Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 33 от 17.IV

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28 ОТ 16 АПРИЛ 2025 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2025 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28 ОТ 16 АПРИЛ 2025 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2025 Г.

В сила от 01.01.2025 г.

Обн. ДВ. бр.33 от 17 Април 2025г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. Утвърждава показателите по отделните бюджетни програми по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, в рамките на утвърдените им със Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. разходи по области на политики/функционални области и бюджетни програми съгласно приложение № 1.

Чл. 2. (1) Министърът на земеделието и храните по предложение на първостепенния разпоредител с бюджет на Държавен фонд "Земеделие" съгласувано с министъра на финансите в 14-дневен срок от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" представя за утвърждаване от Министерския съвет годишни разчети за 2025 г. по сметката за средства от Европейския съюз на Държавен фонд "Земеделие".

(2) Министърът на финансите в 14-дневен срок от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" представя за утвърждаване от Министерския съвет годишни разчети за 2025 г. по сметката за средства от Европейския съюз на Националния фонд.

Чл. 3. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет в 14-дневен срок от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" утвърждават годишни разчети за 2025 г. на другите сметки за средства от Европейския съюз и средства по други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз, и ги представят на министъра на финансите.

(2) Първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1 при необходимост актуализират годишните разчети за 2025 г. на другите сметки за средства от Европейския съюз и средства по други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз, и ги представят на министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на външните работи в 14-дневен срок от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" разпределя средствата, утвърдени с чл. 10, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г., на средства за официална помощ за развитие и на средства за хуманитарна помощ.

Чл. 5. Утвърждава предназначението на трансферите по чл. 16, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. от бюджета на Министерството на образованието и науката за Българската академия на науките и за държавните висши училища съгласно приложение № 2.

Чл. 6. (1) При предложения за извършване на промените по реда на чл. 108 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г., чл. 109 и 110 от Закона за публичните финанси първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, задължително включват в доклада на вносителя към проекта на акт на Министерския съвет или съответно в мотивите към предложенията до министъра на финансите информация за ефекта от предлаганите промени върху целевите стойности на показателите за изпълнение.

(2) В представяната в Министерството на финансите информация за извършените промени по реда на чл. 112, ал. 2 и 3 от Закона за публичните финанси първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, задължително включват и информация за ефекта от промените върху целевите стойности на показателите за изпълнение.

(3) Промени по реда на чл. 110 от Закона за публичните финанси се извършват на ниво показатели, утвърдени в приложение № 3, както и по показателите по отделните бюджетни програми, в т.ч. по ведомствени и администрирани разходи, по бюджетите, утвърдени в приложение № 1.

(4) Информация за извършените промени по реда на чл. 108 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г., чл. 109, чл. 112 - 115 и чл. 117 от Закона за публичните финанси се представя в Министерството на финансите от съответния първостепенен разпоредител с бюджет на ниво показатели, утвърдени в приложение № 3, а за тези, които прилагат програмен формат на бюджет - и по показателите по отделните бюджетни програми по бюджетите, утвърдени в приложение № 1.

Чл. 7. Определя базов норматив за издръжка на обучението на един учащ се в държавните висши училища в размер на 823 лв.

Чл. 8. (1) Определя средствата от държавния бюджет за студентски столове и студентски общежития, както следва:

1. за един храноден в студентските столове - до 8,00 лв.;

2. за един леглоден в студентските общежития - до 2,30 лв.

(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват от бюджета на Министерството на образованието и науката като субсидия за "Студентски столове и общежития" ЕАД - София, и от бюджетите на държавните висши училища.

(3) При извънредни обстоятелства, при които присъственият учебен процес във висшите училища е временно преустановен, за периода на преустановяването му за издръжката на студентските столове може да се използва до 50 на сто от норматива по ал. 1, т. 1, изчислен върху средномесечния брой хранодни, реализиран за предходните 12 месеца, съгласно данните, предоставени от висшите училища и "Студентски столове и общежития" ЕАД, в програмния продукт по чл. 30а, ал. 1 от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове, приета с Постановление № 235 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 86 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2009 г., бр. 62 от 2013 г., бр. 68 от 2016 г., бр. 19 от 2021 г. и бр. 24 от 2022 г.).

(4) Министърът на образованието и науката може да извършва промени по и между субсидиите по ал. 2 по реда на чл. 112, ал. 3 от Закона за публичните финанси в рамките на одобрените за тази цел средства по бюджетите на държавните висши училища и по бюджета на Министерството на образованието и науката.

(5) Неусвоените средства по ал. 1 за студентски общежития и столове могат да се използват за ремонт на студентските общежития и столове.

(6) Министърът на образованието и науката предоставя средствата по ал. 1 при спазване правото на Европейския съюз и българското законодателство в областта на държавните помощи.

Чл. 9. Неусвоените към 31 декември 2025 г. средства за субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия по чл. 25, ал. 1, раздел ІІ, т. 1.2.1.1 и 1.2.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. и средства за капиталови трансфери за нефинансови предприятия по чл. 25, ал. 1, раздел ІІ, т. 2.2.1, 2.2.2 и 2.2.3 от същия закон за разплащане на фактически изпълнени към същата дата видове и количества работи и дейности и други разходи, предвидени в годишния план за капиталовите трансфери, се възстановяват до 31 януари 2026 г. по сметката, от която са получени.

Чл. 10. При определяне на окончателния размер на необходимите средства за покриване на нетните разходи от извършване на възложени от държавата икономически дейности и услуги, за които се предоставят субсидии и/или компенсации, се отчитат и всички други публични средства, предоставени за тези дейности и услуги, включително от държавния бюджет и от Европейските фондове при споделено управление.

Чл. 11. (1) Утвърденият общ лимит на разход в размер до 14 350,6 хил. лв. по държавните инвестиционни заеми и държавните инвестиционни заеми с краен бенефициент - търговско дружество, се разпределя по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, както следва:

1. Министерството на регионалното развитие и благоустройството - общо разходи - 11 433,4 хил. лв.;

2. Министерството на транспорта и съобщенията - общо разходи - 2 413,9 хил. лв.;

3. Министерството на труда и социалната политика - общо разходи - 133,7 хил. лв.;

4. Министерството на финансите - общо разходи - 122,0 хил. лв.;

5. Министерството на околната среда и водите - общо разходи - 117,2 хил. лв.;

6. Министерството на икономиката и индустрията - общо разходи - 97,7 хил. лв.;

7. Министерството на земеделието и храните - общо разходи - 32,7 хил. лв.

(2) Първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1 извършват съответните промени по бюджетите си за 2025 г., в т.ч. по области на политики и бюджетни програми, на базата на отчетените приходи, разходи и операции в частта на финансирането и уведомяват министъра на финансите. В случаите, когато за плащания по обслужването на заемите и за други разходи по държавните инвестиционни заеми не са утвърдени съответните администрирани разходни параграфи по бюджетните програми в приложение № 1, се създават администрирани разходни параграфи, в които първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1 посочват съответните суми на отчетените разходи по държавните инвестиционни заеми.

(3) Със сумите на начислените разходи по проектите, финансирани с държавните инвестиционни заеми, се променят и размерите на показателите по чл. 86, ал. 2, т. 5 и 6 от Закона за публичните финанси по бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет по ал. 1.

(4) В случаите, когато има неизразходвани средства от получени траншове по държавни инвестиционни заеми от предходни години, които са наличности в края на 2024 г., първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1 приоритетно разходват наличните средства по съответните проекти, като те не следва да надхвърлят разчетените разходи по държавните инвестиционни заеми.

(5) Министърът на финансите може да извършва компенсирани промени в разпределението на разходите по държавните инвестиционни заеми и държавните инвестиционни заеми с краен бенефициент - търговско дружество, по ал. 1, като уведомява съответните първостепенни разпоредители с бюджет.

(6) Министърът на финансите извършва произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет за 2025 г.

Чл. 12. (1) За компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, от централния бюджет се предоставят до 307 336 хил. лв., в т.ч.:

1. за пътувания с железопътния транспорт - до 13 000 хил. лв.;

2. за пътувания с вътрешноградския транспорт и междуселищния автомобилен транспорт - до 201 000 хил. лв.;

3. за транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование - до 76 230 хил. лв.;

4. за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения в изпълнение разпоредбите на Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, Закона за съдебната власт, Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", Закона за специалните разузнавателни средства, Закона за защита на класифицираната информация, Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, Закона за противодействие на корупцията и Закона за отнемане на незаконно придобитото имущество - до 17 106 хил. лв.

(2) Средствата по ал. 1, т. 2 - 4 се предоставят по бюджетите на общините като трансфер за други целеви разходи.

(3) Министърът на финансите извършва произтичащите от ал. 2 промени по централния бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2025 г.

(4) Министърът на транспорта и съобщенията в срок до 14 дни от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" разпределя по общини утвърдените средства по ал. 1, т. 2 по групи правоимащи.

(5) Министърът на образованието и науката в срок до 14 дни от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" разпределя по общини утвърдените средства по ал. 1, т. 3.

(6) Ръководителите на бюджетните организации в срок до 14 дни от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" разпределят по общини утвърдените средства по ал. 1, т. 4.

(7) Разпределенията на средствата по общини по ал. 4 - 6 се представят в Министерството на финансите в срок до 14 дни от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" по образец, определен с писмо на министъра на финансите.

(8) Средствата по ал. 1, т. 2 - 4 се разпределят при условията и по реда, предвидени в наредбата по § 4, ал. 3 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози и чл. 57, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.

(9) При недостиг на средства по ал. 1, т. 1 или 2 и при наличие на свободни средства по отчет към 30 септември 2025 г. министърът на транспорта и съобщенията съгласувано с министъра на финансите може да извършва компенсирани промени в разпределението на средствата по ал. 1, т. 1 и 2. При недостиг на средства за четвъртото тримесечие, при възможност необходимите средства могат да се осигурят по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

(10) При недостиг на средства по ал. 1, т. 3 допълнително финансиране може да се осигури чрез компенсирани промени по функция "Образование" при условията и по реда, предвидени в наредбата по § 4, ал. 3 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.

Чл. 13. (1) Министърът на транспорта и съобщенията в 14-дневен срок от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" разпределя по общини средствата по чл. 52, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. по образец, определен от министъра на финансите.

(2) Средствата по ал. 1 се разпределят при условията и по реда, определени в наредбата по § 4, ал. 3 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.

(3) Средствата по чл. 52, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. се предоставят по бюджетите на общините като трансфер за други целеви разходи.

(4) Министърът на финансите извършва произтичащите от ал. 3 промени по централния бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2025 г.

Чл. 14. (1) Одобрява допълнителни разходи в общ размер на 1 800 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2025 г. за увеличаване на субсидията за Българския Червен кръст, в т.ч. 300 000 лв. за Планинската спасителна служба при Българския Червен кръст.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г.

(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат разходите по бюджетна програма "Администрация" по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2025 г.

(4) Със сумата по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.

(5) Министърът на здравеопазването да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2025 г. и да уведоми министъра на финансите.

(6) Министърът на финансите да извърши произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет за 2025 г.

Чл. 15. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2025 г. в размер на 1 000 000 лв. за предоставяне на допълнителни средства на Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Проф. д-р Стоян Киркович" АД - гр. Стара Загора, за изграждане на инсултен център.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г.

(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат разходите по "Политика в областта на диагностиката и лечението", бюджетна програма "Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението", по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2025 г.

(4) Със сумата по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.

(5) Министърът на здравеопазването да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2025 г. и да уведоми министъра на финансите.

(6) Министърът на финансите да извърши произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет за 2025 г.

Чл. 16. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията за 2025 г. в размер на 350 000 лв. за обезпечаване на дейности, свързани с логистичното и техническото осигуряване на Пленарните заседания на Съвета на регулаторите (BoR) на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (BEREC) и Управителния съвет (MB) на Агенцията за подкрепа на BEREC (Службата на BEREC), както и на Генералната асамблея на Групата на независимите регулатори (IRG).

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г.

(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията по Функционална област "Електронни съобщения и пощенски услуги", бюджетна програма "Регулиране на електронните съобщения и пощенските услуги".

(4) Със сумата по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 38, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.

(5) Председателят на Комисията за регулиране на съобщенията да извърши съответните промени по бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията за 2025 г. и да уведоми министъра на финансите.

(6) Министърът на финансите да извърши произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет за 2025 г.

Чл. 17. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2025 г. в размер на 5 661 442 лв. в изпълнение на Решение № 80 на Министерския съвет от 2025 г. за одобряване на финансиране за Министерството на финансите за 2025 г.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г.

(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на финансите за 2025 г. по "Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи", бюджетна програма "Администриране на държавните приходи" със средства в размер на 1 416 360 лв. и по бюджетна програма "Администрация" със средства в размер на 4 245 082 лв.

(4) Министърът на финансите да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на финансите за 2025 г. и по централния бюджет за 2025 г.

Чл. 18. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2025 г. в размер на 1 000 000 лв. в изпълнение на Решение № 102 на Министерския съвет от 2025 г. за одобряване на финансиране за Министерството на отбраната за 2025 г.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г.

(3) Със сумата по ал. 1 се увеличават разходите по бюджета на Министерството на отбраната за 2025 г. по "Политика в областта на отбранителните способности", бюджетна програма "Подготовка и използване на въоръжените сили".

(4) Със сумата по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.

(5) Министърът на отбраната да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на отбраната за 2025 г. и да уведоми министъра на финансите.

(6) Министърът на финансите да извърши произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет за 2025 г.

Чл. 19. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2025 г. в общ размер на 45 567 лв. в изпълнение на Решение № 82 на Министерския съвет от 2025 г. за изплащане на обезщетенията по решенията на Европейския съд по правата на човека по делата "Маджаров срещу България" (жалба № 5113/20), "Антонов срещу България" (жалба № 37520/21), "Петрова срещу България" (жалба № 64543/17), "Петков срещу България" (жалба № 766/19) и "Николов срещу България" (жалби № 49090/18 и № 13777/18) и Решение № 181 на Министерския съвет от 2025 г. за одобряване на едностранна декларация по Делото "Стоянова и други срещу България" (жалба № 2266/21) пред Европейския съд по правата на човека.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г.

(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на правосъдието за 2025 г. по "Политика в областта на правосъдието", бюджетна програма "Правна рамка за функционирането на съдебната система".

(4) Със сумата по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 13, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.

(5) Министърът на правосъдието да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на правосъдието за 2025 г. и да уведоми министъра на финансите.

(6) Министърът на финансите да извърши произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет за 2025 г.

Чл. 20. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2025 г. в размер на 1 890 000 лв. за предоставяне на доброволна вноска по програмата и бюджета на ЮНЕСКО за дейности по организация на 47-ата сесия на Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО в Париж през юни - юли 2025 г. от страна на Секретариата на ЮНЕСКО, в изпълнение на Решение № 112 на Министерския съвет от 2025 г. за одобряване на финансиране на Министерството на културата за 2025 г.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г.

(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на културата по "Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование", бюджетна програма "Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища".

(4) Със сумата по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.

(5) Министърът на културата да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на културата за 2025 г. и да уведоми министъра на финансите.

(6) Министърът на финансите да извърши произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет за 2025 г.

Чл. 21. (1) Одобрява допълнителен трансфер за други целеви разходи по бюджета на община Костинброд за 2025 г. в размер на 840 000 лв. за осигуряване на дейността на Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания, с. Опицвет, община Костинброд, в изпълнение на Решение № 140 на Министерския съвет от 2025 г. за одобряване на финансиране на трансфер за община Костинброд за 2025 г.

(2) Допълнителният трансфер по ал. 1 се осигурява за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г.

(3) Министърът на финансите да извърши произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет за 2025 г., включително на бюджетното взаимоотношение на Община Костинброд с централния бюджет за 2025 г.

Чл. 22. (1) Одобрява допълнителни трансфери за други целеви разходи в общ размер 1 988 069 лв., разпределени по бюджетите на общините за 2025 г. съгласно приложение № 4, за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода 1 ноември - 31 декември 2024 г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места, в изпълнение на Решение № 99 на Министерския съвет от 2025 г. за одобряване на финансиране за извършване на плащания за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода 1 ноември - 31 декември 2024 г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г.

(3) Министърът на финансите да извърши произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет за 2025 г., включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2025 г.

Чл. 23. (1) Одобрява допълнителни трансфери за други целеви разходи в общ размер 2 475 167 лв., разпределени по бюджетите на общините за 2025 г. съгласно приложение № 5, за компенсиране на разходите за периода от 1 ноември до 31 декември 2024 г., извършени от родителите за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места, в изпълнение на Решение № 170 на Министерския съвет от 2025 г. за одобряване на финансиране за извършване на плащания за компенсиране на разходите за периода от 1 ноември до 31 декември 2024 г., извършени от родителите за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г.

(3) Министърът на финансите да извърши произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет за 2025 г., включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2025 г.

Чл. 24. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 2 316,1 хил. лв. по бюджетите на общините за покриване на част от транспортните разходи, извършвани от общини по сключени договори за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2025 г. в планински и малки селища с население до 500 жители (без курортите), разпределени съгласно приложение № 6.

(2) Финансирането на дейностите по ал. 1 се извършва на два етапа:

1. авансово - в размер 50 на сто от одобрения размер съгласно приложение № 6, в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник";

2. окончателно - в срок до 18 декември 2025 г., на базата на действително извършените разходи.

(3) Информацията, необходима за целите на ал. 2, т. 2, се представя в Министерството на финансите съгласно указания на министъра на финансите.

(4) Кметовете на съответните общини осъществяват контрола върху изпълнението на дейностите по доставка на хляб и основни хранителни продукти два пъти седмично в планинските и малките селища и върху предоставянето и разходването на средствата по предназначение при спазване на Закона за обществените поръчки.

(5) Допълнителните трансфери по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г. и се предоставят по бюджетите на общините като трансфер за други целеви разходи.

(6) Министърът на финансите да извърши произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет за 2025 г., включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2025 г.

Чл. 25. (1) Одобрява допълнителни трансфери в общ размер до 34 023,1 хил. лв. като целева субсидия за капиталови разходи по бюджета на общините за 2025 г., разпределени съгласно приложение № 7, в изпълнение на чл. 57, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г. и се предоставят на общините по реда на чл. 56, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.

(3) Министърът на финансите да извърши произтичащите промени от ал. 1 по централния бюджет за 2025 г., включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2025 г.

Чл. 26. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер на 2 200 000 лв. по бюджетите на общините за финансиране на археологически проучвания и теренна консервация на обекти: по бюджета на община Кърджали за Скален град Перперикон - 500 000 лв.; по бюджета на община Видин за Римска провинциална столица Рациария - 400 000 лв.; по бюджета на община Търговище за Късноантичен и средновековен град Мисионис - 400 000 лв.; по бюджета на община Петрич за Античен град Хераклея Синтика - 350 000 лв.; по бюджета на община Провадия за Праисторически обект "Провадия - Солниците" - 350 000 лв.; по бюджета на община Камено за Средновековен град Русокастро - 100 000 лв., и по бюджета на община Велико Търново за църква при манастира "Св. Троица" - 100 000 лв.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г. и се предоставят по бюджетите на общините по ал. 1 като трансфери за други целеви разходи.

(3) Министърът на финансите да извърши произтичащите промени по централния бюджет за 2025 г., включително на бюджетните взаимоотношения на общините по ал. 1 с централния бюджет за 2025 г.

Чл. 27. (1) Одобрява допълнителен трансфер за други целеви разходи по бюджета на община Бургас за 2025 г. в размер на 45 000 000 лв. за изграждане, обзавеждане и оборудване на Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести "Св. Анастасия" в гр. Бургас чрез бюджета на община Бургас.

(2) Допълнителният трансфер по ал. 1 се осигурява за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г.

(3) Министърът на финансите да извърши произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет за 2025 г., включително на бюджетното взаимоотношение на община Бургас с централния бюджет за 2025 г.

Чл. 28. (1) Одобрява допълнителен трансфер за други целеви разходи по бюджета на община Велинград за 2025 г. в размер на 800 000 лв. за изпълнение на общинска здравна програма с цел осигуряване подкрепа на здравните услуги на жителите на общината.

(2) Допълнителният трансфер по ал. 1 се осигурява за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г.

(3) Министърът на финансите да извърши произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет за 2025 г., включително на бюджетното взаимоотношение на община Велинград с централния бюджет за 2025 г.

Чл. 29. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 24 хил. лв. за изплащане на действително извършени разходи за месечни помощи за джобни разходи на ученици, настанени по реда на Закона за закрила на детето в социални услуги за резидентна грижа, които не са делегирани от държавата дейности.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г. и се предоставят по бюджетите на общините като обща субсидия за делегираните от държавата дейности.

(3) Министърът на финансите да извърши произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет за 2025 г., включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2025 г.

(4) Допълнителните трансфери по ал. 1 се предоставят на общините в срок до 30 юли 2025 г. за първото шестмесечие, а за второто шестмесечие - не по-късно от 18 декември 2025 г.

Чл. 30. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 10 000 хил. лв. за финансиране на социални услуги по приключили проекти на оперативни програми.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г. и се предоставят по бюджетите на общините като обща субсидия за делегираните от държавата дейности.

(3) Министърът на труда и социалната политика предлага на министъра на финансите в срок не по-късно от 1 октомври 2025 г. да извърши промени на основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2025 г. в рамките на средствата по ал. 1.

(4) Министърът на финансите да извърши произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет за 2025 г., включително на основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2025 г.

Чл. 31. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 735 хил. лв. по бюджетите на общините за изплащане на действително извършени пътни разходи на правоимащи болни.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г. и се предоставят по бюджетите на общините като трансфери за други целеви разходи.

(3) Министърът на финансите да извърши произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет за 2025 г., включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2025 г.

(4) Допълнителните трансфери по ал. 1 се предоставят на общините в срок до 30 юли 2025 г. за първото шестмесечие, а за второто шестмесечие - не по-късно от 18 декември 2025 г.

(5) Списъкът на заболяванията и състоянията, за които се предоставят средствата по ал. 1, се определя от министъра на здравеопазването в срок до 14 дни от обнародването на постановлението в "Държавен вестник". Списъкът съдържа данни по общини за прогнозния брой на правоимащите пациенти по информация, предоставена на Министерството на здравеопазването от общините, за броя на пътуванията и за максималния размер на разходите за всеки вид заболяване и състояние в рамките на средствата по ал. 1.

Чл. 32. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 300 хил. лв. по бюджетите на общините за изплащане на действително извършени разходи по чл. 34, ал. 1 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с Постановление № 83 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 и 41 от 2011 г., бр. 55 от 2014 г., бр. 96 от 2016 г., бр. 62 от 2018 г., бр. 84 от 2019 г., бр. 59 от 2021 г., бр. 47 и 50 от 2022 г. и бр. 23 от 2024 г.).

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г. и се предоставят по бюджетите на общините като трансфери за други целеви разходи.

(3) Министърът на финансите да извърши произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет за 2025 г., включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2025 г.

(4) Допълнителните трансфери по ал. 1 се предоставят на общините в срок до 30 юли 2025 г. за първото шестмесечие, а за второто шестмесечие - не по-късно от 18 декември 2025 г.

Чл. 33. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 1 335 хил. лв. по бюджетите на общините за финансиране на подготовката, осигуряването и дейността на доброволните формирования.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г. и се предоставят по бюджетите на общините като обща субсидия за делегираните от държавата дейности на основание чл. 42 и 43 от Закона за защита при бедствия и по реда на Наредбата за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия, приета с Постановление № 143 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 58 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2011 г., бр. 16 от 2013 г., бр. 60 от 2014 г., бр. 93 от 2017 г. и бр. 29 от 2019 г.).

(3) Министърът на финансите да извърши произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет за 2025 г., включително на основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2025 г.

(4) Допълнителните трансфери по ал. 1 се предоставят на общините в срок до 30 юли 2025 г. за първото шестмесечие, а за второто шестмесечие - не по-късно от 18 декември 2025 г.

Чл. 34. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 6 000 хил. лв. по бюджетите на общините за изплащане от държавата на присъдена издръжка по чл. 152, ал. 1 от Семейния кодекс и по чл. 13 от Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка, приета с Постановление № 167 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 22 от 2012 г.).

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г. и се предоставят по бюджетите на общините като трансфери за други целеви разходи в срок до 30 юли 2025 г. за първото шестмесечие, а за второто шестмесечие - не по-късно от 18 декември 2025 г.

(3) Министърът на финансите да извърши произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет за 2025 г., включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2025 г.

(4) Средствата, възстановени по реда на чл. 14, ал. 2 от наредбата по ал. 1, се отчитат в намаление на разходите на общината.

(5) Министерството на финансите прихваща средствата по ал. 4 от подлежащия на предоставяне трансфер за действително извършени разходи за изплащане на присъдена издръжка, като наличните към 31 декември 2024 г. средства по бюджетите на общините, възстановени по реда на чл. 14, ал. 2 от наредбата по ал. 1, остават като преходен остатък и се използват през 2025 г. за същата цел.

Чл. 35. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 7 179 хил. лв. по бюджетите на общините за извършени от общините разходи за възнаграждения и дължимите осигурителни вноски на външните членове на одитните комитети към общините.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г. и се предоставят по бюджетите на общините като трансфери за други целеви разходи в срок до 30 юли 2025 г. за първото шестмесечие, а за второто шестмесечие - не по-късно от 18 декември 2025 г.

(3) Министърът на финансите да извърши произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет за 2025 г., включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2025 г.

Чл. 36. Средствата за внедряване на Интегрирана финансово-информационна система в първостепенните разпоредители с бюджет по чл. 97, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. се осигуряват чрез извършване на компенсирани промени по реда на чл. 110 от Закона за публичните финанси между бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджет и бюджета на Министерството на финансите чрез сключване на споразумителни протоколи с ръководителя на всеки от тях.

Чл. 37. Средствата за подготовката и произвеждането на нови избори през 2025 г. за кмет на кметство, кмет на община и/или общински съветници се одобряват по бюджетите на общините за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2025 г. на базата на действително извършените разходи по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

Чл. 38. (1) За заявените от общините, но неразкрити специализирани институции, социални услуги в общността и асистентска подкрепа, предоставените през съответното тримесечие средства се възстановяват в централния бюджет до 15 юли 2025 г. за първото шестмесечие, а за второто шестмесечие - до 5 декември 2025 г.

(2) В срок до 30 юли и до 18 декември 2025 г. министърът на финансите извършва необходимата промяна за намаляване на основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет на основата на представени от общините справки за общия размер на възстановените средства за съответното шестмесечие.

(3) Възстановените в централния бюджет средства по реда на ал. 2 могат да се използват за финансиране през 2025 г. на социални услуги по приключили проекти на оперативни програми.

Чл. 39. (1) Министърът на здравеопазването чрез регионалните здравни инспекции определя, наблюдава и координира промените в натуралните показатели за броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори по общини в делегираните от държавата дейности по здравеопазване, финансирани по стандарти.

(2) Министерството на здравеопазването в срок до 14 дни от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" изготвя информация за разпределението по общини на броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори към 1 януари 2025 г.

(3) Министърът на здравеопазването въз основа на данните от информацията по ал. 2 предлага на министъра на финансите в срок до 30 дни от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" да извърши компенсирани промени на основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2025 г. във връзка с настъпили промени в броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори, въз основа на които се разпределят средствата по стандарти.

(4) Въз основа на данните от информационната система на Министерството на образованието и науката и на предложението от министъра на здравеопазването по ал. 3 министърът на финансите извършва промени на основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2025 г. във връзка с настъпили промени в броя на учениците и на децата в детските градини, наблюдавани в здравните кабинети, и на децата в яслените групи на детските градини за учебната 2024 - 2025 година, които се финансират по стандарти.

(5) Общините представят на регионалните здравни инспекции информация в края на всяко тримесечие за броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори, при условия и по ред, определени от министъра на здравеопазването.

Чл. 40. (1) Остатъчните салда от конвертируемите валутни наличности към 31 декември 2024 г. в задграничните представителства на Република България могат да се ползват за сметка на утвърденото бюджетно взаимоотношение с централния бюджет на бюджета на Министерството на външните работи за 2025 г., а в Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Руската федерация - за сметка на утвърденото бюджетно взаимоотношение с централния бюджет на бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2025 г.

(2) Реализираните приходи във валута от второстепенните разпоредители с бюджет - задграничните представителства на Република България, могат да се използват за издръжка и трансфери в системата на Министерството на външните работи в рамките на утвърдения му бюджет за 2025 г.

Чл. 41. (1) Средствата от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. се разходват при спазване на правото на Европейския съюз и българското законодателство в областта на държавните помощи.

(2) Определя лимит в размер 30 на сто от средствата по ал. 1 за финансиране на превантивни дейности за намаляване на риска от бедствия като допълващо финансиране към одобрения бюджет на съответната бюджетна организация и/или осигурените средства от други източници.

(3) Неусвоените средства от приключени обекти, отпуснати на министерствата и ведомствата от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, се превеждат по бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджет до 15-о число на месеца, следващ месеца на завършване и разплащане на обектите. За тези суми се извършват промени по бюджетите им и по централния бюджет за възстановяване в резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

(4) Подлежащите на възстановяване средства от общините от обекти, които са приключени, включително от предходни години, се превеждат като трансфер по отделно открита банкова сметка на централния бюджет на името на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи в Българската народна банка до 15-о число на месеца, следващ месеца на завършване и разплащане на обектите, за които са предназначени, но не по-късно от 19 декември 2025 г. Операциите и наличностите по тази сметка се отразяват в отчетността на централния бюджет и не се включват в бюджета на Министерството на вътрешните работи. Възстановените суми се отчитат по централния бюджет и по бюджетите на общините като възстановени трансфери.

(5) Въз основа на предложение от министъра на вътрешните работи с размера на постъпилите по сметката по ал. 4 суми министърът на финансите извършва промени по централния бюджет за възстановяването им в резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта му за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и увеличение на постъпленията от възстановени трансфери. Тези промени се отразяват в централния бюджет като общи суми, без да се разпределят по общини.

(6) Възстановените средства по ал. 3 и 5 могат да се преразпределят по реда на ал. 1.

(7) Алинеи 1, 3 и 6 се прилагат и за разпоредителите с бюджет, които прилагат системата на делегираните бюджети.

Чл. 42. Средствата от общия бюджет на Европейския съюз за възстановяване на разходите за делегати на Република България при участие в заседания на работните формати на Съвета на Европейския съюз постъпват по отделно открита сметка на централния бюджет в Българската народна банка и се отчитат като намаление на разходите на централния бюджет.

Чл. 43. От средствата, предвидени за краткосрочни командировки в чужбина за 2025 г., приоритетно се предоставят средства за разходи съгласно раздел VI от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 80 и 86 от 2004 г., бр. 36 и 96 от 2005 г., бр. 2 от 2006 г., бр. 23 и 98 от 2007 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 10 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 61 от 2012 г., бр. 51 и 57 от 2015 г., бр. 27 от 2016 г., бр. 2 от 2017 г., бр. 18 от 2020 г., бр. 11 и 97 от 2021 г., бр. 36, 60, 70 и 82 от 2022 г., бр. 27, 63 и 70 от 2023 г., бр. 104 от 2024 г. и бр. 8 от 2025 г.).

Чл. 44. (1) Средствата, изразходвани за участие на делегати на Българската народна банка в заседания на работните формати на Съвета на Европейския съюз, които попадат в обхвата на действащото към момента на пътуването решение на генералния секретар на Съвета/върховния представител за Общата външна политика и политика на сигурност относно възстановяване на разходи за делегати на членовете на Съвета, се възстановяват в двумесечен срок на Българската народна банка от централния бюджет след извършване на проверка от Генералния секретариат на Съвета на декларираните от Република България и подлежащи на възстановяване разходи за съответната бюджетна година.

(2) Превеждането на средствата по ал. 1 се извършва въз основа на отправено от Българската народна банка писмено искане до министъра на финансите след срока по ал. 1 и се отразява в увеличение на разходите на централния бюджет.

Чл. 45. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет по приложение № 1 в сроковете за представяне на тримесечните отчети за изпълнението на бюджетите си представят в Министерството на финансите отчет, включващ тримесечна информация за разходите по бюджетни програми.

(2) Формата, съдържанието и сроковете за съставянето и представянето на отчетите по ал. 1 се определят с указания на министъра на финансите.

(3) Първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1 публикуват отчетите на интернет страниците си в срок до 10 дни от представянето им в Министерството на финансите при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.

Чл. 46. Разходите за представителни цели на бюджетните организации се определят, както следва:

1. на държавните органи, министерствата, ведомствата и на държавните висши училища и колежи - от съответния министър, ръководител или от колективния орган на управление;

2. на областните администрации - от министър-председателя или от главния секретар на Министерския съвет в случай на упълномощаване;

3. на общините - от съответния общински съвет, при спазване на ограниченията по чл. 98 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.

Чл. 47. (1) Бюджетните организации могат да извършват разходи в полза на работниците и служителите за пътуване, както следва:

1. в границите на населеното място, когато това произтича от характера на трудовата им дейност;

2. от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места - за лица със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност.

(2) Въз основа на трудовите задължения и изискванията за длъжността, определени с длъжностните характеристики - работодателят, а за дейностите, финансирани от общинските бюджети - общинският съвет, утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски по ал. 1.

(3) Разходите по ал. 1 се извършват в рамките на средствата по бюджетите, не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети и абонаментни карти).

Чл. 48. (1) Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в бюджетните организации заедно с припадащите се суми за данъци и осигурителни вноски са за сметка на средствата за издръжка и/или персонал.

(2) Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в бюджетните организации се определят в размер до 3 на сто от утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения, и на лицата, чиито правоотношения се уреждат със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за Националната служба за охрана и със Закона за Държавна агенция "Разузнаване", а се разходват през годината на базата на начислените средства за основни заплати.

(3) Определянето, разходването и отчитането на средствата по ал. 2 се извършват чрез съответните бюджети в рамките на бюджетната година. Сумата по ал. 2 включва дължимите осигурителни вноски и данъци за сметка на бюджетната организация.

(4) Начинът на използване на средствата по ал. 2 се определя с решение на общото събрание на работниците и служителите.

(5) Използването на средствата по ал. 2 за лицата, чиито правоотношения се уреждат със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", Закона за Националната служба за охрана и със Закона за Държавна агенция "Разузнаване", се определя със заповед на съответния министър/ръководител.

Чл. 49. (1) Министърът на финансите въз основа на предложения от министъра на образованието и науката, от министъра на здравеопазването, от министъра на културата, от министъра на труда и социалната политика, от министъра на вътрешните работи и от министъра на отбраната извършва компенсирани промени на основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2025 г. в резултат на настъпили промени от преструктуриране на делегираните от държавата дейности и/или от промяна в натуралните показатели по функциите образование, здравеопазване, социално осигуряване, подпомагане и грижи, култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело, отбрана и сигурност в рамките на предвидените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. средства.

(2) В случай на промяна на основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет в резултат на преструктуриране на делегираните от държавата дейности и/или от промяна в натуралните показатели по ал. 1 за функция социално осигуряване, подпомагане и грижи и по реда на чл. 39, ал. 4 за функция здравеопазване освободените средства по централния бюджет могат да се ползват за същата цел по реда на ал. 1.

(3) Предложенията по ал. 1 следва да бъдат направени в срок не по-късно от 1 октомври 2025 г.

Чл. 50. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет предоставят на училищата, на детските градини и на центровете за подкрепа на личностното развитие в системата на предучилищното и училищното образование средствата по стандарти, разпределени по формули, и целевите средства в срок до 7 работни дни от получаването им от централния бюджет. За училищата, включени в СЕБРА, предоставянето на средствата се извършва чрез залагането на месечни лимити за плащания.

(2) Общините предоставят на съответните структури за делегираните от държавата дейности по функциите отбрана и сигурност, здравеопазване, социално осигуряване, подпомагане и грижи, култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело, икономически дейности и услуги средствата по стандарти и целевите средства в срок до 7 работни дни от получаването им от централния бюджет.

Чл. 51. (1) Министърът на образованието и науката извършва промени на трансферите за държавните висши училища по и между елементите, определени в чл. 91, ал. 1 от Закона за висшето образование, по реда на чл. 112, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

(2) Промените по ал. 1 на трансферите за издръжка на обучението се извършват при запазване на еднакъв базов норматив за всички държавни висши училища и за всички професионални направления.

(3) Допълнителните трансфери на държавните висши училища, които се предоставят на основание и по ред, различни от чл. 91 от Закона за висшето образование, и не представляват елемент на субсидията по чл. 91, ал. 1 от същия закон, се отразяват по отделен елемент - "Други трансфери".

(4) Промени между отделните показатели и направленията на средствата за изпълнението на основните дейности, за администрираните дейности и за национално възложените дейности на Българската академия на науките по приложение № 2 се допускат в размер до 10 на сто от определения с чл. 16, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. трансфер за Българската академия на науките за 2025 г. след съгласуване с министъра на образованието и науката.

Чл. 52. (1) Считано от 1 май 2025 г. в срок 20 дни от изтичането на срока по чл. 11, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места, приета с Постановление № 76 на Министерския съвет от 2021 г. (обн., ДВ, бр. 20 от 2021 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2021 г.), министърът на образованието и науката внася за разглеждане в Министерския съвет проект на акт по чл. 11, ал. 3 от същата наредба.

(2) Считано от 1 май 2025 г. в срок 20 дни от изтичане на срока по чл. 10, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места, приета с Постановление № 206 на Министерския съвет от 2023 г. (ДВ, бр. 90 от 2023 г.), министърът на здравеопазването внася за разглеждане в Министерския съвет проект на акт по чл. 10, ал. 3 от същата наредба.

Чл. 53. (1) Финансирането на разкритите след 1 януари 2025 г. места в детските ясли, детските кухни, детските градини, специализираните институции за социални услуги и социалните услуги, предоставяни в общността, се осигурява от приходите на общината.

(2) Финансирането на местата по ал. 1 през годината може да се осигури и чрез компенсирани промени в съответните функции по предложение на секторните министри в рамките на предвидените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. средства.

(3) От следващата бюджетна година финансирането на места в детските ясли, детските кухни, специализираните институции за социални услуги и в социалните услуги, предоставяни в общността, може да се осигури по стандартите за съответните делегирани от държавата дейности, при условие че местата са разкрити не по-късно от 31 август 2025 г. Разкритите след 31 август 2025 г. места от следващата бюджетна година се осигуряват от собствени приходи на общините или чрез компенсирани промени в съответните функции по предложение на секторните министри.

Чл. 54. (1) В зависимост от вида на организацията на предучилищното образование - целодневна или полудневна, и други обективни различия в разходите за издръжка на институцията кметът на съответната община може да определи диференциран размер на средствата по норматива за издръжка на дете в общинска детска градина или общинско училище, включващ и компенсиране на отпадането на съответните такси по Закона за местните данъци и такси, определени по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за финансиране на делегираните от държавата дейности по Функция "Образование".

(2) За децата в групи с полудневна организация на предучилищното образование се определят не по-малко от 30 на сто от средствата по норматива за издръжка на дете в общинска детска градина или общинско училище, включващ и компенсиране на отпадането на съответните такси по Закона за местните данъци и такси.

Чл. 55. (1) Неусвоените трансфери за други целеви разходи, предоставени по бюджетите на общините за 2024 г. и предходни години по реда на наредбата по § 4, ал. 3 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози, се възстановяват по сметка на централния бюджет в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник".

(2) Неусвоените до 31 декември 2024 г. трансфери за други целеви разходи, предоставени по бюджетите на общините през 2024 г. за аванс за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти, се възстановяват по сметка на централния бюджет в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник".

(3) Неусвоените към 31 декември 2024 г. средства по бюджетите на общините от трансфери за други целеви разходи по реда на чл. 57 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. се разходват през 2025 г. за финансиране на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа, на сгради - публична общинска собственост, съгласно решенията на общинските съвети от 2024 г., а след приключване на ремонтите, при остатък на средствата от 2024 г., същите се разходват с решения на общинските съвети от 2025 г.

(4) По решение на общинския съвет до размера на трансформираната целева субсидия по реда на чл. 58 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. за финансиране на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа, на сгради - публична общинска собственост, и за извършване на разходи по почистване на речни легла за осигуряване на нормалната им проводимост в урбанизираните територии може да се извършват компенсирани промени между разходите за неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради - публична общинска собственост, и за извършване на разходи по почистване на речни легла за осигуряване на нормалната им проводимост в урбанизираните територии в рамките на бюджетната година.

Чл. 56. Неусвоените към 31 декември 2025 г. средства по бюджетите на общините от трансферите за други целеви разходи за местни дейности по чл. 53, т. 2 във връзка с чл. 56, ал. 7 и 8 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. се възстановяват в централния бюджет до 31 януари 2026 г.

Чл. 57. (1) Неусвоените към 31 декември 2024 г. средства по бюджетите на общините от трансфери по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква "в" от Закона за публичните финанси се разходват съгласно одобрените от общинските съвети разчети за финансиране на капиталовите разходи за 2025 г. при спазване на ограниченията по чл. 58.

(2) Възстановените по бюджетите на общините средства от целева субсидия за капиталови разходи от предходни години, с която са финансирани капиталови разходи, се разходват съгласно одобрените от общинските съвети разчети за финансиране на капиталови разходи за 2025 г. при спазване на ограниченията по чл. 58.

Чл. 58. Със средства от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 54, т. 1 и по чл. 57, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. не могат да се финансират разходи за общинската администрация за придобиване на леки автомобили, включително за плащания по договори за лизинг от предходни години, за мобилни телефони и стопански инвентар.

Чл. 59. (1) Целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 53, т. 1 и чл. 57, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. може да бъде трансформирана в трансфер за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа, на сгради - публична общинска собственост, и за извършване на разходи по почистване на речни легла за осигуряване на нормалната им проводимост в урбанизираните територии, в срокове до 30 май 2025 г., до 15 юли 2025 г., до 15 септември 2025 г. и до 15 октомври 2025 г.

(2) Предложението на кмета на общината до министъра на финансите може да се направи най-късно до седем работни дни преди определените по ал. 1 срокове.

(3) Към предложението на кмета на общината до министъра на финансите за трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи по ал. 1 в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на: неотложни текущи ремонти на общински пътища; на улична мрежа; на сгради - публична общинска собственост, както и за почистване на речни легла за осигуряване на нормалната им проводимост в урбанизираните територии, се прилагат следните документи:

1. справка за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи по образец съгласно приложение № 8, съгласувана със служител от звеното по чл. 5, ал. 6 от Закона за устройство на територията;

2. копие от доклада на кмета на общината до общинския съвет, обосноваващ причините, поради които се предлага трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер;

3. копие от влязло в сила решение на общинския съвет за даване на съгласие кметът на общината да направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на целевата субсидия.

(4) На основание на документите по ал. 3 министърът на финансите може да извърши компенсирана промяна в намаление на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 53, т. 1 и чл. 57, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. и увеличение на средствата от трансфер за други целеви разходи на общината.

(5) Отчитането на извършените разходи от трансформираната целева субсидия за капиталови разходи се извършва съгласно указанията и в срокове, определени по реда на чл. 133, ал. 5 от Закона за публичните финанси.

Чл. 60. Трансферът за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища по чл. 53, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. се предоставя за подпомагане на общините за дейностите за зимно поддържане на общинските пътища, регламентирани с Наредба № РД-02-20-19 от 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 91 от 2012 г.; попр., бр. 95 от 2012 г.).

Чл. 61. (1) Постъпилите по бюджетите на общините средства, изплатени от първостепенни разпоредители с бюджет по държавния бюджет по изпълнителни листове, издадени по съдебни дела за неверифицирани капиталови разходи по програми на Европейския съюз, които вече са приключили, се разходват за финансиране на капиталови разходи, погашения по общински дълг и други разходи по решение на общинския съвет.

(2) Одобрените с решението на общинския съвет капиталови разходи по ал. 1 не могат да са по-малко от размера на извършените от общините разходи от целева субсидия за капиталови разходи, с която са разплатени неверифицираните капиталови разходи, включително за погашения по общински дълг.

Чл. 62. (1) Общините представят на Агенцията за социално подпомагане в края на всеки месец информация за таксите за социални услуги, събрани и внесени по реда на чл. 50 и 52 от Закона за социалните услуги.

(2) Информацията по ал. 1 включва и отчетни данни на начислена основа.

Чл. 63. (1) До 20 на сто от ежемесечно превежданите от държавния бюджет средства за социални помощи могат да се разходват за предоставяне на социални помощи в натура.

(2) Министърът на труда и социалната политика определя конкретния размер, вида и начина на предоставяне на социалните помощи в натура.

Чл. 64. (1) Снабдяването на здравните и лечебните заведения с лекарствени продукти, медицински изделия, консумативи и инструментариум, медицинска техника и апаратура, предвидени в нормативен акт или произтичащи от приетите от Министерския съвет национални програми, планове и проекти, се осъществява от бюджета на Министерството на здравеопазването по реда на централизираните доставки.

(2) Министерството на здравеопазването може да предоставя целево средства за капиталови разходи на държавни лечебни заведения - търговски дружества, и на лечебни заведения - търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала.

Чл. 65. (1) Министърът на финансите може да не одобри смени на обслужващите банки на министерствата и ведомствата, чиито плащания се извършват чрез Системата за електронни бюджетни разплащания, когато смените не се налагат от обективни причини, възпрепятстващи нормалното банково обслужване.

(2) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага за Народното събрание и за съдебната власт.

Чл. 66. Доколкото изрично не е предвидено друго с акт на Министерския съвет, разпоредбата на чл. 156 от Закона за публичните финанси продължава да се прилага и за средствата, постъпленията и/или плащанията на правоприемниците на преобразуваните лица, за които към датата на преобразуване е била приложена тази разпоредба.

Чл. 67. Когато постъпленията на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" са от реализация на държавни резерви и военновременни запаси, които са освободени без възстановяване, извън определените номенклатури и над утвърдените нормативи, министърът на финансите по предложение на председателя на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" може да извърши компенсирани промени по бюджета на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", като за сметка на отчетеното намаление на разходите за придобиване на държавни резерви и военновременни запаси се увеличават разходите за закупуване на запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти и за издръжка и капиталови разходи.

Чл. 68. (1) Вноските за държавата по отчислената печалба, съответно по разпределените дивиденти, постъпват по отделна сметка за приходите на централния бюджет на Териториална дирекция "Големи данъкоплатци и осигурители" на Националната агенция за приходите.

(2) Държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала изпращат на Териториална дирекция "Големи данъкоплатци и осигурители" на Националната агенция за приходите заверени копия от съответните протоколи относно решенията за разпределение на печалбата в срок до 20 дни от датата на приемането им.

(3) Държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала изпращат на органа, упражняващ правата на държавата в съответното предприятие/дружество, заверено копие от документа за направените вноски за държавата по отчислената печалба, съответно по разпределените дивиденти, в срок до края на месеца, в който е извършено плащането.

Чл. 69. Министерството на финансите публикува ежемесечно отчетна информация за фискалния резерв в срок до края на месеца, следващ отчетния период.

Чл. 70. (1) На Национална компания "Железопътна инфраструктура", "Метрополитен" ЕАД, "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД и ВиК операторите - бенефициенти по програмите от програмен период 2021 - 2027 г., може да се предоставя авансово финансиране по ред, начин и в срокове, определени от министъра на финансите, при спазване на правото на Европейския съюз и на българското законодателство в областта на държавните помощи.

(2) Авансовото финансиране по ал. 1 се предоставя под формата на възмездна финансова помощ, като операциите по предоставянето и възстановяването на тези суми се отразяват в отчетността на Националния фонд в частта на финансирането.

(3) Авансовото финансиране по ал. 1 и 2 представлява предоставени чрез Националния фонд средства и/или заложени лимити за плащания за заемообразно финансиране на Национална компания "Железопътна инфраструктура", "Метрополитен" ЕАД, "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД и ВиК операторите - бенефициенти по програмите, извън определените в съответствие с правилата за управление на съответните програми суми за финансиране.

Чл. 71. Водените салда по сметките за дълготрайни материални и нематериални активи, натрупани по Програма ФАР от Националния фонд чрез Изпълнителна агенция "Програма ФАР" към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, се прехвърлят до 30 юни 2025 г. към съответния разпоредител с бюджет, за чиято сметка съгласно подписаните меморандуми са изградени или придобити.

Чл. 72. При констатирани от Европейската комисия или от Одитния орган слабости в системите за управление и контрол на оперативните програми за програмен период 2014 - 2020 г. по отношение на приоритетните оси за прилагане на Инструмента SAFE разходите по определени финансови корекции са за сметка на първостепенния разпоредител с бюджет, в рамките на който се намира управляващият орган на съответната оперативна програма.

Чл. 73. (1) До 10-о число на всеки месец Държавен фонд "Земеделие" предоставя подробна писмена информация на Министерството на финансите за извършените плащания през предходния месец по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2025 г. за финансиране на разходите за ДДС на общините по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 - 2020 г., Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 - 2027 г. и по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури за периода 2021 - 2027 г.

(2) В случаите, когато Държавен фонд "Земеделие" и Министерството на земеделието и храните сключват договори с ползвателите на финансовата помощ по ал. 1, максималният размер на целевата субсидия за финансиране на разходите за ДДС се определя въз основа на договора и допълнителните споразумения към него.

(3) Финансиране на разходи за ДДС на ползвателите по ал. 1 е допустимо към авансово и при междинно и окончателно плащане на разходите по изпълнението на съответния проект.

(4) След всяко одобрение от Държавен фонд "Земеделие" - за ползватели по Програмата за развитие на селските райони и Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 - 2027 г., и от Министерството на земеделието и храните - за ползватели по Програмата за морско дело и рибарство и Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури за периода 2021 - 2027 г., на проведена от общината тръжна процедура за избор на изпълнител се финансират разходи за ДДС в размер до 20 на сто от стойността на тръжната процедура, но не повече от 20 на сто от одобрената сума към заявката за авансово плащане.

(5) При междинно и окончателно плащане се финансират разходи за ДДС в размер на одобрената сума към заявката за междинно или окончателно плащане.

(6) В случаите, когато ползватели по ал. 1 - получатели на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 - 2020 г., Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 - 2027 г. и по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури за периода 2021 - 2027 г., са кандидатствали за получаване на безлихвен заем по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 - 2020 г., Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 - 2027 г. и по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури за периода 2021 - 2027 г., разходите за ДДС се финансират след проверка на цялостното изпълнение на проекта и одобряване от Държавен фонд "Земеделие" на окончателния размер на безвъзмездната финансова помощ по съответния проект.

(7) При определяне финансирането на разходи за ДДС по ал. 5 и 6 Държавен фонд "Земеделие" приспада разликата между изплатената сума за ДДС по ал. 4 и сумата за ДДС, получена на основата на реално извършените и допустими за финансово подпомагане разходи по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. или Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 - 2020 г., или Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 - 2027 г., или Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури за периода 2021 - 2027 г.

(8) При недостиг на финансов ресурс за възстановяване на разходите за ДДС на общините по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 - 2020 г., Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 - 2027 г. и по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури за периода 2021 - 2027 г. недостигът може да бъде осигурен за сметка на годишните разчети за разходите за национално финансиране на Държавен фонд "Земеделие" за 2025 г.

Чл. 74. Предвидените по бюджета на Министерството на отбраната по чл. 11, ал. 1, раздел ІІ, т. 1.2.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. субсидии за нефинансови предприятия в размер 1 213 хил. лв. се предоставят на "ТЕРЕМ ХОЛДИНГ" ЕАД - София, за финансиране на основание чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 34, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България на дейностите по поддържане на военновременни мощности, усвояване на производство (ремонт) на отбранителни продукти и за изработване на контролни (тренировъчни) серии за производство (ремонт) на отбранителни продукти и на дейности по подготовка и изпълнение на разработените планове.

Чл. 75. (1) Налични по сметки на централния бюджет средства в щатски долари могат да се предоставят на Министерството на отбраната по негова бюджетна сметка в щатски долари, обслужвана от Българската народна банка, за извършване на плащания в такава валута по договори на Министерството на отбраната.

(2) Средствата по ал. 1 се предоставят и отчитат в частта на финансирането на бюджетното салдо като разчет между централния бюджет и бюджета на Министерството на отбраната по временно депозирани суми.

(3) Разчетът по ал. 2 се погасява чрез възстановяване от бюджета на Министерството на отбраната на сумата в левова равностойност, определена по централния курс на Българската народна банка, валиден на датата на предоставянето на средствата по ал. 1, по посочена от министъра на финансите левова сметка на централния бюджет в Българската народна банка.

Чл. 76. В случаите, когато с разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2025 г., одобрен с решение на общинския съвет, са предвидени за финансиране обекти с целева субсидия за капиталови разходи, включително и по чл. 57, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г., и/или плащания по заеми за капиталови разходи и същите са финансирани/платени частично или изцяло до приемането на бюджета на общината за 2025 г., средствата за тази цел от целевата субсидия за капиталови разходи се предоставят по реда на чл. 56, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. по сметка на общината.

Чл. 77. (1) При спазване на условията по чл. 113 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. допустими за извършване са следните видове промени в приложение № 3 към чл. 113, ал. 11 от същия закон:

1. вътрешно компенсирани промени, в т.ч. включване на нови проекти и/или отпадане на съществуващи, за съответната община за проектите ѝ по приложението;

2. допълване на утвърдените с приложението проекти с нови такива, в случаите, когато не са достигнати определените лимити за общата максимална стойност на разходите за 2025 г. по чл. 113, ал. 12 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.

(2) Предложението на кметовете на общини, обосноваващо причините, поради които се предлага промяна в приложението по ал. 1, може да се направи до министъра на финансите най-късно до 30 май 2025 г.

(3) Към предложението по ал. 2 се прилага попълнен формуляр в електронен табличен формат (Excel) по образец, определен с указание на министъра на финансите.

Чл. 78. (1) Министърът на регионалното развитие и благоустройството и Българската банка за развитие представят в Министерството на финансите отчет за изпълнение на проектите по инвестиционната програма за общински проекти, определени с приложение № 3 към чл. 113 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.

(2) Отчетите по ал. 1 се представят в електронен табличен формат (Excel) по образец и в срокове, определени с писмо на министъра на финансите до министъра на регионалното развитие и благоустройството и до Българската банка за развитие.

Чл. 79. Увеличенията на индивидуалните основни месечни заплати въз основа на годишните оценки на изпълнението на длъжността за 2024 г. на основание чл. 12 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 5 и 27 от 2013 г., бр. 5 и 50 от 2014 г., бр. 9 от 2015 г., бр. 1, 32, 36, 68, 76 и 103 от 2016 г., бр. 11, 44, 58 и 102 от 2017 г., бр. 107 от 2018 г., бр. 1, 5, 93 и 101 от 2019 г., бр. 9, 18, 66, 78, 93 и 103 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г., бр. 25, 37, 55, 57, 60, 62 и 70 от 2022 г., бр. 1, 81 и 87 от 2023 г., бр. 30, 39 и 90 от 2024 г.), влиза в сила от 1 януари 2025 г.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. (В сила от 17.04.2025 г.) В Постановление № 193 на Министерския съвет от 2012 г. за определяне размера на сумите, заплащани от здравноосигурените лица за болнично лечение, и реда за заплащане на сумите по чл. 37, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване (загл. доп. - ДВ, бр. 2 от 2014 г.; обн., ДВ, бр. 68 от 2012 г.; изм., бр. 75 от 2012 г. и бр. 2 от 2014 г.), в чл. 2 числото "5,80" се заменя с "1,00".

§ 2. (В сила от 17.04.2025 г.) Министърът на външните работи да определи еднократно считано от 1 април 2025 г. нов размер на индивидуалните основни месечни заплати за служителите на Министерството на външните работи, дългосрочно командировани в задграничните представителства на Република България.

§ 3. (В сила от 17.04.2025 г.) (1) Министърът на околната среда и водите и ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет към него определят еднократно нов размер на индивидуалните основни месечни заплати на служителите в основната щатна численост на Министерството на околната среда и водите и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на околната среда и водите по трудови и служебни правоотношения при спазване на изискванията на чл. 14, ал. 1 от Закона за защита от дискриминация.

(2) Еднократното увеличение на индивидуалните основни месечни заплати на служителите на Министерството на околната среда и водите и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на околната среда и водите се извършва в едномесечен срок от влизането в сила на постановлението, считано от 1 януари 2025 г.

(3) Новите размери на индивидуалните основни месечни заплати се определят само за служителите, които са в служебно или трудово правоотношение с Министерството на околната среда и водите и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на околната среда и водите към момента на издаване на заповедите, съответно допълнителните споразумения към трудовите договори, в изпълнение на ал. 1.

(4) В случай че от 1 януари 2025 г. до издаването на заповедта, съответно допълнителното споразумение към трудовия договор, служителят е заемал длъжност в различни нива на основна месечна заплата, новият размер на индивидуалната основна месечна заплата се определя съгласно ал. 1 за всяка от заеманите длъжности в съответствие с периода, за който служителят е заемал съответната длъжност.

§ 4. (В сила от 17.04.2025 г.) Коефициентите по висши училища и професионални направления за 2025 г. по чл. 3 от Постановление № 328 на Министерския съвет от 2015 г. за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда (обн., ДВ, бр. 94 от 2015 г.; изм., бр. 7 от 2017 г., бр. 19 от 2018 г., бр. 10 от 2019 г., бр. 9 от 2020 г., бр. 83 от 2023 г. и бр. 78 от 2024 г.) се публикуват на интернет страницата на Министерството на образованието и науката до 30 април 2025 г.

§ 5. Постановлението се приема на основание чл. 51, ал. 2, чл. 55а, чл. 92, ал. 1 и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 58, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.

§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2025 г. с изключение на § 1 - 4, които влизат в сила от деня на обнародването на постановлението в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 1


Показатели по отделните бюджетни програми по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, в рамките на утвърдените им със Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. разходи по области на политики/функционални области и бюджетни програми

1. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТАНА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПРЕЗИДЕНТА ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

0200.01.00

Функционална област "Осъществяване на конституционните правомощия на президента на Република България"

13 833 300

0200.01.01

Бюджетна програма "Подпомагане и осигуряване дейността на президента и вицепрезидента на Република България при изпълнение на конституционните и законовите им правомощия"

13 833 300

Общо:

13 833 300

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

0200.01.01 Бюджетна програма "Подпомагане и осигуряване дейността на президента и вицепрезидента на Република България при изпълнение на конституционните и законовите им правомощия"

I. Общо ведомствени разходи

13 833 300

от тях за:

Персонал

9 837 100

Издръжка

3 686 000

Капиталови разходи

310 200

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

13 833 300

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Администрацията на президента

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

13 833 300

от тях за:

Персонал

9 837 100

Издръжка

3 686 000

Капиталови разходи

310 200

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

ІІІ. Общо разходи (I+II)

13 833 300

2. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТАНА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

0300.01.00

Област "Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет"

22 052 000

0300.01.01

Бюджетна програма "Министерски съвет и организация на дейността му"

11 679 000

0300.01.02

Бюджетна програма "Координация и мониторинг на хоризонтални политики"

10 373 000

0300.02.00

Политика в областта на управлението на средствата от ЕС

501 800

0300.02.01

Бюджетна програма "Координация при управление на средствата от ЕС"

501 800

0300.03.00

Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България

72 493 600

0300.03.01

Бюджетна програма "Осъществяване на държавната политика на областно ниво"

72 493 600

0300.04.00

Политика в областта на правото на вероизповедание

78 368 600

0300.04.01

Бюджетна програма "Вероизповедания"

78 368 600

0300.05.00

Политика в областта на архивното дело

13 746 700

0300.05.01

Бюджетна програма "Национален архивен фонд"

13 746 700

0300.06.00

Бюджетна програма "Администрация"

14 832 900

0300.07.00

Други бюджетни програми

41 833 900

0300.07.01

Бюджетна програма "Други дейности и услуги"

25 430 000

0300.07.02

Бюджетна програма "Убежище и бежанци"

16 403 900

ОБЩО:

243 829 500

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

0300.01.01 Бюджетна програма "Министерски съвет и организация на дейността му"

I. Общо ведомствени разходи

11 679 000

от тях за:

Персонал

10 837 500

Издръжка

841 500

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

11 679 000

0300.01.02 Бюджетна програма "Координация и мониторинг на хоризонтални политики"

I. Общо ведомствени разходи

9 803 000

от тях за:

Персонал

7 780 200

Издръжка

1 833 000

Капиталови разходи

189 800

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

570 000

от тях за:

Субсидии за финансиране на проекти по чл. 6е от Закона за защита от домашно насилие

450 000

Вноска на Република България за участие в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"

120 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

10 373 000

0300.02.01 Бюджетна програма "Координация при управление на средствата от ЕС"

I. Общо ведомствени разходи

501 800

от тях за:

Персонал

443 300

Издръжка

58 500

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

501 800

0300.03.01 Бюджетна програма "Осъществяване на държавната политика на областно ниво"

I. Общо ведомствени разходи

50 458 700

от тях за:

Персонал

36 022 900

Издръжка

9 701 600

Капиталови разходи

4 734 200

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

22 034 900

от тях за:

Изработване на кадастрални планове по § 4 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

300 300

Провеждане на национален туристически поход "По пътя на Ботевата чета", Козлодуй – Околчица и честване на Шипченските боеве

165 000

За изпълнение на ангажиментите на областните управители на областите Бургас, Варна и Добрич по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие през активния летен сезон

837 500

Обезщетения по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица

23 900

За изпълнение на ангажиментите на областните управители на областите Бургас, Варна и Добрич по чл. 7, ал. 11 и ал. 12 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие

20 176 600

Изграждане на ГКПП

132 000

Консервация, реставрация и аварийно укрепване на част от "Крепостни стени на турско кале", град Видин

399 600

ІІІ. Общо разходи (I+II)

72 493 600

0300.04.01 Бюджетна програма "Вероизповедания"

I. Общо ведомствени разходи

364 500

от тях за:

Персонал

340 200

Издръжка

24 300

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

78 004 100

от тях за:

Субсидии за вероизповеданията, регистрирани по Закона за вероизповеданията

78 004 100

ІІІ. Общо разходи (I+II)

78 368 600

0300.05.01 Бюджетна програма "Национален архивен фонд"

I. Общо ведомствени разходи

13 746 700

от тях за:

Персонал

11 517 500

Издръжка

1 289 000

Капиталови разходи

940 200

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

13 746 700

0300.06.00 Бюджетна програма "Администрация"

I. Общо ведомствени разходи

14 822 900

от тях за:

Персонал

9 645 300

Издръжка

4 952 600

Капиталови разходи

225 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

10 000

от тях за:

Държавна награда "Свети Паисий Хилендарски"

10 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

14 832 900

0300.07.01 Бюджетна програма "Други дейности и услуги"

I. Общо ведомствени разходи

25 430 000

от тях за:

Персонал

13 249 000

Издръжка

5 690 000

Капиталови разходи

6 491 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

25 430 000

0300.07.02 Бюджетна програма "Убежище и бежанци"

I. Общо ведомствени разходи

16 003 900

от тях за:

Персонал

8 877 000

Издръжка

3 208 100

Капиталови разходи

3 918 800

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

400 000

от тях за:

Дневни разходи на граждани на трети страни в процедура по международна закрила

400 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

16 403 900

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Министерския съвет

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

142 810 500

от тях за:

Персонал

98 712 900

Издръжка

27 598 600

Капиталови разходи

16 499 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

101 019 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

243 829 500

3. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТАНА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

0400.01.00

Функционална област "Върховенство на Конституцията"

14 018 200

0400.01.01

Бюджетна програма "Тълкуване на Конституцията"

14 018 200

Общо:

14 018 200

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

0400.01.01 Бюджетна програма "Тълкуване на Конституцията"

I. Общо ведомствени разходи

14 018 200

от тях за:

Персонал

5 788 400

Издръжка

1 009 800

Капиталови разходи

7 220 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

14 018 200

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Конституционния съд

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

14 018 200

от тях за:

Персонал

5 788 400

Издръжка

1 009 800

Капиталови разходи

7 220 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

ІІІ. Общо разходи (I+II)

14 018 200

4. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТАНА СМЕТНАТА ПАЛАТА ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

0500.01.00

Функционална област "Контрол по изпълнението на бюджета и управлението на публичните средства и дейности"

33 835 300

0500.01.01

Бюджетна програма "Независим, ефективен и ефикасен одит, подпомагащ доброто управление и отчетността на публичните средства и дейности"

33 835 300

Общо:

33 835 300

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

0500.01.01 Бюджетна програма "Независим, ефективен и ефикасен одит, подпомагащ доброто управление и отчетността на публичните средства и дейности"

I. Общо ведомствени разходи

33 835 300

от тях за:

Персонал

29 451 300

Издръжка

3 231 400

Капиталови разходи

1 152 600

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

33 835 300

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Сметната палата

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

33 835 300

от тях за:

Персонал

29 451 300

Издръжка

3 231 400

Капиталови разходи

1 152 600

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

ІІІ. Общо разходи (I+II)

33 835 300

5. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

1000.01.00

Политика в областта на устойчивите и прозрачни публични финанси

151 786 400

1000.01.01

Бюджетна програма "Бюджет и финансово управление"

24 326 100

1000.01.02

Бюджетна програма "Защита на публичните финансови интереси"

127 460 300

1000.02.00

Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи

610 203 700

1000.02.01

Бюджетна програма "Администриране на държавните приходи"

610 203 700

1000.03.00

Политика в областта на защитата на обществото и икономиката от финансови измами, контрабанда на стоки, изпиране на пари и финансиране на тероризма

71 733 500

1000.03.01

Бюджетна програма "Интегриране на финансовата система във финансовата система на ЕС"

2 223 100

1000.03.02

Бюджетна програма "Митнически контрол и надзор (нефискален)"

69 510 400

1000.04.00

Политика в областта на управлението на дълга

7 307 000

1000.04.01

Бюджетна програма "Управление на ликвидността"

7 307 000

1000.06.00

Бюджетна програма "Администрация"

46 558 200

Общо:

887 588 800

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

1000.01.01 Бюджетна програма "Бюджет и финансово управление"

I. Общо ведомствени разходи

19 553 000

от тях за:

Персонал

17 323 300

Издръжка

2 229 700

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

4 773 100

от тях за:

Предоставяне на подкрепа за създаването и функционирането на Офис на Световната банка в София, България за осъществяването на споделени услуги и други функции на Групата на Световната банка

4 773 100

ІІІ. Общо разходи (I+II)

24 326 100

1000.01.02 Бюджетна програма "Защита на публичните финансови интереси"

I. Общо ведомствени разходи

28 460 300

от тях за:

Персонал

22 671 700

Издръжка

5 357 200

Капиталови разходи

431 400

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

99 000 000

от тях за:

Съдебни и арбитражни производства

99 000 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

127 460 300

1000.02.01 Бюджетна програма "Администриране на държавните приходи"

I. Общо ведомствени разходи

603 152 700

от тях за:

Персонал

486 173 500

Издръжка

72 710 700

Капиталови разходи

44 268 500

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

7 051 000

от тях за:

Концесионна дейност по Закона за концесиите

7 000 000

Кампания "Данъчно-осигурителни рискове"

51 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

610 203 700

1000.03.01 Бюджетна програма "Интегриране на финансовата система във финансовата система на ЕС"

I. Общо ведомствени разходи

2 223 100

от тях за:

Персонал

1 593 100

Издръжка

630 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

2 223 100

1000.03.02 Бюджетна програма "Митнически контрол и надзор (нефискален)"

I. Общо ведомствени разходи

69 510 400

от тях за:

Персонал

57 534 500

Издръжка

11 975 900

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

69 510 400

1000.04.01 Бюджетна програма "Управление на ликвидността"

I. Общо ведомствени разходи

2 846 600

от тях за:

Персонал

2 620 600

Издръжка

226 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

4 460 400

от тях за:

Годишни такси за присъждане на държавен кредитен рейтинг на Република България

4 460 400

ІІІ. Общо разходи (I+II)

7 307 000

1000.06.00 Бюджетна програма "Администрация"

I. Общо ведомствени разходи

35 953 200

от тях за:

Персонал

14 326 900

Издръжка

20 032 300

Капиталови разходи

1 594 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

10 605 000

от тях за:

Отпечатване и контрол върху ценни книжа

105 000

Жилищни компенсаторни записи, притежавани от гражданите по Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти

500 000

Дейности за въвеждане на еврото - Комуникационна стратегия

10 000 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

46 558 200


ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на финансите

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

761 699 300

от тях за:

Персонал

602 243 600

Издръжка

113 161 800

Капиталови разходи

46 293 900

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

125 889 500

ІІІ. Общо разходи (I+II)

887 588 800

6. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

1100.01.00

Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация

220 540 400

1100.01.01

Бюджетна програма "Принос за формиране на политики на НАТО, обща външна политика и политика на сигурност на ЕС и участие на България в ОССЕ"

10 241 500

1100.01.02

Бюджетна програма "Европейска политика. Регионално и двустранно сътрудничество с държавите от ЮИЕ. Двустранни отношения с държавите-членки на ЕС, ЕИП, ЕАСТ и с Обединеното Кралство"

481 800

1100.01.03

Бюджетна програма "Многостранно сътрудничество и глобални политики"

24 861 800

1100.01.04

Бюджетна програма "Двустранни отношения с държави извън ЕС и ЕИП"

210 000

1100.01.05

Бюджетна програма "Консулска дипломация и управление на кризи"

385 000

1100.01.06

Бюджетна програма "Международно сътрудничество за развитие и хуманитарна помощ"

6 844 500

1100.01.07

Бюджетна програма "Изграждане на позитивен образ на България зад граница и подкрепа за българските общности, организации и инициативи на българите в чужбина"

1100.01.08

Бюджетна програма "Осигуряване на прозрачност и обществена подкрепа за външната политика"

110 000

1100.01.09

Бюджетна програма "Обучение и професионална квалификация на служителите в дипломатическата служба"

25 000

1100.01.10

Бюджетна програма "Ефективно функциониране на външнополитическата дейност"

460 000

1100.01.11

Бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дейността на Централно управление на МВнР"

47 063 000

1100.01.12

Бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дейността на задграничните представителства"

129 857 800

1100.02.00

Политика в областта на публичната дипломация и публичните дейности в подкрепа на целите на външната политика

1 755 800

1100.02.01

Бюджетна програма "Публична дипломация"

1 136 600

1100.02.02

Бюджетна програма "Културна дипломация"

619 200

1100.03.00

Политика в областта на подкрепата за българските общности и лицата с българско самосъзнание зад граница

1 499 800

1100.03.01

Бюджетна програма "Подкрепа за българските общности и лицата с българско самосъзнание зад граница; съхраняване на българското културно-историческо наследство"

1 499 800

Общо:

223 796 000

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

1100.01.01 Бюджетна програма "Принос за формиране на политики на НАТО, обща външна политика и политика на сигурност на ЕС и участие на България в ОССЕ"

I. Общо ведомствени разходи

1 170 000

от тях за:

Издръжка

1 170 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

9 071 500

от тях за:

Вноски на Република България в Европейския механизъм за подкрепа на мира и други международни организации

5 566 400

Граждански бюджет на НАТО

2 929 400

Пенсионен фонд за цивилни служители на НАТО

503 900

Адаптация на ГК на НАТО

71 800

ІІІ. Общо разходи (I+II)

10 241 500

1100.01.02 Бюджетна програма "Европейска политика. Регионално и двустранно сътрудничество с държавите от ЮИЕ. Двустранни отношения с държавите-членки на ЕС, ЕИП, ЕАСТ и с Обединеното Кралство"

I. Общо ведомствени разходи

188 000

от тях за:

Издръжка

188 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

293 800

от тях за:

Участие във Фонда за сътрудничество на ЦЕИ и членски внос за участие в други международни организации

293 800

ІІІ. Общо разходи (I+II)

481 800

1100.01.03 Бюджетна програма "Многостранно сътрудничество и глобални политики"

I. Общо ведомствени разходи

616 000

от тях за:

Издръжка

616 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

24 245 800

от тях за:

Членски внос в бюджета на Съвета на Европа, редовния бюджет на ООН, Организацията на Северноатлантическия договор и за участие в други международни организации

14 079 200

Пътна карта за подготовка на България за членство в ОИСР

1 335 500

Вноска към ОИСР съгласно условията на пътната карта за присъединяване на България, приета от ОИСР

8 800 000

Участие на България в Комитета по помощ за развитие

31 100

ІІІ. Общо разходи (I+II)

24 861 800

1100.01.04 Бюджетна програма "Двустранни отношения с държави извън ЕС и ЕИП"

I. Общо ведомствени разходи

153 000

от тях за:

Издръжка

153 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

57 000

от тях за:

Членски внос в международни организации

57 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

210 000

1100.01.05 Бюджетна програма "Консулска дипломация и управление на кризи"

I. Общо ведомствени разходи

385 000

от тях за:

Издръжка

385 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

385 000

1100.01.06 Бюджетна програма "Международно сътрудничество за развитие и хуманитарна помощ"

I. Общо ведомствени разходи

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

6 844 500

от тях за:

Официална помощ за развитие и хуманитарна помощ

6 844 500

ІІІ. Общо разходи (I+II)

6 844 500

1100.01.08 Бюджетна програма "Осигуряване на прозрачност и обществена подкрепа за външната политика"

I. Общо ведомствени разходи

110 000

от тях за:

Издръжка

110 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

110 000

1100.01.09 Бюджетна програма "Обучение и професионална квалификация на служителите в дипломатическата служба"

I. Общо ведомствени разходи

25 000

от тях за:

Издръжка

25 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

25 000

1100.01.10 Бюджетна програма "Ефективно функциониране на външнополитическата дейност"

I. Общо ведомствени разходи

460 000

от тях за:

Издръжка

460 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

460 000

1100.01.11 Бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дейността на Централно управление на МВнР"

I. Общо ведомствени разходи

47 063 000

от тях за:

Персонал

28 738 600

Издръжка

10 618 300

Капиталови разходи

7 706 100

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

47 063 000

1100.01.12 Бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дейността на задграничните представителства"

I. Общо ведомствени разходи

129 357 800

от тях за:

Персонал

27 253 500

Издръжка

91 420 900

Капиталови разходи

10 683 400

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

500 000

от тях за:

Оказване на съдействие на изпаднали в беда български граждани в чужбина

500 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

129 857 800

1100.02.01 Бюджетна програма "Публична дипломация"

I. Общо ведомствени разходи

1 136 600

от тях за:

Персонал

843 800

Издръжка

272 800

Капиталови разходи

20 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 136 600

1100.02.02 Бюджетна програма "Културна дипломация"

I. Общо ведомствени разходи

615 900

от тях за:

Персонал

345 500

Издръжка

196 300

Капиталови разходи

74 100

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

3 300

от тях за:

Разходи за членство в Европейската мрежа на културните институти EUNIC (European Union National Institutes for Culture)

3 300

ІІІ. Общо разходи (I+II)

619 200

1100.03.01 Бюджетна програма "Подкрепа за българските общности и лицата с българско самосъзнание зад граница; съхраняване на българското културно-историческо наследство"

I. Общо ведомствени разходи

1 499 800

от тях за:

Персонал

962 300

Издръжка

500 000

Капиталови разходи

37 500

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 499 800

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на външните работи

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

182 780 100

от тях за:

Персонал

58 143 700

Издръжка

106 115 300

Капиталови разходи

18 521 100

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

41 015 900

ІІІ. Общо разходи (I+II)

223 796 000

7. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

1200.01.00

Политика в областта на отбранителните способности

4 205 524 700

1200.01.01

Бюджетна програма "Подготовка и използване на въоръжените сили"

2 140 172 300

1200.01.02

Бюджетна програма "Управление на човешките ресурси и резерв"

34 480 100

1200.01.03

Бюджетна програма "Военна полиция"

71 162 100

1200.01.04

Бюджетна програма "Медицинско осигуряване"

171 258 400

1200.01.05

Бюджетна програма "Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело"

51 780 100

1200.01.06

Бюджетна програма "Изследвания и технологии"

17 015 400

1200.01.07

Бюджетна програма "Военно образование"

14 619 800

1200.01.08

Бюджетна програма "Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска"

376 446 200

1200.01.09

Бюджетна програма "Управление на инвестиционни проекти"

1 328 590 300

1200.02.00

Политика в областта на съюзната и международната сигурност

147 919 500

1200.02.01

Бюджетна програма "Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество"

50 068 100

1200.02.02

Бюджетна програма "Военно разузнаване"

97 851 400

Общо:

4 353 444 200

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

1200.01.01 Бюджетна програма "Подготовка и използване на въоръжените сили"

I. Общо ведомствени разходи

2 139 393 600

от тях за:

Персонал

1 890 452 200

Издръжка

248 941 400

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

778 700

от тях за:

Стипендии за деца на военнослужещи, участващи в мисии, съгласно чл. 231, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

388 300

Разходи за членски внос

390 400

ІІІ. Общо разходи (I + II)

2 140 172 300

1200.01.02 Бюджетна програма "Управление на човешките ресурси и резерв"

I. Общо ведомствени разходи

34 440 100

от тях за:

Персонал

31 645 000

Издръжка

2 795 100

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

40 000

от тях за:

Стипендии за курсанти и студенти

40 000

ІІІ. Общо разходи (I + II)

34 480 100

1200.01.03 Бюджетна програма "Военна полиция"

I. Общо ведомствени разходи

71 162 100

от тях за:

Персонал

68 468 000

Издръжка

2 694 100

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I + II)

71 162 100

1200.01.04 Бюджетна програма "Медицинско осигуряване"

I. Общо ведомствени разходи

171 252 900

от тях за:

Персонал

148 655 000

Издръжка

22 597 900

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

5 500

от тях за:

Членски внос в Международния комитет по военна медицина

5 500

ІІІ. Общо разходи (I + II)

171 258 400

1200.01.05 Бюджетна програма "Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело"

I. Общо ведомствени разходи

51 777 800

от тях за:

Персонал

38 567 200

Издръжка

13 210 600

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

2 300

от тях за:

Членски внос от НВИМ за Международния съвет на музеите – ИКОМ, за международна музейна организация и CLIMS

2 300

ІІІ. Общо разходи (I + II)

51 780 100

1200.01.06 Бюджетна програма "Изследвания и технологии"

I. Общо ведомствени разходи

17 011 400

от тях за:

Персонал

13 642 600

Издръжка

3 368 800

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

4 000

от тях за:

Членски внос в Българския институт за стандартизация

4 000

ІІІ. Общо разходи (I + II)

17 015 400

1200.01.07 Бюджетна програма "Военно образование"

I. Общо ведомствени разходи

14 619 800

от тях за:

Издръжка

14 619 800

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I + II)

14 619 800

1200.01.08 Бюджетна програма "Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска"

I. Общо ведомствени разходи

371 061 200

от тях за:

Персонал

182 720 200

Издръжка

125 432 300

Капиталови разходи

62 908 700

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

5 385 000

от тях за:

Материално подпомагане съгласно Наредба № 1/2024 г. на министъра на отбраната

600 000

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия – за осъществяване на болнична помощ и други субсидии и плащания (в т.ч. ОМП)

4 513 000

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел, в т.ч. за Съюз на ветераните от войните в България

262 000

Разходи за пощенски услуги

10 000

ІІІ. Общо разходи (I + II)

376 446 200

1200.01.09 Бюджетна програма "Управление на инвестиционни проекти"

I. Общо ведомствени разходи

1 328 590 300

от тях за:

Издръжка

880 000

Капиталови разходи

1 327 710 300

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I + II)

1 328 590 300

1200.02.01 Бюджетна програма "Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество"

I. Общо ведомствени разходи

19 622 400

от тях за:

Издръжка

19 622 400

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

30 445 700

от тях за:

Разходи по съюзни ангажименти, в т.ч. вноски към военния, оперативния и административния бюджет на НАТО, вноски към бюджета на ЕС и др.

30 445 700

ІІІ. Общо разходи (I + II)

50 068 100

1200.02.02 Бюджетна програма "Военно разузнаване"

I. Общо ведомствени разходи

97 851 400

от тях за:

Персонал

91 441 700

Издръжка

6 409 700

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I + II)

97 851 400

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетни програми на Министерството на отбраната

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

4 316 783 000

от тях за:

Персонал

2 465 591 900

Издръжка

460 572 100

Капиталови разходи

1 390 619 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

36 661 200

ІІІ. Общо разходи (I + II)

4 353 444 200

8. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

1300.01.00

Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред

2 490 079 900

1300.01.01

Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция"

2 490 079 900

1300.02.00

Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси

646 272 100

1300.02.01

Бюджетна програма "Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси"

646 272 100

1300.03.00

Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации

677 774 000

1300.03.01

Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации"

677 774 000

1300.04.00

Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи

321 533 700

1300.04.01

Бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване"

203 791 700

1300.04.02

Бюджетна програма "Медицинско обслужване"

62 636 000

1300.04.03

Бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация"

55 106 000

Общо:

4 135 659 700

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

1300.01.01 Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция"

I. Общо ведомствени разходи

2 489 436 300

от тях за:

Персонал

2 367 276 900

Издръжка

114 503 600

Капиталови разходи

7 655 800

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

643 600

от тях за:

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности (ROADPOL, ИНТЕРПОЛ, Международен център за развитие на миграционната политика, RAI, EUCARIS, ENFSI, DCAF, Годишна вноска на Р. България към административния бюджет на МОМ и за функционирането на ШИС и др.)

643 600

ІІІ. Общо разходи (I+II)

2 490 079 900

1300.02.01 Бюджетна програма "Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси"

I. Общо ведомствени разходи

646 272 100

от тях за:

Персонал

556 832 000

Издръжка

27 246 200

Капиталови разходи

62 193 900

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

646 272 100

1300.03.01 Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации"

I. Общо ведомствени разходи

677 711 800

от тях за:

Персонал

645 402 000

Издръжка

28 060 100

Капиталови разходи

4 249 700

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

62 200

от тях за:

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности (DPPI, CTIF, EGOLF, FEU, Български институт за стандартизация, Асоциация на лицата за оценка съответствието на строителни продукти и др.)

62 200

ІІІ. Общо разходи (I+II)

677 774 000

1300.04.01 Бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване"

I. Общо ведомствени разходи

203 728 200

от тях за:

Персонал

148 285 300

Издръжка

30 904 300

Капиталови разходи

24 538 600

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

63 500

от тях за:

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности (SELEC – Център за правоприлагане в Югоизточна Европа)

63 500

ІІІ. Общо разходи (I+II)

203 791 700

1300.04.02 Бюджетна програма "Медицинско обслужване"

I. Общо ведомствени разходи

62 636 000

от тях за:

Персонал

58 273 000

Издръжка

4 183 000

Капиталови разходи

180 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

62 636 000

1300.04.03 Бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация"

I. Общо ведомствени разходи

47 360 300

от тях за:

Персонал

43 414 000

Издръжка

3 746 300

Капиталови разходи

200 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

7 745 700

от тях за:

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности (Сдружение Съвет на ректорите, Българска асоциация по криминология, Асоциация Оптима, Европейска асоциация на пожарникарските колежи и др.)

2 700

Стипендии за курсантите на Академията на МВР, определени с Инструкция № 8121з-1008/24.08.2015 г. (Обн., ДВ, бр. 67/01.09.2015 г.)

7 743 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

55 106 000

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на вътрешните работи

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

4 127 144 700

от тях за:

Персонал

3 819 483 200

Издръжка

208 643 500

Капиталови разходи

99 018 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

8 515 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

4 135 659 700

9. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

1400.01.00

Политика в областта на правосъдието

243 245 000

1400.01.01

Бюджетна програма "Правна рамка за функционирането на съдебната система"

36 458 900

1400.01.02

Бюджетна програма "Регистри"

40 411 200

1400.01.03

Бюджетна програма "Охрана на съдебната власт"

155 218 400

1400.01.04

Бюджетна програма "Равен достъп до правосъдие"

11 156 500

1400.02.00

Политика в областта на изпълнение на наказанията

434 524 900

1400.02.01

Бюджетна програма "Затвори - изолация на правонарушителите"

312 461 400

1400.02.02

Бюджетна програма "Арести и пробация"

122 063 500

1400.03.00

Бюджетна програма "Администрация"

14 511 200

Общо:

692 281 100

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

1400.01.01 Бюджетна програма "Правна рамка за функционирането на съдебната система"

I. Общо ведомствени разходи

16 808 900

от тях за:

Персонал

12 589 100

Издръжка

4 219 800

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

19 650 000

от тях за:

Издръжка по Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления

210 000

Субсидии за организации с нестопанска цел по Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления

240 000

Дължими суми по влезли в сила решения на международни съдилища, международни арбитражни съдилища или по споразумения, вкл. по реда на Глава III "А" от Закона за съдебната власт

Субсидии по Закона за политическите партии

19 200 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

36 458 900

1400.01.02 Бюджетна програма "Регистри"

I. Общо ведомствени разходи

40 411 200

от тях за:

Персонал

27 284 800

Издръжка

7 307 400

Капиталови разходи

5 819 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

40 411 200

1400.01.03 Бюджетна програма "Охрана на съдебната власт"

I. Общо ведомствени разходи

154 685 900

от тях за:

Персонал

145 389 400

Издръжка

6 194 800

Капиталови разходи

3 101 700

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

532 500

от тях за:

Издръжка за изпълнение на дейности по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест

312 500

Издръжка за дейности по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода

220 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

155 218 400

1400.01.04 Бюджетна програма "Равен достъп до правосъдие"

I. Общо ведомствени разходи

1 205 200

от тях за:

Персонал

1 026 200

Издръжка

151 000

Капиталови разходи

28 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

9 951 300

от тях за:

Издръжка по Закона за правната помощ

9 951 300

ІІІ. Общо разходи (I+II)

11 156 500

1400.02.01 Бюджетна програма "Затвори - изолация на правонарушителите"

I. Общо ведомствени разходи

286 074 300

от тях за:

Персонал

267 620 500

Издръжка

11 168 300

Капиталови разходи

7 285 500

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

26 387 100

от тях за:

Други възнаграждения по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и правилника за неговото прилагане

2 820 400

Издръжка (храна, медикаменти и др.) по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража

23 566 700

ІІІ. Общо разходи (I+II)

312 461 400

1400.02.02 Бюджетна програма "Арести и пробация"

I. Общо ведомствени разходи

120 071 400

от тях за:

Персонал

116 418 400

Издръжка

1 578 000

Капиталови разходи

2 075 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 992 100

от тях за:

Издръжка (храна, медикаменти и др.) по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража

1 992 100

ІІІ. Общо разходи (I+II)

122 063 500

1400.03.00 Бюджетна програма "Администрация"

I. Общо ведомствени разходи

14 511 200

от тях за:

Персонал

7 844 200

Издръжка

3 627 100

Капиталови разходи

3 039 900

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

14 511 200

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на правосъдието

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

633 768 100

от тях за:

Персонал

578 172 600

Издръжка

34 246 400

Капиталови разходи

21 349 100

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

58 513 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

692 281 100

10. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

1500.01.00

Политика в областта на пазара на труда, свободното движение на работници и трудовата миграция

164 889 000

1500.01.01

Бюджетна програма "Активна политика на пазара на труда"

164 514 300

1500.01.02

Бюджетна програма "Свободно движение на работници и трудова миграция"

374 700

1500.02.00

Политика в областта на трудовите отношения

35 653 600

1500.02.01

Бюджетна програма "Осигуряване на подходящи условия на труд"

35 653 600

1500.03.00

Политика в областта на социалното подпомагане и равнопоставеността на жените и мъжете

451 191 900

1500.03.01

Бюджетна програма "Социални помощи"

451 004 700

1500.03.02

Бюджетна програма "Равнопоставеност на жените и мъжете"

187 200

1500.04.00

Политика в областта на хората с увреждания

2 043 936 900

1500.04.01

Бюджетна програма "Подкрепа на и за хората с увреждания"

2 043 936 900

1500.05.00

Политика в областта на социалното включване

801 610 300

1500.05.01

Бюджетна програма "Подкрепа за децата и семействата"

801 610 300

1500.06.00

Политика в областта на жизненото равнище, демографското развитие и социалните инвестиции

1 239 500

1500.06.01

Бюджетна програма "Насърчаване, координация и мониторинг на демографското развитие, жизненото равнище и доходите от труд"

567 100

1500.06.02

Бюджетна програма "Насърчаване, развитие и мониторинг на социалната икономика и корпоративната социална отговорност"

672 400

1500.07.00

Бюджетна програма "Администрация"

15 411 100

Общо:

3 513 932 300

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

1500.01.01 Бюджетна програма "Активна политика на пазара на труда"

I. Общо ведомствени разходи

76 514 300

от тях за:

Персонал

67 894 600

Издръжка

8 091 700

Капиталови разходи

528 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

88 000 000

от тях за:

Разходи за квалификация и програми за безработни съгласно Националния план за действие по заетостта

88 000 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

164 514 300

1500.01.02 Бюджетна програма "Свободно движение на работници и трудова миграция"

I. Общо ведомствени разходи

374 700

от тях за:

Персонал

374 700

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

374 700

1500.02.01 Бюджетна програма "Осигуряване на подходящи условия на труд"

I. Общо ведомствени разходи

31 653 600

от тях за:

Персонал

28 765 100

Издръжка

2 528 500

Капиталови разходи

360 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

4 000 000

от тях за:

Проекти и програми за подобряване условията на труд по КСО

3 000 000

Диагностика на професионалните болести по КСО

1 000 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

35 653 600

1500.03.01 Бюджетна програма "Социални помощи"

I. Общо ведомствени разходи

75 328 600

от тях за:

Персонал

68 402 200

Издръжка

4 116 400

Капиталови разходи

2 810 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

375 676 100

от тях за:

Месечни помощи по Закона за социално подпомагане

134 634 000

Еднократни помощи по Закона за социално подпомагане

28 710 000

Целеви помощи за наеми по Закона за социално подпомагане

100 000

Помощи за диагностика и лечение - ПМС № 17 от 2007 г.

3 500 000

Целеви социални програми и проекти в областта на социалното включване и социалната подкрепа

5 360 000

Целеви помощи за отопление - Наредба № 07-5/2008 г. на министъра на труда и социалната политика за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление

198 190 000

Целеви средства за лекарства, дентална помощ и еднократна помощ при смърт на военнопострадалите и военноинвалидите по Закона за ветераните от войните на Република България и Закона за военноинвалидите и военнопострадалите

3 648 000

Целева помощ за безработен член на семейството, получаващ месечна помощ по чл. 9 от ППЗСП, започнал работа (чл. 11а от ППЗСП)

959 900

Месечна целева помощ за младежи от 18- до 21-годишна възраст, напуснали за първи път услуга за резидентна грижа (чл. 16в от ППЗСП)

574 200

ІІІ. Общо разходи (I+II)

451 004 700

1500.03.02 Бюджетна програма "Равнопоставеност на жените и мъжете"

I. Общо ведомствени разходи

187 200

от тях за:

Персонал

187 200

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

187 200

1500.04.01 Бюджетна програма "Подкрепа на и за хората с увреждания"

I. Общо ведомствени разходи

31 289 800

от тях за:

Персонал

29 450 100

Издръжка

1 789 700

Капиталови разходи

50 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

2 012 647 100

от тях за:

Финансова подкрепа за хора с трайни увреждания

834 000 000

Финансова подкрепа под формата на целеви помощи за хора с трайни увреждания

4 500 000

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия по Закона за хората с увреждания

8 924 600

Субсидия за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания (чл. 10, ал. 3, т. 8 от ЗХУ)

400 000

Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност (чл. 56, ал. 1 от ЗХУ)

2 500 000

Механизъм лична помощ

1 157 223 100

Субсидии за национално представителните организации на и за хората с увреждания, в т.ч.:

5 099 400

Сдружение "Съюз на инвалидите в България"

709 600

Сдружение "Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите"

282 900

Сдружение "Съюз на слепите в България"

722 200

Сдружение "Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения"

212 800

Кооперативен съюз "Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации"

478 400

Сдружение "Асоциация на родителите на деца с увреден слух"

112 700

Сдружение "Съюз на глухите в България"

372 600

Сдружение "Българска асоциация "Диабет"

406 000

Сдружение "Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение"

92 000

Сдружение "Национална асоциация на сляпо-глухите в България"

193 200

Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания

312 800

Сдружение "Център за психологически изследвания"

287 500

Сдружение "Българска асоциация за невромускулни заболявания"

59 800

Сдружение "Национална организация "Малки български хора"

52 900

Сдружение "Асоциация на родители на деца с епилепсия"

59 800

Сдружение "Национален център за рехабилитация на слепи"

236 900

Сдружение "Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт"

51 800

Сдружение "Национален алианс за социална отговорност"

230 000

Кооперация "Национална потребителна кооперация на слепите в България"

113 900

Сдружение "Българска асоциация за рекреация и туризъм"

51 800

Сдружение "Национална асоциация на хората с придобити увреждания"

59 800

ІІІ. Общо разходи (I+II)

2 043 936 900

1500.05.01 Бюджетна програма "Подкрепа за децата и семействата"

I. Общо ведомствени разходи

106 125 300

от тях за:

Персонал

99 692 200

Издръжка

6 287 100

Капиталови разходи

146 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

695 485 000

от тях за:

Национална телефонна линия за деца - 116111

315 000

Съвет на децата и командировки по проверки в страната (планови и по сигнал)

180 000

Помощи по Закона за закрила на детето

15 395 000

Приемни семейства по Закона за закрила на детето

38 267 000

Еднократна помощ при бременност

2 475 000

Еднократна помощ при раждане на дете

35 025 000

Еднократна помощ при осиновяване на дете

175 000

Еднократна помощ за отглеждане на близнаци

2 520 000

Еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение

1 440 000

Еднократна помощ по чл. 10а от Закона за семейни помощи за деца

62 400 000

Еднократна помощ за ученици, записани в осми клас

15 000 000

Еднократна помощ за безплатно пътуване веднъж в годината с железопътния и автобусния транспорт в страната за многодетни майки

667 000

Месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година

30 325 000

Месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст

267 201 000

Месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане

218 600 000

Месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител

5 500 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

801 610 300

1500.06.01 Бюджетна програма "Насърчаване, координация и мониторинг на демографското развитие, жизненото равнище и доходите от труд"

I. Общо ведомствени разходи

437 500

от тях за:

Персонал

437 500

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

129 600

от тях за:

Национална програма за реформи в областта на минималната заплата и неравенствата в доходите

40 500

План за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България 2019-2030 г.

89 100

ІІІ. Общо разходи (I+II)

567 100

1500.06.02 Бюджетна програма "Насърчаване, развитие и мониторинг на социалната икономика и корпоративната социална отговорност"

I. Общо ведомствени разходи

437 500

от тях за:

Персонал

437 500

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

234 900

от тях за:

План за социална икономика, други инициативи, проекти и програми

145 800

План за изпълнение на Политиката за насърчаване на корпоративната социална отговорност 2024-2027 г.

89 100

ІІІ. Общо разходи (I+II)

672 400

1500.07.00 Бюджетна програма "Администрация"

I. Общо ведомствени разходи

15 411 100

от тях за:

Персонал

9 927 900

Издръжка

4 269 200

Капиталови разходи

1 214 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

15 411 100

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на труда и социалната политика

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

337 759 600

от тях за:

Персонал

305 569 000

Издръжка

27 082 600

Капиталови разходи

5 108 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

3 176 172 700

ІІІ. Общо разходи (I+II)

3 513 932 300

11. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

1600.01.00

Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве

178 912 700

1600.01.01

Бюджетна програма "Държавен здравен контрол"

46 573 000

1600.01.02

Бюджетна програма "Промоция и превенция на незаразните болести"

14 135 600

1600.01.03

Бюджетна програма "Профилактика и надзор на заразните болести"

116 542 700

1600.01.04

Бюджетна програма "Намаляване търсенето на наркотични вещества"

1 661 400

1600.02.00

Политика в областта на диагностиката и лечението

929 558 400

1600.02.01

Бюджетна програма "Контрол на медицинските дейности, здравна информация и електронно здравеопазване"

51 772 500

1600.02.02

Бюджетна програма "Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението"

198 573 300

1600.02.03

Бюджетна програма "Спешна медицинска помощ"

421 514 300

1600.02.04

Бюджетна програма "Психиатрична помощ"

127 667 900

1600.02.05

Бюджетна програма "Осигуряване на кръв и кръвни продукти"

43 359 800

1600.02.06

Бюджетна програма "Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение, майчино и детско здравеопазване"

86 670 600

1600.03.00

Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия

50 181 000

1600.03.01

Бюджетна програма "Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия"

50 181 000

1600.04.00

Бюджетна програма "Администрация"

45 176 200

Общо:

1 203 828 300

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

1600.01.01 Бюджетна програма "Държавен здравен контрол"

I. Общо ведомствени разходи

46 467 000

от тях за:

Персонал

42 469 000

Издръжка

3 998 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

106 000

от тях за:

Разходи за изпълнение на национални програми

100 000

Средства за участие на Република България в Международната асоциация на националните институти по обществено здраве и други

6 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

46 573 000

1600.01.02 Бюджетна програма "Промоция и превенция на незаразните болести"

I. Общо ведомствени разходи

9 400 000

от тях за:

Персонал

8 030 000

Издръжка

1 370 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

4 735 600

от тях за:

Разходи за изпълнение на национални програми

2 878 700

Разходи за превенция и лечение на хазартна зависимост

1 750 000

Стипендии за обучение на докторанти държавна поръчка

86 600

Средства за участие на Република България в Международната асоциация на националните институти по обществено здраве и други

20 300

ІІІ. Общо разходи (I+II)

14 135 600

1600.01.03 Бюджетна програма "Профилактика и надзор на заразните болести"

I. Общо ведомствени разходи

39 502 000

от тях за:

Персонал

33 911 300

Издръжка

5 590 700

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

77 040 700

от тях за:

Разходи за изпълнение на национални програми

6 202 400

Разходи за централна доставка на лекарствени продукти

26 724 300

Стипендии за обучение на докторанти държавна поръчка

230 000

Субсидии за осъществяване на болнична помощ

41 114 000

Капиталови разходи за приоритетни стратегически инвестиционни проекти

2 770 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

116 542 700

1600.01.04 Бюджетна програма "Намаляване търсенето на наркотични вещества"

I. Общо ведомствени разходи

888 400

от тях за:

Персонал

683 600

Издръжка

204 800

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

773 000

от тях за:

Разходи за изпълнение на национални програми

160 000

Субсидии за осъществяване на болнична помощ

613 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 661 400

1600.02.01 Бюджетна програма "Контрол на медицинските дейности, здравна информация и електронно здравеопазване"

I. Общо ведомствени разходи

43 548 300

от тях за:

Персонал

18 776 800

Издръжка

9 764 700

Капиталови разходи

15 006 800

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

8 224 200

от тях за:

Разходи за придобиване на специалност

8 208 200

Средства за участие на Република България в Европейската асоциация за инспекция и надзор в здравеопазването и социалната сфера и други

16 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

51 772 500

1600.02.02 Бюджетна програма "Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението"

I. Общо ведомствени разходи

14 573 300

от тях за:

Персонал

5 151 500

Издръжка

1 321 800

Капиталови разходи

8 100 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

184 000 000

от тях за:

Разходи за дейности за насърчаване на донорството – национална програма

1 800 000

Субсидии за осъществяване на болнична помощ

156 933 300

Капиталови разходи за приоритетни стратегически инвестиционни проекти

2 919 900

Капиталови трансфери за придобиване на материални дълготрайни активи и основен ремонт на лечебните заведения

22 346 800

ІІІ. Общо разходи (I+II)

198 573 300

1600.02.03 Бюджетна програма "Спешна медицинска помощ"

I. Общо ведомствени разходи

352 531 700

от тях за:

Персонал

324 864 300

Издръжка

27 667 400

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

68 982 600

от тях за:

Разходи за осигуряване на въздушен транспорт чрез санитарна авиация

200 000

Субсидии за осъществяване на болнична помощ

64 166 000

Капиталови разходи за приоритетни стратегически инвестиционни проекти

4 616 600

ІІІ. Общо разходи (I+II)

421 514 300

1600.02.04 Бюджетна програма "Психиатрична помощ"

I. Общо ведомствени разходи

56 041 400

от тях за:

Персонал

44 780 100

Издръжка

11 261 300

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

71 626 500

от тях за:

Субсидии за осъществяване на болнична помощ

54 250 000

Разходи за изпълнение на национални програми

235 600

Разходи за превенция и лечение на хазартна зависимост

2 500 000

Капиталови разходи за приоритетни стратегически инвестиционни проекти

14 640 900

ІІІ. Общо разходи (I+II)

127 667 900

1600.02.05 Бюджетна програма "Осигуряване на кръв и кръвни продукти"

I. Общо ведомствени разходи

23 029 000

от тях за:

Персонал

17 477 800

Издръжка

5 551 200

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

20 330 800

от тях за:

Разходи за централна доставка на лекарствени продукти

20 330 800

ІІІ. Общо разходи (I+II)

43 359 800

1600.02.06 Бюджетна програма "Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение, майчино и детско здравеопазване"

I. Общо ведомствени разходи

50 651 600

от тях за:

Персонал

42 214 800

Издръжка

8 436 800

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

36 019 000

от тях за:

Разходи за централна доставка на лекарствени продукти

2 000 000

Разходи за дейности по асистирана репродукция

22 000 000

Разходи за изпълнение на национални програми

8 190 000

Субсидии за осъществяване на болнична помощ

29 000

Капиталови разходи за приоритетни стратегически инвестиционни проекти

3 800 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

86 670 600

1600.03.01 Бюджетна програма "Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия"

I. Общо ведомствени разходи

14 296 900

от тях за:

Персонал

12 699 300

Издръжка

1 597 600

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

35 884 100

от тях за:

Разходи за централна доставка на лекарствени продукти

35 852 000

Средства за участие на Република България в Системата за сътрудничество в областта на фармацевтичните инспекции и други

32 100

ІІІ. Общо разходи (I+II)

50 181 000

1600.04.00 Бюджетна програма "Администрация"

I. Общо ведомствени разходи

31 351 900

от тях за:

Персонал

25 757 500

Издръжка

5 594 400

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

13 824 300

от тях за:

Разходи за придобиване на специалност

2 212 000

Субсидии за Българския Червен кръст, в т.ч.:

7 700 000

Планинска спасителна служба при Български Червен кръст

2 600 000

Субсидии за отбранително-мобилизационна подготовка

36 000

Средства за участие на Република България в Световната здравна организация, Здравната мрежа на страните от Югоизточна Европа и други

876 300

Капиталови трансфери за Българския Червен кръст

3 000 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

45 176 200

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на здравеопазването

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

682 281 500

от тях за:

Персонал

576 816 000

Издръжка

82 358 700

Капиталови разходи

23 106 800

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

521 546 800

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 203 828 300

12. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

1700.01.00

Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот

1 205 342 000

1700.01.01

Бюджетна програма "Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование"

189 056 300

1700.01.02

Бюджетна програма "Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование"

228 941 000

1700.01.03

Бюджетна програма "Училищно образование"

750 995 100

1700.01.04

Бюджетна програма "Развитие на способностите на децата и учениците"

9 861 000

1700.01.05

Бюджетна програма "Образование на българите в чужбина"

22 740 900

1700.01.06

Бюджетна програма "Учене през целия живот"

3 747 700

1700.02.00

Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал

114 626 300

1700.02.01

Бюджетна програма "Подобряване на достъпа и повишаване на качеството във висшето образование"

35 667 600

1700.02.02

Бюджетна програма "Студентско подпомагане"

26 688 600

1700.02.03

Бюджетна програма "Международен образователен обмен"

6 047 900

1700.02.04

Бюджетна програма "Оценка и развитие на националния научен потенциал за изграждане на устойчива връзка образование - наука - бизнес като основа за развитие на икономика, базирана на знанието"

22 081 400

1700.02.05

Бюджетна програма "Координация и мониторинг на научния потенциал за интегриране в европейското изследователско пространство и глобалната информационна мрежа"

24 140 800

1700.03.00

Бюджетна програма "Администрация"

13 992 700

Общо:

1 333 961 000

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

1700.01.01 Бюджетна програма "Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование"

I. Общо ведомствени разходи

40 379 500

от тях за:

Персонал

27 741 500

в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

27 741 500

Издръжка

4 585 700

Капиталови разходи

8 052 300

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

148 676 800

от тях за:

Средства за изпълнение на национални програми за развитие на образованието по чл. 286 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО)

125 460 800

Средства за възстановяване на част от извършените разходи за транспорт или за наем на педагогическите специалисти по чл. 219, ал. 5 от ЗПУО

22 700 000

Участие на Република България в международни сравнителни изследвания за качеството на образователния продукт

500 000

Награди за особени заслуги към българската държава и нация

6 000

Ежегодни награди за директори и учители с принос в развитието на образователното дело

10 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

189 056 300

1700.01.02 Бюджетна програма "Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование"

I. Общо ведомствени разходи

164 940 600

от тях за:

Персонал

144 952 800

в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

8 217 800

Издръжка

8 987 800

Капиталови разходи

11 000 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

64 000 400

от тях за:

Средства за осигуряване на безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти по ПМС № 79/2016 г.

44 124 000

Средства за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства по чл. 8 на ПМС № 4/2005 г.

1 100 000

Стипендии на ученици след завършено основно образование по ПМС № 328/2017 г.

18 776 400

ІІІ. Общо разходи (I+II)

228 941 000

1700.01.03 Бюджетна програма "Училищно образование"

I. Общо ведомствени разходи

707 405 700

от тях за:

Персонал

594 015 200

в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

6 586 300

Издръжка

97 956 500

Капиталови разходи

15 434 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

43 589 400

от тях за:

Средства за преходни остатъци по делегирани бюджети за държавните училища

33 000 000

Финансиране на духовни училища

5 848 500

Инвестиционни проекти за общински образователни институции

4 740 900

ІІІ. Общо разходи (I+II)

750 995 100

1700.01.04 Бюджетна програма "Развитие на способностите на децата и учениците"

I. Общо ведомствени разходи

9 861 000

от тях за:

Персонал

4 439 600

в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

2 198 500

Издръжка

5 109 600

Капиталови разходи

311 800

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

9 861 000

1700.01.05 Бюджетна програма "Образование на българите в чужбина"

I. Общо ведомствени разходи

9 180 900

от тях за:

Персонал

3 430 700

в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

768 000

Издръжка

5 750 200

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

13 560 000

от тях за:

Средства за българските неделни училища в чужбина съгласно чл. 20 от ПМС № 90/2018 г.

13 560 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

22 740 900

1700.01.06 Бюджетна програма "Учене през целия живот"

I. Общо ведомствени разходи

3 747 700

от тях за:

Персонал

3 191 900

в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

3 191 900

Издръжка

555 800

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

3 747 700

1700.02.01 Бюджетна програма "Подобряване на достъпа и повишаване на качеството във висшето образование"

I. Общо ведомствени разходи

25 692 900

от тях за:

Персонал

4 702 500

в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

4 702 500

Издръжка

20 367 400

Капиталови разходи

623 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

9 974 700

от тях за:

Пълноправно членство на Националната агенция за оценяване и акредитация в Европейската асоциация на агенциите за осигуряване на качеството на образованието (ENQA) и в Централната и източноевропейската асоциация на агенциите за осигуряване на качеството на образованието (CEENQA)

13 600

Средства по чл. 73а, ал. 6, т. 1 от Закона за висшето образование за Националното представителство на студентските съвети

261 100

Инвестиционни проекти за държавни висши училища

9 700 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

35 667 600

1700.02.02 Бюджетна програма "Студентско подпомагане"

I. Общо ведомствени разходи

3 748 600

от тях за:

Персонал

770 100

в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

770 100

Издръжка

898 400

Капиталови разходи

2 080 100

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

22 940 000

от тях за:

Средства по чл. 4, т. 3 от Закона за кредитиране на студенти и докторанти

1 856 000

Средства за хранодни и леглодни за студентски столове и студентски общежития

11 584 000

Инвестиционни проекти за държавни висши училища

9 500 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

26 688 600

1700.02.03 Бюджетна програма "Международен образователен обмен"

I. Общо ведомствени разходи

4 927 900

от тях за:

Персонал

1 523 000

в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

1 523 000

Издръжка

3 404 900

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 120 000

от тях за:

Стипендии по международни и двустранни споразумения и програми за образователен и културен обмен

300 000

Членски внос в Европейския университетски институт (EUI), Международния алианс за възпоменание на Холокоста и други

400 000

Развитие на българистиката

420 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

6 047 900

1700.02.04 Бюджетна програма "Оценка и развитие на националния научен потенциал за изграждане на устойчива връзка образование - наука - бизнес като основа за развитие на икономика, базирана на знанието"

I. Общо ведомствени разходи

21 646 300

от тях за:

Персонал

3 356 200

в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

3 356 200

Издръжка

18 290 100

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

435 100

от тях за:

Членски внос по Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора между Република България и Европейската организация за ядрени изследвания

367 600

Награди за научни конкурси

67 500

ІІІ. Общо разходи (I+II)

22 081 400

1700.02.05 Бюджетна програма "Координация и мониторинг на научния потенциал за интегриране в европейското изследователско пространство и глобалната информационна мрежа"

I. Общо ведомствени разходи

12 016 100

от тях за:

Персонал

2 039 400

в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

2 039 400

Издръжка

9 976 700

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

12 124 700

от тях за:

Средства за Българо-американската комисия за образователен обмен съгласно Споразумение между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати

2 228 900

Членски внос в Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН), Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна и други

9 471 700

Средства за Македонския научен институт

100 000

Средства за Добруджански научен институт

100 000

Средства за Тракийски научен институт

100 000

Програма за стипендии и академичен обмен за млади български учени и дейности на българската диаспора в областта на хуманитарните и социалните науки

124 100

ІІІ. Общо разходи (I+II)

24 140 800

1700.03.00 Бюджетна програма "Администрация"

I. Общо ведомствени разходи

13 992 700

от тях за:

Персонал

9 689 400

в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

9 689 400

Издръжка

3 440 900

Капиталови разходи

862 400

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

13 992 700

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на образованието и науката

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

1 017 539 900

от тях за:

Персонал

799 852 300

в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

70 784 600

Издръжка

179 324 000

Капиталови разходи

38 363 600

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

316 421 100

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 333 961 000

13. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

1800.01.00

Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство

46 166 100

1800.01.01

Бюджетна програма "Опазване на недвижимото културно наследство"

16 371 300

1800.01.02

Бюджетна програма "Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства"

29 794 800

1800.02.00

Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование

402 120 600

1800.02.01

Бюджетна програма "Национален фонд "Култура"

9 872 700

1800.02.02

Бюджетна програма "Филмово изкуство"

56 204 100

1800.02.03

Бюджетна програма "Сценични изкуства"

221 359 200

1800.02.04

Бюджетна програма "Фестивали, конкурси, събития и чествания"

5 493 000

1800.02.05

Бюджетна програма "Авторско право и сродните му права"

684 100

1800.02.06

Бюджетна програма "Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища"

14 353 900

1800.02.07

Бюджетна програма "Популяризиране на българската култура в чужбина"

6 173 900

1800.02.08

Бюджетна програма "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата"

87 979 700

1800.03.00

Бюджетна програма "Администрация"

8 877 200

Общо:

457 163 900

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

1800.01.01 Бюджетна програма "Опазване на недвижимото културно наследство"

I. Общо ведомствени разходи

6 138 600

от тях за:

Персонал

4 786 400

в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

4 786 400

Издръжка

1 352 200

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

10 232 700

от тях за:

Теренни археологически проучвания и теренна консервация на недвижими археологически културни ценности - Закон за културното наследство

5 000 000

Консервационно-реставрационни работи за създаване и опазване на културните ценности - Закон за културното наследство

5 000 000

Членски внос и участие в нетърговски организации и дейности в областта на недвижимото културно наследство

6 700

Субсидия за Националния дарителски фонд "13 века България"

226 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

16 371 300

1800.01.02 Бюджетна програма "Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства"

I. Общо ведомствени разходи

28 250 000

от тях за:

Персонал

15 862 100

в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

1 046 800

Издръжка

12 387 900

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 544 800

от тях за:

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности в областта на движимото културно наследство

4 800

Субсидии за творчески проекти и други разходи в областта на движимото културно наследство и визуалните изкуства на основание ЗЗРК и ЗКН

1 540 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

29 794 800

1800.02.01 Бюджетна програма "Национален фонд "Култура"

I. Общо ведомствени разходи

672 700

от тях за:

Персонал

546 800

в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

546 800

Издръжка

125 900

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

9 200 000

от тях за:

Субсидии за творчески проекти и други разходи за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата и за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство на основание ЗЗРК

9 200 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

9 872 700

1800.02.02 Бюджетна програма "Филмово изкуство"

I. Общо ведомствени разходи

1 748 200

от тях за:

Персонал

1 092 900

в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

1 092 900

Издръжка

655 300

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

54 455 900

от тях за:

Членски внос в областта на филмовото изкуство

297 800

Субсидии за творчески проекти за създаване и разпространение на български филми и копродукции с българско участие на основание ЗФИ, в т. ч.:

54 158 100

Субсидии за творчески проекти – за създаване и разпространение на български филми и копродукции с българско участие на основание ЗФИ (Схеми по чл. 26, ал. 1, т.1, т. 3, т.4 и т. 5

31 617 000

Субсидия за схема за държавна помощ за проекти за възстановяване на разходи за производство на филми на основание на ЗФИ (Схема по чл. 26, ал. 1, т. 2)

20 100 000

Субсидия за схема за държавна помощ за проекти за създаване на сериали на основание на ЗФИ (Схема по чл. 26, ал. 1, т. 6)

2 441 100

ІІІ. Общо разходи (I+II)

56 204 100

1800.02.03 Бюджетна програма "Сценични изкуства"

I. Общо ведомствени разходи

218 245 500

от тях за:

Персонал

127 865 200

в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

0

Издръжка

81 718 800

Капиталови разходи

8 661 500

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

3 113 700

от тях за:

Членски внос в областта на сценичните изкуства (Международната организация на куклените театри)

700

Субсидии за творчески проекти и други разходи за финансово подпомагане създаването и разпространението на сценични произведения на основание ЗЗРК

3 113 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

221 359 200

1800.02.04 Бюджетна програма "Фестивали, конкурси, събития и чествания"

I. Общо ведомствени разходи

2 864 300

от тях за:

Издръжка

2 864 300

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

2 628 700

от тях за:

Субсидии и други разходи за фестивали, конкурси, събития и чествания

2 628 700

ІІІ. Общо разходи (I+II)

5 493 000

1800.02.05 Бюджетна програма "Авторско право и сродните му права"

I. Общо ведомствени разходи

626 100

от тях за:

Персонал

452 400

в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

452 400

Издръжка

173 700

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

58 000

от тях за:

Разходи за членски внос в Световната организация за интелектуална собственост

58 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

684 100

1800.02.06 Бюджетна програма "Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища"

I. Общо ведомствени разходи

8 704 600

от тях за:

Персонал

5 783 400

в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

729 000

Издръжка

2 921 200

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

5 649 300

от тях за:

Членски внос във Фонда за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО

2 700

Вноска по програмата и бюджета на ЮНЕСКО за дейности по организация на 47-ата сесия на Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО в Париж през юни - юли 2025 г.

Субсидии за творчески проекти и други разходи в областта на литературното наследство на основание ЗЗРК

1 455 600

Субсидия за Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа

812 000

Награди за особени заслуги към българската държава и нацията

1 023 000

Програма "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност"

2 000 000

Разходи за 27 библиотеки на основание Закона за обществените библиотеки

270 000

Субсидия за Съюза на народните читалища

86 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

14 353 900

1800.02.07 Бюджетна програма "Популяризиране на българската култура в чужбина"

I. Общо ведомствени разходи

6 108 700

от тях за:

Персонал

1 895 800

в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

1 895 800

Издръжка

4 212 900

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

65 200

от тях за:

Разходи за членски внос в областта на международното културно сътрудничество

65 200

ІІІ. Общо разходи (I+II)

6 173 900

1800.02.08 Бюджетна програма "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата"

I. Общо ведомствени разходи

87 471 300

от тях за:

Персонал

75 373 100

в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

0

Издръжка

12 098 200

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

508 400

от тях за:

Стипендии

508 400

ІІІ. Общо разходи (I+II)

87 979 700

1800.03.00 Бюджетна програма "Администрация"

I. Общо ведомствени разходи

8 877 200

от тях за:

Персонал

4 947 500

в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

4 947 500

Издръжка

1 481 100

Капиталови разходи

2 448 600

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

8 877 200

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на културата

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

369 707 200

от тях за:

Персонал

238 605 600

в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

15 497 600

Издръжка

119 991 500

Капиталови разходи

11 110 100

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

87 456 700

ІІІ. Общо разходи (I+II)

457 163 900

14. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

1900.01.00

Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда

60 769 400

1900.01.01

Бюджетна програма "Оценка, управление и опазване на водите на Република България"

12 759 200

1900.01.02

Бюджетна програма "Интегрирана система за управление на отпадъците и опазване на почвите"

5 390 400

1900.01.03

Бюджетна програма "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух"

3 794 000

1900.01.04

Бюджетна програма "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси"

26 936 100

1900.01.05

Бюджетна програма "Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол"

2 539 500

1900.01.06

Бюджетна програма "Оценка и управление на въздействието върху околната среда"

6 572 000

1900.01.07

Бюджетна програма "Управление на дейностите по изменение на климата"

2 778 200

1900.02.00

Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост

19 803 000

1900.02.01

Бюджетна програма "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост"

19 803 000

1900.03.00

Други бюджетни програми

34 589 000

1900.03.01

Бюджетна програма "Дейности по метеорология, хидрология и агрометеорология"

34 589 000

1900.04.00

Бюджетна програма "Администрация"

32 411 900

Общо:

147 573 300

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

1900.01.01 Бюджетна програма "Оценка, управление и опазване на водите на Република България"

I. Общо ведомствени разходи

12 759 200

от тях за:

Персонал

9 537 200

в т. ч. Персонал без делегирани бюджети

9 537 200

Издръжка

2 994 700

Капиталови разходи

227 300

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

12 759 200

1900.01.02 Бюджетна програма "Интегрирана система за управление на отпадъците и опазване на почвите"

I. Общо ведомствени разходи

5 390 400

от тях за:

Персонал

4 635 800

в т. ч. Персонал без делегирани бюджети

4 635 800

Издръжка

748 900

Капиталови разходи

5 700

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

5 390 400

1900.01.03 Бюджетна програма "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух"

I. Общо ведомствени разходи

3 794 000

от тях за:

Персонал

3 006 300

в т. ч. Персонал без делегирани бюджети

3 006 300

Издръжка

786 300

Капиталови разходи

1 400

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

3 794 000

1900.01.04 Бюджетна програма "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси"

I. Общо ведомствени разходи

26 576 100

от тях за:

Персонал

16 293 300

в т. ч. Персонал без делегирани бюджети

16 293 300

Издръжка

8 426 100

Капиталови разходи

1 856 700

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

360 000

от тях за:

Средства за изплащане на обезщетения за щети, нанесени от кафява мечка и корморан, съгласно чл. 79, ал. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча

360 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

26 936 100

1900.01.05 Бюджетна програма "Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол"

I. Общо ведомствени разходи

2 539 500

от тях за:

Персонал

2 243 800

в т. ч. Персонал без делегирани бюджети

2 243 800

Издръжка

294 200

Капиталови разходи

1 500

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

2 539 500

1900.01.06 Бюджетна програма "Оценка и управление на въздействието върху околната среда"

I. Общо ведомствени разходи

6 572 000

от тях за:

Персонал

5 837 600

в т. ч. Персонал без делегирани бюджети

5 837 600

Издръжка

732 900

Капиталови разходи

1 500

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

6 572 000

1900.01.07 Бюджетна програма "Управление на дейностите по изменение на климата"

I. Общо ведомствени разходи

2 778 200

от тях за:

Персонал

1 302 000

в т. ч. Персонал без делегирани бюджети

1 302 000

Издръжка

1 476 200

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

2 778 200

1900.02.01 Бюджетна програма "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост"

I. Общо ведомствени разходи

19 803 000

от тях за:

Персонал

11 676 500

в т. ч. Персонал без делегирани бюджети

11 676 500

Издръжка

5 020 500

Капиталови разходи

3 106 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

19 803 000

1900.03.01 Бюджетна програма "Дейности по метеорология, хидрология и агрометеорология"

I. Общо ведомствени разходи

30 501 600

от тях за:

Персонал

26 487 800

в т. ч. Персонал без делегирани бюджети

0

Издръжка

3 463 800

Капиталови разходи

550 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

4 087 400

от тях за:

Стипендии

49 800

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

4 037 600

ІІІ. Общо разходи (I+II)

34 589 000

1900.04.00 Бюджетна програма "Администрация"

I. Общо ведомствени разходи

32 411 900

от тях за:

Персонал

20 862 000

в т. ч. Персонал без делегирани бюджети

20 862 000

Издръжка

9 966 100

Капиталови разходи

1 583 800

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

32 411 900

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на околната среда и водите

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

143 125 900

от тях за:

Персонал

101 882 300

в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

75 394 500

Издръжка

33 909 700

Капиталови разходи

7 333 900

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

4 447 400

ІІІ. Общо разходи (I+II)

147 573 300

15. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

2000.01.00

Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност

90 614 600

2000.01.01

Бюджетна програма "Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги"

5 578 300

2000.01.02

Бюджетна програма "Насърчаване на малките и средните предприятия и индустрията"

1 670 300

2000.01.03

Бюджетна програма "Закрила на обектите на индустриална собственост"

5 536 300

2000.01.04

Бюджетна програма "Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката"

44 311 400

2000.01.05

Бюджетна програма "Подобряване на възможностите за участие в единния европейски пазар"

1 730 400

2000.01.06

Бюджетна програма "Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост"

21 994 300

2000.01.07

Бюджетна програма "Защита на потребителите"

9 793 600

2000.02.00

Политика в областта на ефективното външноикономическо сътрудничество

18 831 600

2000.02.01

Бюджетна програма "Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на Европейския съюз"

18 831 600

2000.03.00

Бюджетна програма "Администрация"

12 963 300

Общо:

122 409 500

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

2000.01.01 Бюджетна програма "Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги"

I. Общо ведомствени разходи

5 578 300

от тях за:

Персонал

5 077 300

Издръжка

501 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

5 578 300

2000.01.02 Бюджетна програма "Насърчаване на малките и средните предприятия и индустрията"

I. Общо ведомствени разходи

1 670 300

от тях за:

Персонал

1 305 700

Издръжка

364 600

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 670 300

2000.01.03 Бюджетна програма "Закрила на обектите на индустриална собственост"

I. Общо ведомствени разходи

5 536 300

от тях за:

Персонал

4 719 000

Издръжка

817 300

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

5 536 300

2000.01.04 Бюджетна програма "Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката"

I. Общо ведомствени разходи

42 236 400

от тях за:

Персонал

31 733 200

Издръжка

5 363 400

Капиталови разходи

5 139 800

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

2 075 000

Субсидии за нестопанската дейност на Българския институт за стандартизация

2 075 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

44 311 400

2000.01.05 Бюджетна програма "Подобряване на възможностите за участие в единния европейски пазар"

I. Общо ведомствени разходи

1 730 400

от тях за:

Персонал

1 639 700

Издръжка

90 700

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 730 400

2000.01.06 Бюджетна програма "Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост"

I. Общо ведомствени разходи

8 564 300

от тях за:

Персонал

5 573 700

Издръжка

2 660 600

Капиталови разходи

330 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

13 430 000

от тях за:

Средства за изпълнение на програми за техническа ликвидация и консервация на обекти от миннодобивния отрасъл и за саниране на околната среда

10 000 000

Обезпечаване на договор за ремонт на изтребители с Авионамс

3 430 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

21 994 300

2000.01.07 Бюджетна програма "Защита на потребителите"

I. Общо ведомствени разходи

9 723 600

от тях за:

Персонал

7 848 800

Издръжка

1 838 800

Капиталови разходи

36 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

70 000

от тях за:

Подпомагане чрез субсидиране на представително сдружение на потребителите на основание чл. 172 и чл. 196, т. 3 от Закона за защита на потребителите

70 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

9 793 600

2000.02.01 Бюджетна програма "Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на Европейския съюз"

I. Общо ведомствени разходи

18 831 600

от тях за:

Персонал

6 567 900

Издръжка

12 263 700

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

18 831 600

2000.03.00 Бюджетна програма "Администрация"

I. Общо ведомствени разходи

12 963 300

от тях за:

Персонал

9 981 200

Издръжка

2 160 100

Капиталови разходи

822 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

12 963 300

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на икономиката и индустрията

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

106 834 500

от тях за:

Персонал

74 446 500

Издръжка

26 060 200

Капиталови разходи

6 327 800

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

15 575 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

122 409 500

16. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

2100.01.00

Политика за интегрирано развитие на регионите за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда

23 443 800

2100.01.01

Бюджетна програма "Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и териториално сътрудничество"

3 993 000

2100.01.02

Бюджетна програма "Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението"

15 823 800

2100.01.03

Бюджетна програма "Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането"

3 627 000

2100.02.00

Политика за подобряване на инвестиционния процес, поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура

2 016 413 200

2100.02.01

Бюджетна програма "Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура"

1 932 854 300

2100.02.02

Бюджетна програма "Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация"

65 448 500

2100.02.03

Бюджетна програма "Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството"

18 110 400

2100.03.00

Бюджетна програма "Ефективна администрация и координация"

30 591 700

Общо:

2 070 448 700


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

2100.01.01 Бюджетна програма "Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и териториално сътрудничество"

I. Общо ведомствени разходи

3 993 000

от тях за:

Персонал

500 000

Издръжка

3 493 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

3 993 000

2100.01.02 Бюджетна програма "Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението"

I. Общо ведомствени разходи

1 459 000

от тях за:

Персонал

1 000 000

Издръжка

39 000

Капиталови разходи

420 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

14 364 800

от тях за:

Подобряване на енергийната ефективност на жилищни сгради

14 364 800

ІІІ. Общо разходи (I+II)

15 823 800

2100.01.03 Бюджетна програма "Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането"

I. Общо ведомствени разходи

3 627 000

от тях за:

Персонал

2 100 000

Издръжка

27 000

Капиталови разходи

1 500 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

3 627 000

2100.02.01 Бюджетна програма "Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура"

I. Общо ведомствени разходи

260 560 500

от тях за:

Персонал

81 412 200

Издръжка

125 749 100

Капиталови разходи

53 399 200

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 672 293 800

от тях за:

Текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа

680 680 000

Рехабилитация и реконструкция на общински пътища

Изграждане и основен ремонт на републиканска пътна мрежа

958 807 800

Ограничено вещно право (преминаване, прокарване) на теренно ползване (сервитутни права)

106 000

Обезщетения на собственици на земя за дейности по републиканската пътна мрежа

32 700 000

Системен мониторинг на шума

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 932 854 300

2100.02.02 Бюджетна програма "Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация"

I. Общо ведомствени разходи

38 710 900

от тях за:

Персонал

19 443 000

Издръжка

15 780 600

Капиталови разходи

3 487 300

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

26 737 600

от тях за:

Изготвяне на устройствени планове

2 150 000

Превантивни дейности за предотвратяване на свлачищните процеси на територията на Република България

2 200 000

Субсидии за асоциации по ВиК по Закона за водите

756 000

Охрана на ВиК обекти

95 900

Подготвителни и проучвателни дейности, предхождащи изграждането на инфраструктурни обекти

Изграждане на благоустройствени, водоснабдителни и геозащитни обекти

21 535 700

ІІІ. Общо разходи (I+II)

65 448 500

2100.02.03 Бюджетна програма "Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството"

I. Общо ведомствени разходи

18 110 400

от тях за:

Персонал

13 264 000

Издръжка

4 599 300

Капиталови разходи

247 100

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

18 110 400

2100.03.00 Бюджетна програма "Ефективна администрация и координация"

I. Общо ведомствени разходи

30 591 700

от тях за:

Персонал

18 270 500

Издръжка

8 750 100

Капиталови разходи

3 571 100

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

30 591 700

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

357 052 500

от тях за:

Персонал

135 989 700

Издръжка

158 438 100

Капиталови разходи

62 624 700

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

1 713 396 200

ІІІ. Общо разходи (I+II)

2 070 448 700

17. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

2200.01.00

Политика в областта на земеделието и селските райони

276 449 600

2200.01.01

Бюджетна програма "Земеделски земи"

65 516 700

2200.01.02

Бюджетна програма "Природни ресурси в селските райони"

112 900

2200.01.03

Бюджетна програма "Растениевъдство"

40 950 600

2200.01.04

Бюджетна програма "Хидромелиорации"

37 996 000

2200.01.05

Бюджетна програма "Животновъдство"

5 051 000

2200.01.06

Бюджетна програма "Организация на пазарите и държавни помощи"

2 361 800

2200.01.07

Бюджетна програма "Агростатистика, анализи и прогнози"

1 278 600

2200.01.08

Бюджетна програма "Научни изследвания"

2200.01.09

Бюджетна програма "Съвети и консултации"

1 761 400

2200.01.10

Бюджетна програма "Земеделска техника"

1 257 000

2200.01.11

Бюджетна програма "Безопасност по хранителната верига"

119 195 800

2200.01.12

Бюджетна програма "Подобряване на живота в селските райони"

967 800

2200.02.00

Политика в областта на рибарството и аквакултурите

9 217 000

2200.02.01

Бюджетна програма "Рибарство и аквакултури"

9 217 000

2200.03.00

Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча

46 487 900

2200.03.01

Бюджетна програма "Специализирани дейности в горските територии"

41 487 900

2200.03.02

Бюджетна програма "Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита"

5 000 000

2200.04.00

Бюджетна програма "Администрация"

37 180 300

Общо:

369 334 800

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

2200.01.01 Бюджетна програма "Земеделски земи"

I. Общо ведомствени разходи

65 008 700

от тях за:

Персонал

56 377 500

Издръжка

8 631 200

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

508 000

от тях за:

Разходи за членски внос в Организация по прехрана и земеделие на Обединените нации (FАО)

508 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

65 516 700

2200.01.02 Бюджетна програма "Природни ресурси в селските райони"

I. Общо ведомствени разходи

112 900

от тях за:

Персонал

112 900

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

112 900

2200.01.03 Бюджетна програма "Растениевъдство"

I. Общо ведомствени разходи

40 865 600

от тях за:

Персонал

28 692 900

Издръжка

11 516 900

Капиталови разходи

655 800

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

85 000

от тях за:

Разходи за членски внос в Международната асоциация на семетестващите лаборатории (ISTA)

11 000

Разходи за членски внос в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD)

16 000

Разходи за членски внос в Службата на Общността за сортовете растения (CPVO)

4 700

Разходи за членски внос в Международна организация по лозата и виното (OIV)

53 300

ІІІ. Общо разходи (I+II)

40 950 600

2200.01.04 Бюджетна програма "Хидромелиорации"

I. Общо ведомствени разходи

8 696 000

от тях за:

Персонал

324 200

Издръжка

3 110 000

Капиталови разходи

5 261 800

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

29 300 000

от тях за:

Субсидии за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите, възложена на "Напоителни системи" ЕАД

29 300 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

37 996 000

2200.01.05 Бюджетна програма "Животновъдство"

I. Общо ведомствени разходи

5 039 000

от тях за:

Персонал

3 668 800

Издръжка

1 370 200

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

12 000

от тях за:

Разходи за членски внос в Международен комитет за контрол на животните (ICAR)

10 400

Разходи за членски внос в Европейски регионален координационен център за животински генетични ресурси (ERFP)

1 600

ІІІ. Общо разходи (I+II)

5 051 000

2200.01.06 Бюджетна програма "Организация на пазарите и държавни помощи"

I. Общо ведомствени разходи

2 361 800

от тях за:

Персонал

1 916 200

Издръжка

445 600

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

2 361 800

2200.01.07 Бюджетна програма "Агростатистика, анализи и прогнози"

I. Общо ведомствени разходи

1 278 600

от тях за:

Персонал

994 600

Издръжка

284 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 278 600

2200.01.09 Бюджетна програма "Съвети и консултации"

I. Общо ведомствени разходи

1 761 400

от тях за:

Персонал

1 621 400

Издръжка

140 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 761 400

2200.01.10 Бюджетна програма "Земеделска техника"

I. Общо ведомствени разходи

1 257 000

от тях за:

Персонал

737 000

Издръжка

520 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 257 000

2200.01.11 Бюджетна програма "Безопасност по хранителната верига"

I. Общо ведомствени разходи

113 968 000

от тях за:

Персонал

102 044 000

Издръжка

11 924 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

5 227 800

от тях за:

Програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози съгласно чл. 118 от Закона за ветеринарномедицинската дейност

1 800 000

Администрирана издръжка съгласно чл. 275 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (отстраняване и унищожаване на мъртви животни)

2 200 000

Средства за покриване на разходите, свързани с епизоотични рискове съгласно чл. 108 от Закона за ветеринарномедицинската дейност

1 000 000

Стипендии за редовни докторанти по Закона за висшето образование

10 800

Разходи за членски внос в Европейска и средиземноморска организация по растителна защита (EPPO и EUPHRESCO)

84 100

Разходи за членски внос в Световна организация за здравеопазване на животните (OIE)

123 400

Разходи за членски внос в Организация по прехрана и земеделие на Обединените нации (FAO)

9 500

ІІІ. Общо разходи (I+II)

119 195 800

2200.01.12 Бюджетна програма "Подобряване на живота в селските райони"

I. Общо ведомствени разходи

967 800

от тях за:

Персонал

442 800

Издръжка

525 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

967 800

2200.02.01 Бюджетна програма "Рибарство и аквакултури"

I. Общо ведомствени разходи

9 063 800

от тях за:

Персонал

6 807 800

Издръжка

2 256 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

153 200

от тях за:

Разходи за членски внос в Генералната комисия по рибарство (GFCM)

153 200

ІІІ. Общо разходи (I+II)

9 217 000

2200.03.01 Бюджетна програма "Специализирани дейности в горските територии"

I. Общо ведомствени разходи

41 477 600

от тях за:

Персонал

34 919 400

Издръжка

5 858 200

Капиталови разходи

700 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

10 300

от тях за:

Разходи за членски внос в Организация за икономическо сътрудничество и развитие (OECD)

3 400

Разходи за членски внос в Международен съвет по лова и опазване на дивеча

6 900

ІІІ. Общо разходи (I+II)

41 487 900

2200.03.02 Бюджетна програма "Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита"

I. Общо ведомствени разходи

5 000 000

от тях за:

Издръжка

5 000 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

5 000 000

2200.04.00 Бюджетна програма "Администрация"

I. Общо ведомствени разходи

37 180 300

от тях за:

Персонал

16 230 700

Издръжка

7 387 100

Капиталови разходи

13 562 500

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

37 180 300

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на земеделието и храните

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

334 038 500

от тях за:

Персонал

254 890 200

Издръжка

58 968 200

Капиталови разходи

20 180 100

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

35 296 300

ІІІ. Общо разходи (I+II)

369 334 800

18. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

2300.01.00

Политика в областта на транспорта

993 782 100

2300.01.01

Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура"

320 699 200

2300.01.02

Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност"

667 491 400

2300.01.03

Бюджетна програма "Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт"

4 779 200

2300.01.04

Бюджетна програма "Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт"

812 300

2300.02.00

Политика в областта на съобщенията и цифровата свързаност

96 380 800

2300.02.01

Бюджетна програма "Развитие на съобщенията и цифровата свързаност"

96 380 800

2300.03.00

Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза"

35 317 000

Общо:

1 125 479 900

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

2300.01.01 Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура"

I. Общо ведомствени разходи

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

320 699 200

от тях за:

Капиталов трансфер за доставка на нов подвижен състав и ремонт на съществуващия

71 930 300

Капиталови трансфери за изграждането, реконструкцията, поддържането и развитието на инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение

35 100 000

Капиталови трансфери за поддържане на техническото и експлоатационно състояние на съществуващата железопътна инфраструктура и съоръженията по сигнализация и безопасно управление на превозната дейност

213 668 900

ІІІ. Общо разходи (I+II)

320 699 200

2300.01.02 Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност"

I. Общо ведомствени разходи

76 870 800

от тях за:

Персонал

42 662 900

Издръжка

23 042 300

Капиталови разходи

11 165 600

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

590 620 600

от тях за:

Субсидии за осигуряване на текущото поддържане и експлоатация на железопътната инфраструктура

353 210 000

Полети за осигуряване на въздушен транспорт за нуждите на спешната медицинска помощ, организирана от държавата

9 520 600

Субсидии за превоз на пътници по дългосрочен договор за извършване на обществени превозни услуги в областта на железопътния транспорт на територията на Република България

227 890 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

667 491 400

2300.01.03 Бюджетна програма "Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт"

I. Общо ведомствени разходи

4 779 200

от тях за:

Персонал

2 353 000

Издръжка

2 426 200

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

4 779 200

2300.01.04 Бюджетна програма "Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт"

I. Общо ведомствени разходи

812 300

от тях за:

Персонал

515 600

Издръжка

296 700

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

812 300

2300.02.01 Бюджетна програма "Развитие на съобщенията и цифровата свързаност"

I. Общо ведомствени разходи

1 805 100

от тях за:

Персонал

1 359 600

Издръжка

445 500

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

94 575 700

от тях за:

Субсидии за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на универсална пощенска услуга по Закона за пощенските услуги

29 337 000

Разпространение от "Български пощи" ЕАД на периодични печатни издания (вестници и списания) с отстъпка на едро и дребно, директно или на абонаментна основа на територията на Република България

29 608 900

Посредничество при заявяване на административни и електронни административни услуги и получаване на резултата от тях чрез пощенски станции

18 700 200

Осигуряване на достъп до базови телемедицински услуги от разстояние чрез пощенски станции

16 929 600

ІІІ. Общо разходи (I+II)

96 380 800

2300.03.00 Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза"

I. Общо ведомствени разходи

35 317 000

от тях за:

Персонал

22 423 500

Издръжка

6 821 300

Капиталови разходи

6 072 200

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

35 317 000

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на транспорта и съобщенията

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

119 584 400

от тях за:

Персонал

69 314 600

Издръжка

33 032 000

Капиталови разходи

17 237 800

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

1 005 895 500

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 125 479 900

19. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

2400.01.00

Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие

74 170 500

2400.01.01

Бюджетна програма "Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари"

2 364 000

2400.01.02

Бюджетна програма "Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС"

65 026 100

2400.01.03

Бюджетна програма "Устойчиво енергийно развитие"

3 838 300

2400.01.04

Бюджетна програма "Подобряване на процесите на концесиониране и управление на подземните богатства и геоложките изследвания"

2 942 100

2400.02.00

Бюджетна програма "Администрация"

10 286 100

Общо:

84 456 600

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

2400.01.01 Бюджетна програма "Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари"

I. Общо ведомствени разходи

2 364 000

от тях за:

Персонал

1 608 500

Издръжка

755 500

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

2 364 000

2400.01.02 Бюджетна програма "Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС"

I. Общо ведомствени разходи

5 826 100

от тях за:

Персонал

1 177 300

Издръжка

4 648 800

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

59 200 000

от тях за:

Субсидии и други текущи трансфери за ДП "Радиоактивни отпадъци", финансирани чрез фонд "Радиоактивни отпадъци" и фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения"

54 448 000

Капиталов трансфер – фонд "РАО" и фонд "ИЕЯС"

4 752 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

65 026 100

2400.01.03 Бюджетна програма "Устойчиво енергийно развитие"

I. Общо ведомствени разходи

3 838 300

от тях за:

Персонал

3 065 200

Издръжка

668 100

Капиталови разходи

105 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

3 838 300

2400.01.04 Бюджетна програма "Подобряване на процесите на концесиониране и управление на подземните богатства и геоложките изследвания"

I. Общо ведомствени разходи

2 942 100

от тях за:

Персонал

2 329 000

Издръжка

613 100

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

2 942 100

2400.02.00 Бюджетна програма "Администрация"

I. Общо ведомствени разходи

10 286 100

от тях за:

Персонал

4 911 200

Издръжка

2 367 900

Капиталови разходи

3 007 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

10 286 100

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на енергетиката

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

25 256 600

от тях за:

Персонал

13 091 200

Издръжка

9 053 400

Капиталови разходи

3 112 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

59 200 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

84 456 600

20. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

2500.01.00

Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време

36 102 600

2500.01.01

Бюджетна програма "Спорт за учащи"

27 755 300

2500.01.02

Бюджетна програма "Спорт в свободното време"

8 347 300

2500.02.00

Политика в областта на спорта за високи постижения

111 983 800

2500.02.01

Бюджетна програма "Олимпийска подготовка"

32 626 400

2500.02.02

Бюджетна програма "Спорт за високи постижения"

79 357 400

2500.03.00

Политика в областта на привеждането на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти

20 129 600

2500.03.01

Бюджетна програма "Спортни обекти и съоръжения"

20 129 600

2500.04.00

Политика в областта на усвояването и прилагането на добри международни практики за спорта

753 400

2500.04.01

Бюджетна програма "Изграждане на високоефективен капацитет за активно международно сътрудничество в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм"

753 400

2500.05.00

Политика в областта на младите хора

6 431 000

2500.05.01

Бюджетна програма "Младите в действие"

6 431 000

2500.06.00

Бюджетна програма "Администрация"

4 069 400

Общо:

179 469 800

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

2500.01.01 Бюджетна програма "Спорт за учащи"

I. Общо ведомствени разходи

24 281 300

от тях за:

Персонал

21 048 600

в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

431 600

Издръжка

3 232 700

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

3 474 000

от тях за:

Стипендии за ученици в държавните спортни училища

110 400

Субсидии за финансово подпомагане на проекти на спортни организации по програми в областта на спорта за учащи

3 363 600

ІІІ. Общо разходи (I+II)

27 755 300

2500.01.02 Бюджетна програма "Спорт в свободното време"

I. Общо ведомствени разходи

1 910 000

от тях за:

Персонал

1 759 700

в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

1 759 700

Издръжка

150 300

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

6 437 300

от тях за:

Субсидии за финансово подпомагане на проекти на спортни организации по програми в областта на спорта в свободното време

6 437 300

ІІІ. Общо разходи (I+II)

8 347 300

2500.02.01 Бюджетна програма "Олимпийска подготовка"

I. Общо ведомствени разходи

886 400

от тях за:

Персонал

872 000

в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

872 000

Издръжка

14 400

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

31 740 000

от тях за:

Субсидии за финансово подпомагане на проекти на спортни организации за обезпечаване на оптимален тренировъчен и състезателен процес на спортистите с възможност за класиране на зимните олимпийски и паралимпийски игри в Милано 2026 г., Летни младежки игри Дакар Сенегал 2026 г., летните олимпийски и паралимпийски игри в Лос Анжелис 2028 г., както и на Европейските младежки фестивали по олимпийски спортове и национални олимпийски фестивали

31 740 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

32 626 400

2500.02.02 Бюджетна програма "Спорт за високи постижения"

I. Общо ведомствени разходи

2 428 100

от тях за:

Персонал

1 157 600

в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

1 157 600

Издръжка

1 270 500

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

76 929 300

от тях за:

Плащания на спортисти съгласно разпоредбите на чл. 134, т. 2-5 от Закона за физическото възпитание и спорта

15 325 700

Субсидии за осъществяване на болнична помощ във връзка с Разпореждане № 13 на Министерския съвет от 2003 г. за промяна на ведомствената принадлежност на СБАЛТОСМ "Проф. д-р Димитър Шойлев" ЕАД

180 000

Субсидии за финансово подпомагане на проекти на спортни организации за обезпечаване на оптимален тренировъчен и състезателен процес на спортистите и за развитие на елитния спорт, за финансово подпомагане организирането и провеждането на състезания от международния спортен календар на територията на Република България и други спортни дейности

61 423 600

ІІІ. Общо разходи (I+II)

79 357 400

2500.03.01 Бюджетна програма "Спортни обекти и съоръжения"

I. Общо ведомствени разходи

20 129 600

от тях за:

Персонал

773 400

в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

773 400

Издръжка

1 750 600

Капиталови разходи

17 605 600

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

20 129 600

2500.04.01 Бюджетна програма "Изграждане на високоефективен капацитет за активно международно сътрудничество в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм"

I. Общо ведомствени разходи

753 400

от тях за:

Персонал

704 500

в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

704 500

Издръжка

48 900

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

753 400

2500.05.01 Бюджетна програма "Младите в действие"

I. Общо ведомствени разходи

880 600

от тях за:

Персонал

718 700

в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

718 700

Издръжка

161 900

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

5 550 400

от тях за:

Субсидии за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта

5 550 400

ІІІ. Общо разходи (I+II)

6 431 000

2500.06.00 Бюджетна програма "Администрация"

I. Общо ведомствени разходи

4 069 400

от тях за:

Персонал

3 729 100

в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

3 729 100

Издръжка

340 300

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

4 069 400

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на младежта и спорта

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

55 338 800

от тях за:

Персонал

30 763 600

в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

10 146 600

Издръжка

6 969 600

Капиталови разходи

17 605 600

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

124 131 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

179 469 800

21. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

3000.01.00

Политика в областта на защитата на националната сигурност

278 862 400

3000.01.01

Бюджетна програма "Национална сигурност"

278 862 400

Общо:

278 862 400

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

3000.01.01 Бюджетна програма "Национална сигурност"

I. Общо ведомствени разходи

278 862 400

от тях за:

Персонал

261 377 100

Издръжка

7 706 100

Капиталови разходи

9 779 200

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

278 862 400

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Държавната агенция "Национална сигурност"

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

278 862 400

от тях за:

Персонал

261 377 100

Издръжка

7 706 100

Капиталови разходи

9 779 200

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

ІІІ. Общо разходи (I+II)

278 862 400

22. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

3200.01.00

Функционална област "Архив на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия"

5 301 300

3200.01.01

Бюджетна програма "Достъп до архивните документи и обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия"

5 301 300

Общо:

5 301 300

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

3200.01.01 Бюджетна програма "Достъп до архивните документи и обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия"

I. Общо ведомствени разходи

5 301 300

от тях за:

Персонал

4 262 400

Издръжка

958 900

Капиталови разходи

80 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

5 301 300

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

5 301 300

от тях за:

Персонал

4 262 400

Издръжка

958 900

Капиталови разходи

80 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

ІІІ. Общо разходи (I+II)

5 301 300

23. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

3300.01.00

Функционална област "Противодействие и защита на гражданите от дискриминация"

4 317 300

3300.01.01

Бюджетна програма "Противодействие на дискриминация"

4 317 300

Общо:

4 317 300

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

3300.01.01 Бюджетна програма "Противодействие на дискриминация"

I. Общо ведомствени разходи

4 317 300

от тях за:

Персонал

3 193 500

Издръжка

1 019 900

Капиталови разходи

103 900

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

4 317 300

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Комисията за защита от дискриминация

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

4 317 300

от тях за:

Персонал

3 193 500

Издръжка

1 019 900

Капиталови разходи

103 900

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

ІІІ. Общо разходи (I+II)

4 317 300

24. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

3400.01.00

Функционална област "Защита на личните данни на физическите лица"

6 728 900

3400.01.01

Бюджетна програма "Защита на физическите лица при обработването на лични данни и свободното движение на такива данни"

6 728 900

Общо:

6 728 900

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

3400.01.01 Бюджетна програма "Защита на физическите лица при обработването на лични данни и свободното движение на такива данни"

I. Общо ведомствени разходи

6 728 900

от тях за:

Персонал

5 581 300

Издръжка

947 600

Капиталови разходи

200 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

6 728 900

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Комисията за защита на личните данни

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

6 728 900

от тях за:

Персонал

5 581 300

Издръжка

947 600

Капиталови разходи

200 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

ІІІ. Общо разходи (I+II)

6 728 900

25. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА КОМИСИЯТА ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

3700.01.00

Функционална област "Предотвратяване на възможностите за незаконно придобиване на имущество"

15 986 100

3700.01.01

Бюджетна програма "Установяване и отнемане на незаконно придобито имущество"

15 986 100

Общо:

15 986 100

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

3700.01.01 Бюджетна програма "Установяване и отнемане на незаконно придобито имущество"

I. Общо ведомствени разходи

15 986 100

от тях за:

Персонал

12 908 700

Издръжка

2 475 600

Капиталови разходи

601 800

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

15 986 100

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

15 986 100

от тях за:

Персонал

12 908 700

Издръжка

2 475 600

Капиталови разходи

601 800

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

ІІІ. Общо разходи (I+II)

15 986 100

26. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

3800.01.00

Функционална област "Осигуряване безопасността на охраняваните лица и обекти и предоставяне на специализиран транспорт"

95 622 400

3800.01.01

Бюджетна програма "Държавна охрана"

95 622 400

Общо:

95 622 400

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

3800.01.01 Бюджетна програма "Държавна охрана"

I. Общо ведомствени разходи

95 622 400

от тях за:

Персонал

87 981 200

Издръжка

5 776 000

Капиталови разходи

1 865 200

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

95 622 400

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Националната служба за охрана

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

95 622 400

от тях за:

Персонал

87 981 200

Издръжка

5 776 000

Капиталови разходи

1 865 200

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

ІІІ. Общо разходи (I+II)

95 622 400

27. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ "РАЗУЗНАВАНЕ" ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

3900.01.00

Политика в областта на информационно-аналитичното обезпечаване на държавното ръководство, подпомагащо процеса на вземане на решения с цел защита на националната сигурност и интересите на Република България

69 431 000

3900.01.01

Бюджетна програма "Разузнаване"

69 431 000

Общо:

69 431 000

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

3900.01.01 Бюджетна програма "Разузнаване"

I. Общо ведомствени разходи

69 431 000

от тях за:

Издръжка

68 427 000

Капиталови разходи

1 004 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

69 431 000

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Държавната агенция "Разузнаване"

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

69 431 000

от тях за:

Издръжка

68 427 000

Капиталови разходи

1 004 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

ІІІ. Общо разходи (I+II)

69 431 000

28. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

4000.01.00

Функционална област "Защита правата на гражданите"

4 820 400

4000.01.01

Бюджетна програма "Застъпничество и защита на правата и свободите на гражданите"

4 820 400

Общо:

4 820 400

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

4000.01.01 Бюджетна програма "Застъпничество и защита на правата и свободите на гражданите"

I. Общо ведомствени разходи

4 820 400

от тях за:

Персонал

3 736 900

Издръжка

1 038 500

Капиталови разходи

45 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

4 820 400

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Омбудсмана на Република България

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

4 820 400

от тях за:

Персонал

3 736 900

Издръжка

1 038 500

Капиталови разходи

45 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

ІІІ. Общо разходи (I+II)

4 820 400

29. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

4100.01.00

Функционална област "Безпристрастна, обективна, навременна и точна информация за състоянието на Република България"

46 101 000

4100.01.01

Бюджетна програма "Национална статистическа програма"

46 101 000

Общо:

46 101 000

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

4100.01.01 Бюджетна програма "Национална статистическа програма"

I. Общо ведомствени разходи

46 101 000

от тях за:

Персонал

35 797 300

Издръжка

4 930 700

Капиталови разходи

5 373 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

46 101 000

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Националния статистически институт

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

46 101 000

от тях за:

Персонал

35 797 300

Издръжка

4 930 700

Капиталови разходи

5 373 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

ІІІ. Общо разходи (I+II)

46 101 000

30. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

4200.01.00

Функционална област "Защита на конкуренцията и контрол на законосъобразността при процедурите по възлагане на обществени поръчки и предоставяне на концесии"

7 724 900

4200.01.01

Бюджетна програма "Защита на конкуренцията и свободната стопанска инициатива, осъществяване на контрол за законосъобразност при процедурите по възлагане на обществени поръчки и предоставяне на концесии"

7 724 900

Общо:

7 724 900

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

4200.01.01 Бюджетна програма "Защита на конкуренцията и свободната стопанска инициатива, осъществяване на контрол за законосъобразност при процедурите по възлагане на обществени поръчки и предоставяне на концесии"

I. Общо ведомствени разходи

7 724 900

от тях за:

Персонал

6 726 200

Издръжка

678 700

Капиталови разходи

320 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

7 724 900

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Комисията за защита на конкуренцията

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

7 724 900

от тях за:

Персонал

6 726 200

Издръжка

678 700

Капиталови разходи

320 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

ІІІ. Общо разходи (I+II)

7 724 900

31. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

4300.01.00

Функционална област "Електронни съобщения и пощенски услуги"

25 161 600

4300.01.01

Бюджетна програма "Регулиране на електронните съобщения и пощенските услуги"

25 161 600

Общо:

25 161 600

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

4300.01.01 Бюджетна програма "Регулиране на електронните съобщения и пощенските услуги"

I. Общо ведомствени разходи

24 832 600

от тях за:

Персонал

13 115 700

Издръжка

2 759 100

Капиталови разходи

8 957 800

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

329 000

от тях за:

Ежегодна проверка за прилагането на системата за разпределението на разходите от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга (УПУ) и одит на внесените документи, свързани с изчисляването на нетните разходи от извършването на УПУ, на основание чл. 29а, ал. 4 и чл. 29б, ал. 5 от Закона за пощенските услуги (ЗПУ)

84 000

Ежегодно измерване на изпълнението на нормативите за качеството на УПУ и ефикасността на обслужване, на основание чл. 15, ал. 1, т. 7 от ЗПУ

120 000

Членски внос в Групата на независимите регулатори (IRG) и Европейския институт за стандарти в далекосъобщенията (ETSI) съгласно чл. 30, т. 20 и 23 от Закона за електронните съобщения

125 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

25 161 600

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Комисията за регулиране на съобщенията

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

24 832 600

от тях за:

Персонал

13 115 700

Издръжка

2 759 100

Капиталови разходи

8 957 800

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

329 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

25 161 600

32. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

4400.01.00

Функционална област "Регулиране на медийните услуги и на услуги на платформи за споделяне на видеоклипове"

3 445 800

4400.01.01

Бюджетна програма "Надзор, лицензионни, регистрационни и правни режими"

3 445 800

Общо:

3 445 800

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

4400.01.01 Бюджетна програма "Надзор, лицензионни, регистрационни и правни режими"

I. Общо ведомствени разходи

3 445 800

от тях за:

Персонал

2 604 100

Издръжка

631 700

Капиталови разходи

210 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

3 445 800

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Съвета за електронни медии

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

3 445 800

от тях за:

Персонал

2 604 100

Издръжка

631 700

Капиталови разходи

210 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

ІІІ. Общо разходи (I+II)

3 445 800

33. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

4500.01.00

Функционална област "Държавна регулация в енергетиката и ВиК сектора"

15 207 100

4500.01.01

Бюджетна програма "Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора"

15 207 100

Общо:

15 207 100

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

4500.01.01 Бюджетна програма "Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора"

I. Общо ведомствени разходи

15 207 100

от тях за:

Персонал

12 812 600

Издръжка

2 109 500

Капиталови разходи

285 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

15 207 100

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Комисията за енергийно и водно регулиране

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

15 207 100

от тях за:

Персонал

12 812 600

Издръжка

2 109 500

Капиталови разходи

285 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

ІІІ. Общо разходи (I+II)

15 207 100

34. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА АГЕНЦИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

4600.01.00

Функционална област "Регулация на ядрената безопасност и радиационната защита на Република България"

10 240 700

4600.01.01

Бюджетна програма "Регулиране и контрол на ядрената безопасност и радиационната защита на Република България"

10 240 700

Общо:

10 240 700

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

4600.01.01 Бюджетна програма "Регулиране и контрол на ядрената безопасност и радиационната защита на Република България"

I. Общо ведомствени разходи

9 592 700

от тях за:

Персонал

6 569 300

Издръжка

2 861 000

Капиталови разходи

162 400

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

648 000

от тях за:

Членски внос за участие на Република България в Международната агенция за атомна енергия

648 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

10 240 700

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Агенцията за ядрено регулиране

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

9 592 700

от тях за:

Персонал

6 569 300

Издръжка

2 861 000

Капиталови разходи

162 400

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

648 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

10 240 700

35. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТАНА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

4700.01.00

Функционална област "Регулация и надзор на небанковия финансов сектор"

28 038 300

4700.01.01

Бюджетна програма "Подобряване на регулацията и надзора на небанковия финансов сектор"

28 038 300

Общо:

28 038 300

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

4700.01.01 Бюджетна програма "Подобряване на регулацията и надзора на небанковия финансов сектор"

I. Общо ведомствени разходи

28 038 300

от тях за:

Персонал

18 816 400

Издръжка

6 435 400

Капиталови разходи

2 786 500

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

28 038 300

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Комисията за финансов надзор

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

28 038 300

от тях за:

Персонал

18 816 400

Издръжка

6 435 400

Капиталови разходи

2 786 500

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

ІІІ. Общо разходи (I+II)

28 038 300

36. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТАНА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

4800.01.00

Функционална област "Защита на класифицираната информация"

20 342 400

4800.01.01

Бюджетна програма "Организиране, осъществяване, координиране и контролиране на дейността по защитата на класифицираната информация и осигуряване на еднаквата ѝ защита в национален и международен план"

20 342 400

Общо:

20 342 400

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

4800.01.01 Бюджетна програма "Организиране, осъществяване, координиране и контролиране на дейността по защитата на класифицираната информация и осигуряване на еднаквата ѝ защита в национален и международен план"

I. Общо ведомствени разходи

20 342 400

от тях за:

Персонал

18 044 400

Издръжка

1 911 000

Капиталови разходи

387 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

20 342 400

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Държавната комисия по сигурността на информацията

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

20 342 400

от тях за:

Персонал

18 044 400

Издръжка

1 911 000

Капиталови разходи

387 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

ІІІ. Общо разходи (I+II)

20 342 400

37. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ" ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

5300.01.00

Политика в областта на държавните резерви, военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти

101 555 900

5300.01.01

Бюджетна програма "Държавни резерви и военновременни запаси"

85 372 200

5300.01.02

Бюджетна програма "Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти"

16 183 700

Общо:

101 555 900

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

5300.01.01 Бюджетна програма "Държавни резерви и военновременни запаси"

I. Общо ведомствени разходи

69 130 500

от тях за:

Персонал

15 090 400

Издръжка

12 603 100

Капиталови разходи

41 437 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

16 241 700

от тях за:

Поддържане, обновяване и донатрупване на държавни резерви и военновременни запаси

16 241 700

ІІІ. Общо разходи (I+II)

85 372 200

5300.01.02 Бюджетна програма "Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти"

I. Общо ведомствени разходи

1 150 300

от тях за:

Персонал

1 150 300

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

15 033 400

от тях за:

Поддържане, обновяване и донатрупване на запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти

15 033 400

ІІІ. Общо разходи (I+II)

16 183 700

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

70 280 800

от тях за:

Персонал

16 240 700

Издръжка

12 603 100

Капиталови разходи

41 437 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

31 275 100

ІІІ. Общо разходи (I+II)

101 555 900

38. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТАНА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

7100.01.00

Политика в областта на устойчивото развитие на туризма

24 054 400

7100.01.01

Бюджетна програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма"

4 964 700

7100.01.02

Бюджетна програма "Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма"

19 089 700

7100.02.00

Бюджетна програма "Администрация"

4 763 700

Общо:

28 818 100

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

7100.01.01 Бюджетна програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма"

I. Общо ведомствени разходи

4 964 700

от тях за:

Персонал

2 042 300

Издръжка

674 400

Капиталови разходи

2 248 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

от тях за:

Хуманитарна помощ за лица търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна

ІІІ. Общо разходи (I+II)

4 964 700

7100.01.02 Бюджетна програма "Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма"

I. Общо ведомствени разходи

19 089 700

от тях за:

Персонал

872 000

Издръжка

18 207 700

Капиталови разходи

10 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

19 089 700

7100.02.00 Бюджетна програма "Администрация"

I. Общо ведомствени разходи

4 763 700

от тях за:

Персонал

2 661 400

Издръжка

1 607 200

Капиталови разходи

495 100

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

4 763 700

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на туризма

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

28 818 100

от тях за:

Персонал

5 575 700

Издръжка

20 489 300

Капиталови разходи

2 753 100

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

ІІІ. Общо разходи (I+II)

28 818 100

39. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТАНА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

7400.01.00

Политика в областта на развитието на инвестициите и иновациите в подкрепа на растежа на българската икономика

56 204 100

7400.01.01

Бюджетна програма "Насърчаване на иновациите"

26 420 900

7400.01.02

Бюджетна програма "Насърчаване на инвестициите"

29 783 200

7400.02.00

Бюджетна програма "Администрация"

4 832 800

Общо:

61 036 900

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

7400.01.01 Бюджетна програма "Насърчаване на иновациите"

I. Общо ведомствени разходи

20 790 900

от тях за:

Персонал

4 770 600

Издръжка

15 419 400

Капиталови разходи

600 900

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

5 630 000

от тях за:

Предоставяне на субсидии на участници в конкурсни сесии на Националния иновационен фонд

5 630 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

26 420 900

7400.01.02 Бюджетна програма "Насърчаване на инвестициите"

I. Общо ведомствени разходи

7 483 500

от тях за:

Персонал

6 825 800

Издръжка

649 700

Капиталови разходи

8 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

22 299 700

от тях за:

Средства за финансови мерки по Закона за насърчаване на инвестициите

22 299 700

ІІІ. Общо разходи (I+II)

29 783 200

7400.02.00 Бюджетна програма "Администрация"

I. Общо ведомствени разходи

4 832 800

от тях за:

Персонал

4 078 300

Издръжка

754 500

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

4 832 800

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на иновациите и растежа

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

33 107 200

от тях за:

Персонал

15 674 700

Издръжка

16 823 600

Капиталови разходи

608 900

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

27 929 700

ІІІ. Общо разходи (I+II)

61 036 900

40. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТАНА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

7500.01.00

Политика в областта на електронното управление

55 976 400

7500.01.01

Бюджетна програма "Електронно управление и информационно общество"

55 976 400

Общо:

55 976 400

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

7500.01.01 Бюджетна програма "Електронно управление и информационно общество"

I. Общо ведомствени разходи

55 976 400

от тях за:

Персонал

27 194 900

Издръжка

18 108 600

Капиталови разходи

10 672 900

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

ІІІ. Общо разходи (I+II)

55 976 400

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на електронното управление

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

55 976 400

от тях за:

Персонал

27 194 900

Издръжка

18 108 600

Капиталови разходи

10 672 900

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

ІІІ. Общо разходи (I+II)

55 976 400

41. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

8100.01.00

Функционална област "Осъществяване на превенция, ефективно противодействие на корупцията и установяване на конфликт на интереси"

17 829 200

8100.01.01

Бюджетна програма "Превенция и противодействие на прояви за корупция от лица, заемащи публични длъжности, и установяване конфликт на интереси"

17 829 200

Общо:

17 829 200

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

8100.01.01 Бюджетна програма "Превенция и противодействие на прояви за корупция от лица, заемащи публични длъжности, и установяване конфликт на интереси"

I. Общо ведомствени разходи

17 829 200

от тях за:

Персонал

14 761 500

Издръжка

2 373 500

Капиталови разходи

694 200

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

17 829 200

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Комисията за противодействие на корупцията

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

17 829 200

от тях за:

Персонал

14 761 500

Издръжка

2 373 500

Капиталови разходи

694 200

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

ІІІ. Общо разходи (I+II)

17 829 200

42. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТАНА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

8200.01.00

Функционална област "Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми"

7 929 200

8200.01.01

Бюджетна програма "Избори и национални референдуми"

8200.01.02

Бюджетна програма "Изграждане на професионална администрация и ефективно управление"

7 929 200

Общо:

7 929 200

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.

8200.01.02 Бюджетна програма "Изграждане на професионална администрация и ефективно управление"

I. Общо ведомствени разходи

7 929 200

от тях за:

Персонал

5 941 200

Издръжка

1 788 000

Капиталови разходи

200 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

7 929 200

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Централната избирателна комисия

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

7 929 200

от тях за:

Персонал

5 941 200

Издръжка

1 788 000

Капиталови разходи

200 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

ІІІ. Общо разходи (I+II)

7 929 200

43. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТАНА КОМИСИЯТА ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

8300.01.00

Функционална област "Осъществяване на публичен надзор над регистрираните одитори"

2 856 200

8300.01.01

Бюджетна програма "Публичен надзор над регистрираните одитори"

2 856 200

Общо:

2 856 200

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

8300.01.01 Бюджетна програма "Публичен надзор над регистрираните одитори"

I. Общо ведомствени разходи

2 856 200

от тях за:

Персонал

2 347 500

Издръжка

481 700

Капиталови разходи

27 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

2 856 200

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

2 856 200

от тях за:

Персонал

2 347 500

Издръжка

481 700

Капиталови разходи

27 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

ІІІ. Общо разходи (I+II)

2 856 200

44. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТАНА ДЪРЖАВНИЯ ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

8400.01.00

Политика на Министерството на земеделието и храните в областта на земеделието и селските райони

501 763 600

8400.01.01

Бюджетна програма "Развитие на селските райони"

33 751 600

8400.01.02

Бюджетна програма "Селскостопански пазарни механизми"

14 636 100

8400.01.03

Бюджетна програма "Директни плащания и мерки за специфично подпомагане"

3 317 600

8400.01.04

Бюджетна програма "Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД"

450 058 300

8400.02.00

Политика на Министерството на земеделието и храните в областта на рибарството и аквакултурите

493 600

8400.02.01

Бюджетна програма "Рибарство и аквакултури"

493 600

8400.03.00

Бюджетна програма "Администрация"

40 184 900

Общо:

542 442 100

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

8400.01.01 Бюджетна програма "Развитие на селските райони"

I. Общо ведомствени разходи

33 751 600

от тях за:

Персонал

33 751 600

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

от тях за:

Субсидии за неразплатени проекти след изтичане на крайния срок за извършване на плащания с европейски средства, вкл. по съдебни решения и/или изпълнителни листа

Капиталови трансфери за инвестиционни проекти, в т.ч. неразплатени проекти след изтичане на крайния срок за извършване на разплащания с европейски средства, вкл. по съдебни решения и/или изпълнителни листа

Финансиране на разходи за ДДС на общини с одобрени проекти по ПРСР/СПРЗСР

ІІІ. Общо разходи (I+II)

33 751 600

8400.01.02 Бюджетна програма "Селскостопански пазарни механизми"

I. Общо ведомствени разходи

2 636 100

от тях за:

Персонал

2 636 100

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

12 000 000

от тях за:

Субсидии по схемите, мерките и интервенциите на Селскостопанските пазарни механизми

12 000 000

Капиталови трансфери за инвестиционни проекти, в т.ч. неразплатени проекти след изтичане на крайния срок за извършване на разплащания с европейски средства, вкл. по съдебни решения и/или изпълнителни листа

ІІІ. Общо разходи (I+II)

14 636 100

8400.01.03 Бюджетна програма "Директни плащания и мерки за специфично подпомагане"

I. Общо ведомствени разходи

3 317 600

от тях за:

Персонал

3 317 600

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

3 317 600

8400.01.04 Бюджетна програма "Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД"

I. Общо ведомствени разходи

11 686 500

от тях за:

Персонал

11 686 500

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

438 371 800

от тях за:

Субсидии за държавни помощи и преходна национална помощ съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители

438 350 000

Капиталови трансфери за инвестиционни проекти, в т.ч. неразплатени проекти след изтичане на крайния срок за извършване на разплащания с европейски средства, вкл. по съдебни решения и/или изпълнителни листа

21 800

ІІІ. Общо разходи (I+II)

450 058 300

8400.02.01 Бюджетна програма "Рибарство и аквакултури"

I. Общо ведомствени разходи

493 600

от тях за:

Персонал

493 600

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

от тях за:

Финансиране на разходи за ДДС на общини с одобрени проекти по ПМДР/ПМДРА

ІІІ. Общо разходи (I+II)

493 600

8400.03.00 Бюджетна програма "Администрация"

I. Общо ведомствени разходи

40 184 900

от тях за:

Персонал

14 721 300

Издръжка

18 463 600

Капиталови разходи

7 000 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

40 184 900

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Държавния фонд "Земеделие"

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

92 070 300

от тях за:

Персонал

66 606 700

Издръжка

18 463 600

Капиталови разходи

7 000 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

450 371 800

ІІІ. Общо разходи (I+II)

542 442 100

45. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТАНА НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА КОНТРОЛ НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

8500.01.00

Функционална област "Наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специални разузнавателни средства"

2 580 700

8500.01.01

Бюджетна програма "Контрол на специалните разузнавателни средства"

2 580 700

Общо:

2 580 700

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

8500.01.01 Бюджетна програма "Контрол на специалните разузнавателни средства"

I. Общо ведомствени разходи

2 580 700

от тях за:

Персонал

2 110 700

Издръжка

387 000

Капиталови разходи

83 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

2 580 700

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

2 580 700

от тях за:

Персонал

2 110 700

Издръжка

387 000

Капиталови разходи

83 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

ІІІ. Общо разходи (I+II)

2 580 700

46. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТАНА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ "ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ" ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

8600.01.00

Политика в областта на осигуряването и прилагането на специални разузнавателни средства с цел защита на националната сигурност и опазване на обществения ред

149 261 100

8600.01.01

Бюджетна програма "Технически операции"

149 261 100

Общо:

149 261 100

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2025 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

8600.01.01 Бюджетна програма "Технически операции"

I. Общо ведомствени разходи

149 261 100

от тях за:

Персонал

140 558 400

Издръжка

3 853 600

Капиталови разходи

4 849 100

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

ІІІ. Общо разходи (I+II)

149 261 100

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Държавната агенция "Технически операции"

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

149 261 100

от тях за:

Персонал

140 558 400

Издръжка

3 853 600

Капиталови разходи

4 849 100

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

ІІІ. Общо разходи (I+II)

149 261 100






Приложение № 2 към чл. 5


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Българската академия на науките за 2025 г.

(съгласно чл. 11 от Закона за Българската академия на науките)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

(в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III)

240 292 200

I.

Средства за основна дейност(1+2+3)

231 608 200

1

Научни изследвания

230 498 500

2

Участие в международни проекти и програми

300 000

3

Други капиталови разходи и текущи разходи,

809 700

в т.ч. за издръжка на обучението на докторанти

652 700

II.

Средства за администрирани дейности(1+2+3)

8 136 300

1

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

66 300

2

Допълнителните възнаграждения съгласно чл. 8, ал. 1

4 800 000

3

Стипендии на докторанти

3 270 000

III.

Средства за национално възложени дейности

547 700


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Технически университет - София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

(в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV+V)

141 787 000

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

118 175 177

1

Средно-приравнен брой учащи

11 782

2

Средно-претеглен норматив (лв.)

9 915

3

допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г.

0

4

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО

128 243

5

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО

1 229 431

6

допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

1 100

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

1 200 129

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

12 480 784

1

Стипендии

8 470 784

2

Студентски столове и общежития

4 010 000

IV.

Средства за капиталови разходи

423 013

V.

ДРУГИ ТРАНСФЕРИ

9 507 897

Средства за професионални гимназии (1+2+3+4)

6 830 329

1

За институция

170 520

2

За паралелки в професионална гимназия

1 050 390

3

За ученици

5 608 293

4

Самостоятелна форма на обучение

1 126

Средства за ученици в общежитие (1+2)

2 008 034

1

За група

444 906

2

За ученици

1 563 128

Средства за стипендии на ученици (лв.)

133 616

Регионален коефициент (лв.)

494 163

Добавка за подобряване на материална база (лв.)

41 755


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Технически университет - Варна

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

(в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

30 800 600

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

25 984 546

1

Средно-приравнен брой учащи

4 702

2

Средно-претеглен норматив (лв.)

5 363

3

допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г.

0

4

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО

237 293

5

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО

531 280

6

допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

0

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

335 131

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

4 375 711

1

Стипендии

3 491 711

2

Студентски столове и общежития

884 000

IV.

Средства за капиталови разходи

105 212


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Технически университет - Габрово

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

(в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

14 129 500

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

12 208 296

1

Средно-приравнен брой учащи

2 391

2

Средно-претеглен норматив (лв.)

5 030

3

допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г.

0

4

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО

0

5

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО

180 696

6

допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

1 760

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

168 616

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 661 997

1

Стипендии

1 541 497

2

Студентски столове и общежития

120 500

IV.

Средства за капиталови разходи

90 591

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Русенски университет "Ангел Кънчев"

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

(в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV+V)

37 781 500

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

31 702 294

1

Средно-приравнен брой учащи

6 643

2

Средно-претеглен норматив (лв.)

4 638

3

допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г.

0

4

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО

0

5

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО

892 821

6

допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

0

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

463 250

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

4 106 047

1

Стипендии

4 099 147

2

Студентски столове и общежития

6 900

IV.

Средства за капиталови разходи

273 452

V.

ДРУГИ ТРАНСФЕРИ

1 236 457


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Университет по хранителни технологии - Пловдив

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

(в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

14 537 200

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

12 551 633

1

Средно-приравнен брой учащи

1 944

2

Средно-претеглен норматив (лв.)

6 249

3

допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г.

0

4

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО

180 666

5

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО

221 146

6

допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

840

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

180 524

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 730 328

1

Стипендии

1 031 328

2

Студентски столове и общежития

699 000

IV.

Средства за капиталови разходи

74 715


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Химикотехнологичен и металургичен университет - София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

(в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV+V)

21 367 100

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

18 390 134

1

Средно-приравнен брой учащи

2 029

2

Средно-претеглен норматив (лв.)

8 407

3

допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г.

4

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО

40 000

5

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО

1 292 910

6

допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

245 023

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

2 236 747

1

Стипендии

1 822 747

2

Студентски столове и общежития

414 000

IV.

Средства за капиталови разходи

114 396

V.

ДРУГИ ТРАНСФЕРИ

380 800


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Бургаски държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров"

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

(в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

16 707 100

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

14 786 805

1

Средно-приравнен брой учащи

2 425

2

Средно-претеглен норматив (лв.)

4 574

3

допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г.

3 193 860

4

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО

0

5

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО

501 956

6

допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

0

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

204 548

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 611 799

1

Стипендии

1 141 799

2

Студентски столове и общежития

470 000

IV.

Средства за капиталови разходи

103 948


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Лесотехнически университет - София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

(в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

21 340 100

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

19 677 208

1

Средно-приравнен брой учащи

1 912

2

Средно-претеглен норматив (лв.)

10 174

3

допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г.

0

4

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО

75 950

5

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО

149 420

6

допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

0

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

230 340

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 341 517

1

Стипендии

985 517

2

Студентски столове и общежития

356 000

IV.

Средства за капиталови разходи

91 035

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Университет по архитектура, строителство и геодезия - София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

(в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

45 403 400

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

40 931 038

1

Средно-приравнен брой учащи

3 917

2

Средно-претеглен норматив (лв.)

10 405

3

допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г.

0

4

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО

31 227

5

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО

142 686

6

допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

0

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

446 238

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

3 903 881

1

Стипендии

2 547 881

2

Студентски столове и общежития

1 356 000

IV.

Средства за капиталови разходи

122 243


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

(в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

11 975 200

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

10 174 089

1

Средно-приравнен брой учащи

1 161

2

Средно-претеглен норматив (лв.)

5 634

3

допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г.

3 231 055

4

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО

387 856

5

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО

14 280

6

допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

0

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

143 952

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 586 650

1

Стипендии

988 650

2

Студентски столове и общежития

598 000

IV.

Средства за капиталови разходи

70 509


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Университет за национално и световно стопанство - София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

(в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

59 824 000

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

48 382 189

1

Средно-приравнен брой учащи

10 016

2

Средно-претеглен норматив (лв.)

4 803

3

допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г.

0

4

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО

0

5

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО

278 400

6

допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

0

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

513 738

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

10 629 984

1

Стипендии

7 069 984

2

Студентски столове и общежития

3 560 000

IV.

Средства за капиталови разходи

298 089


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Икономически университет - Варна

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

(в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

20 009 500

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

16 546 453

1

Средно-приравнен брой учащи

4 441

2

Средно-претеглен норматив (лв.)

3 680

3

допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г.

0

4

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО

0

5

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО

203 630

6

допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

0

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

225 069

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

3 063 698

1

Стипендии

2 329 698

2

Студентски столове и общежития

734 000

IV.

Средства за капиталови разходи

174 280


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

(в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

11 108 200

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

8 864 490

1

Средно-приравнен брой учащи

2 055

2

Средно-претеглен норматив (лв.)

4 305

3

допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г.

0

4

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО

0

5

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО

17 940

6

допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

0

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

94 612

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 994 371

1

Стипендии

1 925 371

2

Студентски столове и общежития

69 000

IV.

Средства за капиталови разходи

154 727


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

(в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV+V)

192 366 200

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

167 728 367

1

Средно-приравнен брой учащи

19 538

2

Средно-претеглен норматив (лв.)

8 337

3

допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г.

0

4

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО

1 789 809

5

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО

3 043 727

6

допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

0

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

1 870 052

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

21 537 193

1

Стипендии

16 917 193

2

Студентски столове и общежития

4 620 000

IV.

Средства за капиталови разходи

832 876

V.

ДРУГИ ТРАНСФЕРИ

397 712


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

(в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

37 531 100

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

32 216 517

1

Средно-приравнен брой учащи

6 481

2

Средно-претеглен норматив (лв.)

4 181

3

допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г.

4 117 148

4

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО

0

5

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО

1 001 420

6

допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

0

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

367 877

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

4 850 956

1

Стипендии

4 850 956

2

Студентски столове и общежития

0

IV.

Средства за капиталови разходи

95 750


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

(в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

70 798 600

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

60 746 644

1

Средно-приравнен брой учащи

13 249

2

Средно-претеглен норматив (лв.)

4 410

3

допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г.

0

4

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО

0

5

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО

2 319 098

6

допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

0

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

726 387

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

9 115 568

1

Стипендии

8 448 568

2

Студентски столове и общежития

667 000

IV.

Средства за капиталови разходи

210 001


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

(в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

37 585 600

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

30 483 415

1

Средно-приравнен брой учащи

6 526

2

Средно-претеглен норматив (лв.)

4 022

3

допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г.

2 956 445

4

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО

0

5

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО

1 278 521

6

допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

0

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

406 026

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

6 493 885

1

Стипендии

5 678 885

2

Студентски столове и общежития

815 000

IV.

Средства за капиталови разходи

202 274


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

(в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

26 127 800

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

21 854 709

1

Средно-приравнен брой учащи

4 769

2

Средно-претеглен норматив (лв.)

3 727

3

допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г.

3 403 072

4

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО

0

5

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО

678 078

6

допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

0

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

300 628

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

3 650 161

1

Стипендии

3 650 161

2

Студентски столове и общежития

0

IV.

Средства за капиталови разходи

322 302


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Национална спортна академия "Васил Левски" - София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

(в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

35 461 300

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

32 533 812

1

Средно-приравнен брой учащи

3 020

2

Средно-претеглен норматив (лв.)

10 675

3

допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г.

0

4

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО

0

5

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО

295 594

6

допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

0

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

328 739

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

2 463 299

1

Стипендии

1 152 949

2

Студентски столове и общежития

1 310 350

IV.

Средства за капиталови разходи

135 450


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Аграрен университет - Пловдив

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

(в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

15 557 100

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

13 617 729

1

Средно-приравнен брой учащи

1 490

2

Средно-претеглен норматив (лв.)

8 475

3

допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г.

962 986

4

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО

0

5

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО

27 250

6

допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

0

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

216 635

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 347 864

1

Стипендии

1 347 864

2

Студентски столове и общежития

0

IV.

Средства за капиталови разходи

374 872


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

(в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

8 623 800

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

7 951 544

1

Средно-приравнен брой учащи

733

2

Средно-претеглен норматив (лв.)

9 120

3

допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г.

1 149 996

4

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО

0

5

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО

116 854

6

допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

0

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

105 371

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

542 205

1

Стипендии

542 205

2

Студентски столове и общежития

0

IV.

Средства за капиталови разходи

24 680


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

(в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

11 543 100

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

10 416 492

1

Средно-приравнен брой учащи

801

2

Средно-претеглен норматив (лв.)

12 172

3

допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г.

653 384

4

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО

0

5

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО

13 200

6

допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

0

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

156 070

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

912 594

1

Стипендии

677 594

2

Студентски столове и общежития

235 000

IV.

Средства за капиталови разходи

57 944


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

(в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

15 182 100

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

13 985 439

1

Средно-приравнен брой учащи

735

2

Средно-претеглен норматив (лв.)

18 966

3

допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г.

0

4

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО

0

5

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО

45 465

6

допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

0

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

165 858

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

979 037

1

Стипендии

795 037

2

Студентски столове и общежития

184 000

IV.

Средства за капиталови разходи

51 766


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Национална художествена академия - София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

(в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

15 460 000

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

13 716 619

1

Средно-приравнен брой учащи

1 020

2

Средно-претеглен норматив (лв.)

13 431

3

допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г.

0

4

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО

0

5

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО

16 632

6

допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

0

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

154 569

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 549 134

1

Стипендии

1 434 134

2

Студентски столове и общежития

115 000

IV.

Средства за капиталови разходи

39 678


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Университет по библиотекознание и информационни технологии - София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

(в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

10 641 700

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

8 802 818

1

Средно-приравнен брой учащи

1 682

2

Средно-претеглен норматив (лв.)

4 636

3

допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г.

947 006

4

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО

0

5

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО

58 512

6

допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

0

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

119 802

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 692 585

1

Стипендии

1 652 585

2

Студентски столове и общежития

40 000

IV.

Средства за капиталови разходи

26 495


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Висше училище по телекомуникации и пощи - София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

(в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

6 645 500

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

5 411 242

1

Средно-приравнен брой учащи

1 171

2

Средно-претеглен норматив (лв.)

4 558

3

допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г.

0

4

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО

0

5

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО

73 260

6

допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

0

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

81 942

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 130 070

1

Стипендии

969 070

2

Студентски столове и общежития

161 000

IV.

Средства за капиталови разходи

22 246


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Медицински университет - София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

(в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

85 006 900

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

77 589 237

1

Средно-приравнен брой учащи

5 786

2

Средно-претеглен норматив (лв.)

13 388

3

допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г.

0

4

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО

0

5

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО

126 000

6

допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

0

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

1 036 116

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

6 281 413

1

Стипендии

5 016 413

2

Студентски столове и общежития

1 265 000

IV.

Средства за капиталови разходи

100 134


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

(в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

55 259 300

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

48 961 723

1

Средно-приравнен брой учащи

4 263

2

Средно-претеглен норматив (лв.)

11 465

3

допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г.

0

4

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО

0

5

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО

68 800

6

допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

18 657

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

755 799

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

5 479 684

1

Стипендии

4 310 684

2

Студентски столове и общежития

1 169 000

IV.

Средства за капиталови разходи

62 094


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Медицински университет - Пловдив

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

(в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

54 382 300

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

48 620 407

1

Средно-приравнен брой учащи

3 796

2

Средно-претеглен норматив (лв.)

12 782

3

допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г.

0

4

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО

0

5

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО

86 000

6

допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

15 236

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

696 482

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

4 566 865

1

Стипендии

3 109 865

2

Студентски столове и общежития

1 457 000

IV.

Средства за капиталови разходи

498 546


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Медицински университет - Плевен

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

(в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

22 342 300

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

20 361 710

1

Средно-приравнен брой учащи

1 963

2

Средно-претеглен норматив (лв.)

10 344

3

допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г.

0

4

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО

0

5

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО

32 400

6

допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

23 102

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

319 555

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 501 319

1

Стипендии

1 145 319

2

Студентски столове и общежития

356 000

IV.

Средства за капиталови разходи

159 716


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Тракийски университет - Стара Загора

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

(в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

53 308 200

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

48 557 358

1

Средно-приравнен брой учащи

5 420

2

Средно-претеглен норматив (лв.)

8 909

3

допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г.

0

4

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО

0

5

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО

270 831

6

допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

0

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

634 463

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

3 882 311

1

Стипендии

3 831 811

2

Студентски столове и общежития

50 500

IV.

Средства за капиталови разходи

234 068


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

(в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

6 762 200

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

5 745 391

1

Средно-приравнен брой учащи

865

2

Средно-претеглен норматив (лв.)

5 022

3

допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г.

1 380 246

4

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО

0

5

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО

21 440

6

допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

0

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

88 897

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

878 463

1

Стипендии

729 463

2

Студентски столове и общежития

149 000

IV.

Средства за капиталови разходи

49 449


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

(в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

3 261 200

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

2 673 518

1

Средно-приравнен брой учащи

447

2

Средно-претеглен норматив (лв.)

5 145

3

допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2025 г.

350 494

4

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО

0

5

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО

23 400

6

допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

0

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

36 427

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

525 730

1

Стипендии

360 730

2

Студентски столове и общежития

165 000

IV.

Средства за капиталови разходи

25 525




Приложение № 3 към чл. 6


Показатели

по смисъла на Закона за публичните финанси

Показатели

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

Неданъчни приходи

Помощи и дарения от страната

Помощи и дарения от чужбина

Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни и други програми (+)

Разпределени към администратори от чужбина средства по международни програми и договори (-)

II. РАЗХОДИ

Текущи разходи

Персонал

Издръжка и други текущи разходи

Платени данъци, такси и административни санкции

Лихви

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина

Капиталови разходи

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

Капиталови трансфери

Прираст на държавния резерв (нето)

Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО (+/-)

Трансфери между бюджета на бюджетна организация и ЦБ (нето)

Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)

- предоставени трансфери за ДВУ и БАН (-)

- получени трансфери от ДВУ и БАН (+)

Трансфери между ЦБ и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)

- получени трансфери (+)

- предоставени трансфери (-)

Трансфери между бюджети (нето)

- получени трансфери (+)

- предоставени трансфери (-)

- трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)

- получени трансфери (+)

- предоставени трансфери (-)

Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)

- получени трансфери (+)

- предоставени трансфери (-)

Трансфери между бюджети на лица по чл. 13, ал. 4 от ЗПФ и бюджети на други бюджетни организации

- получени трансфери (+)

- предоставени трансфери (-)

Временни безлихвени заеми (нето)

ІV. ФИНАНСИРАНЕ (+/-)

Заеми от чужбина - нето (+/-)

Получени заеми (+)

Погашения по заеми (-)

Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни организации - нето (+/-)
Друго финансиране - нето (+/-)

Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)

Предоставени кредити (нето)

Предоставена възмездна финансова помощ (нето)

Предоставени средства по възмездна финансова помощ (-)

Възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)

Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държавен дълг (нето)

Предоставени заеми към крайни бенефициенти по държавни инвестиционни заеми (нето)

Предоставени заеми на крайни бенефициенти (-)

Възстановени суми по предоставени заеми на крайни бенефициенти (+)

Депозити и средства по сметки - нето (+/-)

V. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2025 Г.

VI. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ 2025 Г.



Приложение № 4 към чл. 22, ал. 1


Разпределение на средствата за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода 1 ноември - 31 декември 2024 г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища

№ по ред

ОБЩИНА

ОБЛАСТ

Средства за общината

(в лв.)

1

Столична

София-град

1 949 819

2

Пловдив

Пловдив

6 120

3

Варна

Варна

29 070

4

"Родопи"

Пловдив

1 020

5

Божурище

София-област

2 040

ОБЩО:

1 988 069



Приложение № 5 към чл. 23, ал. 1


Разпределение на средствата за компенсиране на извършените от родителите разходи за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини, поради липса на места, за периода от 1 ноември до 31 декември 2024 г.

№ по ред

ОБЩИНА

ОБЛАСТ

Средства за общината

(в лв.)

1

Столична

София-град

2 330 360

2

Пловдив

Пловдив

20 566

3

Варна

Варна

123 221

4

"Родопи"

Пловдив

1 020

ОБЩО:

2 475 167



Приложение № 6 към чл. 24, ал. 1



Трансфери по бюджетите на общините за покриване на част от транспортните разходи, извършвани от общини по сключени договори за доставка на хляб и основни хранителни продукти в планински и малки селища с население до 500 жители (без курортите) за 2025 г.

Код

Община

Планински и малки селища с население до 500 жители
(без курортите)

Брой селища

Брой население в малки и планински селища

Брой маршрути

Обща дължина на маршрутите (км) при две зареждания в седмицата за 2025 г.

Сума (лева)

1

2

3

4

5

6

7

8

5101

БАНСКО

Гостун, Обидим, Места, Кремен, Осеново

5

621

1

13 936,0

13 936

5103

БЛАГОЕВГРАД

м. Долно Демирево (Бистрица), м. Горно Демирево (Бистрица), м. Долно Брезово (Бистрица), м. Горно Брезово (Бистрица), м. Реката (Бистрица), м. Бреньово (Бистрица), м. Калаузка (Бистрица), м. Гьошевска (Бистрица), м. Юручка (Бистрица), м. Влаховци (Бистрица), м. Серезлийска (Бистрица), м. Милово (Бистрица), м. Пържово (Горно Хърсово), м. Шоповци (Горно Хърсово), м. Новоселци (Горно Хърсово), м. Панчовци (Горно Хърсово), м. Горни Двояци (Горно Хърсово), м. Пешовска (Делвино), Делвино, м. Мишовска (Марулево), м. Мановска (Марулево), м. Усойци (Марулево), м. Долномалци (Марулево), м. Кацарска (Марулево), м. Калинци (Марулево), м. Баталска (Марулево), м. Радевска (Марулево), Обел, м. Сукалинци (Габрово), м. Габерци (Габрово), Дебочица, м. Гергьовска (Дебочица), м. Домозетци (Дебочица), м. Таушанци (Падеш), м. Безинци (Падеш), м. Чуковци (Падеш)

36

1 305

7

27 560,0

27 560

5104

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Делчево, Добротино

2

85

2

3 016,0

3 016

5106

КРЕСНА

Стара Кресна, Ощава, Влахи

3

88

2

6 344,0

6 344

5107

ПЕТРИЧ

Баскалци, Боровичене, Вишлене, Долене, Долна Рибница, Драгуш, Дреново, Зойчене, Кладенци, Крънджилица, Кухуряхцево, Мендово, Право бърдо, Чурилово, Чуричени, Яково

16

1 035

7

23 088,0

23 088

5109

САНДАНСКИ

Малки Цалим, Голем Цалим, Бождово, Любовка, Горна Сущица, Сугарево, Долени, Рожен, Любовище, Кашина, Пиперица, Лехово, Бельово, Храсна, Ковачево, Черешница, Златолист, Кръстилци

18

236

7

41 236,0

41 236

5110

САТОВЧА

Долен, Крибул, Фъргово, Боголин, Жижево

5

2 123

3

17 305,6

17 306

5111

СИМИТЛИ

Ракитна, Мечкул, Сенокос, Сушица, Брестово, Сухострел, м. Горна Железница (Железница) , Тросково, Докатичево, Горно Осеново

10

553

5

24 544,0

24 544

5112

СТРУМЯНИ

Колибите, м. Глинджурци (Цапарево), Раздол, Горна Рибница, Вракуповица, Горна Крушица, Кърпелево, Палат, Игралище, Махалата, Седелец

11

556

3

26 000,0

26 000

5202

БУРГАС

Миролюбово, Брястовец, Твърдица, Димчево, Изворище, Извор, Драганово, Братово

8

2 364

7

30 680,0

30 680

5204

КАРНОБАТ

Железник, Деветинци, Козаре

3

128

2

7 151,0

7 151

5205

МАЛКО ТЬРНОВО

Близнак, Бръшлян, Бяла Вода, Визица, Евренозово, Заберново, Калово, Младежко, Сливарово, Стоилово

10

223

2

44 928,0

44 928

5206

НЕСЕБЬР

Емона, Приселци, Раковсково, Паницово, Козница

5

148

2

11 024,0

11 024

5211

СРЕДЕЦ

Светлина, Загорци, Орлинци, Суходол, Малина, Радойново, Зорница, Белила, Проход, Бистрец, Кубадин, Сливово, Пънчево, Факия, Момина църква, Долно Ябълково, Горно Ябълково, Варовник, Богданово, Голямо Буково, Кирово, Росеново, Граничар, Тракийци, Белеврен, Вълчаново, Синьо Камене, Гранитец

28

2 224

6

56 555,2

56 555

5212

СУНГУРЛАРЕ

Есен, Ведрово, Босилково, Завет

4

682

2

4 784,0

4 784

5302

АКСАКОВО

Радево, Водица, Новаково

3

170

1

18 304,0

18 304

5307

ВЬЛЧИ ДОЛ

Искър, Кракра

2

72

2

2 600,0

2 600

5309

ДОЛНИ ЧИФЛИК

Бърдарево, Булаир

2

256

1

6 032,0

6 032

5310

ДЬЛГОПОЛ

Сладка вода, Комунари, Красимир, Рояк

4

536

3

8 112,0

8 112

5311

ПРОВАДИЯ

Пертов дол, Староселец

2

274

1

2 209,0

2 209

5312

СУВОРОВО

Просечен

1

15

1

915,2

915

5401

ВЕЛИКО ТЬРНОВО

Бояновци, Войнежа, Въглевци, Габровци, Големаните, Горановци, Горен Еневец, Ивановци, Кладни Дял, Радковци, Райковци, Самсиите, Терзиите

13

99

6

38 636,0

38 636

5403

ЕЛЕНА

Багалевци, Бадевци, Баевци, Балуци, Беброво, Берковци, Блъсковци, Бойковци, Босевци, Буйновци, Велковци, Велювци, Веселина, Вълчовци, Вълчовци, Големани, Горни Танчевци, Граматици, Гърдевци, Дебели Рът, Добревци, Долни Марян, Донковци, Дрента, Дърлевци, Игнатовци, Илаков Рът, Каменари, Козя Река, Колари, Костел, Крумчевци, Лазарци, Марафелци, Мийковци, Николовци, Палици, Радовци, Раювци, Ребревци, Руховци, Светославци, Средни Колиби, Титевци, Тодювци, Тънки Рът, Търкашени, Харваловци, Чакали, Червенковци, Черни Дял, Шилковци, Яковци

53

1 390

7

63 440,0

63 440

5404

ЗЛАТАРИЦА

Дедина, Дълги Припек, Разсоха, Равново, Росно, Чешма

6

225

3

11 440,0

11 440

5409

СТРАЖИЦА

Железарци, Благоево, Владислав, Балканци, Николаево, Мирово, Ново Градище, Кавлак, Любенци, Теменуга, Водно

11

1 103

5

20 384,0

20 384

5410

СУХИНДОЛ

Красно Градище

1

70

1

1 289,6

1 290

5501

БЕЛОГРАДЧИК

Гранитово, Върба, Сливовник, Дъбравка, Граничак, Струин дол, Вещица, Ошане, м. Извос (Чифлик), Чифлик, Крачимир, Пролазница

12

297

4

9 006,4

9 006

5502

БОЙНИЦА

Шишенци, Градсковски Колиби, Периловец

3

148

1

7 612,8

7 613

5504

ВИДИН

Търняне, Синаговци, Цар Симеоново, Ботево, Динковица, Плакудер, Долни Бошняк, Жеглица, Ивановци, Гайтанци, Въртоп, Акациево, Рупци, Генерал Мариново, Пешаково, Дружба, Каленик, Слана бара, Бела Рада, Войница

20

2 805

5

28 912,0

28 912

5507

КУЛА

Чичил, Големаново, Полетковци, Коста Перчово, Тополовец, Цар Петрово, Извор Махала, Старопатица

8

1 146

2

30 368,0

30 368

5610

РОМАН

Средни рът

1

5

1

19 656,0

19 656

5703

СЕВЛИЕВО

м. Българи (Млечево), м. Баева Ливада (Млечево), м. Валевци (Стоките), м. Долно селище (Стоките), м. Горно селище (Стоките), м. Кладев рът (Купен), Купен, Кастел, м. Чуките (Батошево), м. Аанджи (Карамичевци), Карамичевци, м. Чолаците (Кръвеник), м. Доневци (Кръвеник), м. Шаварна (Кръвеник), м. Стар Кръвеник (Кръвеник), м. Троенци (Кръвеник), м. Табашка (Кръвеник), м. Долна махала (Кръвеник), м. Еловщица (Шумата), Душевски колиби (Шумата), Енев рът

21

3 010

16

14 872,0

14 872

5704

ТРЯВНА

Бангейци, Бахреци, Белица, Бижовци, Брежниците, Бърдени, Велчовци, Глутниците, Димиевци, Драгневци, Енчовци, Йововци, Кисийците, Креслювци, Малки Станчовци, Стръмци, Милевци, Мръзеци, Носеите, Престой, Радино, Радевци, Раевци, Ралевци, Руевци, Свирци, Станчов Хан, Фъревци, Чакалите, Черновръх

30

266

3

23 920,0

23 920

5802

ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

Александър Стамболийски, Балканци, Бежаново, Василево, Великово, Горица, Дъбовик, Зограф, Конаре, Краище, Лозница, Преселенци, Равнец, Рогозина, Росен, Росица, Сираково, Средина, Сърнино, Узово, Чернооково

21

2 701

13

42 036,8

42 037

5808

ШАБЛА

Горичане, Пролез, Божаново, Твърдица

4

103

2

7 092,8

7 093

5901

АРДИНО

Сполука, Песнопой, Аврамово, Дойранци, Родопско, м. Долна махала (Ахрянско), м. Горна махала (Ахрянско), Ахрянско, Корумахала (Търносливка), Търносливка, м. Хаджимусалар (Дядовци), м. Касаплар (Дядовци), м. Данъджалар (Дядовци), м. Чаушлар (Дядовци), Дядовци, м.Джелилер (Правдолюб), м. Монгашлар (Правдолюб), м. Ъсламар (Правдолюб), Правдолюб, м. Аламехмедлер (Кроячево), Кроячево, м. Семерджилер (Ябълковец), м. Шерифоллар (Ябълковец), м. Хамитлер (Синчец), Синчец, Теменуга, Мак, м. Зимница (Гърбище), м. Буйновци (Гърбище), Бистроглед, Любино, Латинка, м. Мировец (Боровица), Дедино, м. Вражалци (Стар читак), м. Чучер (Стар читак), м. Любицево (Стар читак), Стар читак, Червена скала, Левци, Искра, м. Ослец (Млечино), Чернигово, Търна, м. Третак (Горно Прахово), м. Халилходжалар (Светулка), м. Велибашлар (Светулка), Стояново, Мусево, Паспал, Срънско, м. Зака (Бял извор), м. Сара (Бял извор), м. Чолаково (Бял извор), Седларци, Еньовче, Главник

57

5 012

27

118 144,0

118 144

5904

КРУМОВГРАД

Златолист, м. Чифлик (Голямо Каменяне), Калайджиево, Синигер, Тинтява, Стражец, Долни юруци, Благун, Аврен, Дъждовник, Гулия, Малко Каменяне, Каменка, Перуника, Чернооки, Багрилци, Доборско, Чал, Сбор, Падало, Кожухарци, Орешари, м. Скорец(Луличка), м. Дропла (Луличка), м. Бухал (Луличка), м. Врана (Луличка), м. Трайковци (Луличка), м. Павлина (Луличка), м. Мехурка (Луличка), м. Козино (Звънарка), м. Руй (Кандилка), м. Душино (Кандилка), Кандилка, Сърнак, м. Каменник (Скалак), Скалак, Къклица, м. Кандиларка (Лимец), Лимец, Ручей, м. Нивица (Храстово), Храстово, Овчари, Качулка, Бараци, м. Ягода (Ковил), Ковил, Хисар, Красино, Сладкодум, м. Кръневица (Лещарка), Тополка, м. Житница (Голяма чинка), м. Страка (Голяма чинка), м. Дражинци (Голяма чинка), Малка чинка, Рибино, м. Дорковица (Раличево), Раличево, Гривка, Зиморница

61

9 582

7

57 335,2

57 335

5905

КЪРДЖАЛИ

Багра, Бяла Поляна, Бялка, Воловарци, Гняздово, Голяма Бара, Гъсково, Долище, Дънгово, Зайчино, Звънче, Зимзелен, Каменарци, Кокошане, Крушка, Ненково, Панчево, Пъдарци, Рудина, Сватбаре, Сестринско, Стражевци, Черна Скала

23

4 957

9

45 552,0

45 552

5906

МОМЧИЛГРАД

Врело, Кос, Ауста, Плешинци, Чобанка, Биволяне, Татул, Постник, Гургулица, Момина сълза, Обичник, Друмче, Пиявец, Сенце, Кременец, Ралица, Седефче, Свобода, Летовник, Чомаково, Горско Дюлево

21

4 025

7

32 302,4

32 302

5907

ЧЕРНООЧЕНЕ

Женда, Безводно, Ночево, Каняк, Яворово, Черна нива, Бакалите, Йончово, Възел, Бърза река, Патица, Водач, Казъл махала (с. Даскалово), м. Сухино (Бели вир)

14

2 913

11

42 224,0

42 224

6001

БОБОВ ДОЛ

Бабинска река, Новоселяне, Мала Фуча, Голема Фуча, Паничарево, Мали Върбовник, Блато, Локвата

8

316

2

10 863,0

10 863

6602

БОБОШЕВО

Бадино, Висока Могила, Вуково, Доброво, Сопово, Скрино, Каменик

7

211

5

12 064,0

12 064

6003

ДУПНИЦА

Дяково, Кременик, Тополница, Делян, Блатино, Палатово, Баланово, Крайни дол, Грамаде

9

1 075

3

13 520,0

13 520

6005

КЮСТЕНДИЛ

Берсин, Блатец, Бобешино, Буново, Горановци, Горна Брестница, Горно Уйно, Гурбановци, Гърбино, Долна Гращица, Долно Село, Долно Уйно, Жеравино, Ивановци, Каменичка Скакавица, Катрище, Коприва, Кутугерци, Кършалево, Лелинци, Леска, Лисец, Ломница, Мазарачево, Ново Село, Полетинци, Полска Скакавица, Преколница, Радловци, Раненци, Ръсово, Савойски, Сажденик, Стенско, Търсино, Црешново, Цървена Ябълка, Церовица, Цървендол, Цървеняно

40

1 217

13

75 088,0

75 088

6006

НЕВЕСТИНО

мах. Ямен (Четирци), м. Ридарска (Долна Козница), Долна Козница, м. Долна махала (Долна Козница), Мърводол, м. Благоевска (Мърводол), Ваксево, Тишаново (Горно Тишаново), Църварица, м. Долна махала (Илия), м. Миленинска (Църварица), Илия, м. Ралинска (Илия), м. Миленци (Илия), м. Ноковци (Ветрен), м. Смиленска (Ветрен), Кадровица, м. Сухар (Рашка Гращица), Пелатиково, Длъхчево-Сабляр, Страдалово, Раково, Смоличано (Св. Ана)

23

666

4

40 664,0

40 664

6007

РИЛА

Падала

1

18

1

4 160,0

4 160

6009

ТРЕКЛЯНО

Брест, Бъзовица, Габрешевци, Горни Коритен, Горно Кобиле, м. Шумието (Добри Дол), Долни Коритен, Драгойчинци, Злогош, Киселица, Косово, Метохия, Сушица, м. Вишорци (Чешлянци), м. Есикарци (Чешлянци)

15

169

2

15 912,0

15 912

6101

АПРИЛЦИ

м. Черневото (Велчево)

1

123

1

2 184,0

2 184

6103

ЛОВЕЧ

Абланица, Българене, Дъбрава, Изворче, Лешница, Сливек, Стефаново

7

429

3

7 072,0

7 072

6105

ТЕТЕВЕН

м. Брязово (Рибарица), Малка желязна

2

115

2

2 704,0

2 704

6106

ТРОЯН

Патрешко, Горно Трапе, Терзийско, м. Долна Маргаритина (Белиш), м. Зеленика (Бели Осъм)

5

547

4

11 960,0

11 960

6201

БЕРКОВИЦА

Пърличево, Рашовица, Цветкова бара

3

65

2

7 800,0

7 800

6207

ЛОМ

Долно Линево, Станево, Орсоя, Сливата, Добри дол

5

912

3

10 816,0

10 816

6210

ЧИПРОВЦИ

Челюстница, Равна

2

103

1

5 200,0

5 200

6310

СЕПТЕМРИ

Славовица, Долно Вършило, м. Горно Вършило (Долно Вършило)

3

356

2

12 688,0

12 688

6311

СТРЕЛЧА

Дюлево

1

138

1

1 872,0

1 872

6312

СЪРНИЦА

м. Горелска махала (Медени поляни), м. Шаренци (Медени поляни)

2

762

1

832,0

832

6401

БРЕЗНИК

Арзан, Бабица, Банище, Брусник, Видрица, Гоз, Горна Секирна, Горни Романци, Гърло, Долни Романци, Душинци, Завала, Красава, Кривонос, Муртинци, Озърновци, Ръжавец, Станьовци, Ярославци

19

246

3

17 784,0

17 784

6402

ЗЕМЕН

Пещера, Враня стена, Калотинци, Дивля, Горна Глоговица, Одраница, Долна Врабча, Смиров дол, Габров дол, Беренде, Падине, м. Воинци (Мурено), м. Дубиче (Мурено), м. Кориица (Мурено), м. Шуляница (Мурено), Мурено, м. Падина (Горна Врабча), м. Воденична падина (Горна Врабча), м. Голу (Горна Врабча), Горна Врабча

20

429

3

11 128,0

11 128

6403

КОВАЧЕВЦИ

Слатино, Чепино, Косача, Светля, Ракиловци

5

245

2

10 192,0

10 192

6405

РАДОМИР

Борнарево, Николаево, Радибош, м. Петрово (Кошарите), Кошарите, Беланица, Углярци, Драгомирово

8

198

3

12 896,0

12 896

6406

ТРЬН

Ярловци, Главановци, Насалевци, Рани луг, Слишовци, Стрезимировци, Джинчовци, Реяновци, Бохова, Ломница, Глоговица, Туроковци, Бераинци, Забел, Зелениград, Лешниковци, Милославци, Вукан, Мрамор, Кожинци, Горочевци, Докьовци, Пенкьовци, Лева река, Ст. Извор, Костунринци, Еловица, Стойчовци, Горна Мелна, Долна Мелна, Дълга Лука, Велиново, Милкьовци, Ерул, Ездимирци, Врабча, Проданча, Бутроинци, Мракетинци, Парамун, Лялинци, Неделково

42

940

6

65 416,0

65 416

6601

АСЕНОВГРАД

Долнослав, Горнослав, Орешец, Добростан, Мостово, Врата, Сини връх, Бор, Три могили

9

414

1

10 400,0

10 400

6602

БРЕЗОВО

Свежен, Зелениково, Бабек, Чехларе

4

547

3

27 664,0

27 664

6606

ЛЬКИ

м. Крушево (Манастир), Манастир, Лъкавица, м. Надежда (Джурково), м. Гудевска (Джурково), Джурково, Здравец, Дряново, Белица, Борово, Югово

11

762

5

22 880,0

22 880

6616

ХИСАРЯ

Мътеница, Ново Железаре, Мало Крушево

3

441

4

40 144,0

40 144

6617

КУКЛЕН

Добралък, Яврово, Руен

3

180

2

13 582,4

13 582

6802

БЯЛА

Пет Кладенци

1

32

1

2 080,0

2 080

6901

АЛФАТАР

Цар Асен, Кутловица, Васил Левски

3

167

3

8 112,0

8 112

6904

КАЙНАРДЖА

Стрелково, Господиново, Каменци, Поп Русаново

4

48

1

13 728,0

13 728

6905

СИЛИСТРА

Българка, Главан, Сърпово, Ценович, Казимир

5

128

5

19 884,8

19 885

7001

КОТЕЛ

Боренци, Седларево

2

137

2

12 064,0

12 064

7003

СЛИВЕН

Въглен, Изгрев, Божевци, Средорек, Зайчари, Биково, Скобелево, Бозаджии, Ичера, Раково

10

1 381

5

26 832,0

26 832

7101

БАНИТЕ

Вишнево, Сливка, Дрянка, Траве, Кръстатица, Две тополи, Рибен дол, Вълчан дол, м. Кирково (Глогино), Глогино, Стърница, Босилково, Дебеляново

13

1 264

7

58 656,0

58 656

7102

БОРИНО

Чала, Ягодина, Буйново, Кожари

4

1 122

2

7 696,0

7 696

7103

ДЕВИН

Жребево, Стоманево, Чуруково, Брезе, Кестен, Осиково

6

1 348

4

24 336,0

24 336

7105

ЗЛАТОГРАД

Долен (м. Станкова, м. Дуганица), Пресока, м. Равно бърце, м. Юруковци, с. Цацаровци, с. Кушла

7

231

4

14 976,0

14 976

7106

МАДАН

Арпаджик, Борика, Вехтино, Високите, Вранинци, Върба, Въргов Дол, Габрина, Дирало, Долие, Касапско, Кориите, Крайна, Крушев Дол, Купен, Лещак, Ливаде, Миле, Митовска, Петров Дол, Печинска, Планинци, Равно Нивище, Рустан, Стайчин дол, Тънкото, Уручевци, Цирка, Шаренска

29

1 505

6

29 536,0

29 536

7107

НЕДЕЛИНО

Върли дол, Дуня, Крайна, Козарка, Върлина, Тънка бара, Еленка, Кундево, Оградна, Изгрев, Средец, Бурево, Гърнати, Диманово, Кочани

15

2 491

6

26 520,0

26 520

7109

СМОЛЯН

Чокманово, Кошница, Могилица, Арда, Гудевица, Речани, Соколовци, м. Гращата (Виево), Влахово, Подвис, Градът, Ровина, Гращица, Еленска, Писаница, Хасовица, Лъка, Исьовци, м. Орловица (Петково), м. Славейковци (Петково), м. Бука (Петково), Полковник Серафимово, Фатово, Габрица, Требище, Върбово, Кукувица, Бориково, Черешките, Черешовска река, Черешово, Киселчово, Кремене, Попрелка, Димово, Надарци, Буката, Билянска, Селище, Стикъл, Пещера

41

2 892

23

91 312,0

91 312

7110

ЧЕПЕЛАРЕ

Острица, Лилеково, Зорница, Студенец

4

104

3

7 904,0

7 904

7304

ГОДЕЧ

Лопушна, Смолча, Въръбница, Мургаш, Букоровци, Каленовци, Комщица, Бракьовци, Ропот, Връдловци, Станинци, Бърля, Туден, Губеш, Равна

15

287

6

22 048,0

22 048

7307

ДРАГОМАН

Драгоил, Ново Бърдо, Чепърлинци, Летница, Беренде, Чуковезер, Табан, Камбелевци, Чорул, Владиславци, Круша, Грълска падина, Горно село, Долна Невля, Вишан, Долно ново село, Цацаровци, Чеканец, Начево, Дреатин

20

289

5

27 144,0

27 144

7311

ИХТИМАН

Мечковци, Пановци, Селянин, Бальовци, м. Полиовци (Вакарел), м. Ездирастовци (Вакарел), м. Семковци (Вакарел), Поповци м. Грозьовци (Бузяковци), Бузяковци, Костадинкино

11

47

2

23 712,0

23 712

7315

МИРКОВО

Бенковски, Смолско, Каменица, м. Скумца (Каменица)

4

354

1

6 344,0

6 344

7317

ПРАВЕЦ

м. Печор (Видраре), м. Градище (Видраре), м. Станчовец (Видраре), м. Черни връх (Видраре), м. Венците (Калугерово), м. Стайковци (Калугерово), м. Трънето (Калугерово), м. Кардашица (Калугерово), м. Чекотин (Калугерово), Калугерово, м. Върбаците (Манаселска Река), м. Драгоица (Манаселска Река), м. Череша (Манаселска Река), Манаселска Река, м. Войновци (Осиковица), м. Дряна(Осиковица), м. Цековци(Осиковица), м. Вельовци(Осиковица), м. Робовица(Осиковица), м. Ямата(Осиковица), м.Господарите(Осиковица), м. Габрика(Осиковица), м. Баре(Осиковица), м. Недковци(Осиковица), м. Владовци(Осиковица), м. Белчовци(Осиковица), м. Марковци(Осиковица), м. Кратунска(Осиковица), м. Джамбазете (Осиковица),м. Балинска(Осиковица), м.Венеца (Своде), м. Преход(Своде), м. Бакова Могила(Своде), м. Габриците(Своде), м. Бурньовица(Своде), м. Курман(Своде), Своде

37

1 155

5

39 884,0

39 884

7318

САМОКОВ

Клисура, Рельово, Алино, Поповяне, Ковачевци, Ярлово, Продановци, Горни Окол, Долни Окол, Злокучане, Шипочане, Ново село, Гуцал

13

2 643

6

22 672,0

22 672

7319

СВОГЕ

Брезе, Губислав, Добравица, Добърчин, Редина, Лесков дол, Завидовци, Буковец, Заноге, Огоя, Ябланица, Церецел

12

607

12

28 912,0

28 912

7320

СЛИВНИИЦА

Братушково, Гълъбовци, м. Бахалин (Извор), Извор, Пищане, Повалиръж, м. Пометковци (Драготинци)

7

179

3

12 272,0

12 272

7401

БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

Долно ново село, Малък дол, Славянин

3

112

2

17 264,0

17 264

7402

ГУРКОВО

Лява река

1

24

1

4 784,0

4 784

7405

МЬГЛИЖ

Яворовец, Борущица, Държавен, Селце

4

35

2

11 336,0

11 336

7410

СТАРА ЗАГОРА

Ново село, Пъстрово, Воденичарово, Руманя

4

189

3

19 344,0

19 344

7501

АНТОНОВО

Антоново (кв. Еревиш, кв. Божица), Банковец, Богомолско, Букак, Великовци, Вельово, Глашатай, Горна Златица, Девино, Длъжка поляна, Долна Златица, Добротица, Дъбравица, Изворово, Капище, Китино, Коноп, Крушолак, Кьосевци, Любичево, Малка Черковна, Малоградец, Мечово, Милино, Моравица, Моравка, Орач, Пиринец, Поройно, Присойна, Пчелно, Разделци, Равно Село, Свирчово, Свободица, Стара Речка, Старчище, Стойново, Таймище, Халваджийско, Чеканци, Черна Вода, Черни бряг, Шишковица, Язовец, Яребично, Ястребино

48

3 805

15

56 680,0

56 680

7502

ОМУРТАГ

Великденче, Горско село

2

684

1

7 072,0

7 072

7504

ПОПОВО

Берковски, Долец, Баба Тонка, Иванча, Горица, Манастирца, Бракница

7

388

4

9 360,0

9 360

7505

ТЬРГОВИЩЕ

Горна Кабда, Кошничари, Мировец, Цветница

4

379

4

16 244,8

16 245

7601

ДИМИТРОВГРАД

Злато поле, Райново

2

455

1

3 515,2

3 515

7602

ИВАЙЛОВГРАД

Горноселци, Долноселци,Черни рид, Нова ливада, Пъстрок, Ленско, Бял Градец, Казак, Ботурче, Брусино, Планинец, Соколенци, Глумово,Чучулига,Черничино, Попско, Розино, Орешино, Одринци, Сив кладенец, Меден бук, Хухла, Ламбух, Камилски дол

24

1 310

4

41 797,6

41 798

7604

МАДЖАРОВО

Горни главанак, Долни главанак, Селска поляна, Златоустово, Тополово, Ръженово, Долно Съдиево

7

2 113

3

11 232,0

11 232

7606

СВИЛЕНГРАД

Костур, Лисово, Равна гора, Дервишка могила, Варник, Пашово

6

75

1

15 080,0

15 080

7607

СИНЕОНОВГРАД

Константиново, Свирково, Троян, Дряново, Тянево, Калугерово, Пясъчево, Навъсен

8

1 759

4

9 484,8

9 485

7609

ТОПОЛОВГАДД

Планиново, Владимирово, Филипово, Присадец, Каменна река, Светлина, Чукарово, Доброселец, Сакарци, Хлябово, Българска поляна, Капитан Петко войвода, Мрамор, Срем, Синапово, Княжево

16

2 367

8

43 888,0

43 888

7701

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

Суха река

1

108

1

3 744,0

3 744

7706

НИКОЛА КОЗЛЕВО

Красен дол

1

139

1

4 492,8

4 493

7801

БОЛЯРОВО

Мамарчево, Малко Шарково, Воден, Крайново, Странджа, Ружица, Вълчи извор, Горска Поляна, Ситово, Иглика, Шарково, Попово, Дъбово, Камен Връх, Деница, Оман, Златиница, Голямо Крушево

18

1 868

8

45 676,8

45 677

7803

СТРАЛДЖА

Леярово

1

26

1

10 400,0

10 400

ОБЩО:

1 236

99 422

455

2 316 054,2

2 316 055



Приложение № 7 към чл. 25, ал. 1



Допълнителна целева субсидия за капиталови разходи по

чл. 57, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.

(в лева)

Общини

Незаявени от общините средства от целева субсидия за капиталови разходи през 2024 г.

Средства по чл. 56, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

Общо допълнителна целева субсидия за капиталови разходи по чл. 57, ал. 1 от ЗДБРБ за 2025 г.

1

2

3 (к.1+к.2)

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Банско

0

1 090

1 090

Белица

0

297

297

Благоевград

0

44

44

Гоце Делчев

0

0

0

Гърмен

419

0

419

Кресна

0

330

330

Петрич

0

0

0

Разлог

0

3 704

3 704

Сандански

0

289 502

289 502

Сатовча

0

68 265

68 265

Симитли

0

0

0

Струмяни

109 000

163 978

272 978

Хаджидимово

0

4 158

4 158

Якоруда

0

0

0

ОБЛАСТ БУРГАС

Айтос

0

1

1

Бургас

0

6 984

6 984

Камено

136

600

736

Карнобат

0

0

0

Малко Търново

0

0

0

Несебър

0

0

0

Поморие

185

1

186

Приморско

0

160 431

160 431

Руен

0

247 707

247 707

Созопол

242

6 365

6 607

Средец

0

0

0

Сунгурларе

0

308 665

308 665

Царево

0

0

0

ОБЛАСТ ВАРНА

Аврен

0

0

0

Аксаково

0

2

2

Белослав

0

62

62

Бяла

2 767

0

2 767

Варна

0

60 414

60 414

Ветрино

4

19 865

19 869

Вълчи Дол

328

36 836

37 164

Девня

0

0

0

Долни Чифлик

0

0

0

Дългопол

104

0

104

Провадия

0

12 549

12 549

Суворово

0

27 087

27 087

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Велико Търново

0

319 594

319 594

Горна Оряховица

129

47 165

47 294

Елена

58 708

297 030

355 738

Златарица

44

10 780

10 824

Лясковец

8

784

792

Павликени

0

27 242

27 242

Полски Тръмбеш

0

4

4

Свищов

0

14 467

14 467

Стражица

1

291 160

291 161

Сухиндол

0

18 729

18 729

ОБЛАСТ ВИДИН

Белоградчик

5

0

5

Бойница

21

1

22

Брегово

0

0

0

Видин

6 927

12

6 939

Грамада

0

50

50

Димово

1 429

48

1 477

Кула

43 773

1 193

44 966

Макреш

0

2

2

Ново Село

0

0

0

Ружинци

0

54

54

Чупрене

3 664

725

4 389

ОБЛАСТ ВРАЦА

Борован

0

0

0

Бяла Слатина

0

0

0

Враца

127 592

83 316

210 908

Козлодуй

1 080

295 400

296 480

Криводол

0

1 031 800

1 031 800

Мездра

0

570 149

570 149

Мизия

0

1

1

Оряхово

0

119

119

Роман

2 660

48 513

51 173

Хайредин

258

2 960

3 218

ОБЛАСТ ГАБРОВО

Габрово

0

10 949

10 949

Дряново

0

48 588

48 588

Севлиево

0

103 954

103 954

Трявна

0

127 736

127 736

ОБЛАСТ ДОБРИЧ

Балчик

0

0

0

Генерал Тошево

0

34 364

34 364

Добрич

0

1

1

Добричка

0

506 820

506 820

Каварна

624 036

95 553

719 589

Крушари

0

20 923

20 923

Тервел

0

1

1

Шабла

0

2 600

2 600

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

Ардино

0

0

0

Джебел

0

265 957

265 957

Кирково

0

2 659

2 659

Крумовград

0

530 084

530 084

Кърджали

0

0

0

Момчилград

0

1 200

1 200

Черноочене

0

8 773

8 773

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

Бобовдол

32 518

0

32 518

Бобошево

44

590 000

590 044

Дупница

729

1

730

Кочериново

0

0

0

Кюстендил

0

2 279

2 279

Невестино

0

602 794

602 794

Рила

0

0

0

Сапарева Баня

4

0

4

Трекляно

372 650

0

372 650

ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

Априлци

800

437 239

438 039

Летница

713

2 002

2 715

Ловеч

5 454

2 283

7 737

Луковит

0

0

0

Тетевен

2

163 547

163 549

Троян

6 780

3 103

9 883

Угърчин

0

499

499

Ябланица

0

4 920

4 920

ОБЛАСТ МОНТАНА

Берковица

115 113

41 832

156 945

Бойчиновци

0

0

0

Брусарци

0

10

10

Вълчедръм

0

11 520

11 520

Вършец

0

2

2

Георги Дамяново

0

70 396

70 396

Лом

0

182 288

182 288

Медковец

0

0

0

Монтана

0

0

0

Чипровци

0

0

0

Якимово

0

0

0

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

Батак

0

248 783

248 783

Белово

0

26 235

26 235

Брацигово

0

168 140

168 140

Велинград

0

55 372

55 372

Лесичово

11

2

13

Пазарджик

48

11 044

11 092

Панагюрище

0

0

0

Пещера

0

0

0

Ракитово

0

25 000

25 000

Септември

0

0

0

Стрелча

0

7 423

7 423

Сърница

0

0

0

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Брезник

8

7

15

Земен

0

1 109

1 109

Ковачевци

0

2 910

2 910

Перник

13

2 205

2 218

Радомир

0

5 759

5 759

Трън

0

296 524

296 524

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Белене

58 629

41 161

99 790

Гулянци

0

160 759

160 759

Долна Митрополия

0

97 303

97 303

Долни Дъбник

0

0

0

Искър

0

68 884

68 884

Левски

280

251 191

251 471

Никопол

61

3 601

3 662

Плевен

46 556

976 791

1 023 347

Пордим

0

2

2

Червен Бряг

0

859

859

Кнежа

0

0

0

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Асеновград

0

1 551 217

1 551 217

Брезово

13 460

106 823

120 283

Калояново

0

588 741

588 741

Карлово

0

68 555

68 555

Кричим

0

0

0

Лъки

0

0

0

Марица

0

74 810

74 810

Перущица

63

59 927

59 990

Пловдив

0

638 925

638 925

Първомай

0

269

269

Раковски

0

7

7

Родопи

0

167 868

167 868

Садово

14

2 699

2 713

Стамболийски

0

0

0

Съединение

282

1 414

1 696

Хисаря

0

0

0

Куклен

162

84 956

85 118

Сопот

0

0

0

ОБЛАСТ РАЗГРАД

Завет

777

54

831

Исперих

0

98

98

Кубрат

30 791

144 042

174 833

Лозница

291 089

1

291 090

Разград

0

306 744

306 744

Самуил

616 489

59 638

676 127

Цар Калоян

0

1

1

ОБЛАСТ РУСЕ

Борово

0

0

0

Бяла

4

885

889

Вятово

0

4

4

Две Могили

0

128 208

128 208

Иваново

138

161

299

Русе

43 228

197 324

240 552

Сливо Поле

0

0

0

Ценово

4 892

0

4 892

ОБЛАСТ СИЛИСТРА

Алфатар

0

3

3

Главиница

0

1

1

Дулово

243 103

2 385

245 488

Кайнарджа

20 000

0

20 000

Силистра

0

33 600

33 600

Ситово

9 256

0

9 256

Тутракан

0

280 115

280 115

ОБЛАСТ СЛИВЕН

Котел

30

112 115

112 145

Нова Загора

0

195 011

195 011

Сливен

451

7

458

Твърдица

0

12 717

12 717

ОБЛАСТ СМОЛЯН

Баните

0

114 093

114 093

Борино

0

111

111

Девин

0

480 468

480 468

Доспат

0

4 047

4 047

Златоград

0

826 562

826 562

Мадан

0

19 413

19 413

Неделино

0

0

0

Рудозем

0

11 857

11 857

Смолян

0

122 968

122 968

Чепеларе

0

0

0

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

0

0

0

ОБЛАСТ СОФИЙСКА

Антон

142

3 500

3 642

Божурище

0

466 793

466 793

Ботевград

0

49

49

Годеч

0

1

1

Горна Малина

4 538

0

4 538

Долна баня

0

0

0

Драгоман

2 214

10 135

12 349

Елин Пелин

0

61 287

61 287

Етрополе

1 322

6 201

7 523

Златица

0

0

0

Ихтиман

0

3 992

3 992

Копривщица

207 205

0

207 205

Костенец

0

0

0

Костинброд

0

5 625

5 625

Мирково

0

0

0

Пирдоп

0

0

0

Правец

0

1 373 174

1 373 174

Самоков

54

1

55

Своге

2 500

54 600

57 100

Сливница

1 578

254

1 832

Чавдар

0

0

0

Челопеч

0

0

0

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

Братя Даскалови

5 575

40 283

45 858

Гурково

1

24

25

Гълъбово

14

1

15

Казанлък

0

5 973

5 973

Мъглиж

0

20

20

Николаево

0

1

1

Опан

0

160 371

160 371

Павел Баня

0

0

0

Раднево

0

6 301

6 301

Стара Загора

0

229 155

229 155

Чирпан

0

0

0

ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

Антоново

20

349 630

349 650

Омуртаг

63 641

1 600 575

1 664 216

Опака

4 311

4

4 315

Попово

0

4

4

Търговище

0

2

2

ОБЛАСТ ХАСКОВО

Димитровград

0

1 618 173

1 618 173

Ивайловград

0

7 409

7 409

Любимец

0

0

0

Маджарово

0

0

0

Минерални Бани

0

44 301

44 301

Свиленград

0

7 152

7 152

Симеоновград

0

31

31

Стамболово

0

560 360

560 360

Тополовград

0

7 000

7 000

Харманли

143 704

1 279 613

1 423 317

Хасково

0

470 440

470 440

ОБЛАСТ ШУМЕН

Велики Преслав

0

373 718

373 718

Венец

0

370 414

370 414

Върбица

0

1 089 380

1 089 380

Каолиново

485 269

4 601

489 870

Каспичан

0

8

8

Никола Козлево

203 000

3 682

206 682

Нови Пазар

0

0

0

Смядово

0

0

0

Хитрино

0

14 193

14 193

Шумен

0

660

660

ОБЛАСТ ЯМБОЛ

Болярово

0

19

19

Елхово

0

151 130

151 130

Стралджа

240

1 473 244

1 473 484

Тунджа

0

941 032

941 032

Ямбол

3

0

3

Всичко

4 023 493

29 999 536

34 023 029



Приложение № 8 към чл. 59, ал. 3, т. 1



Област ..............................................

Община ..............................................

С П Р А В К А

по чл. 58 от ЗДБРБ за 2025 г. за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи в трансфер за други целеви разходи

 

№ по ред

Общ размер на средствата от целева субсидия за капиталови разходи по чл. 53, т. 1 и чл. 57, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. (в лв.)

Наименование, местонахождение на: обектите за текущ ремонт; реката, която ще се почиства;
(при ремонт на сгради се посочват данни за номер и дата на съставяне на акта за публична общинска собственост и година на построяването й за всяка от тях; при почистване на речни легла се описват видовете дейности, които ще се изпълнят за всяка от тях)

Размер на средствата, с които ще се финансират разходите за обектите по к. 2
(в лв.)

Натурални показатели за изпълнените дейности на обектите по к. 2

площ
(в кв. м)

разгърната площ
(в кв. м)

от км до км
(в км)

дължина на участъка от река, предвиден за почистване
(в метри)

1

2

3

4

5

6

7

1.

х

2.

х

х

х

х

х

х

х

х

Общо

Х

Х

Х

Х

%

Х

Х

Х

Х

Забележки : 1. В колона 3 (след ред общо), се посочва процентът на предложените за трансформация средства от общия размер на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 53, т. 1 и чл. 57, ал. 1 от ЗДБРБ за 2025 г.

2. В к. 4 се попълва натурален показател площ в кв. м за улица

3. В к. 5 се попълва натурален показател разгърната площ в кв. м за сграда, в частта на която ще се извършва ремонт

4. В к. 6 се попълва натурален показател за общински път в км, като на ред общо се посочва общата дължина, върху която ще се извършва ремонт

5. В к. 7 се попълва натурален показател за реки, като на ред общо се посочва общата дължина в метри на участъците от реки, за които е предвидено почистване на речно легло

Изготвил: ............................

(име, фамилия, длъжност, подпис)

Съгласувал: ............................

(име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията)

тел. за контакт: .....................

е-mail: .....................

Гл. счетоводител: ............................

(име, фамилия, подпис)

Кмет: ............................

(име, фамилия, подпис)

(печат)



Промени настройката на бисквитките