиково, Длъхчево-Сабляр, Страдалово, Раково, Смоличано (Св. Ана) |
23 |
666 |
4 |
40 664,0 |
40 664 |
|
6007 |
РИЛА |
Падала |
1 |
18 |
1 |
4 160,0 |
4 160 |
|
6009 |
ТРЕКЛЯНО |
Брест, Бъзовица, Габрешевци, Горни Коритен, Горно Кобиле, м. Шумието (Добри Дол), Долни Коритен, Драгойчинци, Злогош, Киселица, Косово, Метохия, Сушица, м. Вишорци (Чешлянци), м. Есикарци (Чешлянци) |
15 |
169 |
2 |
15 912,0 |
15 912 |
|
6101 |
АПРИЛЦИ |
м. Черневото (Велчево) |
1 |
123 |
1 |
2 184,0 |
2 184 |
|
6103 |
ЛОВЕЧ |
Абланица, Българене, Дъбрава, Изворче, Лешница, Сливек, Стефаново |
7 |
429 |
3 |
7 072,0 |
7 072 |
|
6105 |
ТЕТЕВЕН |
м. Брязово (Рибарица), Малка желязна |
2 |
115 |
2 |
2 704,0 |
2 704 |
|
6106 |
ТРОЯН |
Патрешко, Горно Трапе, Терзийско, м. Долна Маргаритина (Белиш), м. Зеленика (Бели Осъм) |
5 |
547 |
4 |
11 960,0 |
11 960 |
|
6201 |
БЕРКОВИЦА |
Пърличево, Рашовица, Цветкова бара |
3 |
65 |
2 |
7 800,0 |
7 800 |
|
6207 |
ЛОМ |
Долно Линево, Станево, Орсоя, Сливата, Добри дол |
5 |
912 |
3 |
10 816,0 |
10 816 |
|
6210 |
ЧИПРОВЦИ |
Челюстница, Равна |
2 |
103 |
1 |
5 200,0 |
5 200 |
|
6310 |
СЕПТЕМРИ |
Славовица, Долно Вършило, м. Горно Вършило (Долно Вършило) |
3 |
356 |
2 |
12 688,0 |
12 688 |
|
6311 |
СТРЕЛЧА |
Дюлево |
1 |
138 |
1 |
1 872,0 |
1 872 |
|
6312 |
СЪРНИЦА |
м. Горелска махала (Медени поляни), м. Шаренци (Медени поляни) |
2 |
762 |
1 |
832,0 |
832 |
|
6401 |
БРЕЗНИК |
Арзан, Бабица, Банище, Брусник, Видрица, Гоз, Горна Секирна, Горни Романци, Гърло, Долни Романци, Душинци, Завала, Красава, Кривонос, Муртинци, Озърновци, Ръжавец, Станьовци, Ярославци |
19 |
246 |
3 |
17 784,0 |
17 784 |
|
6402 |
ЗЕМЕН |
Пещера, Враня стена, Калотинци, Дивля, Горна Глоговица, Одраница, Долна Врабча, Смиров дол, Габров дол, Беренде, Падине, м. Воинци (Мурено), м. Дубиче (Мурено), м. Кориица (Мурено), м. Шуляница (Мурено), Мурено, м. Падина (Горна Врабча), м. Воденична падина (Горна Врабча), м. Голу (Горна Врабча), Горна Врабча |
20 |
429 |
3 |
11 128,0 |
11 128 |
|
6403 |
КОВАЧЕВЦИ |
Слатино, Чепино, Косача, Светля, Ракиловци |
5 |
245 |
2 |
10 192,0 |
10 192 |
|
6405 |
РАДОМИР |
Борнарево, Николаево, Радибош, м. Петрово (Кошарите), Кошарите, Беланица, Углярци, Драгомирово |
8 |
198 |
3 |
12 896,0 |
12 896 |
|
6406 |
ТРЬН |
Ярловци, Главановци, Насалевци, Рани луг, Слишовци, Стрезимировци, Джинчовци, Реяновци, Бохова, Ломница, Глоговица, Туроковци, Бераинци, Забел, Зелениград, Лешниковци, Милославци, Вукан, Мрамор, Кожинци, Горочевци, Докьовци, Пенкьовци, Лева река, Ст. Извор, Костунринци, Еловица, Стойчовци, Горна Мелна, Долна Мелна, Дълга Лука, Велиново, Милкьовци, Ерул, Ездимирци, Врабча, Проданча, Бутроинци, Мракетинци, Парамун, Лялинци, Неделково |
42 |
940 |
6 |
65 416,0 |
65 416 |
|
6601 |
АСЕНОВГРАД |
Долнослав, Горнослав, Орешец, Добростан, Мостово, Врата, Сини връх, Бор, Три могили |
9 |
414 |
1 |
10 400,0 |
10 400 |
|
6602 |
БРЕЗОВО |
Свежен, Зелениково, Бабек, Чехларе |
4 |
547 |
3 |
27 664,0 |
27 664 |
|
6606 |
ЛЬКИ |
м. Крушево (Манастир), Манастир, Лъкавица, м. Надежда (Джурково), м. Гудевска (Джурково), Джурково, Здравец, Дряново, Белица, Борово, Югово |
11 |
762 |
5 |
22 880,0 |
22 880 |
|
6616 |
ХИСАРЯ |
Мътеница, Ново Железаре, Мало Крушево |
3 |
441 |
4 |
40 144,0 |
40 144 |
|
6617 |
КУКЛЕН |
Добралък, Яврово, Руен |
3 |
180 |
2 |
13 582,4 |
13 582 |
|
6802 |
БЯЛА |
Пет Кладенци |
1 |
32 |
1 |
2 080,0 |
2 080 |
|
6901 |
АЛФАТАР |
Цар Асен, Кутловица, Васил Левски |
3 |
167 |
3 |
8 112,0 |
8 112 |
|
6904 |
КАЙНАРДЖА |
Стрелково, Господиново, Каменци, Поп Русаново |
4 |
48 |
1 |
13 728,0 |
13 728 |
|
6905 |
СИЛИСТРА |
Българка, Главан, Сърпово, Ценович, Казимир |
5 |
128 |
5 |
19 884,8 |
19 885 |
|
7001 |
КОТЕЛ |
Боренци, Седларево |
2 |
137 |
2 |
12 064,0 |
12 064 |
|
7003 |
СЛИВЕН |
Въглен, Изгрев, Божевци, Средорек, Зайчари, Биково, Скобелево, Бозаджии, Ичера, Раково |
10 |
1 381 |
5 |
26 832,0 |
26 832 |
|
7101 |
БАНИТЕ |
Вишнево, Сливка, Дрянка, Траве, Кръстатица, Две тополи, Рибен дол, Вълчан дол, м. Кирково (Глогино), Глогино, Стърница, Босилково, Дебеляново |
13 |
1 264 |
7 |
58 656,0 |
58 656 |
|
7102 |
БОРИНО |
Чала, Ягодина, Буйново, Кожари |
4 |
1 122 |
2 |
7 696,0 |
7 696 |
|
7103 |
ДЕВИН |
Жребево, Стоманево, Чуруково, Брезе, Кестен, Осиково |
6 |
1 348 |
4 |
24 336,0 |
24 336 |
|
7105 |
ЗЛАТОГРАД |
Долен (м. Станкова, м. Дуганица), Пресока, м. Равно бърце, м. Юруковци, с. Цацаровци, с. Кушла |
7 |
231 |
4 |
14 976,0 |
14 976 |
|
7106 |
МАДАН |
Арпаджик, Борика, Вехтино, Високите, Вранинци, Върба, Въргов Дол, Габрина, Дирало, Долие, Касапско, Кориите, Крайна, Крушев Дол, Купен, Лещак, Ливаде, Миле, Митовска, Петров Дол, Печинска, Планинци, Равно Нивище, Рустан, Стайчин дол, Тънкото, Уручевци, Цирка, Шаренска |
29 |
1 505 |
6 |
29 536,0 |
29 536 |
|
7107 |
НЕДЕЛИНО |
Върли дол, Дуня, Крайна, Козарка, Върлина, Тънка бара, Еленка, Кундево, Оградна, Изгрев, Средец, Бурево, Гърнати, Диманово, Кочани |
15 |
2 491 |
6 |
26 520,0 |
26 520 |
|
7109 |
СМОЛЯН |
Чокманово, Кошница, Могилица, Арда, Гудевица, Речани, Соколовци, м. Гращата (Виево), Влахово, Подвис, Градът, Ровина, Гращица, Еленска, Писаница, Хасовица, Лъка, Исьовци, м. Орловица (Петково), м. Славейковци (Петково), м. Бука (Петково), Полковник Серафимово, Фатово, Габрица, Требище, Върбово, Кукувица, Бориково, Черешките, Черешовска река, Черешово, Киселчово, Кремене, Попрелка, Димово, Надарци, Буката, Билянска, Селище, Стикъл, Пещера |
41 |
2 892 |
23 |
91 312,0 |
91 312 |
|
7110 |
ЧЕПЕЛАРЕ |
Острица, Лилеково, Зорница, Студенец |
4 |
104 |
3 |
7 904,0 |
7 904 |
|
7304 |
ГОДЕЧ |
Лопушна, Смолча, Въръбница, Мургаш, Букоровци, Каленовци, Комщица, Бракьовци, Ропот, Връдловци, Станинци, Бърля, Туден, Губеш, Равна |
15 |
287 |
6 |
22 048,0 |
22 048 |
|
7307 |
ДРАГОМАН |
Драгоил, Ново Бърдо, Чепърлинци, Летница, Беренде, Чуковезер, Табан, Камбелевци, Чорул, Владиславци, Круша, Грълска падина, Горно село, Долна Невля, Вишан, Долно ново село, Цацаровци, Чеканец, Начево, Дреатин |
20 |
289 |
5 |
27 144,0 |
27 144 |
|
7311 |
ИХТИМАН |
Мечковци, Пановци, Селянин, Бальовци, м. Полиовци (Вакарел), м. Ездирастовци (Вакарел), м. Семковци (Вакарел), Поповци м. Грозьовци (Бузяковци), Бузяковци, Костадинкино |
11 |
47 |
2 |
23 712,0 |
23 712 |
|
7315 |
МИРКОВО |
Бенковски, Смолско, Каменица, м. Скумца (Каменица) |
4 |
354 |
1 |
6 344,0 |
6 344 |
|
7317 |
ПРАВЕЦ |
м. Печор (Видраре), м. Градище (Видраре), м. Станчовец (Видраре), м. Черни връх (Видраре), м. Венците (Калугерово), м. Стайковци (Калугерово), м. Трънето (Калугерово), м. Кардашица (Калугерово), м. Чекотин (Калугерово), Калугерово, м. Върбаците (Манаселска Река), м. Драгоица (Манаселска Река), м. Череша (Манаселска Река), Манаселска Река, м. Войновци (Осиковица), м. Дряна(Осиковица), м. Цековци(Осиковица), м. Вельовци(Осиковица), м. Робовица(Осиковица), м. Ямата(Осиковица), м.Господарите(Осиковица), м. Габрика(Осиковица), м. Баре(Осиковица), м. Недковци(Осиковица), м. Владовци(Осиковица), м. Белчовци(Осиковица), м. Марковци(Осиковица), м. Кратунска(Осиковица), м. Джамбазете (Осиковица),м. Балинска(Осиковица), м.Венеца (Своде), м. Преход(Своде), м. Бакова Могила(Своде), м. Габриците(Своде), м. Бурньовица(Своде), м. Курман(Своде), Своде |
37 |
1 155 |
5 |
39 884,0 |
39 884 |
|
7318 |
САМОКОВ |
Клисура, Рельово, Алино, Поповяне, Ковачевци, Ярлово, Продановци, Горни Окол, Долни Окол, Злокучане, Шипочане, Ново село, Гуцал |
13 |
2 643 |
6 |
22 672,0 |
22 672 |
|
7319 |
СВОГЕ |
Брезе, Губислав, Добравица, Добърчин, Редина, Лесков дол, Завидовци, Буковец, Заноге, Огоя, Ябланица, Церецел |
12 |
607 |
12 |
28 912,0 |
28 912 |
|
7320 |
СЛИВНИИЦА |
Братушково, Гълъбовци, м. Бахалин (Извор), Извор, Пищане, Повалиръж, м. Пометковци (Драготинци) |
7 |
179 |
3 |
12 272,0 |
12 272 |
|
7401 |
БРАТЯ ДАСКАЛОВИ |
Долно ново село, Малък дол, Славянин |
3 |
112 |
2 |
17 264,0 |
17 264 |
|
7402 |
ГУРКОВО |
Лява река |
1 |
24 |
1 |
4 784,0 |
4 784 |
|
7405 |
МЬГЛИЖ |
Яворовец, Борущица, Държавен, Селце |
4 |
35 |
2 |
11 336,0 |
11 336 |
|
7410 |
СТАРА ЗАГОРА |
Ново село, Пъстрово, Воденичарово, Руманя |
4 |
189 |
3 |
19 344,0 |
19 344 |
|
7501 |
АНТОНОВО |
Антоново (кв. Еревиш, кв. Божица), Банковец, Богомолско, Букак, Великовци, Вельово, Глашатай, Горна Златица, Девино, Длъжка поляна, Долна Златица, Добротица, Дъбравица, Изворово, Капище, Китино, Коноп, Крушолак, Кьосевци, Любичево, Малка Черковна, Малоградец, Мечово, Милино, Моравица, Моравка, Орач, Пиринец, Поройно, Присойна, Пчелно, Разделци, Равно Село, Свирчово, Свободица, Стара Речка, Старчище, Стойново, Таймище, Халваджийско, Чеканци, Черна Вода, Черни бряг, Шишковица, Язовец, Яребично, Ястребино |
48 |
3 805 |
15 |
56 680,0 |
56 680 |
|
7502 |
ОМУРТАГ |
Великденче, Горско село |
2 |
684 |
1 |
7 072,0 |
7 072 |
|
7504 |
ПОПОВО |
Берковски, Долец, Баба Тонка, Иванча, Горица, Манастирца, Бракница |
7 |
388 |
4 |
9 360,0 |
9 360 |
|
7505 |
ТЬРГОВИЩЕ |
Горна Кабда, Кошничари, Мировец, Цветница |
4 |
379 |
4 |
16 244,8 |
16 245 |
|
7601 |
ДИМИТРОВГРАД |
Злато поле, Райново |
2 |
455 |
1 |
3 515,2 |
3 515 |
|
7602 |
ИВАЙЛОВГРАД |
Горноселци, Долноселци,Черни рид, Нова ливада, Пъстрок, Ленско, Бял Градец, Казак, Ботурче, Брусино, Планинец, Соколенци, Глумово,Чучулига,Черничино, Попско, Розино, Орешино, Одринци, Сив кладенец, Меден бук, Хухла, Ламбух, Камилски дол |
24 |
1 310 |
4 |
41 797,6 |
41 798 |
|
7604 |
МАДЖАРОВО |
Горни главанак, Долни главанак, Селска поляна, Златоустово, Тополово, Ръженово, Долно Съдиево |
7 |
2 113 |
3 |
11 232,0 |
11 232 |
|
7606 |
СВИЛЕНГРАД |
Костур, Лисово, Равна гора, Дервишка могила, Варник, Пашово |
6 |
75 |
1 |
15 080,0 |
15 080 |
|
7607 |
СИНЕОНОВГРАД |
Константиново, Свирково, Троян, Дряново, Тянево, Калугерово, Пясъчево, Навъсен |
8 |
1 759 |
4 |
9 484,8 |
9 485 |
|
7609 |
ТОПОЛОВГАДД |
Планиново, Владимирово, Филипово, Присадец, Каменна река, Светлина, Чукарово, Доброселец, Сакарци, Хлябово, Българска поляна, Капитан Петко войвода, Мрамор, Срем, Синапово, Княжево |
16 |
2 367 |
8 |
43 888,0 |
43 888 |
|
7701 |
ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ |
Суха река |
1 |
108 |
1 |
3 744,0 |
3 744 |
|
7706 |
НИКОЛА КОЗЛЕВО |
Красен дол |
1 |
139 |
1 |
4 492,8 |
4 493 |
|
7801 |
БОЛЯРОВО |
Мамарчево, Малко Шарково, Воден, Крайново, Странджа, Ружица, Вълчи извор, Горска Поляна, Ситово, Иглика, Шарково, Попово, Дъбово, Камен Връх, Деница, Оман, Златиница, Голямо Крушево |
18 |
1 868 |
8 |
45 676,8 |
45 677 |
|
7803 |
СТРАЛДЖА |
Леярово |
1 |
26 |
1 |
10 400,0 |
10 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩО: |
|
1 236 |
99 422 |
455 |
2 316 054,2 |
2 316 055 |
Приложение № 7 към чл. 25, ал. 1
Допълнителна целева субсидия за капиталови разходи по чл. 57, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.
| |||||||
Общини |
Незаявени от общините средства от целева субсидия за капиталови разходи през 2024 г. |
Средства по чл. 56, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. |
Общо допълнителна целева субсидия за капиталови разходи по чл. 57, ал. 1 от ЗДБРБ за 2025 г. | ||||
1 |
2 |
3 (к.1+к.2) | |||||
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД |
|||||||
Банско |
0 |
1 090 |
1 090 | ||||
Белица |
0 |
297 |
297 | ||||
Благоевград |
0 |
44 |
44 | ||||
Гоце Делчев |
0 |
0 |
0 | ||||
Гърмен |
419 |
0 |
419 | ||||
Кресна |
0 |
330 |
330 | ||||
Петрич |
0 |
0 |
0 | ||||
Разлог |
0 |
3 704 |
3 704 | ||||
Сандански |
0 |
289 502 |
289 502 | ||||
Сатовча |
0 |
68 265 |
68 265 | ||||
Симитли |
0 |
0 |
0 | ||||
Струмяни |
109 000 |
163 978 |
272 978 | ||||
Хаджидимово |
0 |
4 158 |
4 158 | ||||
Якоруда |
0 |
0 |
0 | ||||
ОБЛАСТ БУРГАС |
|||||||
Айтос |
0 |
1 |
1 | ||||
Бургас |
0 |
6 984 |
6 984 | ||||
Камено |
136 |
600 |
736 | ||||
Карнобат |
0 |
0 |
0 | ||||
Малко Търново |
0 |
0 |
0 | ||||
Несебър |
0 |
0 |
0 | ||||
Поморие |
185 |
1 |
186 | ||||
Приморско |
0 |
160 431 |
160 431 | ||||
Руен |
0 |
247 707 |
247 707 | ||||
Созопол |
242 |
6 365 |
6 607 | ||||
Средец |
0 |
0 |
0 | ||||
Сунгурларе |
0 |
308 665 |
308 665 | ||||
Царево |
0 |
0 |
0 | ||||
ОБЛАСТ ВАРНА |
|||||||
Аврен |
0 |
0 |
0 | ||||
Аксаково |
0 |
2 |
2 | ||||
Белослав |
0 |
62 |
62 | ||||
Бяла |
2 767 |
0 |
2 767 | ||||
Варна |
0 |
60 414 |
60 414 | ||||
Ветрино |
4 |
19 865 |
19 869 | ||||
Вълчи Дол |
328 |
36 836 |
37 164 | ||||
Девня |
0 |
0 |
0 | ||||
Долни Чифлик |
0 |
0 |
0 | ||||
Дългопол |
104 |
0 |
104 | ||||
Провадия |
0 |
12 549 |
12 549 | ||||
Суворово |
0 |
27 087 |
27 087 | ||||
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО |
|||||||
Велико Търново |
0 |
319 594 |
319 594 | ||||
Горна Оряховица |
129 |
47 165 |
47 294 | ||||
Елена |
58 708 |
297 030 |
355 738 | ||||
Златарица |
44 |
10 780 |
10 824 | ||||
Лясковец |
8 |
784 |
792 | ||||
Павликени |
0 |
27 242 |
27 242 | ||||
Полски Тръмбеш |
0 |
4 |
4 | ||||
Свищов |
0 |
14 467 |
14 467 | ||||
Стражица |
1 |
291 160 |
291 161 | ||||
Сухиндол |
0 |
18 729 |
18 729 | ||||
ОБЛАСТ ВИДИН |
|||||||
Белоградчик |
5 |
0 |
5 | ||||
Бойница |
21 |
1 |
22 | ||||
Брегово |
0 |
0 |
0 | ||||
Видин |
6 927 |
12 |
6 939 | ||||
Грамада |
0 |
50 |
50 | ||||
Димово |
1 429 |
48 |
1 477 | ||||
Кула |
43 773 |
1 193 |
44 966 | ||||
Макреш |
0 |
2 |
2 | ||||
Ново Село |
0 |
0 |
0 | ||||
Ружинци |
0 |
54 |
54 | ||||
Чупрене |
3 664 |
725 |
4 389 | ||||
ОБЛАСТ ВРАЦА |
|||||||
Борован |
0 |
0 |
0 | ||||
Бяла Слатина |
0 |
0 |
0 | ||||
Враца |
127 592 |
83 316 |
210 908 | ||||
Козлодуй |
1 080 |
295 400 |
296 480 | ||||
Криводол |
0 |
1 031 800 |
1 031 800 | ||||
Мездра |
0 |
570 149 |
570 149 | ||||
Мизия |
0 |
1 |
1 | ||||
Оряхово |
0 |
119 |
119 | ||||
Роман |
2 660 |
48 513 |
51 173 | ||||
Хайредин |
258 |
2 960 |
3 218 | ||||
ОБЛАСТ ГАБРОВО |
|||||||
Габрово |
0 |
10 949 |
10 949 | ||||
Дряново |
0 |
48 588 |
48 588 | ||||
Севлиево |
0 |
103 954 |
103 954 | ||||
Трявна |
0 |
127 736 |
127 736 | ||||
ОБЛАСТ ДОБРИЧ |
|||||||
Балчик |
0 |
0 |
0 | ||||
Генерал Тошево |
0 |
34 364 |
34 364 | ||||
Добрич |
0 |
1 |
1 | ||||
Добричка |
0 |
506 820 |
506 820 | ||||
Каварна |
624 036 |
95 553 |
719 589 | ||||
Крушари |
0 |
20 923 |
20 923 | ||||
Тервел |
0 |
1 |
1 | ||||
Шабла |
0 |
2 600 |
2 600 | ||||
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ |
|||||||
Ардино |
0 |
0 |
0 | ||||
Джебел |
0 |
265 957 |
265 957 | ||||
Кирково |
0 |
2 659 |
2 659 | ||||
Крумовград |
0 |
530 084 |
530 084 | ||||
Кърджали |
0 |
0 |
0 | ||||
Момчилград |
0 |
1 200 |
1 200 | ||||
Черноочене |
0 |
8 773 |
8 773 | ||||
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ |
|||||||
Бобовдол |
32 518 |
0 |
32 518 | ||||
Бобошево |
44 |
590 000 |
590 044 | ||||
Дупница |
729 |
1 |
730 | ||||
Кочериново |
0 |
0 |
0 | ||||
Кюстендил |
0 |
2 279 |
2 279 | ||||
Невестино |
0 |
602 794 |
602 794 | ||||
Рила |
0 |
0 |
0 | ||||
Сапарева Баня |
4 |
0 |
4 | ||||
Трекляно |
372 650 |
0 |
372 650 | ||||
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ |
|||||||
Априлци |
800 |
437 239 |
438 039 | ||||
Летница |
713 |
2 002 |
2 715 | ||||
Ловеч |
5 454 |
2 283 |
7 737 | ||||
Луковит |
0 |
0 |
0 | ||||
Тетевен |
2 |
163 547 |
163 549 | ||||
Троян |
6 780 |
3 103 |
9 883 | ||||
Угърчин |
0 |
499 |
499 | ||||
Ябланица |
0 |
4 920 |
4 920 | ||||
ОБЛАСТ МОНТАНА |
|||||||
Берковица |
115 113 |
41 832 |
156 945 | ||||
Бойчиновци |
0 |
0 |
0 | ||||
Брусарци |
0 |
10 |
10 | ||||
Вълчедръм |
0 |
11 520 |
11 520 | ||||
Вършец |
0 |
2 |
2 | ||||
Георги Дамяново |
0 |
70 396 |
70 396 | ||||
Лом |
0 |
182 288 |
182 288 | ||||
Медковец |
0 |
0 |
0 | ||||
Монтана |
0 |
0 |
0 | ||||
Чипровци |
0 |
0 |
0 | ||||
Якимово |
0 |
0 |
0 | ||||
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК |
|||||||
Батак |
0 |
248 783 |
248 783 | ||||
Белово |
0 |
26 235 |
26 235 | ||||
Брацигово |
0 |
168 140 |
168 140 | ||||
Велинград |
0 |
55 372 |
55 372 | ||||
Лесичово |
11 |
2 |
13 | ||||
Пазарджик |
48 |
11 044 |
11 092 | ||||
Панагюрище |
0 |
0 |
0 | ||||
Пещера |
0 |
0 |
0 | ||||
Ракитово |
0 |
25 000 |
25 000 | ||||
Септември |
0 |
0 |
0 | ||||
Стрелча |
0 |
7 423 |
7 423 | ||||
Сърница |
0 |
0 |
0 | ||||
ОБЛАСТ ПЕРНИК |
|||||||
Брезник |
8 |
7 |
15 | ||||
Земен |
0 |
1 109 |
1 109 | ||||
Ковачевци |
0 |
2 910 |
2 910 | ||||
Перник |
13 |
2 205 |
2 218 | ||||
Радомир |
0 |
5 759 |
5 759 | ||||
Трън |
0 |
296 524 |
296 524 | ||||
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН |
|||||||
Белене |
58 629 |
41 161 |
99 790 | ||||
Гулянци |
0 |
160 759 |
160 759 | ||||
Долна Митрополия |
0 |
97 303 |
97 303 | ||||
Долни Дъбник |
0 |
0 |
0 | ||||
Искър |
0 |
68 884 |
68 884 | ||||
Левски |
280 |
251 191 |
251 471 | ||||
Никопол |
61 |
3 601 |
3 662 | ||||
Плевен |
46 556 |
976 791 |
1 023 347 | ||||
Пордим |
0 |
2 |
2 | ||||
Червен Бряг |
0 |
859 |
859 | ||||
Кнежа |
0 |
0 |
0 | ||||
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ |
|||||||
Асеновград |
0 |
1 551 217 |
1 551 217 | ||||
Брезово |
13 460 |
106 823 |
120 283 | ||||
Калояново |
0 |
588 741 |
588 741 | ||||
Карлово |
0 |
68 555 |
68 555 | ||||
Кричим |
0 |
0 |
0 | ||||
Лъки |
0 |
0 |
0 | ||||
Марица |
0 |
74 810 |
74 810 | ||||
Перущица |
63 |
59 927 |
59 990 | ||||
Пловдив |
0 |
638 925 |
638 925 | ||||
Първомай |
0 |
269 |
269 | ||||
Раковски |
0 |
7 |
7 | ||||
Родопи |
0 |
167 868 |
167 868 | ||||
Садово |
14 |
2 699 |
2 713 | ||||
Стамболийски |
0 |
0 |
0 | ||||
Съединение |
282 |
1 414 |
1 696 | ||||
Хисаря |
0 |
0 |
0 | ||||
Куклен |
162 |
84 956 |
85 118 | ||||
Сопот |
0 |
0 |
0 | ||||
ОБЛАСТ РАЗГРАД |
|||||||
Завет |
777 |
54 |
831 | ||||
Исперих |
0 |
98 |
98 | ||||
Кубрат |
30 791 |
144 042 |
174 833 | ||||
Лозница |
291 089 |
1 |
291 090 | ||||
Разград |
0 |
306 744 |
306 744 | ||||
Самуил |
616 489 |
59 638 |
676 127 | ||||
Цар Калоян |
0 |
1 |
1 | ||||
ОБЛАСТ РУСЕ |
|||||||
Борово |
0 |
0 |
0 | ||||
Бяла |
4 |
885 |
889 | ||||
Вятово |
0 |
4 |
4 | ||||
Две Могили |
0 |
128 208 |
128 208 | ||||
Иваново |
138 |
161 |
299 | ||||
Русе |
43 228 |
197 324 |
240 552 | ||||
Сливо Поле |
0 |
0 |
0 | ||||
Ценово |
4 892 |
0 |
4 892 | ||||
ОБЛАСТ СИЛИСТРА |
|||||||
Алфатар |
0 |
3 |
3 | ||||
Главиница |
0 |
1 |
1 | ||||
Дулово |
243 103 |
2 385 |
245 488 | ||||
Кайнарджа |
20 000 |
0 |
20 000 | ||||
Силистра |
0 |
33 600 |
33 600 | ||||
Ситово |
9 256 |
0 |
9 256 | ||||
Тутракан |
0 |
280 115 |
280 115 | ||||
ОБЛАСТ СЛИВЕН |
|||||||
Котел |
30 |
112 115 |
112 145 | ||||
Нова Загора |
0 |
195 011 |
195 011 | ||||
Сливен |
451 |
7 |
458 | ||||
Твърдица |
0 |
12 717 |
12 717 | ||||
ОБЛАСТ СМОЛЯН |
|||||||
Баните |
0 |
114 093 |
114 093 | ||||
Борино |
0 |
111 |
111 | ||||
Девин |
0 |
480 468 |
480 468 | ||||
Доспат |
0 |
4 047 |
4 047 | ||||
Златоград |
0 |
826 562 |
826 562 | ||||
Мадан |
0 |
19 413 |
19 413 | ||||
Неделино |
0 |
0 |
0 | ||||
Рудозем |
0 |
11 857 |
11 857 | ||||
Смолян |
0 |
122 968 |
122 968 | ||||
Чепеларе |
0 |
0 |
0 | ||||
СТОЛИЧНА ОБЩИНА |
0 |
0 |
0 | ||||
ОБЛАСТ СОФИЙСКА |
|||||||
Антон |
142 |
3 500 |
3 642 | ||||
Божурище |
0 |
466 793 |
466 793 | ||||
Ботевград |
0 |
49 |
49 | ||||
Годеч |
0 |
1 |
1 | ||||
Горна Малина |
4 538 |
0 |
4 538 | ||||
Долна баня |
0 |
0 |
0 | ||||
Драгоман |
2 214 |
10 135 |
12 349 | ||||
Елин Пелин |
0 |
61 287 |
61 287 | ||||
Етрополе |
1 322 |
6 201 |
7 523 | ||||
Златица |
0 |
0 |
0 | ||||
Ихтиман |
0 |
3 992 |
3 992 | ||||
Копривщица |
207 205 |
0 |
207 205 | ||||
Костенец |
0 |
0 |
0 | ||||
Костинброд |
0 |
5 625 |
5 625 | ||||
Мирково |
0 |
0 |
0 | ||||
Пирдоп |
0 |
0 |
0 | ||||
Правец |
0 |
1 373 174 |
1 373 174 | ||||
Самоков |
54 |
1 |
55 | ||||
Своге |
2 500 |
54 600 |
57 100 | ||||
Сливница |
1 578 |
254 |
1 832 | ||||
Чавдар |
0 |
0 |
0 | ||||
Челопеч |
0 |
0 |
0 | ||||
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА |
|||||||
Братя Даскалови |
5 575 |
40 283 |
45 858 | ||||
Гурково |
1 |
24 |
25 | ||||
Гълъбово |
14 |
1 |
15 | ||||
Казанлък |
0 |
5 973 |
5 973 | ||||
Мъглиж |
0 |
20 |
20 | ||||
Николаево |
0 |
1 |
1 | ||||
Опан |
0 |
160 371 |
160 371 | ||||
Павел Баня |
0 |
0 |
0 | ||||
Раднево |
0 |
6 301 |
6 301 | ||||
Стара Загора |
0 |
229 155 |
229 155 | ||||
Чирпан |
0 |
0 |
0 | ||||
ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ |
|||||||
Антоново |
20 |
349 630 |
349 650 | ||||
Омуртаг |
63 641 |
1 600 575 |
1 664 216 | ||||
Опака |
4 311 |
4 |
4 315 | ||||
Попово |
0 |
4 |
4 | ||||
Търговище |
0 |
2 |
2 | ||||
ОБЛАСТ ХАСКОВО |
|||||||
Димитровград |
0 |
1 618 173 |
1 618 173 | ||||
Ивайловград |
0 |
7 409 |
7 409 | ||||
Любимец |
0 |
0 |
0 | ||||
Маджарово |
0 |
0 |
0 | ||||
Минерални Бани |
0 |
44 301 |
44 301 | ||||
Свиленград |
0 |
7 152 |
7 152 | ||||
Симеоновград |
0 |
31 |
31 | ||||
Стамболово |
0 |
560 360 |
560 360 | ||||
Тополовград |
0 |
7 000 |
7 000 | ||||
Харманли |
143 704 |
1 279 613 |
1 423 317 | ||||
Хасково |
0 |
470 440 |
470 440 | ||||
ОБЛАСТ ШУМЕН |
|||||||
Велики Преслав |
0 |
373 718 |
373 718 | ||||
Венец |
0 |
370 414 |
370 414 | ||||
Върбица |
0 |
1 089 380 |
1 089 380 | ||||
Каолиново |
485 269 |
4 601 |
489 870 | ||||
Каспичан |
0 |
8 |
8 | ||||
Никола Козлево |
203 000 |
3 682 |
206 682 | ||||
Нови Пазар |
0 |
0 |
0 | ||||
Смядово |
0 |
0 |
0 | ||||
Хитрино |
0 |
14 193 |
14 193 | ||||
Шумен |
0 |
660 |
660 | ||||
ОБЛАСТ ЯМБОЛ |
|||||||
Болярово |
0 |
19 |
19 | ||||
Елхово |
0 |
151 130 |
151 130 | ||||
Стралджа |
240 |
1 473 244 |
1 473 484 | ||||
Тунджа |
0 |
941 032 |
941 032 | ||||
Ямбол |
3 |
0 |
3 | ||||
Всичко |
4 023 493 |
29 999 536 |
34 023 029 |
Приложение № 8 към чл. 59, ал. 3, т. 1
Област .............................................. Община .............................................. С П Р А В К А по чл. 58 от ЗДБРБ за 2025 г. за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи в трансфер за други целеви разходи
Забележки : 1. В колона 3 (след ред общо), се посочва процентът на предложените за трансформация средства от общия размер на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 53, т. 1 и чл. 57, ал. 1 от ЗДБРБ за 2025 г. 2. В к. 4 се попълва натурален показател площ в кв. м за улица 3. В к. 5 се попълва натурален показател разгърната площ в кв. м за сграда, в частта на която ще се извършва ремонт 4. В к. 6 се попълва натурален показател за общински път в км, като на ред общо се посочва общата дължина, върху която ще се извършва ремонт 5. В к. 7 се попълва натурален показател за реки, като на ред общо се посочва общата дължина в метри на участъците от реки, за които е предвидено почистване на речно легло
|