Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 62 от 5.VIII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31 ОТ 17 МАРТ 2022 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2022 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31 ОТ 17 МАРТ 2022 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2022 Г.

В сила от 01.01.2022 г.

Обн. ДВ. бр.23 от 22 Март 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 5 Август 2022г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Утвърждава показателите по отделните бюджетни програми по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, в рамките на утвърдените им със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. разходи по области на политики/функционални области и бюджетни програми съгласно приложение № 1.

(2) Първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет при изготвянето и представянето в Министерството на финансите на месечното разпределение на годишните си бюджети, при съобразяване с разпоредбите на чл. 106 и 110 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., идентифицират икономии на разходи и/или трансфери по бюджетите си и резервират средства за финансиране на дейности, свързани с:

1. превенция на разпространението на COVID-19, лечението на заразените лица или ограничаване на последствията от COVID-19;

2. оказване на незабавна хуманитарна помощ на живеещите в Украйна български граждани и българи с украинско гражданство, включително при необходимост от евакуация, за предоставяне на хуманитарна помощ за Украйна, както и за извършване на разходи за справяне с последствията от военните действия срещу Украйна.

Чл. 2. (1) Министърът на земеделието по предложение на първостепенния разпоредител с бюджет на Държавен фонд "Земеделие" съгласувано с министъра на финансите в 14-дневен срок от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" представя за утвърждаване от Министерския съвет годишни разчети за 2022 г. по сметката за средства от Европейския съюз на Държавен фонд "Земеделие".

(2) Министърът на финансите в 14-дневен срок от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" представя за утвърждаване от Министерския съвет годишни разчети за 2022 г. по сметката за средства от Европейския съюз на Националния фонд.

Чл. 3. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет в 14-дневен срок от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" утвърждават годишни разчети за 2022 г. на другите сметки за средства от Европейския съюз и средства по други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз, и ги представят на министъра на финансите.

(2) Първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1 при необходимост актуализират годишните разчети за 2022 г. на другите сметки за средства от Европейския съюз и средства по други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз, и ги представят на министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на външните работи в 14-дневен срок от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" разпределя средствата, утвърдени с чл. 10, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., на средства за официална помощ за развитие и на средства за хуманитарна помощ.

Чл. 5. Утвърждава предназначението на трансферите по чл. 16, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. от бюджета на Министерството на образованието и науката за Българската академия на науките и за държавните висши училища съгласно приложение № 2.

Чл. 6. (1) При предложения за извършване на промените по реда на чл. 106 и 110 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., чл. 109 и 110 от Закона за публичните финанси първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, задължително включват в доклада на вносителя към проекта на акт на Министерския съвет или съответно в мотивите към предложенията до министъра на финансите информация за ефекта от предлаганите промени върху целевите стойности на показателите за изпълнение, в т.ч. на ключовите индикатори.

(2) В представяната в Министерството на финансите информация за извършените промени по реда на чл. 112, ал. 2 и 3 от Закона за публичните финанси първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, задължително включват и информация за ефекта от промените върху целевите стойности на показателите за изпълнение, в т.ч. на ключовите индикатори.

(3) Промени по реда на чл. 110 от Закона за публичните финанси се извършват на ниво показатели, утвърдени в приложение № 3, както и по показателите по отделните бюджетни програми, в т.ч. по ведомствени и администрирани разходи, по бюджетите, утвърдени в приложение № 1.

(4) Информация за извършените промени по реда на чл. 106 и 110 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.,чл. 109, чл. 112 - 115 и чл. 117 от Закона за публичните финанси се представя в Министерството на финансите от съответния първостепенен разпоредител с бюджет на ниво показатели, утвърдени в приложение № 3, а за тези, които прилагат програмен формат на бюджет - и по показателите по отделните бюджетни програми по бюджетите, утвърдени в приложение № 1.

Чл. 7. Определя базов норматив за издръжка на обучението на един учащ се в държавните висши училища, както следва:

1. от 1 януари до 31 март 2022 г. - в размер на 693 лв.;

2. от 1 април 2022 г. - в размер на 700 лв.

Чл. 8. (1) Определя средствата от държавния бюджет за студентски столове и студентски общежития, както следва:

1. от 1 януари до 31 март 2022 г. - за един храноден в студентските столове - до 3,60 лв.;

2. от 1 януари до 31 март 2022 г. - за един леглоден в студентските общежития - до 1,30 лв.;

3. (доп. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) от 1 април 2022 г. до 30 юни 2022 г. - за един храноден в студентските столове - до 5,00 лв.;

4. (доп. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) от 1 април 2022 г. до 30 юни 2022 г. - за един леглоден в студентските общежития - до 1,40 лв.

5. (нова - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) от 1 юли 2022 г. - за един храноден в студентските столове - до 7,00 лв.;

6. (нова - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) от 1 юли 2022 г. - за един леглоден в студентските общежития - до 2,00 лв.

(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват от бюджета на Министерството на образованието и науката като субсидия за "Студентски столове и общежития" - ЕАД, София, и от бюджетите на държавните висши училища.

(3) При извънредни обстоятелства, при които присъственият учебен процес във висшите училища е временно преустановен, за периода на преустановяването му за издръжката на студентските столове може да се използва до 50 на сто от норматива по ал. 1, т. 3, изчислен върху средномесечния брой хранодни, реализиран за предходните 12 месеца, съгласно данните, предоставени от висшите училища и "Студентски столове и общежития" - ЕАД, в програмния продукт по чл. 30а от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове, приета с Постановление № 235 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 86 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2009 г., бр. 62 от 2013 г., бр. 68 от 2016 г. и бр. 19 от 2021 г.).

(4) Министърът на образованието и науката може да извършва промени по и между субсидиите по ал. 2 по реда на чл. 112, ал. 3 от Закона за публичните финанси в рамките на одобрените за тази цел средства по бюджетите на държавните висши училища и по бюджета на Министерството на образованието и науката.

(5) Неусвоените средства по ал. 1 за студентски общежития и столове могат да се използват за ремонт на студентските общежития и столове.

(6) Министърът на образованието и науката предоставя средствата по ал. 1 при спазване правото на Европейския съюз и българското законодателство в областта на държавните помощи.

Чл. 9. Неусвоените към 31 декември 2022 г. средства за субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия по чл. 25, ал. 1, раздел ІІ, т. 1.2.1.1 и 1.2.1.2 и чл. 50, ал. 1, т. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и средства за капиталови трансфери за нефинансови предприятия по чл. 25, ал. 1, раздел ІІ, т. 2.2.1, 2.2.2 и 2.2.3 и чл. 50, ал. 2, т. 2, 3 и 4 от същия закон за разплащане на фактически изпълнени към същата дата видове и количества работи и дейности и други разходи, предвидени в годишния план за капиталовите трансфери, се възстановяват до 31 януари 2023 г. по сметката, от която са получени.

Чл. 10. (1) При определяне на окончателния размер на необходимите средства за покриване на финансовата неизгодност от извършване на възложени от държавата икономически дейности и услуги, за които се предоставят субсидии, се отчитат и всички други средства, предоставени от държавния бюджет и европейските структурни и инвестиционни фондове, включително по мерки, свързани с пандемията от COVID-19.

(2) В случай че се извършват субсидирани и несубсидирани дейности и услуги, средствата, предоставени по мерки, свързани с пандемията от COVID-19, се разпределят пропорционално, по подходящ начин, на базата на водената аналитична счетоводна отчетност за всеки отделен вид дейност или услуга.

Чл. 11. (1) Утвърденият общ лимит на разход в размер до 21 199,7 хил. лв. по държавните инвестиционни заеми и държавните инвестиционни заеми с краен бенефициент - търговско дружество, се разпределят по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, както следва:

1. Министерството на регионалното развитие и благоустройството - общо разходи - 14 289,9 хил. лв.;

2. Министерството на транспорта и съобщенията - общо разходи - 6 217,5 хил. лв.;

3. Министерството на енергетиката - общо разходи - 96,3 хил. лв.;

4. Министерството на труда и социалната политика - общо разходи - 30,8 хил. лв.;

5. Министерството на финансите - общо разходи - 227,1 хил. лв.;

6. Министерството на околната среда и водите - общо разходи - 178,4 хил. лв.;

7. Министерството на икономиката и индустрията - общо разходи - 120,4 хил. лв.;

8. Министерството на земеделието - общо разходи - 39,3 хил. лв.

(2) Първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1 извършват съответните промени по бюджетите си за 2022 г., в т.ч. по области на политики и бюджетни програми, на базата на отчетените приходи, разходи и операции в частта на финансирането и уведомяват министъра на финансите. В случаите, когато за плащания по обслужването на заемите и за други разходи по държавните инвестиционни заеми не са утвърдени съответните администрирани разходни параграфи по бюджетните програми в приложение № 1, се създават администрирани разходни параграфи, в които първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1 посочват съответните суми на отчетените разходи по държавните инвестиционни заеми.

(3) Със сумите на начислените разходи по проектите, финансирани с държавните инвестиционни заеми, се променят и размерите на показателите по чл. 86, ал. 2, т. 5 и 6 от Закона за публичните финанси по бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет по ал. 1.

(4) В случаите, когато има неизразходвани средства от получени траншове по държавни инвестиционни заеми от предходни години, които са наличности в края на 2021 г., първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1 приоритетно разходват наличните средства по съответните проекти, като те не следва да надхвърлят разчетените разходи по държавните инвестиционни заеми.

(5) Министърът на финансите може да извършва компенсирани промени в разпределението на разходите по държавните инвестиционни заеми и държавните инвестиционни заеми с краен бенефициент - търговско дружество, по ал. 1, като уведомява съответните първостепенни разпоредители с бюджет.

(6) Министърът на финансите извършва произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет за 2022 г.

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) За компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, от централния бюджет се предоставят 146 500 хил. лв., в т.ч.:

1. за пътувания с железопътния транспорт - до 13 000 хил. лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) за пътувания с вътрешноградския транспорт и междуселищния автомобилен транспорт - до 64 000 хил. лв.;

3. за транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование - до 52 500 хил. лв.;

4. за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения в изпълнение разпоредбите на Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, Закона за съдебната власт, Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", Закона за специалните разузнавателни средства, Закона за защита на класифицираната информация, Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство и Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество - до 17 000 хил. лв.

(2) Средствата по ал. 1, т. 2 - 4 се предоставят по бюджетите на общините като трансфер за други целеви разходи.

(3) Министърът на финансите извършва произтичащите от ал. 2 промени по централния бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2022 г.

(4) Министърът на транспорта и съобщенията в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" разпределя по общини утвърдените средства по ал. 1, т. 2 по групи правоимащи.

(5) Министърът на образованието и науката в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" разпределя по общини утвърдените средства по ал. 1, т. 3.

(6) Ръководителите на бюджетните организации в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" разпределят по общини утвърдените средства по ал. 1, т. 4.

(7) Разпределенията на средствата по общини по ал. 4 - 6 се представят в Министерството на финансите в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник".

(8) Средствата по ал. 1, т. 2 - 4 се разпределят при условията и по реда, предвидени в наредбата по § 4, ал. 3 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.

(9) При недостиг на средства по ал. 1, т. 1 или 2 и при наличие на свободни средства по отчет към 30 септември 2022 г. министърът на транспорта и съобщенията съгласувано с министъра на финансите може да извършва компенсирани промени в разпределението на средствата по ал. 1, т. 1 и 2.

(10) При недостиг на средства по ал. 1, т. 3 допълнително финансиране може да се осигури чрез компенсирани промени по функция "Образование" при условията и по реда, предвидени в наредбата по § 4, ал. 3 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.

Чл. 13. (1) Министърът на транспорта и съобщенията в 14-дневен срок от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" разпределя по общини средствата по чл. 50, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

(2) Средствата по ал. 1 се разпределят при условията и по реда, определени в наредбата по § 4, ал. 3 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.

(3) Средствата по чл. 50, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. се предоставят по бюджетите на общините като трансфер за други целеви разходи.

(4) Министърът на финансите извършва произтичащите от ал. 3 промени по централния бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2022 г.

Чл. 14. (1) Министърът на транспорта и съобщенията да предложи на Министерския съвет одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на съответните общини за компенсации по чл. 107, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., както следва:

1. до 20 април 2022 г. на базата на издадените в срок до 31 март 2022 г. разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници през 2022 г.;

2. до 9 декември 2022 г. на базата на издадените в срок от 1 април 2022 г. до 30 ноември 2022 г. разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници през съответния оставащ период на 2022 г.

(2) Компенсациите по чл. 107, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. се определят въз основа на данните, въведени в Единния таксиметров регистър по чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози.

Чл. 15. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 1 557 114 лв. по бюджетите на общините за покриване на част от транспортните разходи, извършвани от общини по сключени договори за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2022 г. в планински и малки селища с население до 500 жители (без курортите), разпределени съгласно приложение № 4.

(2) Финансирането на дейностите по ал. 1 се извършва на два етапа:

1. авансово - в размер 50 на сто от одобрения размер съгласно приложение № 4, в срок до един месец от влизането в сила на постановлението;

2. окончателно - в срок до 21 декември 2022 г., на базата на действително извършените разходи.

(3) Информацията, необходима за целите на ал. 2, т. 2, се представя в Министерството на финансите при условия и по ред, определени от министъра на финансите.

(4) Кметовете на съответните общини осъществяват контрола върху изпълнението на дейностите по доставка на хляб и основни хранителни продукти два пъти седмично в планинските и малките селища и върху предоставянето и разходването на средствата по предназначение при спазване на Закона за обществените поръчки.

(5) Средствата по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2022 г. и се предоставят по бюджетите на общините като трансфер за други целеви разходи.

(6) Министърът на финансите извършва произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2022 г.

Чл. 16. (1) За заявените от общините, но неразкрити специализирани институции, социални услуги в общността и асистентска подкрепа, предоставените през съответното тримесечие средства се възстановяват в централния бюджет до 15-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие - до 8 декември 2022 г.

(2) В срок до 21 декември 2022 г. министърът на финансите извършва необходимата промяна за намаляване на основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет на основата на представени от общините справки за общия размер на възстановените средства.

Чл. 17. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 24,0 хил. лв. за изплащане на действително извършени разходи за месечни помощи за джобни разходи на ученици, настанени по реда на Закона за закрила на детето в социални услуги за резидентна грижа, които не са делегирани от държавата дейности.

(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2022 г. и се предоставят по бюджетите на общините като обща субсидия за делегираните от държавата дейности.

(3) Министърът на финансите извършва произтичащите промени по централния бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2022 г.

(4) Средствата по ал. 1 се предоставят на общините в срок до 30-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие - не по-късно от 21 декември 2022 г.

Чл. 18. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 6 000 хил. лв. за финансиране на дневни центрове за деца и/или пълнолетни лица с тежки множествени увреждания, центрове за обществена подкрепа/общностни центрове за деца и семейства, дневни центрове за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, центрове за социална рехабилитация и интеграция и социални услуги, които ще функционират през 2022 г. по приключили проекти на оперативни програми.

(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2022 г. и се предоставят по бюджетите на общините като обща субсидия за делегираните от държавата дейности.

(3) Министърът на труда и социалната политика предлага на министъра на финансите в срок не по-късно от 14 октомври 2022 г. да извърши промени на основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2022 г. в рамките на средствата по ал. 1.

(4) Министърът на финансите извършва произтичащите промени по централния бюджет, включително на основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2022 г.

Чл. 19. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 735 хил. лв. по бюджетите на общините за изплащане на действително извършени пътни разходи на правоимащи болни.

(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2022 г. и се предоставят по бюджетите на общините като трансфери за други целеви разходи.

(3) Министърът на финансите извършва произтичащите промени по централния бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2022 г.

(4) Средствата по ал. 1 се предоставят на общините в срок до 30-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие - не по-късно от 21 декември 2022 г.

(5) Списъкът на заболяванията и състоянията, за които се предоставят средствата по ал. 1, се определя от министъра на здравеопазването в срок до 31 март 2022 г. Списъкът съдържа данни по общини за прогнозния брой на правоимащите пациенти по информация, предоставена на Министерството на здравеопазването от общините, за броя на пътуванията и за максималния размер на разходите за всеки вид заболяване и състояние в рамките на средствата по ал. 1.

Чл. 20. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 300 хил. лв. по бюджетите на общините за изплащане на действително извършени разходи по чл. 34, ал. 1 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с Постановление № 83 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 и 41 от 2011 г., бр. 55 от 2014 г., бр. 96 от 2016 г., бр. 62 от 2018 г., бр. 84 от 2019 г. и бр. 59 от 2021 г.).

(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2022 г. и се предоставят по бюджетите на общините като трансфери за други целеви разходи.

(3) Министърът на финансите извършва произтичащите промени по централния бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2022 г.

(4) Средствата по ал. 1 се предоставят на общините в срок до 30-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие - не по-късно от 21 декември 2022 г.

Чл. 21. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 335 хил. лв. по бюджетите на общините за финансиране на подготовката, осигуряването и дейността на доброволните формирования.

(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2022 г. и се предоставят по бюджетите на общините като обща субсидия за делегираните от държавата дейности на основание чл. 42 и 43 от Закона за защита при бедствия и по реда на Наредбата за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия, приета с Постановление № 143 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 58 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2011 г., бр. 16 от 2013 г., бр. 60 от 2014 г., бр. 93 от 2017 г. и бр. 29 от 2019 г.).

(3) Министърът на финансите извършва произтичащите промени по централния бюджет, включително на основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2022 г.

(4) Средствата по ал. 1 се предоставят на общините в срок до 30-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие - не по-късно от 21 декември 2022 г.

Чл. 22. (1) Одобрява допълнителен трансфер в размер до 5 500 хил. лв. по бюджетите на общините за изплащане от държавата на присъдена издръжка по чл. 152, ал. 1 от Семейния кодекс и по чл. 13 от Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка, приета с Постановление № 167 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 22 от 2012 г.).

(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2022 г. и се предоставят по бюджетите на общините като трансфери за други целеви разходи в срок до 30-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие - не по-късно от 21 декември 2022 г.

(3) Министърът на финансите извършва произтичащите промени по централния бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2022 г.

(4) Средствата, възстановени по реда на чл. 14, ал. 2 от наредбата по ал. 1, се отчитат в намаление на разходите на общината.

(5) Министерството на финансите прихваща средствата по ал. 4 от подлежащия на предоставяне трансфер за действително извършени разходи за изплащане на присъдена издръжка, като наличните към 31 декември 2021 г. средства по бюджетите на общините, възстановени по реда на чл. 14, ал. 2 от наредбата по ал. 1, остават като преходен остатък и се използват през 2022 г. за същата цел.

Чл. 23. Средствата за възнаграждения и дължимите осигурителни вноски на външните членове на одитните комитети към общините се осигуряват за сметка на предвидените средства в централния бюджет за 2022 г.

Чл. 24. (1) Министърът на здравеопазването чрез регионалните здравни инспекции определя, наблюдава и координира промените в натуралните показатели за броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори по общини в делегираните от държавата дейности по здравеопазване, финансирани по стандарти.

(2) Министерството на здравеопазването в срок до 31 март 2022 г. изготвя информация за разпределението по общини на броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори към 1 януари 2022 г.

(3) Министърът на здравеопазването въз основа на данните от информацията по ал. 2 предлага на министъра на финансите в срок до 15 април 2022 г. да извърши компенсирани промени на основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2022 г. във връзка с настъпили промени в броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори, въз основа на които се разпределят средствата по стандарти.

(4) Въз основа на данните от информационната система на Министерството на образованието и науката и на предложението от министъра на здравеопазването по ал. 3 министърът на финансите извършва промени на основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2022 г. във връзка с настъпили промени в броя на учениците и на децата в детските градини, наблюдавани в здравните кабинети, и на децата в яслените групи на детските градини за учебната 2021 - 2022 г., които се финансират по стандарти.

(5) Общините представят на регионалните здравни инспекции информация в края на всяко тримесечие за броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори.

Чл. 25. (1) За покриване на разходите за обслужването от банките на операциите на бюджетните организации по събирането на приходи и други постъпления чрез картови плащания по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой одобрява за сметка на централния бюджет съгласно чл. 104 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.:

1. допълнителни разходи в общ размер 1 014 870 лв. по бюджети на първостепенни разпоредители с бюджет по държавния бюджет, разпределени по съответните бюджети, в т.ч. по области на политики/функционални области и/или бюджетни програми на първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, съгласно раздел I от приложение № 5; с предвидените за съответните бюджети суми на разходите се увеличават и показателите по чл. 86, ал. 2, т. 5 и 6 от Закона за публичните финанси за 2022 г.;

2. допълнителни трансфери чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за държавните висши училища и Българската академия на науките в общ размер 237 070 лв., разпределени по съответните държавни висши училища и Българската академия на науките съгласно раздел II от приложение № 5;

3. допълнителни трансфери по бюджетите на Националния осигурителен институт, Българската национална телевизия и Българската телеграфна агенция в общ размер 2600 лв., разпределени по съответните бюджети съгласно раздел III от приложение № 5;

4. допълнителни трансфери за други целеви разходи по бюджетите на общините в общ размер 1 251 237 лв., разпределени по съответните общини съгласно раздел IV от приложение № 5.

(2) Първостепенните разпоредители с бюджет по бюджетите по ал. 1, т. 1 и 2, както и съответните разпоредители с бюджет по бюджетите на Българската национална телевизия и Българската телеграфна агенция да извършат съответните промени по бюджетите си за 2022 г. след представяне на първоначалното месечно разпределение на бюджетите си и да уведомят министъра на финансите в срок до 16 май 2022 г.

(3) Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения по ал. 1, т. 4.

(4) Министерството на финансите залага еднократно лимити за плащания в СЕБРА по съответните бюджети по ал. 1, т. 1 и 2, както и по централния бюджет за трансферите за общините по ал. 1, т. 4 в срок 20 май 2022 г.

(5) Министерството на финансите еднократно превежда и залага като лимит за плащания в СЕБРА по съответните бюджети сумите по ал. 1, т. 3.

(6) Първостепенните разпоредители с бюджет по бюджетите по ал. 1, т. 2 еднократно превеждат предвидените за съответните бюджетни организации суми от раздел II на приложение № 5 в срок до 20 май 2022 г.

Чл. 26. (1) Остатъчните салда от конвертируемите валутни наличности към 31 декември 2021 г. в задграничните представителства на Република България могат да се ползват за сметка на утвърденото бюджетно взаимоотношение с централния бюджет на бюджета на Министерството на външните работи за 2022 г., а в Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Руската федерация - за сметка на утвърденото бюджетно взаимоотношение с централния бюджет на бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2022 г.

(2) Реализираните приходи във валута от второстепенните разпоредители с бюджет - задграничните представителства на Република България, могат да се използват за издръжка и трансфери в системата на Министерството на външните работи в рамките на утвърдения му бюджет за 2022 г.

Чл. 27. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер до 10 000 хил. лв. по бюджета на Министерството на вътрешните работи за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2022 г. за изплащане на фактически извършени разходи за дейности по издаването на българските документи за самоличност в изпълнение на поети ангажименти по сключени договори на Министерството на вътрешните работи.

(2) Със сумата на фактически извършените разходи по ал. 1 се увеличават разходите по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2022 г. по "Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи", бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване".

(3) Със сумата на фактически извършените разходи по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

(4) Министърът на вътрешните работи извършва произтичащите от ал. 1 и 2 промени по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2022 г. и уведомява министъра на финансите.

(5) Министърът на финансите извършва произтичащите от ал. 1 и 4 промени по централния бюджет за 2022 г.

Чл. 28. (1) Одобрява допълнителни разходи в общ размер 33 818 лв. по бюджета на Министерството на правосъдието за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2022 г. в изпълнение на Решение № 58 на Министерския съвет от 2022 г. за сключване на приятелско споразумение по делото "Петков срещу България" (жалба № 6580/15) и Решение № 59 на Министерския съвет от 2022 г. за изпълнение на плащанията по решенията на Европейския съд по правата на човека по делата "Колев срещу България" (жалба № 36480/12), "Стефанов срещу България" (жалба № 73284/13), "Кязим срещу България" (жалба № 39356/17) и "Шиянкова-Касапска срещу България" (жалба № 10108/16).

(2) Със сумата по ал. 1 се увеличават разходите по бюджета на Министерството на правосъдието за 2022 г. по "Политика в областта на правосъдието", бюджетна програма "Правна рамка за функционирането на съдебната система".

(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 13, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

(4) Министърът на правосъдието да извърши произтичащите от ал. 1 промени по бюджета на Министерството на правосъдието за 2022 г. и да уведоми министъра на финансите.

(5) Министърът на финансите да извърши произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет за 2022 г.

Чл. 29. (1) Средствата от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. се разходват при спазване на правото на Европейския съюз и българското законодателство в областта на държавните помощи.

(2) Определя лимит в размер 30 на сто от средствата по ал. 1 за финансиране на превантивни дейности за намаляване на риска от бедствия като допълващо финансиране към одобрения бюджет на съответната бюджетна организация и/или осигурените средства от други източници.

(3) Неусвоените средства от приключени обекти, отпуснати на министерствата и ведомствата от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, се превеждат по бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджет до 15-о число на месеца, следващ месеца на завършване и разплащане на обектите. За тези суми се извършват промени по бюджетите им и по централния бюджет за възстановяване в резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

(4) Подлежащите на възстановяване средства от общините от обекти, които са приключени, включително от предходни години, се превеждат като трансфер по отделно открита банкова сметка на централния бюджет на името на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи в Българската народна банка до 15-о число на месеца, следващ месеца на завършване и разплащане на обектите, за които са предназначени, но не по-късно от 20 декември 2022 г. Операциите и наличностите по тази сметка се отразяват в отчетността на централния бюджет и не се включват в бюджета на Министерството на вътрешните работи. Възстановените суми се отчитат по централния бюджет и по бюджетите на общините като възстановени трансфери.

(5) Въз основа на предложение от министъра на вътрешните работи с размера на постъпилите по сметката по ал. 4 суми министърът на финансите извършва промени по централния бюджет за възстановяването им в резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта му за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и увеличение на постъпленията от възстановени трансфери. Тези промени се отразяват в централния бюджет като общи суми, без да се разпределят по общини.

(6) Възстановените средства по ал. 3 и 5 могат да се преразпределят по реда на ал. 1.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Неусвоените към 31 декември 2021 г. средства по бюджетите на общините, отпуснати им през 2018 г. от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, за обекти, за които към 1 януари 2022 г. има обявена процедура по чл. 18, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и тя не е прекратена, и/или изпълнението на дейностите и разплащанията за обектите не са приключили, се разходват за същата цел през 2022 г., като при остатък той се възстановява по реда на ал. 4.

(8) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Неусвоените към 31 декември 2021 г. средства по бюджетите на общините, отпуснати им през 2019 г. и 2020 г. от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, се разходват за същата цел през 2022 г., като при остатък той се възстановява по реда на ал. 4.

(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Алинеи 1, 3 и 6 се прилагат и за разпоредителите с бюджет, които прилагат системата на делегираните бюджети.

Чл. 30. Средствата от общия бюджет на Европейския съюз за възстановяване на разходите за делегати на Република България при участие в заседания на работните формати на Съвета на Европейския съюз постъпват по отделно открита сметка на централния бюджет в Българската народна банка и се отчитат като намаление на разходите на централния бюджет.

Чл. 31. От средствата, предвидени за краткосрочни командировки в чужбина за 2022 г., приоритетно се предоставят средства за разходи съгласно раздел VI от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 80 и 86 от 2004 г., бр. 36 и 96 от 2005 г., бр. 2 от 2006 г., бр. 23 и 98 от 2007 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 10 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 61 от 2012 г., бр. 51 и 57 от 2015 г., бр. 27 от 2016 г., бр. 2 от 2017 г., бр. 18 от 2020 г. и бр. 11 и 97 от 2021 г.).

Чл. 32. (1) Средствата, изразходвани за участие на делегати на Българската народна банка в заседания на работните формати на Съвета на Европейския съюз, които попадат в обхвата на действащото към момента на пътуването решение на генералния секретар на Съвета/върховния представител за Общата външна политика и политика на сигурност относно възстановяване на разходи за делегати на членовете на Съвета, се възстановяват в двумесечен срок на Българската народна банка от централния бюджет след извършване на проверка от Генералния секретариат на Съвета на декларираните от Република България и подлежащи на възстановяване разходи за съответната бюджетна година.

(2) Превеждането на средствата по ал. 1 се извършва въз основа на отправено от Българската народна банка писмено искане до министъра на финансите след срока по ал. 1 и се отразява в увеличение на разходите на централния бюджет.

Чл. 33. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет по приложение № 1 в сроковете за представяне на тримесечните отчети за изпълнението на бюджетите си представят в Министерството на финансите отчет, включващ тримесечна информация за разходите по бюджетни програми.

(2) Формата, съдържанието и сроковете за съставянето и представянето на отчетите по ал. 1 се определят с указания на министъра на финансите.

(3) Първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1 публикуват отчетите на интернет страниците си в срок до 10 дни от представянето им в Министерството на финансите при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.

Чл. 34. Разходите за представителни цели на бюджетните организации се определят, както следва:

1. на държавните органи, министерствата, ведомствата и на държавните висши училища и колежи - от съответния министър, ръководител или от колективния орган на управление;

2. на областните администрации - от министър-председателя или от главния секретар на Министерския съвет в случай на упълномощаване;

3. на общините - от съответния общински съвет, при спазване на ограниченията по чл. 94 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Чл. 35. (1) Бюджетните организации могат да извършват разходи в полза на работниците и служителите за пътуване, както следва:

1. в границите на населеното място, когато това произтича от характера на трудовата им дейност;

2. от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места - за лица със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност.

(2) Въз основа на трудовите задължения и изискванията за длъжността, определени с длъжностните характеристики, работодателят, а за дейностите, финансирани от общинските бюджети - общинският съвет, утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски по ал. 1.

(3) Разходите по ал. 1 се извършват в рамките на средствата по бюджетите, не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети и абонаментни карти).

Чл. 36. (1) Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в бюджетните организации заедно с припадащите се суми за данъци и осигурителни вноски са за сметка на средствата за издръжка и/или персонал.

(2) Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в бюджетните организации се определят в размер до 3 на сто от утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения, и на лицата, чиито правоотношения се уреждат със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за Националната служба за охрана и със Закона за Държавна агенция "Разузнаване", а се разходват през годината на базата на начислените средства за основни заплати.

(3) Определянето, разходването и отчитането на средствата по ал. 2 се извършват чрез съответните бюджети в рамките на бюджетната година. Сумата по ал. 2 включва дължимите осигурителни вноски и данъци за сметка на бюджетната организация.

(4) Начинът на използване на средствата по ал. 2 се определя с решение на общото събрание на работниците и служителите.

(5) Използването на средствата по ал. 2 за лицата, чиито правоотношения се уреждат със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", Закона за Националната служба за охрана и със Закона за Държавна агенция "Разузнаване", се определя със заповед на съответния министър/ръководител.

Чл. 37. (1) Министърът на финансите въз основа на предложения от министъра на образованието и науката, от министъра на здравеопазването, от министъра на културата, от министъра на труда и социалната политика, от министъра на вътрешните работи и от министъра на отбраната извършва компенсирани промени на основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2022 г. в резултат на настъпили промени от преструктуриране на делегираните от държавата дейности и/или от промяна в натуралните показатели по функциите образование, здравеопазване, социално осигуряване, подпомагане и грижи, култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело, отбрана и сигурност в рамките на предвидените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. средства.

(2) В случай на промяна на основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет в резултат на преструктуриране на делегираните от държавата дейности и/или от промяна в натуралните показатели по ал. 1 за функция социално осигуряване, подпомагане и грижи и по реда на чл. 24, ал. 4 за функция здравеопазване освободените средства по централния бюджет могат да се ползват за същата цел по реда на ал. 1.

(3) Предложенията по ал. 1 следва да бъдат направени в срок не по-късно от 15 октомври 2022 г.

Чл. 38. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет предоставят на училищата, на детските градини и на центровете за подкрепа на личностното развитие в системата на предучилищното и училищното образование средствата по стандарти, разпределени по формули, и целевите средства в срок до 7 работни дни от получаването им от централния бюджет. За училищата, включени в СЕБРА, предоставянето на средствата се извършва чрез залагането на месечни лимити за плащания.

(2) Общините предоставят на съответните структури за делегираните от държавата дейности по функциите отбрана и сигурност, здравеопазване, социално осигуряване, подпомагане и грижи, култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело, икономически дейности и услуги средствата по стандарти и целевите средства в срок до 7 работни дни от получаването им от централния бюджет.

Чл. 39. (1) Министърът на образованието и науката извършва промени на трансферите за държавните висши училища по и между елементите, определени в чл. 91, ал. 1 от Закона за висшето образование, по реда на чл. 112, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

(2) Промените по ал. 1 на трансферите за издръжка на обучението се извършват при запазване на еднакъв базов норматив за всички държавни висши училища и за всички професионални направления.

(3) Допълнителните трансфери на държавните висши училища, които се предоставят на основание и по ред, различни от чл. 91 от Закона за висшето образование, и не представляват елемент на субсидията по чл. 91, ал. 1 от същия закон, се отразяват по отделен елемент - "Други трансфери".

(4) Промени между отделните показатели и направленията на средствата за изпълнението на основните дейности, за администрираните дейности и за национално възложените дейности на Българската академия на науките по приложение № 2 се допускат в размер до 10 на сто от определения с чл. 16, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. трансфер за Българската академия на науките за 2022 г. след съгласуване с министъра на образованието и науката.

Чл. 40. (1) Финансирането на разкритите след 1 януари 2022 г. места в детските ясли, детските кухни, детските градини, специализираните институции за социални услуги и социалните услуги, предоставяни в общността, се осигурява от приходите на общината.

(2) Финансирането на местата по ал. 1 през годината може да се осигури и чрез компенсирани промени в съответните функции по предложение на секторните министри в рамките на предвидените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. средства.

(3) От следващата бюджетна година финансирането може да се осигури по стандартите за съответните делегирани от държавата дейности, при условие че местата са разкрити не по-късно от 30 септември 2022 г. Финансирането на разкритите след 30 септември 2022 г. места в детските ясли, детските кухни, специализираните институции за социални услуги и в социалните услуги, предоставяни в общността, от следващата бюджетна година се осигурява от собствени приходи на общините или чрез компенсирани промени в съответните функции по предложение на секторните министри.

Чл. 41. (1) В зависимост от вида на организацията на предучилищното образование - целодневна или полудневна, и други обективни различия в разходите за издръжка на институцията кметът на съответната община може да определи диференциран размер на средствата по норматива за издръжка на дете в общинска детска градина или общинско училище, включващ и компенсиране отпадането на съответните такси по Закона за местните данъци и такси, определени по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за финансиране на делегираните от държавата дейности по функция "Образование".

(2) За децата в групи с полудневна организация на предучилищното образование се определят не по-малко от 30 на сто от средствата по норматива за издръжка на дете в общинска детска градина или общинско училище, включващ и компенсиране отпадането на съответните такси по Закона за местните данъци и такси.

Чл. 42. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Неусвоените към 31 декември 2021 г. средства по бюджетите на общините от трансфери за други целеви разходи, постъпили през 2018 г. на основание актове на Министерския съвет, за обекти, за които към 1 януари 2022 г. има обявена процедура по чл. 18, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и тя не е прекратена, и/или изпълнението на дейностите и разплащанията за обектите не са приключили, се разходват за същата цел през 2022 г., като при остатък той се възстановява в държавния бюджет в срок до един месец от приключването на разплащанията, но не по-късно от 20 декември 2022 г.

(2) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Неусвоените към 31 декември 2021 г. средства по бюджетите на общините от трансфери за други целеви разходи, постъпили през 2019 и 2020 г. на основание актове на Министерския съвет, се разходват за същата цел през 2022 г., като при остатък той се възстановява в държавния бюджет в срок до един месец от приключването на разплащанията, но не по-късно от 20 декември 2022 г.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Неусвоените до 31 декември 2021 г. трансфери за други целеви разходи, предоставени по бюджетите на общините за 2021 г. и предходни години по реда на наредбата по § 4, ал. 3 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози, се възстановяват по сметка на централния бюджет в срок до 31 март 2022 г.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Неусвоените до 31 декември 2021 г. трансфери за други целеви разходи, предоставени по бюджетите на общините за 2021 г. за аванс за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти, се възстановяват по сметка на централния бюджет в срок до 31 март 2022 г.

(5) (Предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Неусвоените към 31 декември 2021 г. средства по бюджетите на общините от трансфери за други целеви разходи, постъпили по реда на чл. 87 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. и чл. 89 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., се разходват през 2022 г. за финансиране на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради - публична общинска собственост, съгласно решенията на общинските съвети от 2020 г. и 2021 г., а за приключилите ремонти - по решения от 2022 г.

Чл. 43. (1) Неусвоените към 31 декември 2021 г. средства по бюджетите на общините от трансфери по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква "а" от Закона за публичните финанси с изключение на тези във функция "Образование" могат да се разходват през 2022 г. за делегираните от държавата дейности във всички функции, в т.ч. за капиталови разходи, ако това не противоречи на условията, определени в нормативния акт, с който са одобрени.

(2) Наличните остатъци от средства по ал. 1 към 31 декември 2022 г. се възстановяват в държавния бюджет в срок до 31 януари 2023 г. с изключение на средствата, предназначени за изплащане на обезщетения поради придобито право на пенсия при прекратяване на трудово или служебно правоотношение.

(3) Неусвоените към 31 декември 2021 г. средства по бюджетите на общините от трансфери по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква "а" от Закона за публичните финанси във функция "Образование" могат да се разходват през следващите бюджетни години за същите цели, както и за капиталови разходи, ако това не противоречи на условията, определени в нормативния акт, с който са одобрени.

(4) Неусвоените към 31 декември 2021 г. средства по бюджетите на общините от трансфери по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква "в" от Закона за публичните финанси се разходват съгласно одобрените от общинските съвети разчети за финансиране на капиталовите разходи за 2022 г. при спазване на ограниченията по чл. 44.

Чл. 44. Със средства от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 51 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. не могат да се финансират разходи за общинската администрация за придобиване на леки автомобили, включително за плащания по договори за лизинг от предходни години, за мобилни телефони и стопански инвентар.

Чл. 45. (1) По реда на чл. 55 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 51 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. може да бъде трансформирана в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради - публична общинска собственост.

(2) Допустимите дейности, които могат да се финансират със средствата от целевия трансфер за текущ ремонт на общински пътища и на улична мрежа, са за неотложни текущи ремонти, чрез изкърпване на дупки, отстраняване на единични повреди и на единични разрушения на обектите, а за неотложни текущи ремонти на сградите, публична общинска собственост - за дейности по поддържане на тяхната изправност, при които не се засяга конструкцията им, не се променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях.

(3) Министърът на финансите определя реда, по който кметовете на общините могат да представят предложенията за трансформация и необходимите документи към тях.

(4) По искане на министъра на финансите Агенцията за държавна финансова инспекция извършва инспекции за спазване разпоредбите на относимата нормативна уредба. Министърът на финансите предлага извършване на проверки от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в рамките на неговите правомощия.

(5) Неправомерно усвоените средства се възстановяват по централния бюджет или се прихващат по реда на чл. 106 от Закона за публичните финанси.

Чл. 46. (1) Трансферът за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища по чл. 51 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. се предоставя за подпомагане на общините за дейностите за зимно поддържане на общинските пътища, регламентирани с Наредба № РД-02-20-19 от 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 91 от 2012 г.; попр., бр. 95 от 2012 г.).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Неусвоените към 31 декември 2021 г. средства по бюджетите на общините от трансфери за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища, постъпили през 2018 г., 2019 г., 2020 г. и 2021 г., могат да се разходват за дейностите по зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища, регламентирани с наредбата по ал. 1, както и за придобиване на дълготрайни материални активи за снегопочистване на територията на общината по решения на общинските съвети и за материали за обезопасяване срещу хлъзгане.

Чл. 47. (1) Общините представят на Агенцията за социално подпомагане в края на всеки месец информация за таксите за социални услуги, събрани и внесени по реда на чл. 50 и 52 от Закона за социалните услуги.

(2) Информацията по ал. 1 включва и отчетни данни на начислена основа.

Чл. 48. (1) До 20 на сто от ежемесечно превежданите от държавния бюджет средства за социални помощи могат да се разходват за предоставяне на социални помощи в натура.

(2) Министърът на труда и социалната политика определя конкретния размер, вида и начина на предоставяне на социалните помощи в натура.

Чл. 49. (1) Снабдяването на здравните и лечебните заведения с лекарствени продукти, медицински изделия, консумативи и инструментариум, медицинска техника и апаратура, предвидени в нормативен акт или произтичащи от приетите от Министерския съвет национални програми, планове и проекти, се осъществява от бюджета на Министерството на здравеопазването по реда на централизираните доставки.

(2) Министерството на здравеопазването може да предоставя целево средства за капиталови разходи на държавни лечебни заведения - търговски дружества, и на лечебни заведения - търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала.

Чл. 50. (1) Министърът на финансите може да не одобри смени на обслужващите банки на министерствата и ведомствата, чиито плащания се извършват чрез Системата за електронни бюджетни разплащания, когато смените не се налагат от обективни причини, възпрепятстващи нормалното банково обслужване.

(2) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага за Народното събрание и за съдебната власт.

Чл. 51. Доколкото изрично не е предвидено друго с акт на Министерския съвет, разпоредбата на чл. 156 от Закона за публичните финанси продължава да се прилага и за средствата, постъпленията и/или плащанията на правоприемниците на преобразуваните лица, за които към датата на преобразуване е била приложена тази разпоредба.

Чл. 52. Когато постъпленията на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" са от реализация на държавни резерви и военновременни запаси, които са освободени без възстановяване, извън определените номенклатури и над утвърдените нормативи, министърът на финансите по предложение на председателя на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" може да извърши компенсирани промени по бюджета на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", като за сметка на отчетеното намаление на разходите за придобиване на държавни резерви и военновременни запаси се увеличават разходите за закупуване на запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти и за издръжка и капиталови разходи.

Чл. 53. (1) Вноските за държавата по отчислената печалба, съответно по разпределените дивиденти, постъпват по отделна сметка за приходите на централния бюджет на Териториална дирекция "Големи данъкоплатци и осигурители" на Националната агенция за приходите.

(2) Държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала изпращат на Териториална дирекция "Големи данъкоплатци и осигурители" на Националната агенция за приходите заверени копия от съответните протоколи относно решенията за разпределение на печалбата в срок до 20 дни от датата на приемането им.

(3) Държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала изпращат на органа, упражняващ правата на държавата в съответното предприятие/дружество, заверено копие от документа за направените вноски за държавата по отчислената печалба, съответно по разпределените дивиденти, в срок до края на месеца, в който е извършено плащането.

Чл. 53а. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) (1) За гарантиране на плащанията на "Български енергиен холдинг" - ЕАД, и негови дъщерни дружества по държавно гарантирани и други заеми, както и на плащанията по задължения за целеви вноски по § 24, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., за публични вземания по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и за дивидент за държавата средства на "Български енергиен холдинг" - ЕАД, и негови дъщерни дружества може да се съхраняват по отделна сметка за чужди средства на Министерството на енергетиката.

(2) При съгласие на министъра на финансите средствата по ал. 1 може да се прехвърлят за съхранение и по обособени сметки в банки.

(3) Редът за прилагане на ал. 1 и 2 се определя от министъра на финансите след съгласуване с министъра на енергетиката.

(4) Минималният размер на средствата, които да се съхраняват по сметките по ал. 1 и 2, се определя от министъра на енергетиката след съгласуване с министъра на финансите.

Чл. 54. Министерството на финансите публикува ежемесечно отчетна информация за фискалния резерв в срок до края на месеца, следващ отчетния период.

Чл. 55. (1) На Национална компания "Железопътна инфраструктура", "Метрополитен" - ЕАД, "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" - ЕАД, и ВиК операторите - бенефициенти по оперативни програми, може да се предоставя авансово финансиране по ред, начин и в срокове, определени от министъра на финансите, при спазване на правото на Европейския съюз и на българското законодателство в областта на държавните помощи.

(2) Авансовото финансиране по ал. 1 се предоставя под формата на възмездна финансова помощ, като операциите по предоставянето и възстановяването на тези суми се отразяват в отчетността на Националния фонд в частта на финансирането.

(3) Авансовото финансиране по ал. 1 и 2 представлява предоставени чрез Националния фонд средства и/или заложени лимити за плащания за заемообразно финансиране на Национална компания "Железопътна инфраструктура", "Метрополитен" - ЕАД, "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" - ЕАД, и ВиК операторите - бенефициенти по оперативни програми, извън определените в съответствие с правилата за управление на съответните програми суми за финансиране.

Чл. 56. Въз основа на мотивирано предложение от управляващ орган временни безлихвени заеми може да се предоставят чрез сметката за средства от Европейския съюз на Националния фонд по реда на чл. 142 от Закона за публичните финанси за финансиране на авансови и други плащания по оперативни програми за дейности и операции, свързани с COVID-19, след решение на Комитета за наблюдение на програмата за одобряване на съответната процедура.

Чл. 57. Водените салда по сметките за дълготрайни материални и нематериални активи, натрупани по програма ФАР от Националния фонд чрез Изпълнителна агенция "Програма ФАР" към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, се прехвърлят до 31 декември 2022 г. към съответния разпоредител с бюджет, за чиято сметка съгласно подписаните меморандуми са изградени или придобити.

Чл. 58. (1) До 10-о число на всеки месец Държавен фонд "Земеделие" предоставя подробна писмена информация на Министерството на финансите за извършените плащания през предходния месец от заложените средства по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2022 г. за финансиране на разходите за ДДС на общините по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство.

(2) В случаите, когато Държавен фонд "Земеделие" и Министерството на земеделието сключват договори с ползвателите на финансовата помощ по ал. 1, максималният размер на целевата субсидия за финансиране на разходите за ДДС се определя въз основа на договора и допълнителните споразумения към него.

(3) Финансиране на разходи за ДДС на ползвателите по ал. 1 е допустимо към авансово и при междинно и окончателно плащане на разходите по изпълнението на съответния проект.

(4) След всяко одобрение от Държавен фонд "Земеделие" - за ползватели по Програмата за развитие на селските райони, и от Министерството на земеделието - за ползватели по Програмата за морско дело и рибарство, на проведена от общината тръжна процедура за избор на изпълнител се финансират разходи за ДДС в размер до 20 на сто от стойността на тръжната процедура, но не повече от 20 на сто от одобрената сума към заявката за авансово плащане.

(5) При междинно и окончателно плащане се финансират разходи за ДДС в размер на одобрената сума към заявката за междинно или окончателно плащане.

(6) В случаите, когато ползватели по ал. 1 - получатели на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство, са кандидатствали за получаване на безлихвен заем по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство, разходите за ДДС се финансират след проверка на цялостното изпълнение на проекта и одобряване от Държавен фонд "Земеделие" на окончателния размер на безвъзмездната финансова помощ по съответния проект.

(7) При определяне финансирането на разходи за ДДС по ал. 5 и 6 Държавен фонд "Земеделие" приспада разликата между изплатената сума за ДДС по ал. 4 и сумата за ДДС, получена на основата на реално извършените и допустими за финансово подпомагане разходи по Програмата за развитие на селските райони или Програмата за морско дело и рибарство.

(8) При недостиг на финансов ресурс за възстановяване на разходите за ДДС на общините по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство недостигът може да бъде осигурен за сметка на годишните разчети за разходите за национално финансиране на Държавен фонд "Земеделие" за 2022 г.

Чл. 59. Предвидените по бюджета на Министерството на отбраната по чл. 11, ал. 1, раздел ІІ, т. 1.2.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. субсидии за нефинансови предприятия в размер 1 213 хил. лв. се предоставят на "ТЕРЕМ ХОЛДИНГ" - ЕАД, София, за финансиране на основание чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 34, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България на дейностите по поддържане на военновременни мощности, усвояване на производство (ремонт) на отбранителни продукти и за изработване на контролни (тренировъчни) серии за производство (ремонт) на отбранителни продукти и на дейности по подготовка и изпълнение на разработените планове.

Чл. 60. С оглед на осигуряване на ефективно управление на публичните разходи разпоредителите с бюджет и държавните предприятия, които изпълняват проекти, финансирани по оперативните програми на Европейския съюз, както и дейности, финансирани от държавния бюджет, принципно допустими за финансиране по оперативните програми на Европейския съюз, прилагат правилата за възлагане и изпълнение, приложими за тези програми.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. (В сила от 22.03.2022 г.) Постановление № 481 на Министерския съвет от 2021 г. за уреждане на бюджетни отношения през 2022 г. (обн., ДВ, бр. 1 от 2022 г.; изм. и доп., бр. 11 от 2022 г.) се отменя.

§ 2. В Постановление № 162 на Министерския съвет от 2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления (обн., ДВ, бр. 59 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2004 г., бр. 32 и 94 от 2005 г., бр. 49 от 2007 г., бр. 79 от 2009 г., бр. 6 и 62 от 2013 г., бр. 15 от 2014 г., бр. 69 от 2016 г., бр. 7 и 93 от 2017 г., бр. 12 от 2018 г., бр. 10 от 2019 г., бр. 9 от 2020 г. и бр. 19 от 2021 г.), в чл. 1, т. 6 числото "5,30" се заменя със "7,20".

§ 3. (1) Параграф 2 се прилага за определяне на издръжката на обучението от учебната 2021 - 2022 година за студентите, приети за обучение в първи курс.

(2) Размерът на издръжката на обучението за студентите, приети преди учебната 2021 - 2022 година, се определя по досегашния ред.

§ 4. Постановлението се приема на основание чл. 51, ал. 2, чл. 55а, чл. 92, ал. 1 и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 74 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2022 г. с изключение на § 1, който влиза в сила от деня на обнародването на постановлението в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228 ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА ЗА 2022 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 05.08.2022 Г.)


§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 234 ОТ 1 АВГУСТ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЗА 2022 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 05.08.2022 Г.)


§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на параграфи 1 и 2, които влизат в сила от 1 юли 2022 г.

Приложение № 1 към чл. 1


Показатели по отделните бюджетни програми по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, в рамките на утвърдените им със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. разходи по области на политики/функционални области и бюджетни програми

1. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА

НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПРЕЗИДЕНТА ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

0200.01.00

Функционална област "Осъществяване на конституционните правомощия на президента на Република България"

9 538 600

0200.01.01

Бюджетна програма "Подпомагане и осигуряване дейността на президента и вицепрезидента на Република България при изпълнение на конституционните и законовите им правомощия"

9 538 600

 

Общо:

9 538 600

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ

ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

0200.01.01 Бюджетна програма "Подпомагане и осигуряване дейността на президента и вицепрезидента на Република България при изпълнение на конституционните и законовите им правомощия"

I. Общо ведомствени разходи

9 538 600

от тях за:

 

   Персонал

6 365 800

   Издръжка

2 586 000

   Капиталови разходи

586 800

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

9 538 600

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Администрацията на президента

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

9 538 600

от тях за:

 

   Персонал

6 365 800

   Издръжка

2 586 000

   Капиталови разходи

586 800

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

9 538 600

2. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА

НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

0300.01.00

Област "Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет"

14 734 800

0300.01.01

Бюджетна програма "Министерски съвет и организация на дейността му"

9 066 200

0300.01.02

Бюджетна програма "Координация и мониторинг на хоризонтални политики"

5 668 600

0300.02.00

Политика в областта на управлението на средствата от ЕС

53 100

0300.02.01

Бюджетна програма "Координация при управление на средствата от ЕС"

53 100

0300.03.00

Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България

33 860 126

0300.03.01

Бюджетна програма "Осъществяване на държавната политика на областно ниво"

33 860 126

0300.04.00

Политика в областта на правото на вероизповедание

39 069 900

0300.04.01

Бюджетна програма "Вероизповедания"

39 069 900

0300.05.00

Политика в областта на архивното дело

8 134 000

0300.05.01

Бюджетна програма "Национален архивен фонд"

8 134 000

0300.06.00

Политика в областта на регистрите

57 260 500

0300.06.01

Бюджетна програма "Вписвания"

31 621 300

0300.06.02

Бюджетна програма "Геодезия, картография и кадастър"

22 306 200

0300.06.03

Бюджетна програма "Гражданска регистрация и административно обслужване на населението"

3 333 000

0300.07.00

Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите

29 674 300

0300.07.01

Бюджетна програма "Управление на горския сектор"

29 674 300

0300.08.00

Политика в областта на пощите

89 792 000

0300.08.01

Бюджетна програма "Пощенска политика и пощенски услуги"

89 792 000

0300.09.00

Бюджетна програма "Администрация"

12 808 800

0300.10.00

Други бюджетни програми

97 980 300

0300.10.01

Бюджетна програма "Други дейности и услуги"

16 334 200

0300.10.02

Бюджетна програма "Убежище и бежанци"

14 116 400

0300.10.03

Бюджетна програма "Безопасност по хранителната верига"

67 529 700

 

ОБЩО:

383 367 826

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ

ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

0300.01.01 Бюджетна програма "Министерски съвет и организация на дейността му"

I. Общо ведомствени разходи

9 066 200

от тях за:

 

   Персонал

8 231 200

   Издръжка

835 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

9 066 200

0300.01.02 Бюджетна програма "Координация и мониторинг на хоризонтални политики"

I. Общо ведомствени разходи

4 678 600

от тях за:

 

Персонал

4 023 600

Издръжка

655 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

990 000

от тях за:

 

   Комуникационна стратегия на Република България

900 000

   Вноска на Република България за участие в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"

90 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

5 668 600

0300.02.01 Бюджетна програма "Координация при управление на средствата от ЕС"

I. Общо ведомствени разходи

53 100

от тях за:

 

   Персонал

22 100

   Издръжка

31 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

53 100

0300.03.01 Бюджетна програма "Осъществяване на държавната политика на областно ниво"

I. Общо ведомствени разходи

31 107 600

от тях за:

 

   Персонал

20 587 900

   Издръжка

10 060 000

   Капиталови разходи

468 700

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

2 752 526

от тях за:

 

   Изработване на кадастрални планове по § 4 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

794 900

   Провеждане на национален туристически поход "По пътя на Ботевата чета", Козлодуй – Околчица и честване на Шипченските боеве

165 000

   За изпълнение на ангажиментите на областните управители на областите Бургас, Варна и Добрич по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие през активния летен сезон

860 500

   Обезщетения по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица

68 000

   Консервация, реставрация и адаптация на Ибрахим паша джамия, гр. Разград

864 126

ІІІ. Общо разходи (I+II)

33 860 126

0300.04.01 Бюджетна програма "Вероизповедания" 

I. Общо ведомствени разходи

299 900

от тях за:

 

   Персонал

272 900

   Издръжка

27 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

38 770 000

от тях за:

 

   Субсидии за вероизповеданията, регистрирани по Закона за вероизповеданията

38 770 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

39 069 900

0300.05.01 Бюджетна програма "Национален архивен фонд"

I. Общо ведомствени разходи

8 134 000

от тях за:

 

   Персонал

7 099 000

   Издръжка

710 000

   Капиталови разходи

325 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

8 134 000

0300.06.01 Бюджетна програма "Вписвания" 

I. Общо ведомствени разходи

31 621 300

от тях за:

 

   Персонал

18 958 700

   Издръжка

8 025 300

   Капиталови разходи

4 637 300

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

31 621 300

0300.06.02 Бюджетна програма "Геодезия, картография и кадастър" 

I. Общо ведомствени разходи

22 306 200

от тях за:

 

   Персонал

9 174 600

   Издръжка

9 636 300

   Капиталови разходи

3 495 300

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

22 306 200

0300.06.03 Бюджетна програма "Гражданска регистрация и административно обслужване на населението" 

I. Общо ведомствени разходи

3 333 000

от тях за:

 

   Персонал

2 254 000

   Издръжка

870 000

   Капиталови разходи

209 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

3 333 000

0300.07.01 Бюджетна програма "Управление на горския сектор" 

I. Общо ведомствени разходи

29 670 000

от тях за:

 

   Персонал

19 903 000

   Издръжка

9 767 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

4 300

от тях за:

 

   Членски внос в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие  (ОИСР)

4 300

ІІІ. Общо разходи (I+II)

29 674 300

0300.08.01 Бюджетна програма "Пощенска политика и пощенски услуги" 

I. Общо ведомствени разходи

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

89 792 000

от тях за:

 

   Субсидии за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на универсална пощенска услуга по Закона за пощенските услуги

64 619 000

   Разпространение от "Български пощи" ЕАД на периодични печатни издания (вестници и списания) с отстъпки на едро и дребно, директно или на абонаментна основа на територията на Република България

25 173 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

89 792 000

0300.09.00 Бюджетна програма "Администрация" 

I. Общо ведомствени разходи

12 798 800

от тях за:

 

   Персонал

6 265 800

   Издръжка

3 903 000

   Капиталови разходи

2 630 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

10 000

от тях за:

 

   Държавна награда "Свети Паисий Хилендарски"

10 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

12 808 800

0300.10.01 Бюджетна програма "Други дейности и услуги" 

I. Общо ведомствени разходи

15 734 200

от тях за:

 

   Персонал

9 434 100

   Издръжка

5 712 600

   Капиталови разходи

587 500

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

600 000

от тях за:

 

   Извършване на одити и инспекции за пътна безопасност по чл. 36б от Закона за пътищата, от общините в Република България, посредством процедури за кандидатстване с проекти и предложения пред ДА "БДП"

600 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

16 334 200

0300.10.02 Бюджетна програма "Убежище и бежанци" 

I. Общо ведомствени разходи

13 716 400

от тях за:

 

   Персонал

6 517 400

   Издръжка

6 919 000

   Капиталови разходи

280 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

400 000

от тях за:

 

   Дневни разходи на граждани на трети страни в процедура по международна закрила

400 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

14 116 400

0300.10.03 Бюджетна програма "Безопасност по хранителната верига" 

I. Общо ведомствени разходи

62 308 000

от тях за:

 

   Персонал

53 508 000

   Издръжка

8 800 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

5 221 700

от тях за:

 

   Програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози съгласно чл. 118 от Закона за ветеринарномедицинската дейност

1 800 000

   Администрирана издръжка за отстраняване и унищожаване на мъртви животни съгласно чл. 275 от Закона за ветеринарномедицинската дейност

2 200 000

   Средства за покриване на разходите, свързани с епизоотични рискове съгласно чл. 108 от Закона за ветеринарномедицинската дейност

1 000 000

   Стипендии за редовни докторанти по Закона за висшето образование

10 800

   Членски внос в Европейската и средиземноморска организация по растителна защита (EPPO и EUPHRESCO), Световната организация за здравеопазване на животните (OIE), Организацията по прехрана и земеделие на Обединените нации (FAO) и Федерацията на ветеринарните лекари в Европа (FVE)

210 900

ІІІ. Общо разходи (I+II)

67 529 700

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Министерския съвет

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

244 827 300

от тях за:

 

   Персонал

166 243 300

   Издръжка

65 951 200

   Капиталови разходи

12 632 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

138 540 526

ІІІ. Общо разходи (I+II)

383 367 826

3. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА

НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

0400.01.00

Функционална област "Върховенство на Конституцията"

5 503 800

0400.01.01

Бюджетна програма "Тълкуване на Конституцията"

5 503 800

 

Общо:

5 503 800

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ

ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

0400.01.01 Бюджетна програма "Тълкуване на Конституцията"

 

I. Общо ведомствени разходи

5 503 800

 

от тях за:

 

 

   Персонал

4 743 800

 

   Издръжка

540 000

 

   Капиталови разходи

220 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

5 503 800

 

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Конституционния съд

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

5 503 800

от тях за:

 

   Персонал

4 743 800

   Издръжка

540 000

   Капиталови разходи

220 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

5 503 800

4. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА

НА СМЕТНАТА ПАЛАТА ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

0500.01.00

Функционална област "Контрол по изпълнението на бюджета и управлението на публичните средства и дейности"

23 538 800

0500.01.01

Бюджетна програма "Независим, ефективен и ефикасен одит, подпомагащ доброто управление и отчетността на публичните средства и дейности"

23 538 800

 

Общо:

23 538 800

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ

ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

0500.01.01 Бюджетна програма "Независим, ефективен и ефикасен одит, подпомагащ доброто управление и отчетността на публичните средства и дейности"

 

I. Общо ведомствени разходи

23 538 800

 

от тях за:

 

 

   Персонал

20 130 800

 

   Издръжка

2 484 000

 

   Капиталови разходи

924 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

23 538 800

 

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Сметната палата

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

23 538 800

от тях за:

 

   Персонал

20 130 800

   Издръжка

2 484 000

   Капиталови разходи

924 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

23 538 800

5. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

1000.01.00

Политика в областта на устойчивите и прозрачни публични финанси

39 751 500

1000.01.01

Бюджетна програма "Бюджет и финансово управление"

20 487 300

1000.01.02

Бюджетна програма "Защита на публичните финансови интереси"

19 264 200

1000.02.00

Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи

487 527 100

1000.02.01

Бюджетна програма "Администриране на държавните приходи"

487 527 100

1000.03.00

Политика в областта на защитата на обществото и икономиката от финансови измами, контрабанда на стоки, изпиране на пари и финансиране на тероризма

51 347 300

1000.03.01

Бюджетна програма "Интегриране на финансовата система във финансовата система на ЕС"

1 546 300

1000.03.02

Бюджетна програма "Митнически контрол и надзор (нефискален)"

49 801 000

1000.04.00

Политика в областта на управлението на дълга

6 206 600

1000.04.01

Бюджетна програма "Управление на ликвидността"

6 206 600

1000.05.00

Други бюджетни програми

296 700

1000.05.01

Бюджетна програма "Национален компенсационен жилищен фонд"

296 700

1000.06.00

Бюджетна програма "Администрация"

39 088 000

 

Общо:

624 217 200

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ

ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

1000.01.01 Бюджетна програма "Бюджет и финансово управление" 

I. Общо ведомствени разходи

16 363 900

от тях за:

 

   Персонал

12 579 600

   Издръжка

3 782 100

   Капиталови разходи

2 200

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

4 123 400

от тях за:

 

   Предоставяне на подкрепа за създаването и функционирането на Офис на Световната банка в София, България за осъществяването на споделени услуги и други функции на Групата на Световната банка

4 123 400

ІІІ. Общо разходи (I+II)

20 487 300

1000.01.02 Бюджетна програма "Защита на публичните финансови интереси" 

I. Общо ведомствени разходи

19 264 200

от тях за:

 

   Персонал

16 183 900

   Издръжка

2 889 500

   Капиталови разходи

190 800

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

19 264 200

1000.02.01 Бюджетна програма "Администриране на държавните приходи" 

I. Общо ведомствени разходи

481 447 100

от тях за:

 

   Персонал

336 536 500

   Издръжка

87 667 900

   Капиталови разходи

57 242 700

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

6 080 000

от тях за:

 

   Концесионна дейност по Закона за концесиите

5 996 000

   Кампания "Данъчно-осигурителни рискове"

25 000

   Провеждане на съвместна кампания на НАП, НОИ и партньори "Заплата в плик"

29 500

   Кампания "Новорегистрирани фирми"

29 500

ІІІ. Общо разходи (I+II)

487 527 100

1000.03.01 Бюджетна програма "Интегриране на финансовата система във финансовата система на ЕС"

I. Общо ведомствени разходи

1 546 300

от тях за:

 

   Персонал

966 300

   Издръжка

580 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 546 300

1000.03.02 Бюджетна програма "Митнически контрол и надзор (нефискален)"

 

I. Общо ведомствени разходи

49 801 000

от тях за:

 

   Персонал

40 939 900

   Издръжка

8 861 100

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

49 801 000

1000.04.01 Бюджетна програма "Управление на ликвидността"

I. Общо ведомствени разходи

2 166 600

от тях за:

 

   Персонал

1 940 600

   Издръжка

226 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

4 040 000

от тях за:

 

    Годишни такси за присъждане на държавен кредитен рейтинг на Република България

4 040 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

6 206 600

1000.05.01 Бюджетна програма "Национален компенсационен жилищен фонд"

I. Общо ведомствени разходи

296 700

от тях за:

 

   Персонал

241 400

   Издръжка

55 300

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

296 700

1000.06.00 Бюджетна програма "Администрация"

I. Общо ведомствени разходи

37 483 000

от тях за:

 

   Персонал

9 948 200

   Издръжка

24 757 000

   Капиталови разходи

2 777 800

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 605 000

от тях за:

 

    Отпечатване и контрол върху ценни книжа

105 000

    Жилищни компенсаторни записи, притежавани от гражданите по Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти

1 500 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

39 088 000

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на финансите

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

608 368 800

от тях за:

 

   Персонал

419 336 400

   Издръжка

128 818 900

   Капиталови разходи

60 213 500

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

15 848 400

ІІІ. Общо разходи (I+II)

624 217 200

6. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

1100.01.00

Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация

154 110 200

1100.01.01

Бюджетна програма "Принос за формиране на политики на НАТО, обща външна политика и политика на сигурност на ЕС и участие на България в ОССЕ"

5 784 700

1100.01.02

Бюджетна програма "Европейска политика. Регионално и двустранно сътрудничество с държавите от ЮИЕ. Двустранни отношения с държавите-членки на ЕС, ЕИП, ЕАСТ и с Обединеното Кралство"

188 000

1100.01.03

Бюджетна програма "Международно сътрудничество и глобални политики"

9 601 000

1100.01.04

Бюджетна програма "Двустранни отношения с държави извън ЕС и ЕИП"

153 000

1100.01.05

Бюджетна програма "Консулска дипломация и управление на кризи"

385 000

1100.01.06

Бюджетна програма "Международно сътрудничество за развитие и хуманитарна помощ"

7 273 200

1100.01.07

Бюджетна програма "Изграждане на позитивен образ на България зад граница и подкрепа за българските общности, организации и инициативи на българите в чужбина"

 

1100.01.08

Бюджетна програма "Осигуряване на прозрачност и обществена подкрепа за външната политика"

110 000

1100.01.09

Бюджетна програма "Обучение и професионална квалификация на служителите в дипломатическата служба"

 

1100.01.10

Бюджетна програма "Ефективно функциониране на външнополитическата дейност"

460 000

1100.01.11

Бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дейността на Централно управление на МВнР"

32 534 700

1100.01.12

Бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дейността на задграничните представителства"

97 620 500

1100.02.00

Политика в областта на публичната дипломация и публичните дейности в подкрепа на целите на външната политика

1 250 000

1100.02.01

Бюджетна програма "Публична дипломация"

810 200

1100.02.02

Бюджетна програма "Културна дипломация"

439 800

1100.03.00

Политика в областта на подкрепата за българските общности и лицата с българско самосъзнание зад граница

1 118 100

1100.03.01

Бюджетна програма "Подкрепа за българските общности и лицата с българско самосъзнание зад граница; съхраняване на българското културно-историческо наследство"

1 118 100

 

Общо:

156 478 300

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ

ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

1100.01.01 Бюджетна програма "Принос за формиране на политики на НАТО, обща външна политика и политика на сигурност на ЕС и участие на България в ОССЕ"

I. Общо ведомствени разходи

192 000

от тях за:

 

   Издръжка

192 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

5 592 700

от тях за:

 

   Вноски на Република България в Европейския механизъм за подкрепа на мира

3 330 400

   Граждански бюджет на НАТО

1 882 500

   Пенсионен фонд за цивилни служители на НАТО

379 800

ІІІ. Общо разходи (I+II)

5 784 700

1100.01.02 Бюджетна програма "Европейска политика. Регионално и двустранно сътрудничество с държавите от ЮИЕ. Двустранни отношения с държавите-членки на ЕС, ЕИП, ЕАСТ и с Обединеното Кралство"

I. Общо ведомствени разходи

188 000

от тях за:

 

   Издръжка

188 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

188 000

1100.01.03 Бюджетна програма "Международно сътрудничество и глобални политики"

I. Общо ведомствени разходи

306 000

от тях за:

 

   Издръжка

306 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

9 295 100

от тях за:

 

   Членски внос в бюджета на Съвета на Европа, редовния бюджет на ООН, Организацията на Северноатлантическия договор и за участие в други международни организации

9 295 100

ІІІ. Общо разходи (I+II)

9 601 100

1100.01.04 Бюджетна програма "Двустранни отношения с държави извън ЕС и ЕИП"

I. Общо ведомствени разходи

153 000

от тях за:

 

   Издръжка

153 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

153 000

1100.01.05 Бюджетна програма "Консулска дипломация и управление на кризи"

I. Общо ведомствени разходи

385 000

от тях за:

 

   Издръжка

385 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

385 000

1100.01.06 Бюджетна програма "Международно сътрудничество за развитие и хуманитарна помощ"

I. Общо ведомствени разходи

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

7 273 200

от тях за:

 

   Официална помощ за развитие и хуманитарна помощ

6 000 000

   Разходи за Механизма за Турция в полза на бежанците

1 073 200

   Съюз на тракийските дружества в България

200 000

(в т.ч. за Тракийски научен институт)

100 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

7 273 200

1100.01.08 Бюджетна програма "Осигуряване на прозрачност и обществена подкрепа за външната политика"

I. Общо ведомствени разходи

110 000

от тях за:

 

   Издръжка

110 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

110 000

1100.01.10 Бюджетна програма "Ефективно функциониране на външнополитическата дейност"

I. Общо ведомствени разходи

460 000

от тях за:

 

   Издръжка

460 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

460 000

1100.01.11 Бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дейността на Централно управление на МВнР"

I. Общо ведомствени разходи

32 534 700

от тях за:

 

   Персонал

20 053 800

   Издръжка

7 706 900

   Капиталови разходи

4 774 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

32 534 700

1100.01.12 Бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дейността на задграничните представителства"

I. Общо ведомствени разходи

97 120 500

от тях за:

 

   Персонал

16 897 900

   Издръжка

76 867 800

   Капиталови разходи

3 354 800

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

500 000

от тях за:

 

   Оказване на съдействие на изпаднали в беда български граждани в чужбина

500 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

97 620 500

1100.02.01 Бюджетна програма "Публична дипломация"

I. Общо ведомствени разходи

810 200

от тях за:

 

   Персонал

592 400

   Издръжка

192 800

   Капиталови разходи

25 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

810 200

1100.02.02 Бюджетна програма "Културна дипломация"

I. Общо ведомствени разходи

437 500

от тях за:

 

   Персонал

241 300

   Издръжка

147 000

   Капиталови разходи

49 200

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

2 300

от тях за:

 

   Разходи за членство в Европейската мрежа на културните институти EUNIC (European Union National Institutes for Culture)

2 300

ІІІ. Общо разходи (I+II)

439 800

1100.03.01 Бюджетна програма "Подкрепа за българските общности и лицата с българско самосъзнание зад граница; съхраняване на българското културно-историческо наследство"

I. Общо ведомствени разходи

1 118 100

от тях за:

 

   Персонал

710 100

   Издръжка

374 000

   Капиталови разходи

34 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 118 100

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на външните работи

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

133 815 000

от тях за:

 

   Персонал

38 495 500

   Издръжка

87 082 500

   Капиталови разходи

8 237 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

22 663 300

ІІІ. Общо разходи (I+II)

156 478 300

7. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

1200.01.00

Политика в областта на отбранителните способности

1 788 247 000

1200.01.01

Бюджетна програма "Подготовка и използване на въоръжените сили"

1 097 151 100

1200.01.02

Бюджетна програма "Управление на човешките ресурси и резерв"

20 370 400

1200.01.03

Бюджетна програма "Военна полиция"

39 977 200

1200.01.04

Бюджетна програма "Медицинско осигуряване"

111 848 100

1200.01.05

Бюджетна програма "Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело"

35 294 500

1200.01.06

Бюджетна програма "Изследвания и технологии"

11 387 600

1200.01.07

Бюджетна програма "Военно образование"

8 800 000

1200.01.08

Бюджетна програма "Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска"

198 909 000

1200.01.09

Бюджетна програма "Сили за специални операции"

35 509 100

1200.01.10

Бюджетна програма "Управление на инвестиционни проекти"

229 000 000

1200.02.00

Политика в областта на съюзната и международната сигурност

94 178 800

1200.02.01

Бюджетна програма "Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество"

34 886 400

1200.02.02

Бюджетна програма "Военно разузнаване"

59 292 400

 

Общо:

1 882 425 800

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ

ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

1200.01.01 Бюджетна програма "Подготовка и използване на въоръжените сили"

I. Общо ведомствени разходи

1 096 906 600

от тях за:

 

   Персонал

885 451 100

   Издръжка

182 360 900

   Капиталови разходи

29 094 600

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

244 500

от тях за:

 

   Стипендии за деца на военнослужещи, участващи в мисии, съгласно чл. 231, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

65 000

   Разходи за членски внос

179 500

ІІІ. Общо разходи (I + II)

1 097 151 100

1200.01.02 Бюджетна програма "Управление на човешките ресурси и резерв" 

I. Общо ведомствени разходи

20 325 400

от тях за:

 

   Персонал

17 846 000

   Издръжка

2 239 400

   Капиталови разходи

240 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

45 000

от тях за:

 

   Стипендии за курсанти и студенти

45 000

ІІІ. Общо разходи (I + II)

20 370 400

1200.01.03 Бюджетна програма "Военна полиция"

I. Общо ведомствени разходи

39 977 200

от тях за:

 

   Персонал

37 928 000

   Издръжка

1 744 200

   Капиталови разходи

305 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I + II)

39 977 200

1200.01.04 Бюджетна програма "Медицинско осигуряване" 

I. Общо ведомствени разходи

111 823 100

от тях за:

 

   Персонал

85 949 100

   Издръжка

22 576 000

   Капиталови разходи

3 298 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

25 000

от тях за:

 

   Стипендии за студенти

20 000

   Членски внос в Международния комитет по военна медицина

5 000

ІІІ. Общо разходи (I + II)

111 848 100

1200.01.05 Бюджетна програма "Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело"

I. Общо ведомствени разходи

35 292 600

от тях за:

 

   Персонал

22 140 000

   Издръжка

11 110 600

   Капиталови разходи

2 042 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 900

от тях за:

 

   Членски внос в Международния съвет на музеите и CLIMS

1 900

ІІІ. Общо разходи (I + II)

35 294 500

1200.01.06 Бюджетна програма "Изследвания и технологии" 

I. Общо ведомствени разходи

11 383 600

от тях за:

 

   Персонал

7 899 000

   Издръжка

2 641 600

   Капиталови разходи

843 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

4 000

от тях за:

 

   Членски внос в Българския институт за стандартизация

4 000

ІІІ. Общо разходи (I + II)

11 387 600

1200.01.07 Бюджетна програма "Военно образование" 

I. Общо ведомствени разходи

8 800 000

от тях за:

 

   Издръжка

8 800 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I + II)

8 800 000

1200.01.08 Бюджетна програма "Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска"

I. Общо ведомствени разходи

194 689 000

от тях за:

 

    Персонал

81 135 700

    Издръжка

83 819 600

    Капиталови разходи

29 733 700

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

4 220 000

от тях за:

 

   Материално подпомагане съгласно Наредба № 1/2011 г. на министъра на отбраната

610 000

   За осъществяване на болнична помощ и други субсидии и плащания (в т.ч. ОМП)

3 348 000

   Субсидии за Съюза на ветераните от войните в България

262 000

 

 

ІІІ. Общо разходи (I + II)

198 909 000

1200.01.09 Бюджетна програма "Сили за специални операции"

I. Общо ведомствени разходи

35 507 100

от тях за:

 

    Персонал

32 801 200

    Издръжка

2 022 300

    Капиталови разходи

683 600

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

2 000

от тях за:

 

   Стипендии за деца, изплащани съгласно Наредба Н-24/17.08.2010 г.

2 000

ІІІ. Общо разходи (I + II)

35 509 100

1200.01.10 Бюджетна програма "Управление на инвестиционни проекти"

I. Общо ведомствени разходи

229 000 000

от тях за:

 

   Издръжка

2 422 500

   Капиталови разходи

226 577 500

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I + II)

229 000 000

1200.02.01 Бюджетна програма "Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество"

I. Общо ведомствени разходи

16 454 200

от тях за:

 

    Издръжка

16 454 200

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

18 432 200

от тях за:

 

   Разходи по съюзни ангажименти, в т.ч. вноски към военния, оперативния и административния бюджет на НАТО, вноски към бюджета на ЕС и др.

18 432 200

ІІІ. Общо разходи (I + II)

34 886 400

1200.02.02 Бюджетна програма "Военно разузнаване" 

I. Общо ведомствени разходи

59 292 400

от тях за:

 

   Персонал

52 232 200

   Издръжка

5 844 200

   Капиталови разходи

1 216 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I + II)

59 292 400

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетни програми на Министерството на отбраната

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

1 859 451 200

от тях за:

 

   Персонал

1 223 382 300

   Издръжка

342 035 500

   Капиталови разходи

294 033 400

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

22 974 600

ІІІ. Общо разходи (I + II)

1 882 425 800

8. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

1300.01.00

Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред

1 208 753 900

1300.01.01

Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция"

1 208 753 900

1300.02.00

Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси

288 055 800

1300.02.01

Бюджетна програма "Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси"

288 055 800

1300.03.00

Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации

350 963 700

1300.03.01

Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации"

350 963 700

1300.04.00

Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи

212 406 600

1300.04.01

Бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване"

165 205 300

1300.04.02

Бюджетна програма "Медицинско обслужване"

24 016 200

1300.04.03

Бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация"

23 185 100

 

Общо:

2 060 180 000

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ

ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

1300.01.01 Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция"

I. Общо ведомствени разходи

1 208 739 200

от тях за:

 

   Персонал

1 104 304 100

   Издръжка

88 635 500

   Капиталови разходи

15 799 600

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

14 700

от тях за:

 

   Членски внос и участие в нетърговски организации и дейности (ROADPOL и др.)

14 700

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 208 753 900

1300.02.01 Бюджетна програма "Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси"

I. Общо ведомствени разходи

288 055 800

от тях за:

 

   Персонал

260 149 600

   Издръжка

26 121 200

   Капиталови разходи

1 785 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

288 055 800

1300.03.01 Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации"

I. Общо ведомствени разходи

350 901 500

от тях за:

 

   Персонал

316 076 400

   Издръжка

31 710 100

   Капиталови разходи

3 115 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

62 200

от тях за:

 

   Членски внос и участие в нетърговски организации и дейности (DPPI, CTIF, EGOLF, БИС, Асоциация на лицата за оценяване съответствието на строителни продукти и др.)

62 200

ІІІ. Общо разходи (I+II)

350 963 700

1300.04.01 Бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване"

I. Общо ведомствени разходи

164 736 900

от тях за:

 

   Персонал

98 372 600

   Издръжка

58 178 900

   Капиталови разходи

8 185 400

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

468 400

от тях за:

 

   Членски внос и участие в нетърговски организации и дейности (ИНТЕРПОЛ, SELEC, Международен център за развитие на миграционната политика, RAI, EUCARIS, ENFSI, DCAF, Годишна вноска на Република България към административния бюджет на МОМ и за функционирането на ШИС и др.)

468 400

ІІІ. Общо разходи (I+II)

165 205 300

1300.04.02 Бюджетна програма "Медицинско обслужване"

I. Общо ведомствени разходи

24 016 200

от тях за:

 

   Персонал

21 002 200

   Издръжка

2 714 000

   Капиталови разходи

300 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

24 016 200

1300.04.03 Бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация"

I. Общо ведомствени разходи

20 632 400

от тях за:

 

   Персонал

16 076 100

   Издръжка

3 956 300

   Капиталови разходи

600 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

2 552 700

от тях за:

 

   Членски внос и участие в нетърговски организации и дейности (Сдружение Съвет на ректорите, Българска асоциация по криминология, Асоциация Оптима, Европейска асоциация на пожарникарските колежи и др.)

2 700

   Стипендии за курсантите на Академията на МВР, определени с Инструкция № 8121з-1008/24.08.2015 г. (Обн., ДВ, бр. 67/01.09.2015 г.)

2 550 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

23 185 100

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на вътрешните работи

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

2 057 082 000

от тях за:

 

   Персонал

1 815 981 000

   Издръжка

211 316 000

   Капиталови разходи

29 785 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

3 098 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

2 060 180 000

9. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

1400.01.00

Политика в областта на правосъдието

130 606 400

1400.01.01

Бюджетна програма "Правна рамка за функционирането на съдебната система"

35 557 300

1400.01.02

Бюджетна програма "Регистри"

1 011 300

1400.01.03

Бюджетна програма "Охрана на съдебната власт"

83 844 200

1400.01.04

Бюджетна програма "Равен достъп до правосъдие"

10 193 600

1400.02.00

Политика в областта на изпълнение на наказанията

229 528 200

1400.02.01

Бюджетна програма "Затвори - изолация на правонарушителите"

161 783 000

1400.02.02

Бюджетна програма "Следствени арести и пробация"

67 745 200

1400.03.00

Бюджетна програма "Администрация"

12 300 200

 

Общо:

372 434 800

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ

ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

1400.01.01 Бюджетна програма "Правна рамка за функционирането на съдебната система"

I. Общо ведомствени разходи

14 657 300

от тях за:

 

   Персонал

9 869 100

   Издръжка

4 788 200

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

20 900 000

от тях за:

 

   Издръжка по Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления

210 000

   Субсидии за организации с нестопанска цел по Закона за защита от домашното насилие

450 000

   Субсидии за организации с нестопанска цел по Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления

240 000

   Дължими суми по влезли в сила решения на международни съдилища, международни арбитражни съдилища или по споразумения, вкл. по реда на Глава III "А" от Закона за съдебната власт

 

   Субсидии по Закона за политическите партии

20 000 000

   Дължими суми по влезли в сила решения по дела в страната, както и пред чужди юрисдикции, вкл. международни арбитражни производства, по които министърът на правосъдието осъществява производството на държавата и средства за рамкови споразумения за заплащане на хонорари на международни адвокатски кантори и специализирани преводи

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

35 557 300

1400.01.02 Бюджетна програма "Регистри"

I. Общо ведомствени разходи

1 011 300

от тях за:

 

   Персонал

706 200

   Издръжка

225 400

   Капиталови разходи

79 700

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 011 300

1400.01.03 Бюджетна програма "Охрана на съдебната власт" 

I. Общо ведомствени разходи

83 295 700

от тях за:

 

   Персонал

74 707 900

   Издръжка

6 755 300

   Капиталови разходи

1 832 500

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

548 500

от тях за:

 

   Издръжка за изпълнение на дейности по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест

328 500

   Издръжка за дейности по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода

220 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

83 844 200

1400.01.04 Бюджетна програма "Равен достъп до правосъдие"

I. Общо ведомствени разходи

836 600

от тях за:

 

   Персонал

673 500

   Издръжка

158 100

   Капиталови разходи

5 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

9 357 000

от тях за:

 

   Издръжка по Закона за правната помощ

9 357 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

10 193 600

1400.02.01 Бюджетна програма "Затвори - изолация на правонарушителите"

I. Общо ведомствени разходи

141 487 400

от тях за:

 

   Персонал

119 289 700

   Издръжка

18 676 200

   Капиталови разходи

3 521 500

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

20 295 600

от тях за:

 

   Други възнаграждения по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и правилника за неговото прилагане

2 350 400

   Издръжка (храна, медикаменти и др.) по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража

17 945 200

ІІІ. Общо разходи (I+II)

161 783 000

1400.02.02 Бюджетна програма "Следствени арести и пробация"

I. Общо ведомствени разходи

66 031 700

от тях за:

 

   Персонал

62 642 700

   Издръжка

2 220 000

   Капиталови разходи

1 169 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 713 500

от тях за:

 

   Издръжка (храна, медикаменти и др.) по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража

1 713 500

ІІІ. Общо разходи (I+II)

67 745 200

1400.03.00 Бюджетна програма "Администрация"

I. Общо ведомствени разходи

12 300 200

от тях за:

 

   Персонал

5 904 600

   Издръжка

4 025 600

   Капиталови разходи

2 370 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

12 300 200

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на правосъдието 

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

319 620 200

от тях за:

 

   Персонал

273 793 700

   Издръжка

36 848 800

   Капиталови разходи

8 977 700

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

52 814 600

ІІІ. Общо разходи (I+II)

372 434 800

10. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

1500.01.00

Политика в областта на пазара на труда, свободното движение на работници и трудовата миграция

133 425 700

1500.01.01

Бюджетна програма "Активна политика на пазара на труда"

133 133 300

1500.01.02

Бюджетна програма "Свободно движение на работници и трудова миграция"

292 400

1500.02.00

Политика в областта на трудовите отношения

22 182 500

1500.02.01

Бюджетна програма "Осигуряване на подходящи условия на труд"

22 182 500

1500.03.00

Политика в областта на социалното подпомагане и равнопоставеността на жените и мъжете

281 778 700

1500.03.01

Бюджетна програма "Социални помощи"

281 632 500

1500.03.02

Бюджетна програма "Равнопоставеност на жените и мъжете"

146 200

1500.04.00

Политика в областта на хората с увреждания

1 003 918 700

1500.04.01

Бюджетна програма "Подкрепа на и за хората с увреждания"

1 003 918 700

1500.05.00

Политика в областта на социалното включване

729 820 700

1500.05.01

Бюджетна програма "Подкрепа за децата и семействата"

729 820 700

1500.06.00

Политика в областта на жизненото равнище, демографското развитие и социалните инвестиции

1 132 600

1500.06.01

Бюджетна програма "Насърчаване, координация и мониторинг на демографското развитие, жизненото равнище и доходите от труд"

501 300

1500.06.02

Бюджетна програма "Насърчаване, развитие и мониторинг на социалната икономика и корпоративната социална отговорност"

631 300

1500.07.00

Бюджетна програма "Администрация"

14 737 900

 

Общо:

2 186 996 800

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ

ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

1500.01.01 Бюджетна програма "Активна политика на пазара на труда"

I. Общо ведомствени разходи

60 133 300

от тях за:

 

   Персонал

47 226 300

   Издръжка

9 895 000

   Капиталови разходи

3 012 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

73 000 000

от тях за:

 

   Разходи за квалификация и програми за безработни съгласно Националния план за действие по заетостта

73 000 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

133 133 300

1500.01.02 Бюджетна програма "Свободно движение на работници и трудова миграция"

I. Общо ведомствени разходи

292 400

от тях за:

 

   Персонал

292 400

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

292 400

1500.02.01 Бюджетна програма "Осигуряване на подходящи условия на труд"

I. Общо ведомствени разходи

18 182 500

от тях за:

 

   Персонал

15 315 500

   Издръжка

2 307 000

   Капиталови разходи

560 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

4 000 000

от тях за:

 

   Проекти и програми за подобряване условията на труд по КСО

3 000 000

   Диагностика на професионалните болести по КСО

1 000 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

22 182 500

1500.03.01 Бюджетна програма "Социални помощи"

I. Общо ведомствени разходи

47 385 500

от тях за:

 

   Персонал

41 334 500

   Издръжка

4 491 000

   Капиталови разходи

1 560 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

234 247 000

от тях за:

 

   Месечни помощи по Закона за социално подпомагане

37 739 000

   Еднократни помощи по Закона за социално подпомагане

2 600 000

   Целеви помощи за наеми по Закона за социално подпомагане

100 000

   Помощи за диагностика и лечение - ПМС № 17 от 2007 г.

3 500 000

   Други помощи по Закона за социално подпомагане

860 000

   Целеви социални програми и проекти в областта на социалното включване и социалната подкрепа

4 500 000

   Целеви помощи за отопление - Наредба № 07-5/2008 г. на министъра на труда и социалната политика за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление

181 300 000

   Целеви средства за лекарства, дентална помощ и еднократна помощ при смърт на военнопострадалите и военноинвалидите по Закона за ветераните от войните на Република България и Закона за военноинвалидите и военнопострадалите

3 648 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

281 632 500

1500.03.02 Бюджетна програма "Равнопоставеност на жените и мъжете"

I. Общо ведомствени разходи

146 200

от тях за:

 

   Персонал

146 200

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

146 200

1500.04.01 Бюджетна програма "Подкрепа на и за хората с увреждания"

I. Общо ведомствени разходи

20 594 700

от тях за:

 

   Персонал

18 201 700

   Издръжка

2 343 000

   Капиталови разходи

50 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

983 324 000

от тях за:

 

   Финансова подкрепа за хора с трайни увреждания

519 550 000

   Финансова подкрепа под формата на целеви помощи за хора с трайни увреждания

2 750 000

   Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия по Закона за хората с увреждания

9 054 600

   Субсидия за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания (чл. 10, ал. 3, т. 8 от ЗХУ)

270 000

   Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност (чл. 56, ал. 1 от ЗХУ)

2 500 000

   Механизъм лична помощ

438 100 000

   Целева помощ за безвъзмездна преводаческа услуга по Закона за българския жестов език

6 000 000

   Субсидии за национално представителните организации на и за хората с увреждания, в т.ч.:

5 099 400

  Сдружение "Съюз на инвалидите в България"

709 600

  Сдружение "Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите"

282 900

  Сдружение "Съюз на слепите в България"

722 200

  Сдружение "Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения"

212 800

  Кооперативен съюз "Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации"

478 400

  Сдружение "Асоциация на родителите на деца с увреден слух"

112 700

  Сдружение "Съюз на глухите в България"

372 600

  Сдружение "Българска асоциация "Диабет"

406 000

  Сдружение "Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение"

92 000

  Сдружение "Национална асоциация на сляпо-глухите в България"

193 200

  Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания

312 800

  Сдружение "Център за психологически изследвания"

287 500

  Сдружение "Българска асоциация за невромускулни заболявания"

59 800

  Сдружение "Национална организация "Малки български хора"

52 900

  Сдружение "Асоциация на родители на деца с епилепсия"

59 800

  Сдружение "Национален център за рехабилитация на слепи"

236 900

  Сдружение "Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт"

51 800

  Сдружение "Национален алианс за социална отговорност"

230 000

  Кооперация "Национална потребителна кооперация на слепите в България"

113 900

  Сдружение "Българска асоциация за рекреация и туризъм"

51 800

  Сдружение "Национална асоциация на хората с придобити увреждания"

59 800

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 003 918 700

1500.05.01 Бюджетна програма "Подкрепа за децата и семействата"

I. Общо ведомствени разходи

63 742 700

от тях за:

 

   Персонал

55 482 700

   Издръжка

8 200 000

   Капиталови разходи

60 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

666 078 000

от тях за:

 

   Национална телефонна линия за деца - 116111

360 000

   Съвет на децата и командировки по проверки в страната (планови и по сигнал)

190 000

   Помощи по Закона за закрила на детето

13 765 000

   Приемни семейства по Закона за закрила на детето

31 080 000

   Еднократна помощ при бременност

1 650 000

   Еднократна помощ при раждане на дете

23 350 000

   Еднократна помощ при осиновяване на дете

175 000

   Еднократна помощ за отглеждане на близнаци

2 520 000

   Еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение

1 440 000

   Еднократна помощ за ученици, записани в първи клас

16 800 000

   Еднократна помощ за ученици, записани в осми клас

18 750 000

   Еднократна помощ за безплатно пътуване веднъж в годината с железопътния и автобусния транспорт в страната за многодетни майки

667 000

   Месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година

34 080 000

   Месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст

342 251 000

   Месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане

172 000 000

   Месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител

7 000 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

729 820 700

1500.06.01 Бюджетна програма "Насърчаване, координация и мониторинг на демографското развитие, жизненото равнище и доходите от труд"

I. Общо ведомствени разходи

341 300

от тях за:

 

   Персонал

341 300

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

160 000

от тях за:

 

   Националната програма за реформи в областта на минималната заплата и неравенствата в доходите

50 000

   План за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България 2019-2030 г.

110 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

501 300

1500.06.02 Бюджетна програма "Насърчаване, развитие и мониторинг на социалната икономика и корпоративната социална отговорност"

I. Общо ведомствени разходи

341 300

от тях за:

 

   Персонал

341 300

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

290 000

от тях за:

 

   План за социална икономика, други инициативи, проекти и програми

180 000

   План за изпълнение на Стратегията за корпоративна социална отговорност 2019-2023  г.

110 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

631 300

1500.07.00 Бюджетна програма "Администрация"

I. Общо ведомствени разходи

14 737 900

от тях за:

 

   Персонал

5 907 100

   Издръжка

4 952 800

   Капиталови разходи

3 878 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

14 737 900

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на труда и социалната политика

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

225 897 800

от тях за:

 

   Персонал

184 589 000

   Издръжка

32 188 800

   Капиталови разходи

9 120 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

1 961 099 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

2 186 996 800

11. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

1600.01.00

Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве

153 386 700

1600.01.01

Бюджетна програма "Държавен здравен контрол"

27 491 900

1600.01.02

Бюджетна програма "Промоция и превенция на незаразните болести"

7 344 800

1600.01.03

Бюджетна програма "Профилактика и надзор на заразните болести"

116 886 900

1600.01.04

Бюджетна програма "Намаляване търсенето на наркотични вещества"

1 663 100

1600.02.00

Политика в областта на диагностиката и лечението

604 450 200

1600.02.01

Бюджетна програма "Контрол на медицинските дейности, здравна информация и електронно здравеопазване"

34 485 900

1600.02.02

Бюджетна програма "Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението"

128 232 400

1600.02.03

Бюджетна програма "Спешна медицинска помощ"

257 030 700

1600.02.04

Бюджетна програма "Психиатрична помощ"

89 373 100

1600.02.05

Бюджетна програма "Осигуряване на кръв и кръвни продукти"

35 597 000

1600.02.06

Бюджетна програма "Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение, майчино и детско здравеопазване"

59 731 000

1600.03.00

Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия

37 179 200

1600.03.01

Бюджетна програма "Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия"

37 179 200

1600.04.00

Бюджетна програма "Администрация"

30 584 300

 

Общо:

825 600 400

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ

ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

1600.01.01 Бюджетна програма "Държавен здравен контрол"

I. Общо ведомствени разходи

27 385 900

от тях за:

 

   Персонал

23 450 400

   Издръжка

3 935 500

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

106 000

от тях за:

 

   Разходи за изпълнение на национални програми

100 000

   Стипендии за обучение на докторанти държавна поръчка

6 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

27 491 900

1600.01.02 Бюджетна програма "Промоция и превенция на незаразните болести"

I. Общо ведомствени разходи

5 303 400

от тях за:

 

   Персонал

4 338 300

   Издръжка

965 100

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

2 041 400

от тях за:

 

   Разходи за изпълнение на национални програми

1 995 200

   Стипендии за обучение на докторанти държавна поръчка

25 900

   Средства за участие на Република България в Международната асоциация на националните институти по обществено здраве и други

20 300

ІІІ. Общо разходи (I+II)

7 344 800

1600.01.03 Бюджетна програма "Профилактика и надзор на заразните болести"

I. Общо ведомствени разходи

23 628 300

от тях за:

 

   Персонал

20 656 500

   Издръжка

2 971 800

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

93 258 600

от тях за:

 

   Разходи за изпълнение на национални програми

7 104 200

   Разходи за централна доставка на лекарствени продукти

45 000 000

   Стипендии за обучение на докторанти държавна поръчка

60 000

   Субсидии за осъществяване на болнична помощ

41 094 400

ІІІ. Общо разходи (I+II)

116 886 900

1600.01.04 Бюджетна програма "Намаляване търсенето на наркотични вещества"

I. Общо ведомствени разходи

773 100

от тях за:

 

   Персонал

568 300

   Издръжка

204 800

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

890 000

от тях за:

 

   Разходи за изпълнение на национални програми

160 000

   Субсидии за осъществяване на болнична помощ

730 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 663 100

1600.02.01 Бюджетна програма "Контрол на медицинските дейности, здравна информация и електронно здравеопазване"

I. Общо ведомствени разходи

25 285 900

от тях за:

 

   Персонал

11 674 100

   Издръжка

5 480 100

   Капиталови разходи

8 131 700

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

9 200 000

от тях за:

 

   Разходи за придобиване на специалност

9 184 000

   Средства за участие на Република България в Европейската асоциация за инспекция и надзор в здравеопазването и социалната сфера и други

16 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

34 485 900

1600.02.02 Бюджетна програма "Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението" 

I. Общо ведомствени разходи

12 918 300

от тях за:

 

   Персонал

3 287 900

   Издръжка

1 962 100

   Капиталови разходи

7 668 300

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

115 314 100

от тях за:

 

   Разходи за дейности за насърчаване на донорството – национална програма

1 800 000

   Субсидии за осъществяване на болнична помощ

93 258 700

   Капиталови трансфери за придобиване на материални дълготрайни активи и основен ремонт на лечебните заведения

20 255 400

ІІІ. Общо разходи (I+II)

128 232 400

1600.02.03 Бюджетна програма "Спешна медицинска помощ"

 

I. Общо ведомствени разходи

195 860 500

от тях за:

 

   Персонал

176 202 000

   Издръжка

19 658 500

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

61 170 200

от тях за:

 

   Разходи за осигуряване на въздушен транспорт чрез санитарна авиация

200 000

   Субсидии за осъществяване на болнична помощ

60 970 200

ІІІ. Общо разходи (I+II)

257 030 700

1600.02.04 Бюджетна програма "Психиатрична помощ"

I. Общо ведомствени разходи

41 790 500

от тях за:

 

   Персонал

32 758 100

   Издръжка

9 032 400

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

47 582 600

от тях за:

 

   Субсидии за осъществяване на болнична помощ

47 092 000

   Разходи за изпълнение на национални програми

490 600

ІІІ. Общо разходи (I+II)

89 373 100

1600.02.05 Бюджетна програма "Осигуряване на кръв и кръвни продукти"

I. Общо ведомствени разходи

15 266 200

от тях за:

 

   Персонал

11 028 000

   Издръжка

4 238 200

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

20 330 800

от тях за:

 

   Разходи за централна доставка на лекарствени продукти

20 330 800

ІІІ. Общо разходи (I+II)

35 597 000

1600.02.06 Бюджетна програма "Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение, майчино и детско здравеопазване"

I. Общо ведомствени разходи

30 981 100

от тях за:

 

   Персонал

23 002 200

   Издръжка

7 978 900

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

28 750 000

от тях за:

 

   Разходи за централна доставка на лекарствени продукти

2 000 000

   Разходи за дейности по асистирана репродукция

20 000 000

   Разходи за изпълнение на национални програми

6 690 000

   Субсидии за осъществяване на болнична помощ

60 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

59 731 100

1600.03.01 Бюджетна програма "Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия"

I. Общо ведомствени разходи

11 295 800

от тях за:

 

   Персонал

9 715 300

   Издръжка

1 580 500

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

25 883 400

от тях за:

 

   Разходи за централна доставка на лекарствени продукти

25 852 000

   Средства за участие на Република България в Системата за сътрудничество в областта на фармацевтичните инспекции и други

31 400

ІІІ. Общо разходи (I+II)

37 179 200

1600.04.00 Бюджетна програма "Администрация"

I. Общо ведомствени разходи

21 634 300

от тях за:

 

   Персонал

16 244 700

   Издръжка

5 389 600

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

8 950 000

от тях за:

 

   Разходи за придобиване на специалност

2 212 000

   Субсидии за Българския Червен кръст

5 200 000

   Субсидии за отбранително-мобилизационна подготовка

36 000

   Средства за участие на Република България в Световната здравна организация, Здравната мрежа на страните от Югоизточна Европа и други

502 000

   Капиталови трансфери за Българския Червен кръст

1 000 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

30 584 300

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на здравеопазването 

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

412 123 300

от тях за:

 

   Персонал

332 925 800

   Издръжка

63 397 500

   Капиталови разходи

15 800 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

413 477 100

ІІІ. Общо разходи (I+II)

825 600 400

12. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

1700.01.00

Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот

771 994 700

1700.01.01

Бюджетна програма "Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование"

136 188 500

1700.01.02

Бюджетна програма "Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование"

131 462 100

1700.01.03

Бюджетна програма "Училищно образование"

476 008 700

1700.01.04

Бюджетна програма "Развитие на способностите на децата и учениците"

8 277 300

1700.01.05

Бюджетна програма "Образование на българите в чужбина"

17 120 900

1700.01.06

Бюджетна програма "Учене през целия живот"

2 937 200

1700.02.00

Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал

81 867 300

1700.02.01

Бюджетна програма "Подобряване на достъпа и повишаване на качеството във висшето образование"

18 660 600

1700.02.02

Бюджетна програма "Студентско подпомагане"

10 090 400

1700.02.03

Бюджетна програма "Международен образователен обмен"

4 802 400

1700.02.04

Бюджетна програма "Оценка и развитие на националния научен потенциал за изграждане на устойчива връзка образование - наука - бизнес като основа за развитие на икономика, базирана на знанието"

26 538 700

1700.02.05

Бюджетна програма "Координация и мониторинг на научния потенциал за интегриране в европейското изследователско пространство и глобалната информационна мрежа"

21 775 200

1700.03.00

Бюджетна програма "Администрация"

7 312 900

 

Общо:

861 174 900

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ

ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

1700.01.01 Бюджетна програма "Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование"

I. Общо ведомствени разходи

31 072 500

от тях за:

 

   Персонал

18 619 000

   в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

18 619 000

   Издръжка

6 301 500

   Капиталови разходи

6 152 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

105 116 000

от тях за:

 

   Средства за изпълнение на национални програми за развитие на образованието по чл. 286 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО)

90 000 000

   Средства за възстановяване на част от извършените разходи за транспорт или за наем на педагогическите специалисти по чл. 219, ал. 5 от ЗПУО

14 700 000

   Участие на Република България в международни сравнителни изследвания за качеството на образователния продукт

400 000

   Награди за особени заслуги към българската държава и нация

6 000

   Ежегодни награди за директори и учители с принос в развитието на образователното дело

10 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

136 188 500

1700.01.02 Бюджетна програма "Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование"

I. Общо ведомствени разходи

80 742 000

от тях за:

 

   Персонал

76 082 300

   в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

4 693 500

   Издръжка

4 659 700

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

50 720 100

от тях за:

 

   Средства за осигуряване на безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти по ПМС № 79/2016 г.

35 100 000

   Средства за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства по чл. 8 на ПМС № 4/2005 г.

1 100 000

   Стипендии на ученици след завършено основно образование по ПМС № 328/2017 г.

14 520 100

ІІІ. Общо разходи (I+II)

131 462 100

1700.01.03 Бюджетна програма "Училищно образование"

I. Общо ведомствени разходи

449 600 700

от тях за:

 

   Персонал

386 849 500

   в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

3 516 600

   Издръжка

59 996 200

   Капиталови разходи

2 755 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

26 408 000

от тях за:

 

   Средства за преходни остатъци по делегирани бюджети за държавните училища

22 000 000

   Финансиране на духовни училища

4 408 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

476 008 700

1700.01.04 Бюджетна програма "Развитие на способностите на децата и учениците"

I. Общо ведомствени разходи

8 277 300

от тях за:

 

   Персонал

2 903 000

   в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

1 378 400

   Издръжка

5 374 300

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

8 277 300

1700.01.05 Бюджетна програма "Образование на българите в чужбина"

I. Общо ведомствени разходи

4 620 900

от тях за:

 

   Персонал

1 949 500

   в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

517 400

   Издръжка

2 671 400

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

12 500 000

от тях за:

 

   Средства за българските неделни училища в чужбина съгласно чл. 20 от ПМС № 90/2018 г.

12 500 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

17 120 900

1700.01.06 Бюджетна програма "Учене през целия живот"

I. Общо ведомствени разходи

2 937 200

от тях за:

 

   Персонал

2 234 200

   в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

2 234 200

   Издръжка

703 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

2 973 200

1700.02.01 Бюджетна програма "Подобряване на достъпа и повишаване на качеството във висшето образование"

I. Общо ведомствени разходи

18 507 900

от тях за:

 

   Персонал

2 505 600

   в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

2 505 600

   Издръжка

14 652 300

   Капиталови разходи

1 350 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

152 700

от тях за:

 

   Пълноправно членство на Националната агенция за оценяване и акредитация в Европейската асоциация на агенциите за осигуряване на качеството на образованието (ENQA) и в Централната и източноевропейската асоциация на агенциите за осигуряване на качеството на образованието (CEENQA)

12 700

   Средства по чл. 73а, ал. 6, т. 1 от Закона за висшето образование за Националното представителство на студентските съвети

140 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

18 660 600

1700.02.02 Бюджетна програма "Студентско подпомагане"

I. Общо ведомствени разходи

1 154 400

от тях за:

 

   Персонал

538 200

   в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

538 200

   Издръжка

616 200

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

8 936 000

от тях за:

 

   Средства по чл. 4, т. 3 от Закона за кредитиране на студенти и докторанти

2 156 000

   Средства за хранодни и леглодни за студентски столове и студентски общежития

6 780 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

10 090 400

1700.02.03 Бюджетна програма "Международен образователен обмен"

I. Общо ведомствени разходи

3 802 400

от тях за:

 

   Персонал

1 136 800

   в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

624 600

   Издръжка

2 665 600

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 000 000

от тях за:

 

   Стипендии по международни и двустранни споразумения и програми за образователен и културен обмен

300 000

   Членски внос в Европейския университетски институт (EUI), Международния алианс за възпоменание на Холокоста и други

400 000

   Средства по чл. 4 от Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Молдова за подпомагане на Тараклийския държавен университет, Република Молдова

300 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

4 802 400

1700.02.04 Бюджетна програма "Оценка и развитие на националния научен потенциал за изграждане на устойчива връзка образование - наука - бизнес като основа за развитие на икономика, базирана на знанието"

I. Общо ведомствени разходи

26 108 100

от тях за:

 

   Персонал

2 141 100

   в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

2 141 100

   Издръжка

23 967 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

430 600

от тях за:

 

   Стипендии за докторанти

 

   Членски внос по Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора между Република България и Европейската организация за ядрени изследвания

367 600

   Награди за научни конкурси

63 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

26 538 700

1700.02.05 Бюджетна програма "Координация и мониторинг на научния потенциал за интегриране в европейското изследователско пространство и глобалната информационна мрежа"

I. Общо ведомствени разходи

11 584 700

от тях за:

 

   Персонал

1 168 100

   в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

1 168 100

   Издръжка

10 416 600

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

10 190 500

от тях за:

 

   Средства за Българо-американската комисия за образователен обмен съгласно Споразумение между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати

618 800

   Членски внос в Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН), Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна, Програма Евратом и за европейските научни инфраструктури

9 471 700

   Средства за Македонския научен институт

100 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

21 775 200

1700.03.00 Бюджетна програма "Администрация"

I. Общо ведомствени разходи

7 312 900

от тях за:

 

   Персонал

5 538 900

   в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

5 538 900

   Издръжка

1 604 000

   Капиталови разходи

170 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

7 312 900

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на образованието и науката 

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

645 721 000

от тях за:

 

   Персонал

501 666 200

   в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

43 475 600

   Издръжка

133 627 800

   Капиталови разходи

10 427 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

215 453 900

ІІІ. Общо разходи (I+II)

861 174 900

13. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

1800.01.00

Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство

39 871 100

1800.01.01

Бюджетна програма "Опазване на недвижимото културно наследство"

21 933 900

1800.01.02

Бюджетна програма "Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства"

17 937 200

1800.02.00

Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование

295 807 300

1800.02.01

Бюджетна програма "Национален фонд "Култура"

9 064 400

1800.02.02

Бюджетна програма "Филмово изкуство"

27 928 200

1800.02.03

Бюджетна програма "Сценични изкуства"

174 279 600

1800.02.04

Бюджетна програма "Фестивали, конкурси, събития и чествания"

5 922 500

1800.02.05

Бюджетна програма "Гарантиране защитата на интелектуалната собственост"

513 200

1800.02.06

Бюджетна програма "Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища"

13 514 300

1800.02.07

Бюджетна програма "Популяризиране на българската култура в чужбина"

6 064 000

1800.02.08

Бюджетна програма "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата"

58 521 100

1800.03.00

Бюджетна програма "Администрация"

8 813 400

 

Общо:

344 491 800

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ

ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

1800.01.01 Бюджетна програма "Опазване на недвижимото културно наследство"

I. Общо ведомствени разходи

11 701 200

от тях за:

 

   Персонал

2 941 900

   в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

2 941 900

   Издръжка

3 009 300

   Капиталови разходи

5 750 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

10 232 700

от тях за:

 

   Теренни археологически проучвания и теренна консервация на недвижими археологически културни ценности - Закон за културното наследство

3 000 000

    Консервационно-реставрационни работи за създаване и опазване на културните ценности - Закон за културното наследство

7 000 000

   Членски внос и участие в нетърговски организации и дейности в областта на недвижимото културно наследство

6 700

   Субсидия за Националния дарителски фонд "13 века България"

226 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

21 933 900

1800.01.02 Бюджетна програма "Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства"

I. Общо ведомствени разходи

15 972 400

от тях за:

 

   Персонал

9 525 900

   в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

664 600

   Издръжка

6 418 400

   Капиталови разходи

28 100

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 964 800

от тях за:

 

   Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности в областта на движимото културно наследство

4 800

   Субсидии за творчески проекти и други разходи в областта на движимото културно наследство и визуалните изкуства на основание ЗЗРК и ЗКН

900 000

   Субсидии за програми и проекти в областта на визуалните изкуства за подпомагане на частни културни организации и дейци на културата и изкуството, упражняващи свободни професии

1 060 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

17 937 200

1800.02.01 Бюджетна програма "Национален фонд "Култура"

I. Общо ведомствени разходи

664 400

от тях за:

 

   Персонал

471 600

   в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

471 600

   Издръжка

139 800

   Капиталови разходи

53 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

8 400 000

от тях за:

 

   Субсидии за творчески проекти и други разходи за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата и за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство на основание ЗЗРК

8 400 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

9 064 400

1800.02.02 Бюджетна програма "Филмово изкуство"

I. Общо ведомствени разходи

1 630 400

от тях за:

 

   Персонал

906 100

   в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

906 100

   Издръжка

724 300

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

26 297 800

от тях за:

 

   Членски внос в областта на филмовото изкуство (Европейски фонд "Евроимаж" и Европейската аудиовизуална обсерватория)

297 800

   Субсидии за творчески проекти за създаване и разпространение на български филми и копродукции с българско участие на основание ЗФИ

26 000 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

27 928 200

1800.02.03 Бюджетна програма "Сценични изкуства"

I. Общо ведомствени разходи

171 028 900

от тях за:

 

   Персонал

96 173 600

   в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

0

   Издръжка

38 158 800

   Капиталови разходи

36 696 500

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

3 250 700

от тях за:

 

   Членски внос в областта на сценичните изкуства (Международната организация на куклените театри)

700

   Субсидии за творчески проекти и други разходи за финансово подпомагане създаването и разпространението на сценични произведения на основание ЗЗРК

3 250 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

174 279 600

1800.02.04 Бюджетна програма "Фестивали, конкурси, събития и чествания"

I. Общо ведомствени разходи

3 182 500

от тях за:

 

   Издръжка

3 182 500

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

2 740 000

от тях за:

 

    Субсидии и други разходи за фестивали, конкурси, събития и чествания

2 740 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

5 922 500

1800.02.05 Бюджетна програма "Гарантиране защитата на интелектуалната собственост"

I. Общо ведомствени разходи

455 200

от тях за:

 

   Персонал

262 200

   в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

262 200

   Издръжка

193 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

58 000

от тях за:

 

   Членски внос в Световната организация за интелектуална собственост

58 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

513 200

1800.02.06 Бюджетна програма "Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища"

I. Общо ведомствени разходи

8 352 000

от тях за:

 

   Персонал

4 142 900

   в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

405 200

   Издръжка

2 258 400

   Капиталови разходи

1 950 700

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

5 162 300

от тях за:

 

   Членски внос във Фонда за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО

2 700

   Субсидии за творчески проекти и други разходи в областта на литературното наследство на основание ЗЗРК

1 400 000

   Финансова подкрепа на дейности в областта на нематериалното културно наследство, за награди за постигнати високи резултати и принос в развитието на културата на основание ЗЗРК

325 000

     Награди за особени заслуги към българската държава и нацията

666 600

     Програма "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност"

2 000 000

   Субсидия за Съюза на народните читалища

86 000

   Субсидия за Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа

412 000

   Разходи за 27 библиотеки на основание Закона за обществените библиотеки

270 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

13 514 300

1800.02.07 Бюджетна програма "Популяризиране на българската култура в чужбина"

I. Общо ведомствени разходи

5 998 800

от тях за:

 

   Персонал

1 328 600

   в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

1 328 600

   Издръжка

4 670 200

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

65 200

от тях за:

 

      Членски внос в областта на международното културно сътрудничество

65 200

ІІІ. Общо разходи (I+II)

6 064 000

1800.02.08 Бюджетна програма "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата"

I. Общо ведомствени разходи

58 012 700

от тях за:

 

   Персонал

48 390 400

   в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

0

   Издръжка

9 425 400

   Капиталови разходи

196 900

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

508 400

от тях за:

 

   Стипендии съгласно ПМС № 328/2017 г.

508 400

ІІІ. Общо разходи (I+II)

58 521 100

1800.03.00 Бюджетна програма "Администрация"

I. Общо ведомствени разходи

8 813 400

от тях за:

 

   Персонал

3 424 700

   в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

3 424 700

   Издръжка

2 147 300

   Капиталови разходи

3 241 400

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

8 813 400

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на културата 

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

285 811 900

от тях за:

 

   Персонал

167 567 900

   в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

10 404 900

   Издръжка

70 327 400

   Капиталови разходи

47 916 600

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

58 679 900

ІІІ. Общо разходи (I+II)

344 491 800

14. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

1900.01.00

Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда

68 509 400

1900.01.01

Бюджетна програма "Оценка, управление и опазване на водите на Република България"

12 708 400

1900.01.02

Бюджетна програма "Интегрирана система за управление на отпадъците и опазване на почвите"

16 921 600

1900.01.03

Бюджетна програма "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух"

2 425 000

1900.01.04

Бюджетна програма "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси"

24 780 400

1900.01.05

Бюджетна програма "Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол"

6 060 100

1900.01.06

Бюджетна програма "Оценка и управление на въздействието върху околната среда"

4 896 400

1900.01.07

Бюджетна програма "Управление на дейностите по изменение на климата"

717 500

1900.02.00

Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост

23 616 300

1900.02.01

Бюджетна програма "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост"

23 616 300

1900.03.00

Други бюджетни програми

22 421 800

1900.03.01

Бюджетна програма "Дейности по метеорология, хидрология и агрометеорология"

22 421 800

1900.04.00

Бюджетна програма "Администрация"

20 324 400

 

Общо:

134 871 900

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ

ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

1900.01.01 Бюджетна програма "Оценка, управление и опазване на водите на Република България"

I. Общо ведомствени разходи

12 708 400

от тях за:

 

   Персонал

5 836 800

   в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

5 836 800

   Издръжка

6 747 700

   Капиталови разходи

123 900

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

12 708 400

1900.01.02 Бюджетна програма "Интегрирана система за управление на отпадъците и опазване на почвите"

I. Общо ведомствени разходи

16 921 600

от тях за:

 

   Персонал

3 002 300

   в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

3 002 300

   Издръжка

11 919 300

   Капиталови разходи

2 000 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

16 921 600

1900.01.03 Бюджетна програма "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух"

I. Общо ведомствени разходи

2 425 000

от тях за:

 

   Персонал

1 887 700

   в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

1 887 700

   Издръжка

534 900

   Капиталови разходи

2 400

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

2 425 000

1900.01.04 Бюджетна програма "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси"

I. Общо ведомствени разходи

24 630 400

от тях за:

 

   Персонал

7 142 000

   в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

7 142 000

   Издръжка

16 699 100

   Капиталови разходи

789 300

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

150 000

от тях за:

 

   Средства за изплащане на обезщетения за щети, нанесени от кафява мечка и корморан, съгласно чл. 79, ал. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча

150 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

24 780 400

1900.01.05 Бюджетна програма "Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол"

I. Общо ведомствени разходи

6 060 100

от тях за:

 

   Персонал

1 575 900

   в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

1 575 900

   Издръжка

4 484 200

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

6 060 100

1900.01.06 Бюджетна програма "Оценка и управление на въздействието върху околната среда"

I. Общо ведомствени разходи

4 896 400

от тях за:

 

   Персонал

3 796 100

   в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

3 796 100

   Издръжка

886 300

   Капиталови разходи

214 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

4 896 400

1900.01.07 Бюджетна програма "Управление на дейностите по изменение на климата"

I. Общо ведомствени разходи

717 500

от тях за:

 

   Персонал

478 600

   в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

478 600

   Издръжка

238 900

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

717 500

1900.02.01 Бюджетна програма "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост"

I. Общо ведомствени разходи

23 616 300

от тях за:

 

   Персонал

7 027 200

   в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

7 027 200

   Издръжка

10 334 200

   Капиталови разходи

6 254 900

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

23 616 300

1900.03.01 Бюджетна програма "Дейности по метеорология, хидрология и агрометеорология"

I. Общо ведомствени разходи

22 392 000

от тях за:

 

   Персонал

14 081 500

   в т. ч. Персонал без делегирани бюджети

0

   Издръжка

7 647 300

   Капиталови разходи

663 200

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

29 800

от тях за:

 

   Стипендии

29 800

ІІІ. Общо разходи (I+II)

22 421 800

1900.04.00 Бюджетна програма "Администрация"

I. Общо ведомствени разходи

20 324 400

от тях за:

 

   Персонал

12 693 500

   в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

12 693 500

   Издръжка

6 716 400

   Капиталови разходи

914 500

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

20 324 400

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на околната среда и водите

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

134 692 100

от тях за:

 

   Персонал

57 521 600

   в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

43 440 100

   Издръжка

66 208 300

   Капиталови разходи

10 962 200

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

179 800

ІІІ. Общо разходи (I+II)

134 871 900

15. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

2000.01.00

Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност

89 485 800

2000.01.01

Бюджетна програма "Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги"

3 914 800

2000.01.02

Бюджетна програма "Насърчаване на малките и средните предприятия и индустрията"

1 141 200

2000.01.03

Бюджетна програма "Закрила на обектите на индустриална собственост"

3 758 500

2000.01.04

Бюджетна програма "Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката"

32 807 400

2000.01.05

Бюджетна програма "Подобряване на възможностите за участие в единния европейски пазар"

895 500

2000.01.06

Бюджетна програма "Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост"

41 176 600

2000.01.07

Бюджетна програма "Защита на потребителите"

5 791 800

2000.02.00

Политика в областта на ефективното външноикономическо сътрудничество

13 781 200

2000.02.01

Бюджетна програма "Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на Европейския съюз"

13 781 200

2000.03.00

Бюджетна програма "Администрация"

9 164 200

 

Общо:

112 431 200

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ

ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

2000.01.01 Бюджетна програма "Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги"

I. Общо ведомствени разходи

3 914 800

от тях за:

 

    Персонал

3 466 700

    Издръжка

448 100

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

3 914 800

2000.01.02 Бюджетна програма "Насърчаване на малките и средните предприятия и индустрията"

I. Общо ведомствени разходи

1 141 200

от тях за:

 

   Персонал

608 900

   Издръжка

532 300

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 141 200

2000.01.03 Бюджетна програма "Закрила на обектите на индустриална собственост"

I. Общо ведомствени разходи

3 758 500

от тях за:

 

   Персонал

3 068 700

   Издръжка

689 800

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

3 758 500

2000.01.04 Бюджетна програма "Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката"

I. Общо ведомствени разходи

30 837 400

от тях за:

 

   Персонал

20 580 900

   Издръжка

4 897 200

   Капиталови разходи

5 359 300

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 970 000

   Субсидии за нестопанската дейност на Българския институт за стандартизация

1 970 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

32 807 400

2000.01.05 Бюджетна програма "Подобряване на възможностите за участие в единния европейски пазар"

I. Общо ведомствени разходи

895 500

от тях за:

 

   Персонал

794 400

   Издръжка

101 100

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

895 500

2000.01.06 Бюджетна програма "Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост"

I. Общо ведомствени разходи

31 176 600

от тях за:

 

   Персонал

3 366 900

   Издръжка

27 643 700

   Капиталови разходи

166 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

10 000 000

от тях за:

 

   Средства за изпълнение на програми за техническа ликвидация и консервация на обекти от миннодобивния отрасъл и за саниране на околната среда

10 000 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

41 176 600

2000.01.07 Бюджетна програма "Защита на потребителите"

I. Общо ведомствени разходи

5 721 800

от тях за:

 

   Персонал

4 320 500

   Издръжка

1 296 500

   Капиталови разходи

104 800

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

70 000

от тях за:

 

   Подпомагане на представителни сдружения на потребителите на основание Закона за защита на потребителите

70 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

5 791 800

2000.02.01 Бюджетна програма "Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на Европейския съюз"

I. Общо ведомствени разходи

13 781 200

от тях за:

 

   Персонал

2 891 300

   Издръжка

10 569 900

   Капиталови разходи

320 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

13 781 200

2000.03.00 Бюджетна програма "Администрация"

I. Общо ведомствени разходи

9 164 200

от тях за:

 

   Персонал

6 066 800

   Издръжка

2 478 400

   Капиталови разходи

619 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

9 164 200

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на икономиката и индустрията

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

100 391 200

от тях за:

 

   Персонал

45 165 100

   Издръжка

48 657 000

   Капиталови разходи

6 569 100

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

12 040 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

112 431 200

16. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

2100.01.00

Политика за интегрирано развитие на регионите за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда

3 024 000

2100.01.01

Бюджетна програма "Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и териториално сътрудничество"

1 073 000

2100.01.02

Бюджетна програма "Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението"

832 000

2100.01.03

Бюджетна програма "Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането"

1 119 000

2100.02.00

Политика за подобряване на инвестиционния процес, поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура

2 510 793 100

2100.02.01

Бюджетна програма "Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура"

2 450 846 200

2100.02.02

Бюджетна програма "Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация"

47 711 900

2100.02.03

Бюджетна програма "Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството"

12 235 000

2100.03.00

Бюджетна програма "Ефективна администрация и координация"

25 366 900

 

Общо:

2 539 184 000

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ

ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

2100.01.01 Бюджетна програма "Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и териториално сътрудничество"

I. Общо ведомствени разходи

1 073 000

от тях за:

 

   Персонал

278 000

   Издръжка

790 000

   Капиталови разходи

5 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 073 000

2100.01.02 Бюджетна програма "Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението"

I. Общо ведомствени разходи

832 000

от тях за:

 

   Персонал

655 000

   Издръжка

57 000

   Капиталови разходи

120 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

832 000

2100.01.03 Бюджетна програма "Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането"

I. Общо ведомствени разходи

1 119 000

от тях за:

 

   Персонал

1 100 000

   Издръжка

19 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 119 000

2100.02.01 Бюджетна програма "Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура"

I. Общо ведомствени разходи

193 140 400

от тях за:

 

   Персонал

56 207 800

   Издръжка

105 162 800

   Капиталови разходи

31 769 800

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

2 257 705 800

от тях за:

 

   Текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа

1 200 000 000

   Рехабилитация и реконструкция на общински пътища

605 000

   Изграждане и основен ремонт на републиканската пътна мрежа

1 047 061 800

   Ограничено вещно право (преминаване, прокарване) на теренно ползване (сервитутни права)

39 000

   Обезщетения на собственици на земя за дейности по републиканската пътна мрежа

10 000 000

   Системен мониторинг на шума

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

2 450 846 200

2100.02.02 Бюджетна програма "Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация"

I. Общо ведомствени разходи

4 408 600

от тях за:

 

   Персонал

2 366 600

   Издръжка

42 000

   Капиталови разходи

2 000 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

43 303 300

от тях за:

 

   Изготвяне на устройствени планове

4 472 000

   Превантивни дейности за предотвратяване на свлачищните процеси на територията на Република България

1 600 000

   Субсидии за асоциации по ВиК по Закона за водите

540 000

   Охрана на ВиК обекти

108 791

   Изграждане на благоустройствени, водоснабдителни и геозащитни обекти

36 557 000

   Проучвателни дейности и консултантски услуги за ВиК обекти

25 509

   Подготвителни и проучвателни дейности, предхождащи изграждането на инфраструктурни обекти

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

47 711 900

2100.02.03 Бюджетна програма "Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството"

I. Общо ведомствени разходи

12 235 000

от тях за:

 

   Персонал

9 325 500

   Издръжка

2 709 500

   Капиталови разходи

200 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

12 325 000

2100.03.00 Бюджетна програма "Ефективна администрация и координация"

I. Общо ведомствени разходи

25 366 900

от тях за:

 

   Персонал

7 656 200

   Издръжка

8 974 900

   Капиталови разходи

8 735 800

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

25 366 900

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

238 174 900

от тях за:

 

   Персонал

77 589 100

   Издръжка

117 755 200

   Капиталови разходи

42 830 600

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

2 301 009 100

ІІІ. Общо разходи (I+II)

2 539 184 000

17. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

2200.01.00

Политика в областта на земеделието и селските райони

127 738 300

2200.01.01

Бюджетна програма "Земеделски земи"

48 528 500

2200.01.02

Бюджетна програма "Природни ресурси в селските райони"

79 000

2200.01.03

Бюджетна програма "Растениевъдство"

30 545 900

2200.01.04

Бюджетна програма "Хидромелиорации"

34 145 000

2200.01.05

Бюджетна програма "Животновъдство"

3 277 200

2200.01.06

Бюджетна програма "Организация на пазарите и държавни помощи"

2 319 600

2200.01.07

Бюджетна програма "Агростатистика, анализи и прогнози"

1 070 000

2200.01.09

Бюджетна програма "Съвети и консултации"

1 225 000

2200.01.10

Бюджетна програма "Земеделска техника"

1 096 000

2200.01.11

Бюджетна програма "Безопасност по хранителната верига"

4 514 100

2200.01.12

Бюджетна програма "Подобряване на живота в селските райони"

938 000

2200.02.00

Политика в областта на рибарството и аквакултурите

6 724 200

2200.02.01

Бюджетна програма "Рибарство и аквакултури"

6 724 200

2200.03.00

Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча

607 100

2200.03.01

Бюджетна програма "Специализирани дейности в горските територии"

607 100

2200.03.02

Бюджетна програма "Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита"

 

2200.04.00

Бюджетна програма "Администрация"

18 313 300

 

Общо:

153 382 900

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ

ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

2200.01.01 Бюджетна програма "Земеделски земи"

I. Общо ведомствени разходи

48 155 100

от тях за:

 

   Персонал

36 532 000

   Издръжка

8 125 100

   Капиталови разходи

3 498 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

373 400

от тях за:

 

   Членски внос в Организацията по прехрана и земеделие на Обединените нации (FАО)

373 400

ІІІ. Общо разходи (I+II)

48 528 500

2200.01.02 Бюджетна програма "Природни ресурси в селските райони"

I. Общо ведомствени разходи

79 000

от тях за:

 

   Персонал

79 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

79 000

2200.01.03 Бюджетна програма "Растениевъдство"

I. Общо ведомствени разходи

30 468 300

от тях за:

 

   Персонал

18 582 000

   Издръжка

11 393 300

   Капиталови разходи

493 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

77 600

от тях за:

 

   Членски внос в Международната организация по лозата и виното (OIV), Международната асоциация на семетестващите лаборатории (ISTA) и други

77 600

ІІІ. Общо разходи (I+II)

30 545 900

2200.01.04 Бюджетна програма "Хидромелиорации"

I. Общо ведомствени разходи

4 845 000

от тях за:

 

   Персонал

135 000

   Издръжка

1 710 000

   Капиталови разходи

3 000 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

29 300 000

от тях за:

 

   Субсидии за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите, възложена на "Напоителни системи" ЕАД, съгласно § 4а от ПЗР на Закона за водите

29 300 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

34 145 000

2200.01.05 Бюджетна програма "Животновъдство"

I. Общо ведомствени разходи

3 265 200

от тях за:

 

   Персонал

2 345 000

   Издръжка

920 200

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

12 000

от тях за:

 

   Членски внос в Международния комитет за контрол на животните (ICAR) и Европейския регионален координационен център за животински генетични ресурси (ERFP)

12 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

3 277 200

2200.01.06 Бюджетна програма "Организация на пазарите и държавни помощи"

I. Общо ведомствени разходи

2 319 600

от тях за:

 

   Персонал

1 874 000

   Издръжка

445 600

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

2 319 600

2200.01.07 Бюджетна програма "Агростатистика, анализи и прогнози"

I. Общо ведомствени разходи

1 070 000

от тях за:

 

   Персонал

786 000

   Издръжка

284 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 070 000

2200.01.09 Бюджетна програма "Съвети и консултации"

I. Общо ведомствени разходи

1 225 000

от тях за:

 

   Персонал

1 085 000

   Издръжка

140 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 225 000

2200.01.10 Бюджетна програма "Земеделска техника"

I. Общо ведомствени разходи

1 096 000

от тях за:

 

   Персонал

576 000

   Издръжка

520 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 096 000

2200.01.11 Бюджетна програма "Безопасност по хранителната верига"

I. Общо ведомствени разходи

4 514 100

от тях за:

 

   Персонал

2 729 000

   Издръжка

1 785 100

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

4 514 100

2200.01.12 Бюджетна програма "Подобряване на живота в селските райони"

I. Общо ведомствени разходи

938 000

от тях за:

 

   Персонал

413 000

   Издръжка

525 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

938 000

2200.02.01 Бюджетна програма "Рибарство и аквакултури"

I. Общо ведомствени разходи

6 693 200

от тях за:

 

   Персонал

4 658 000

   Издръжка

1 735 200

   Капиталови разходи

300 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

31 000

от тях за:

 

   Членски внос в Генералната комисия по рибарство (GFCM)

31 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

6 724 200

2200.03.01 Бюджетна програма "Специализирани дейности в горските територии"

I. Общо ведомствени разходи

600 100

от тях за:

 

   Персонал

600 100

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

7 000

от тях за:

 

   Членски внос в Международния съвет по лова и опазване на дивеча и ОИСР

7 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

607 100

2200.04.00 Бюджетна програма "Администрация"

I. Общо ведомствени разходи

18 313 300

от тях за:

 

   Персонал

9 958 300

   Издръжка

6 939 000

   Капиталови разходи

1 416 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

18 313 300

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на земеделието

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

123 581 900

от тях за:

 

   Персонал

80 352 400

   Издръжка

34 522 500

   Капиталови разходи

8 707 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

29 801 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

153 382 900

18. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

2300.01.00

Политика в областта на транспорта

724 551 900

2300.01.01

Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура"

238 396 700

2300.01.02

Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност"

478 856 400

2300.01.03

Бюджетна програма "Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт"

6 541 100

2300.01.04

Бюджетна програма "Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт"

757 700

2300.02.00

Политика в областта на съобщенията и цифровата свързаност

952 400

2300.02.01

Бюджетна програма "Развитие на съобщенията и цифровата свързаност"

952 400

2300.03.00

Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза"

25 612 700

 

Общо:

751 117 000

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ

ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

2300.01.01 Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура"

I. Общо ведомствени разходи

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

238 396 700

от тях за:

 

   Капиталов трансфер за доставка на нов подвижен състав и ремонт на съществуващия

30 730 000

   Капиталови трансфери за изграждането, реконструкцията, поддържането и развитието на инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение

78 750 000

   Капиталови трансфери за поддържане на техническото и експлоатационно състояние на съществуващата железопътна инфраструктура и съоръженията по сигнализация и безопасно управление на превозната дейност

128 916 700

ІІІ. Общо разходи (I+II)

238 396 700

2300.01.02 Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност"

I. Общо ведомствени разходи

50 168 900

от тях за:

 

   Персонал

29 606 600

   Издръжка

18 283 300

   Капиталови разходи

2 279 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

428 687 500

от тях за:

 

   Субсидии за осигуряване на текущото поддържане и експлоатация на железопътната инфраструктура

232 497 500

   Субсидии за превоз на пътници по дългосрочен договор за извършване на обществени превозни услуги в областта на железопътния транспорт на територията на Република България

196 190 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

478 856 400

2300.01.03 Бюджетна програма "Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт"

I. Общо ведомствени разходи

6 541 100

от тях за:

 

   Персонал

1 365 900

   Издръжка

2 746 200

   Капиталови разходи

2 429 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

6 541 100

2300.01.04 Бюджетна програма "Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт"

I. Общо ведомствени разходи

757 000

от тях за:

 

   Персонал

421 000

   Издръжка

236 700

   Капиталови разходи

100 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

757 000

2300.02.01 Бюджетна програма "Развитие на съобщенията и цифровата свързаност"

I. Общо ведомствени разходи

952 400

от тях за:

 

   Персонал

606 900

   Издръжка

345 500

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

952 400

2300.03.00 Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза"

I. Общо ведомствени разходи

25 612 700

от тях за:

 

   Персонал

13 507 500

   Издръжка

7 297 200

   Капиталови разходи

4 808 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

25 612 700

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на

Министерството на транспорта и съобщенията

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

84 032 800

от тях за:

 

   Персонал

45 507 900

   Издръжка

28 908 900

   Капиталови разходи

9 616 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

667 084 200

ІІІ. Общо разходи (I+II)

751 117 000

19. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

2400.01.00

Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие

68 871 500

2400.01.01

Бюджетна програма "Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари"

2 093 400

2400.01.02

Бюджетна програма "Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС"

61 804 600

2400.01.03

Бюджетна програма "Устойчиво енергийно развитие"

2 684 600

2400.01.04

Бюджетна програма "Подобряване на процесите на концесиониране и управление на подземните богатства и геоложките изследвания"

2 288 900

2400.02.00

Бюджетна програма "Администрация"

5 571 500

 

Общо:

74 443 000

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ

ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

2400.01.01 Бюджетна програма "Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари"

I. Общо ведомствени разходи

2 093 400

от тях за:

 

   Персонал

1 294 700

   Издръжка

798 700

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

2 093 400

2400.01.02 Бюджетна програма "Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС"

I. Общо ведомствени разходи

755 400

от тях за:

 

   Персонал

634 300

   Издръжка

121 100

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

61 049 200

от тях за:

 

   Субсидии за фонд "Радиоактивни отпадъци" и фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения"

43 500 000

   Капиталови трансфери за фонд "Радиоактивни отпадъци" и фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения"

7 146 500

   Капиталови трансфери за изпълнение на Наредбата за организация и контрол по изпълнение на Националния план за инвестиции за периода 2013-2022 г.

10 402 700

ІІІ. Общо разходи (I+II)

61 804 600

2400.01.03 Бюджетна програма "Устойчиво енергийно развитие"

I. Общо ведомствени разходи

2 684 600

от тях за:

 

   Персонал

2 037 900

   Издръжка

489 700

   Капиталови разходи

157 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

2 684 600

2400.01.04 Бюджетна програма "Подобряване на процесите на концесиониране и управление на подземните богатства и геоложките изследвания"

I. Общо ведомствени разходи

2 288 900

от тях за:

 

   Персонал

1 618 700

   Издръжка

670 200

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

2 288 900

2400.02.00 Бюджетна програма "Администрация"

I. Общо ведомствени разходи

5 571 500

от тях за:

 

   Персонал

3 353 400

   Издръжка

1 567 100

   Капиталови разходи

651 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

5 571 500

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на енергетиката

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

13 393 800

от тях за:

 

   Персонал

8 939 000

   Издръжка

3 646 800

   Капиталови разходи

808 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

61 049 200

ІІІ. Общо разходи (I+II)

74 443 000

20. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022    г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

2500.01.00

Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време

22 991 400

2500.01.01

Бюджетна програма "Спорт за учащи"

16 407 400

2500.01.02

Бюджетна програма "Спорт в свободното време"

6 584 000

2500.02.00

Политика в областта на спорта за високи постижения

73 138 500

2500.02.01

Бюджетна програма "Олимпийска подготовка"

13 543 100

2500.02.02

Бюджетна програма "Спорт за високи постижения"

59 595 400

2500.03.00

Политика в областта на привеждането на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти

17 274 800

2500.03.01

Бюджетна програма "Спортни обекти и съоръжения"

17 274 800

2500.04.00

Политика в областта на усвояването и прилагането на добри международни практики за спорта

464 000

2500.04.01

Бюджетна програма "Изграждане на високоефективен капацитет за активно международно сътрудничество в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм"

464 000

2500.05.00

Политика в областта на младите хора

7 435 600

2500.05.01

Бюджетна програма "Младите в действие"

7 435 600

2500.06.00

Бюджетна програма "Администрация"

2 231 600

 

Общо:

123 535 900

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ

ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

2500.01.01 Бюджетна програма "Спорт за учащи"

I. Общо ведомствени разходи

15 060 600

от тях за:

 

   Персонал

12 485 800

   в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

212 400

   Издръжка

2 574 800

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 346 800

от тях за:

 

   Стипендии за държавните спортни училища

110 400

   Субсидии за финансово подпомагане на проекти на спортни организации по програми в областта на спорта за учащи

1 236 400

ІІІ. Общо разходи (I+II)

16 407 400

2500.01.02 Бюджетна програма "Спорт в свободното време"

I. Общо ведомствени разходи

1 019 500

от тях за:

 

   Персонал

853 600

   в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

853 600

   Издръжка

165 900

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

5 564 500

от тях за:

 

   Субсидии за финансово подпомагане на проекти на спортни организации по програми в областта на спорта в свободното време

5 564 500

ІІІ. Общо разходи (I+II)

6 584 000

2500.02.01 Бюджетна програма "Олимпийска подготовка"

I. Общо ведомствени разходи

433 100

от тях за:

 

   Персонал

417 900

   в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

417 900

   Издръжка

15 200

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

13 110 000

от тях за:

 

   Субсидии за финансово подпомагане на проекти на спортни организации за обезпечаване на оптимален тренировъчен и състезателен процес на спортистите с възможност за класиране на зимните олимпийски и паралимпийски игри в Пекин 2022 г., на Европейските младежки фестивали по олимпийски спортове и национални олимпийски фестивали

13 110 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

13 543 100

2500.02.02 Бюджетна програма "Спорт за високи постижения"

I. Общо ведомствени разходи

1 736 100

от тях за:

 

   Персонал

675 500

   в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

675 500

   Издръжка

1 060 600

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

57 859 300

от тях за:

 

   Плащания на спортисти съгласно чл. 134, т. 2-5 от Закона за физическото възпитание и спорта

11 133 800

   Субсидии за осъществяване на болнична помощ във връзка с Разпореждане № 13 на Министерския съвет от 2003 г. за промяна на ведомствената принадлежност на СБАЛТОСМ "Проф. д-р Димитър Шойлев" ЕАД

180 000

   Субсидии за финансово подпомагане на проекти на спортни организации за обезпечаване на оптимален тренировъчен и състезателен процес на спортистите и за развитие на елитния спорт, за финансово подпомагане организирането и провеждането на състезания от международния спортен календар на територията на Република България и други спортни дейности

46 545 500

ІІІ. Общо разходи (I+II)

59 595 400

2500.03.01 Бюджетна програма "Спортни обекти и съоръжения"

I. Общо ведомствени разходи

16 574 800

от тях за:

 

   Персонал

491 200

   в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

491 200

   Издръжка

1 333 600

   Капиталови разходи

14 750 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

700 000

от тях за:

 

   Капиталови трансфери за финансово подпомагане на проекти на спортни организации за изграждане и реконструкция на спортни обекти и съоръжения

700 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

17 274 800

2500.04.01 Бюджетна програма "Изграждане на високоефективен капацитет за активно международно сътрудничество в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм"

I. Общо ведомствени разходи

464 000

от тях за:

 

   Персонал

410 200

   в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

410 200

   Издръжка

53 800

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

464 000

2500.05.01 Бюджетна програма "Младите в действие"

I. Общо ведомствени разходи

635 200

от тях за:

 

   Персонал

461 000

   в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

461 000

   Издръжка

174 200

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

6 800 400

от тях за:

 

   Субсидии за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта

6 800 400

ІІІ. Общо разходи (I+II)

7 435 600

2500.06.00 Бюджетна програма "Администрация"

I. Общо ведомствени разходи

2 231 600

от тях за:

 

   Персонал

1 869 000

   в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

1 869 000

   Издръжка

362 600

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

2 231 600

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на младежта и спорта

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

38 154 900

от тях за:

 

   Персонал

17 664 200

   в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

5 390 800

   Издръжка

5 740 700

   Капиталови разходи

14 750 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

85 381 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

123 535 900

21. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА

НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

3000.01.00

Политика в областта на защитата на националната сигурност

138 289 700

3000.01.01

Бюджетна програма "Национална сигурност"

138 289 700

 

Общо:

138 289 700

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ

ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

3000.01.01 Бюджетна програма "Национална сигурност"

I. Общо ведомствени разходи

138 289 700

от тях за:

 

   Персонал

123 822 200

   Издръжка

7 167 500

   Капиталови разходи

7 300 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

138 289 700

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Държавната агенция "Национална сигурност"

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

138 289 700

от тях за:

 

   Персонал

123 822 200

   Издръжка

7 167 500

   Капиталови разходи

7 300 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

138 289 700

22. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА

НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

3200.01.00

Функционална област "Архив на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия"

4 461 300

3200.01.01

Бюджетна програма "Достъп до архивните документи и обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия"

4 461 300

 

Общо:

4 461 300

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ

ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

3200.01.01 Бюджетна програма "Достъп до архивните документи и обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия"

I. Общо ведомствени разходи

4 461 300

от тях за:

 

   Персонал

3 325 300

   Издръжка

1 056 000

   Капиталови разходи

80 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

4 461 300

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

4 461 300

от тях за:

 

   Персонал

3 325 300

   Издръжка

1 056 000

   Капиталови разходи

80 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

4 461 300

23. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА

НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

3300.01.00

Функционална област "Противодействие и защита на гражданите от дискриминация"

3 288 100

3300.01.01

Бюджетна програма "Противодействие на дискриминация"

3 288 100

 

Общо:

3 288 100

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ

ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

3300.01.01 Бюджетна програма "Противодействие на дискриминация"

I. Общо ведомствени разходи

3 288 100

от тях за:

 

   Персонал

2 357 500

   Издръжка

730 600

   Капиталови разходи

200 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

3 288 100

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Комисията за защита от дискриминация

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

3 288 100

от тях за:

 

   Персонал

2 357 500

   Издръжка

730 600

   Капиталови разходи

200 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

3 288 100

24. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА

НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

3400.01.00

Функционална област "Защита на личните данни на физическите лица"

3 732 700

3400.01.01

Бюджетна програма "Защита на физическите лица при обработването на лични данни и свободното движение на такива данни"

3 732 700

 

Общо:

3 732 700

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ

ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

3400.01.01 Бюджетна програма "Защита на физическите лица при обработването на лични данни и свободното движение на такива данни"

I. Общо ведомствени разходи

3 732 700

от тях за:

 

   Персонал

2 688 800

   Издръжка

613 900

   Капиталови разходи

430 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

3 732 700

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Комисията за защита на личните данни

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

3 732 700

от тях за:

 

   Персонал

2 688 800

   Издръжка

613 900

   Капиталови разходи

430 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

3 732 700

25. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА

НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

3700.01.00

Функционална област "Осъществяване на превенция и противодействие на корупцията и публичност на имуществото на лицата, заемащи висши публични длъжности"

24 679 900

3700.01.01

Бюджетна програма "Превенция и противодействие на корупцията, публичност на имуществото на лицата, заемащи висши публични длъжности, установяване конфликт на интереси и отнемане на незаконно придобитото имущество"

24 679 900

 

Общо:

24 679 900

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ

ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

3700.01.01 Бюджетна програма "Превенция и противодействие на корупцията, публичност на имуществото на лицата, заемащи висши публични длъжности, установяване конфликт на интереси и отнемане на незаконно придобитото имущество"

I. Общо ведомствени разходи

24 679 900

от тях за:

 

   Персонал

18 294 200

   Издръжка

4 665 700

   Капиталови разходи

1 720 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

24 679 900

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

24 679 900

от тях за:

 

   Персонал

18 294 200

   Издръжка

4 665 700

   Капиталови разходи

1 720 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

24 679 900

26. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА

НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

3800.01.00

Функционална област "Осигуряване безопасността на охраняваните лица и обекти и предоставяне на специализиран транспорт"

48 156 300

3800.01.01

Бюджетна програма "Държавна охрана"

48 156 300

 

Общо:

48 156 300

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ

ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

3800.01.01 Бюджетна програма "Държавна охрана"

I. Общо ведомствени разходи

48 156 300

от тях за:

 

   Персонал

43 400 300

   Издръжка

3 956 000

   Капиталови разходи

800 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

48 156 300

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Националната служба за охрана

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

48 156 300

от тях за:

 

   Персонал

43 400 300

   Издръжка

3 956 000

   Капиталови разходи

800 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

48 156 300

27. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА

НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ "РАЗУЗНАВАНЕ" ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

3900.01.00

Политика в областта на информационно-аналитичното обезпечаване на държавното ръководство, подпомагащо процеса на вземане на решения с цел защита на националната сигурност и интересите на Република България

43 627 700

3900.01.01

Бюджетна програма "Разузнаване"

43 627 700

 

Общо:

43 627 700

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ

ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

3900.01.01 Бюджетна програма "Разузнаване"

I. Общо ведомствени разходи

43 627 700

от тях за:

 

   Издръжка

42 677 700

   Капиталови разходи

950 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

43 627 700

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Държавната агенция "Разузнаване"

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

43 627 700

от тях за:

 

   Издръжка

42 677 700

   Капиталови разходи

950 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

43 627 700

28. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА

НА ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

4000.01.00

Функционална област "Защита правата на гражданите"

3 678 900

4000.01.01

Бюджетна програма "Застъпничество и защита на правата и свободите на гражданите"

3 678 900

 

Общо:

3 678 900

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ

ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

4000.01.01 Бюджетна програма "Застъпничество и защита на правата и свободите на гражданите"

I. Общо ведомствени разходи

3 678 900

от тях за:

 

   Персонал

2 517 900

   Издръжка

1 090 000

   Капиталови разходи

71 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

3 678 900

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Омбудсмана на Република България

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

3 678 900

от тях за:

 

   Персонал

2 517 900

   Издръжка

1 090 000

   Капиталови разходи

71 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

3 678 900

29. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА

НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

4100.01.00

Функционална област "Безпристрастна, обективна, навременна и точна информация за състоянието на Република България"

28 603 500

4100.01.01

Бюджетна програма "Национална статистическа програма"

28 603 500

4100.01.02

Бюджетна програма "Преброяване 2021"

 

 

Общо:

28 603 500

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ

ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

4100.01.01 Бюджетна програма "Национална статистическа програма"

I. Общо ведомствени разходи

28 603 500

от тях за:

 

   Персонал

21 478 000

   Издръжка

3 641 500

   Капиталови разходи

3 484 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

28 603 500

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Националния статистически институт

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

28 603 500

от тях за:

 

   Персонал

21 478 000

   Издръжка

3 641 500

   Капиталови разходи

3 484 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

28 603 500

30. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА

НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

4200.01.00

Функционална област "Защита на конкуренцията и контрол на законосъобразността при процедурите по възлагане на обществени поръчки и предоставяне на концесии"

5 971 600

4200.01.01

Бюджетна програма "Защита на конкуренцията и свободната стопанска инициатива, осъществяване на контрол за законосъобразност при процедурите по възлагане на обществени поръчки и предоставяне на концесии"

5 971 600

 

Общо:

5 971 600

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ

ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

4200.01.01 Бюджетна програма "Защита на конкуренцията и свободната стопанска инициатива, осъществяване на контрол за законосъобразност при процедурите по възлагане на обществени поръчки и предоставяне на концесии"

I. Общо ведомствени разходи

5 971 600

от тях за:

 

   Персонал

5 023 100

   Издръжка

748 500

   Капиталови разходи

200 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

5 971 600

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Комисията за защита на конкуренцията

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

5 971 600

от тях за:

 

   Персонал

5 023 100

   Издръжка

748 500

   Капиталови разходи

200 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

5 971 600

31. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА

НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

4300.01.00

Функционална област "Електронни съобщения и пощенски услуги"

18 577 900

4300.01.01

Бюджетна програма "Регулиране на електронните съобщения и пощенските услуги"

18 577 900

 

Общо:

18 577 900

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ

ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

4300.01.01 Бюджетна програма "Регулиране на електронните съобщения и пощенските услуги"

I. Общо ведомствени разходи

18 083 500

от тях за:

 

   Персонал

7 935 400

   Издръжка

2 285 300

   Капиталови разходи

7 862 800

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

494 400

от тях за:

 

   Ежегодна проверка за прилагането на системата за разпределението на разходите от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга (УПУ) и одит на внесените документи, свързани с изчисляването на нетните разходи от извършването на УПУ, на основание чл. 29а, ал. 4 и чл. 29б, ал. 5 от Закона за пощенските услуги (ЗПУ)

120 000

   Ежегодно измерване на изпълнението на нормативите за качеството на УПУ и ефикасността на обслужване, на основание чл. 15, ал. 1, т. 7 от ЗПУ

281 400

   Членски внос в Групата на независимите регулатори (IRG) и Европейския институт за стандарти в далекосъобщенията (ETSI) съгласно чл. 30, т. 20 и 23 от ЗЕС

93 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

18 577 900

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Комисията за регулиране на съобщенията

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

18 083 500

от тях за:

 

   Персонал

7 935 400

   Издръжка

2 285 300

   Капиталови разходи

7 862 800

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

494 400

ІІІ. Общо разходи (I+II)

18 577 900

32. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА

НА СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

4400.01.00

Функционална област "Регулиране на радио и телевизионния пазар"

2 533 900

4400.01.01

Бюджетна програма "Надзор, лицензионни, регистрационни и правни режими"

2 533 900

 

Общо:

2 533 900

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ

ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

4400.01.01 Бюджетна програма "Надзор, лицензионни, регистрационни и правни режими"

I. Общо ведомствени разходи

2 533 900

от тях за:

 

   Персонал

1 833 500

   Издръжка

620 400

   Капиталови разходи

80 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

2 533 900

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Съвета за електронни медии

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

2 533 900

от тях за:

 

   Персонал

1 833 500

   Издръжка

620 400

   Капиталови разходи

80 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

2 533 900

33. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА

НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

4500.01.00

Функционална област "Държавна регулация в енергетиката и ВиК сектора"

80 007 400

4500.01.01

Бюджетна програма "Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора"

80 007 400

 

Общо:

80 007 400

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ

ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

4500.01.01 Бюджетна програма "Държавно регулиране на дейностите в енергетиката и ВиК сектора"

I. Общо ведомствени разходи

80 007 400

от тях за:

 

   Персонал

8 086 400

   Издръжка

71 745 000

   Капиталови разходи

176 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

80 007 400

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Комисията за енергийно и водно регулиране

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

80 007 400

от тях за:

 

   Персонал

8 086 400

   Издръжка

71 745 000

   Капиталови разходи

176 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

80 007 400

34. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА

НА АГЕНЦИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

4600.01.00

Функционална област "Регулация на ядрената безопасност и радиационната защита на Република България"

7 517 200

4600.01.01

Бюджетна програма "Регулиране и контрол на ядрената безопасност и радиационната защита на Република България"

7 517 200

 

Общо:

7 517 200

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ

ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

4600.01.01 Бюджетна програма "Регулиране и контрол на ядрената безопасност и радиационната защита на Република България"

I. Общо ведомствени разходи

7 065 500

от тях за:

 

   Персонал

3 956 800

   Издръжка

2 938 700

   Капиталови разходи

170 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

451 700

от тях за:

 

   Членски внос за участие на Република България в Международната агенция за атомна енергия

451 700

ІІІ. Общо разходи (I+II)

7 517 200

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Агенцията за ядрено регулиране

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

7 065 500

от тях за:

 

   Персонал

3 956 800

   Издръжка

2 938 700

   Капиталови разходи

170 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

451 700

ІІІ. Общо разходи (I+II)

7 517 200

35. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА

НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

4700.01.00

Функционална област "Регулация и надзор на небанковия финансов сектор"

20 116 700

4700.01.01

Бюджетна програма "Подобряване на регулацията и надзора на небанковия финансов сектор"

20 116 700

 

Общо:

20 116 700

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ

ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

4700.01.01 Бюджетна програма "Подобряване на регулацията и надзора на небанковия финансов сектор"

I. Общо ведомствени разходи

20 116 700

от тях за:

 

   Персонал

13 579 000

   Издръжка

5 646 100

   Капиталови разходи

891 600

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

20 116 700

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Комисията за финансов надзор

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

20 116 700

от тях за:

 

   Персонал

13 579 000

   Издръжка

5 646 100

   Капиталови разходи

891 600

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

20 116 700

36. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА

НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

4800.01.00

Функционална област "Защита на класифицираната информация"

13 251 500

4800.01.01

Бюджетна програма "Организиране, осъществяване, координиране и контролиране на дейността по защитата на класифицираната информация и осигуряване на еднаквата й защита в национален и международен план"

13 251 500

 

Общо:

13 251 500

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ

ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

4800.01.01 Бюджетна програма "Организиране, осъществяване, координиране и контролиране на дейността по защитата на класифицираната информация и осигуряване на еднаквата й защита в национален и международен план"

I. Общо ведомствени разходи

13 251 500

от тях за:

 

   Персонал

10 376 600

   Издръжка

2 074 900

   Капиталови разходи

800 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

13 251 500

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Държавната комисия по сигурността на информацията

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

13 251 500

от тях за:

 

   Персонал

10 376 600

   Издръжка

2 074 900

   Капиталови разходи

800 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

13 251 500

37. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА

НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ" ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

5300.01.00

Политика в областта на държавните резерви, военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти

67 791 300

5300.01.01

Бюджетна програма "Държавни резерви и военновременни запаси"

51 656 200

5300.01.02

Бюджетна програма "Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти"

16 135 100

 

Общо:

67 791 300

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ

ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

5300.01.01 Бюджетна програма "Държавни резерви и военновременни запаси"

I. Общо ведомствени разходи

35 414 500

от тях за:

 

   Персонал

10 604 400

   Издръжка

13 913 400

   Капиталови разходи

10 896 700

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

16 241 700

от тях за:

 

   Плащания за попълване на държавния резерв - поддържане, обновяване и донатрупване на държавни резерви и военновременни запаси

16 241 700

ІІІ. Общо разходи (I+II)

51 656 200

5300.01.02 Бюджетна програма "Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти"

I. Общо ведомствени разходи

1 101 700

от тях за:

 

   Персонал

1 101 700

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

15 033 400

от тях за:

 

   Поддържане, обновяване и донатрупване на запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти

15 033 400

ІІІ. Общо разходи (I+II)

16 135 100

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

36 516 200

от тях за:

 

   Персонал

11 706 100

   Издръжка

13 913 400

   Капиталови разходи

10 896 700

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

31 275 100

ІІІ. Общо разходи (I+II)

67 791 300

38. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

7100.01.00

Политика в областта на устойчивото развитие на туризма

23 925 973

7100.01.01

Бюджетна програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма"

3 996 781

7100.01.02

Бюджетна програма "Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма"

19 929 192

7100.02.00

Бюджетна програма "Администрация"

3 237 227

 

Общо:

27 163 200

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ

ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

7100.01.01 Бюджетна програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма"

I. Общо ведомствени разходи

3 996 781

от тях за:

 

   Персонал

2 028 381

   Издръжка

1 968 400

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

3 996 781

7100.01.02 Бюджетна програма "Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма"

I. Общо ведомствени разходи

19 929 192

от тях за:

 

   Персонал

819 792

   Издръжка

19 109 400

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

19 929 192

7100.02.00 Бюджетна програма "Администрация"

 

I. Общо ведомствени разходи

3 237 227

от тях за:

 

   Персонал

1 858 327

   Издръжка

1 211 900

   Капиталови разходи

167 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

3 237 227

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на туризма

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

27 163 200

от тях за:

 

   Персонал

4 706 500

   Издръжка

22 289 700

   Капиталови разходи

167 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

27 163 200

39. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

7400.01.00

Политика в областта на развитието на инвестициите и иновациите в подкрепа на растежа на българската икономика

28 023 000

7400.01.01

Бюджетна програма "Насърчаване на иновациите"

13 510 900

7400.01.02

Бюджетна програма "Насърчаване на инвестициите"

14 512 100

 

Общо:

28 023 000

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ

ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

7400.01.01 Бюджетна програма "Насърчаване на иновациите"

I. Общо ведомствени разходи

7 880 900

от тях за:

 

   Персонал

5 810 000

   Издръжка

1 748 400

   Капиталови разходи

322 500

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

5 630 000

от тях за:

 

   Предоставяне на субсидии на участници в конкурсни сесии на Националния иновационен фонд

5 630 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

13 510 900

7400.01.02 Бюджетна програма "Насърчаване на инвестициите"

I. Общо ведомствени разходи

5 512 100

от тях за:

 

   Персонал

1 310 800

   Издръжка

3 299 300

   Капиталови разходи

902 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

9 000 000

от тях за:

 

   Средства за финансови мерки по Закона за насърчаване на инвестициите

9 000 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

14 512 100

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на иновациите и растежа

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

13 393 000

от тях за:

 

   Персонал

7 120 800

   Издръжка

5 047 700

   Капиталови разходи

1 224 500

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

14 630 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

28 023 000

40. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

7500.01.00

Политика в областта на електронното управление

38 220 000

7500.01.01

Бюджетна програма "Електронно управление и информационно общество"

38 220 000

 

Общо:

38 220 000

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ

ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

7500.01.01 Бюджетна програма "Електронно управление и информационно общество"

I. Общо ведомствени разходи

38 220 000

от тях за:

 

   Персонал

18 189 400

   Издръжка

16 341 800

   Капиталови разходи

3 688 800

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

38 220 000

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на електронното управление

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

38 220 000

от тях за:

 

   Персонал

18 189 400

   Издръжка

16 341 800

   Капиталови разходи

3 688 800

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

38 220 000

41. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА

НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

8200.01.00

Функционална област "Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми"

8 132 000

8200.01.01

Бюджетна програма "Избори и национални референдуми"

 

8200.01.02

Бюджетна програма "Изграждане на професионална администрация и ефективно управление"

8 132 000

 

Общо:

8 132 000

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ

ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.

8200.01.02 Бюджетна програма "Изграждане на професионална администрация и ефективно управление"

I. Общо ведомствени разходи

8 132 000

от тях за:

 

   Персонал

4 598 000

   Издръжка

3 334 000

   Капиталови разходи

200 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

8 132 000

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Централната избирателна комисия

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

8 132 000

от тях за:

 

   Персонал

4 598 000

   Издръжка

3 334 000

   Капиталови разходи

200 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

8 132 000

42. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА

НА КОМИСИЯТА ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

8300.01.00

Функционална област "Осъществяване на публичен надзор над регистрираните одитори"

2 127 600

8300.01.01

Бюджетна програма "Публичен надзор над регистрираните одитори"

2 127 600

 

Общо:

2 127 600

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ

ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

8300.01.01 Бюджетна програма "Публичен надзор над регистрираните одитори"

I. Общо ведомствени разходи

2 127 600

от тях за:

 

   Персонал

1 623 100

   Издръжка

477 500

   Капиталови разходи

27 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

2 127 600

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

2 127 600

от тях за:

 

   Персонал

1 623 100

   Издръжка

477 500

   Капиталови разходи

27 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

2 127 600

43. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА

НА ДЪРЖАВНИЯ ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

8400.01.00

Политика на Министерството на земеделието в областта на земеделието и селските райони

486 868 400

8400.01.01

Бюджетна програма "Развитие на селските райони"

21 957 000

8400.01.02

Бюджетна програма "Селскостопански пазарни механизми"

8 195 700

8400.01.03

Бюджетна програма "Директни плащания и мерки за специфично подпомагане"

1 896 700

8400.01.04

Бюджетна програма "Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД"

454 819 000

8400.02.00

Политика на Министерството на земеделието в областта на рибарството и аквакултурите

393 600

8400.02.01

Бюджетна програма "Рибарство и аквакултури"

393 600

8400.03.00

Бюджетна програма "Администрация"

33 937 000

 

Общо:

521 199 000

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ

ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

8400.01.01 Бюджетна програма "Развитие на селските райони"

I. Общо ведомствени разходи

21 957 000

от тях за:

 

   Персонал

21 957 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

от тях за:

 

   Субсидии за неразплатени проекти след изтичане на крайния срок за извършване на плащания с европейски средства, вкл. по съдебни решения и/или изпълнителни листа

 

   Капиталови трансфери за инвестиционни проекти, в т.ч. неразплатени проекти след изтичане на крайния срок за извършване на разплащания с европейски средства, вкл. по съдебни решения и/или изпълнителни листа

 

   Финансиране на разходи за ДДС на общини с одобрени проекти по ПРСР

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

21 957 000

8400.01.02 Бюджетна програма "Селскостопански пазарни механизми"

I. Общо ведомствени разходи

1 826 700

от тях за:

 

   Персонал

1 826 700

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

6 369 000

от тях за:

 

   Субсидии по схемите и мерките на Селскостопанските пазарни механизми

6 369 000

   Капиталови трансфери за инвестиционни проекти, в т.ч. неразплатени проекти след изтичане на крайния срок за извършване на разплащания с европейски средства, вкл. по съдебни решения и/или изпълнителни листа

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

8 195 700

8400.01.03 Бюджетна програма "Директни плащания и мерки за специфично подпомагане"

I. Общо ведомствени разходи

1 896 700

от тях за:

 

   Персонал

1 896 700

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 896 700

8400.01.04 Бюджетна програма "Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД"

I. Общо ведомствени разходи

8 816 200

от тях за:

 

   Персонал

8 816 200

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

446 002 800

от тях за:

 

    Субсидии за държавни помощи и преходна национална помощ съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители

443 981 000

    Капиталови трансфери за инвестиционни проекти, в т.ч. неразплатени проекти след изтичане на крайния срок за извършване на разплащания с европейски средства, вкл. по съдебни решения и/или изпълнителни листа

2 021 800

ІІІ. Общо разходи (I+II)

454 819 000

8400.02.01 Бюджетна програма "Рибарство и аквакултури"

I. Общо ведомствени разходи

393 600

от тях за:

 

   Персонал

393 600

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

от тях за:

 

   Финансиране на разходи за ДДС на общини с одобрени проекти по ПМДР

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

393 600

8400.03.00 Бюджетна програма "Администрация"

 

I. Общо ведомствени разходи

33 937 000

от тях за:

 

   Персонал

9 934 000

   Издръжка

16 003 000

   Капиталови разходи

8 000 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

33 937 000

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Държавния фонд "Земеделие"

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

68 827 200

от тях за:

 

   Персонал

44 824 200

   Издръжка

16 003 000

   Капиталови разходи

8 000 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

452 371 800

ІІІ. Общо разходи (I+II)

521 199 000

44. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА

НА НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА КОНТРОЛ НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

8500.01.00

Функционална област "Наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специални разузнавателни средства"

1 791 300

8500.01.01

Бюджетна програма "Контрол на специалните разузнавателни средства"

1 791 300

 

Общо:

1 791 300

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ

ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

8500.01.01 Бюджетна програма "Контрол на специалните разузнавателни средства"

 

I. Общо ведомствени разходи

1 791 300

 

от тях за:

 

 

   Персонал

1 270 300

 

   Издръжка

447 000

 

   Капиталови разходи

74 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 791 300

 

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

1 791 300

от тях за:

 

   Персонал

1 270 300

   Издръжка

447 000

   Капиталови разходи

74 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 791 300

45. ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА

НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ "ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ" ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Сума

(в лева)

8600.01.00

Политика в областта на осигуряването и прилагането на специални разузнавателни средства с цел защита на националната сигурност и опазване на обществения ред

70 841 000

8600.01.01

Бюджетна програма "Технически операции"

70 841 000

 

Общо:

70 841 000

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ

ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2022 Г.

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Сума

(в лева)

8600.01.01 Бюджетна програма "Технически операции"

 

I. Общо ведомствени разходи

70 841 000

 

от тях за:

 

 

   Персонал

62 521 000

 

   Издръжка

4 269 000

 

   Капиталови разходи

4 051 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

70 841 000

 

ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. - ОБЩО

Общо разходи по бюджетните програми на Държавната агенция "Технически операции"

Сума

(в лева)

I. Общо ведомствени разходи

70 841 000

от тях за:

 

   Персонал

62 521 000

   Издръжка

4 269 000

   Капиталови разходи

4 051 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

70 841 000



Приложение № 2 към чл. 5


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Българска академия на науките за 2022 г.

(съгласно чл. 11 от Закона за Българската академия на науките)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

(в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III)

119 860 400

I.

Средства за основна дейност (1+2+3)

114 818 400

1

Научни изследвания

113 708 700

2

Участие в международни проекти и програми

300 000

3

Други капиталови разходи и текущи разходи,

809 700

в т.ч. за издръжка на обучението на докторанти

652 700

II.

Средства за администрирани дейности (1+2+3)

4 494 300

1

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

66 300

2

Допълнителните възнаграждения съгласно чл. 8, ал. 1

3 300 000

3

Стипендии на докторанти

1 128 000

III.

Средства за национално възложени дейности

547 700


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Технически университет - София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

(в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV+V)

64 015 600

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

48 424 858

1

Средно-приравнен брой учащи

11 426

2

Средно-претеглен норматив (лв.)

3 764

3

допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г.

4 893 028

4

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО

60 359

5

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО

467 784

6

допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

1 248 484

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

7 438 014

1

Стипендии

5 122 214

2

Студентски столове и общежития

2 315 800

IV.

Средства за капиталови разходи

422 702

V.

ДРУГИ ТРАНСФЕРИ

6 481 542

Средства за професионални гимназии (1+2+3+4)

4 587 928

1

За институция

114 740

2

За паралелки в професионална гимназия

706 714

3

За ученици

3 764 867

4

Самостоятелна форма на обучение

1 607

Средства за ученици в общежитие (1+2)

1 407 533

1

За група

282 350

2

За ученици

1 125 183

Средства за стипендии на ученици (лв.)

115 139

Регионален коефициент (лв.)

336 816

Добавка за подобряване на материална база (лв.)

34 126




Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Технически университет - Варна

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

( в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

15 799 300

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

13 147 520

1

Средно-приравнен брой учащи

4 430

2

Средно-претеглен норматив (лв.)

2 742

3

допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г.

728 325

4

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО

73 456

5

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО

196 938

6

допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

305 872

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

2 240 671

1

Стипендии

1 885 671

2

Студентски столове и общежития

355 000

IV.

Средства за капиталови разходи

105 237


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Технически университет - Габрово

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

( в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

7 815 900

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

6 690 572

1

Средно-приравнен брой учащи

2 433

2

Средно-претеглен норматив (лв.)

2 462

3

допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г.

633 244

4

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО

5

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО

67 820

6

допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

173 402

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

861 374

1

Стипендии

801 074

2

Студентски столове и общежития

60 300

IV.

Средства за капиталови разходи

90 552


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Русенски университет "А. Кънчев"

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

( в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

22 195 500

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

18 618 899

1

Средно-приравнен брой учащи

7 107

2

Средно-претеглен норматив (лв.)

2 242

3

допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г.

2 348 808

4

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО

5

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО

335 022

6

допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

425 303

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

2 877 982

1

Стипендии

2 869 272

2

Студентски столове и общежития

8 710

IV.

Средства за капиталови разходи

273 316


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Университет по хранителни технологии - Пловдив

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

( в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

8 403 600

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

6 899 184

1

Средно-приравнен брой учащи

2 454

2

Средно-претеглен норматив (лв.)

2 636

3

допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г.

243 884

4

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО

80 005

5

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО

107 238

6

допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

185 400

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 244 300

1

Стипендии

830 540

2

Студентски столове и общежития

413 760

IV.

Средства за капиталови разходи

74 716


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Химико-технологичен и металургичен университет - София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

( в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV+V)

10 674 300

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

9 109 990

1

Средно-приравнен брой учащи

1 978

2

Средно-претеглен норматив (лв.)

3 817

3

допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г.

1 000 998

4

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО

15 444

5

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО

544 210

6

допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

206 052

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

955 941

1

Стипендии

721 941

2

Студентски столове и общежития

234 000

IV.

Средства за капиталови разходи

114 074

V.

ДРУГИ ТРАНСФЕРИ

288 243


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

( в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

8 527 300

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

7 236 197

1

Средно-приравнен брой учащи

2 429

2

Средно-претеглен норматив (лв.)

2 229

3

допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г.

1 581 695

4

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО

5

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО

240 644

6

допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

186 672

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 000 530

1

Стипендии

709 930

2

Студентски столове и общежития

290 600

IV.

Средства за капиталови разходи

103 901


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Лесотехнически университет - София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

( в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

10 217 200

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

8 941 666

1

Средно-приравнен брой учащи

2 051

2

Средно-претеглен норматив (лв.)

4 310

3

допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г.

4

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО

62 698

5

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО

39 794

6

допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

252 261

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

932 268

1

Стипендии

585 768

2

Студентски столове и общежития

346 500

IV.

Средства за капиталови разходи

91 005


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Университет по архитектура, строителство и геодезия - София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

( в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

19 965 800

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

17 040 645

1

Средно-приравнен брой учащи

3 775

2

Средно-претеглен норматив (лв.)

4 118

3

допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г.

1 434 077

4

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО

36 494

5

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО

25 314

6

допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

418 337

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

2 384 566

1

Стипендии

1 584 896

2

Студентски столове и общежития

799 670

IV.

Средства за капиталови разходи

122 252


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

( в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

6 424 100

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

5 321 709

1

Средно-приравнен брой учащи

1 219

2

Средно-претеглен норматив (лв.)

3 085

3

допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г.

1 561 140

4

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО

5

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО

6

допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

148 737

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

883 267

1

Стипендии

447 267

2

Студентски столове и общежития

436 000

IV.

Средства за капиталови разходи

70 387


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Университет за национално и световно стопанство - София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

( в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

27 462 600

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

21 003 643

1

Средно-приравнен брой учащи

11 483

2

Средно-претеглен норматив (лв.)

1 829

3

допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г.

4

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО

5

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО

6

допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

579 798

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

5 581 279

1

Стипендии

3 665 323

2

Студентски столове и общежития

1 915 956

IV.

Средства за капиталови разходи

297 880


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Икономически университет - Варна

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

( в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

12 025 900

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

9 015 775

1

Средно-приравнен брой учащи

5 452

2

Средно-претеглен норматив (лв.)

1 473

3

допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г.

987 650

4

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО

5

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО

6

допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

251 376

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

2 584 286

1

Стипендии

1 957 286

2

Студентски столове и общежития

627 000

IV.

Средства за капиталови разходи

174 463


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

( в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

5 759 400

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

4 007 350

1

Средно-приравнен брой учащи

2 027

2

Средно-претеглен норматив (лв.)

1 751

3

допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г.

458 362

4

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО

5

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО

6

допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

83 396

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 314 076

1

Стипендии

1 021 560

2

Студентски столове и общежития

292 516

IV.

Средства за капиталови разходи

354 578


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

( в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV+V)

91 714 500

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

75 393 750

1

Средно-приравнен брой учащи

20 817

2

Средно-претеглен норматив (лв.)

2 958

3

допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г.

12 426 637

4

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО

293 251

5

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО

1 101 768

6

допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

1 953 340

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

13 179 800

1

Стипендии

10 532 200

2

Студентски столове и общежития

2 647 600

IV.

Средства за капиталови разходи

832 510

V.

ДРУГИ ТРАНСФЕРИ

355 100


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

( в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

19 725 500

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

16 270 668

1

Средно-приравнен брой учащи

6 719

2

Средно-претеглен норматив (лв.)

1 718

3

допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г.

4 303 425

4

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО

5

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО

423 346

6

допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

382 698

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

2 976 162

1

Стипендии

2 976 162

2

Студентски столове и общежития

IV.

Средства за капиталови разходи

95 972


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

( в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

35 580 400

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

29 143 694

1

Средно-приравнен брой учащи

13 407

2

Средно-претеглен норматив (лв.)

1 980

3

допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г.

1 588 977

4

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО

5

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО

1 004 392

6

допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

693 696

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

5 532 955

1

Стипендии

5 356 155

2

Студентски столове и общежития

176 800

IV.

Средства за капиталови разходи

210 055


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

( в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

21 052 400

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

16 370 011

1

Средно-приравнен брой учащи

7 386

2

Средно-претеглен норматив (лв.)

2 020

3

допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г.

1 045 722

4

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО

5

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО

404 741

6

допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

374 894

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

4 105 255

1

Стипендии

3 538 455

2

Студентски столове и общежития

566 800

IV.

Средства за капиталови разходи

202 240


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

( в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

15 009 300

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

12 127 165

1

Средно-приравнен брой учащи

4 803

2

Средно-претеглен норматив (лв.)

1 869

3

допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г.

2 833 040

4

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО

5

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО

317 214

6

допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

292 769

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

2 267 102

1

Стипендии

2 267 102

2

Студентски столове и общежития

IV.

Средства за капиталови разходи

322 264


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Национална спортна академия "Васил Левски" - София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

( в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

19 531 200

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

17 427 440

1

Средно-приравнен брой учащи

2 844

2

Средно-претеглен норматив (лв.)

6 085

3

допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г.

4

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО

5

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО

122 265

6

допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

382 299

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 586 060

1

Стипендии

843 060

2

Студентски столове и общежития

743 000

IV.

Средства за капиталови разходи

135 401


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Аграрен университет - Пловдив

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

( в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

9 834 900

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

8 756 525

1

Средно-приравнен брой учащи

1 547

2

Средно-претеглен норматив (лв.)

5 305

3

допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г.

550 032

4

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО

5

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО

6

допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

244 152

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

459 180

1

Стипендии

459 180

2

Студентски столове и общежития

IV.

Средства за капиталови разходи

375 043


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство

" Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

( в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

4 408 300

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

3 920 247

1

Средно-приравнен брой учащи

692

2

Средно-претеглен норматив (лв.)

4 404

3

допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г.

820 544

4

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО

5

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО

52 080

6

допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

101 636

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

361 742

1

Стипендии

361 742

2

Студентски столове и общежития

IV.

Средства за капиталови разходи

24 675


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Национална академия за театрално и филмово изкуство

"Кръстьо Сарафов" - София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

( в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

6 467 800

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

5 608 818

1

Средно-приравнен брой учащи

827

2

Средно-претеглен норматив (лв.)

6 072

3

допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г.

587 400

4

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО

5

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО

6

допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

143 318

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

657 562

1

Стипендии

418 652

2

Студентски столове и общежития

238 910

IV.

Средства за капиталови разходи

58 102


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

( в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

6 519 300

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

5 762 449

1

Средно-приравнен брой учащи

734

2

Средно-претеглен норматив (лв.)

7 229

3

допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г.

444 896

4

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО

5

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО

11 440

6

допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

136 819

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

568 288

1

Стипендии

419 188

2

Студентски столове и общежития

149 100

IV.

Средства за капиталови разходи

51 744


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Национална художествена академия - София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

( в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

7 816 400

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

6 703 840

1

Средно-приравнен брой учащи

1 079

2

Средно-претеглен норматив (лв.)

6 037

3

допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г.

190 430

4

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО

5

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО

6

допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

164 772

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

908 276

1

Стипендии

791 276

2

Студентски столове и общежития

117 000

IV.

Средства за капиталови разходи

39 512


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Университет по библиотекознание и информационни технологии - София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

( в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

5 653 000

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

4 645 168

1

Средно-приравнен брой учащи

1 673

2

Средно-претеглен норматив (лв.)

2 250

3

допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г.

881 293

4

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО

5

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО

6

допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

132 353

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

849 104

1

Стипендии

816 704

2

Студентски столове и общежития

32 400

IV.

Средства за капиталови разходи

26 375


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Висше училище по телекомуникации и пощи - София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

( в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

3 327 600

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

2 773 240

1

Средно-приравнен брой учащи

1 032

2

Средно-претеглен норматив (лв.)

2 292

3

допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г.

407 741

4

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО

5

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО

6

допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

64 797

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

467 274

1

Стипендии

359 374

2

Студентски столове и общежития

107 900

IV.

Средства за капиталови разходи

22 289


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Медицински университет - София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

( в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

44 023 500

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

39 612 896

1

Средно-приравнен брой учащи

5 377

2

Средно-претеглен норматив (лв.)

7 367

3

допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г.

4

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО

5

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО

6

допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

1 077 531

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

3 232 947

1

Стипендии

2 436 267

2

Студентски столове и общежития

796 680

IV.

Средства за капиталови разходи

100 126


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

( в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

33 360 000

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

29 325 382

1

Средно-приравнен брой учащи

4 124

2

Средно-претеглен норматив (лв.)

7 108

3

допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г.

4

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО

5

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО

6

допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

13 110

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

741 934

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

3 230 504

1

Стипендии

2 409 704

2

Студентски столове и общежития

820 800

IV.

Средства за капиталови разходи

62 180


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Медицински университет - Пловдив

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

( в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

29 832 800

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

26 248 094

1

Средно-приравнен брой учащи

3 393

2

Средно-претеглен норматив (лв.)

7 733

3

допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г.

4

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО

5

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО

6

допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

9 100

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

619 845

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

2 465 098

1

Стипендии

1 605 738

2

Студентски столове и общежития

859 360

IV.

Средства за капиталови разходи

499 763


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Медицински университет - Плевен

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

( в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

13 856 600

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

12 306 743

1

Средно-приравнен брой учащи

1 978

2

Средно-претеглен норматив (лв.)

5 960

3

допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г.

492 088

4

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО

5

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО

6

допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

25 170

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

325 215

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 064 838

1

Стипендии

872 838

2

Студентски столове и общежития

192 000

IV.

Средства за капиталови разходи

159 804


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Тракийски университет - Стара Загора

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

( в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

26 492 700

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

23 815 516

1

Средно-приравнен брой учащи

4 888

2

Средно-претеглен норматив (лв.)

4 823

3

допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г.

149 831

4

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО

5

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО

89 998

6

допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

598 351

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 844 761

1

Стипендии

1 753 901

2

Студентски столове и общежития

90 860

IV.

Средства за капиталови разходи

234 072


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

( в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

4 034 200

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

3 486 878

1

Средно-приравнен брой учащи

1 254

2

Средно-претеглен норматив (лв.)

2 318

3

допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г.

580 682

4

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО

5

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО

6

допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

90 660

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

407 161

1

Стипендии

331 211

2

Студентски столове и общежития

75 950

IV.

Средства за капиталови разходи

49 501


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование и чл. 16, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

( в лв.)

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

1 786 900

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6

1 489 567

1

Средно-приравнен брой учащи

402

2

Средно-претеглен норматив (лв.)

2 695

3

допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал. 6 от ЗДБРБ за 2022 г.

406 177

4

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО

5

допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО

6

допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

32 696

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

238 953

1

Стипендии

93 953

2

Студентски столове и общежития

145 000

IV.

Средства за капиталови разходи

25 684



Приложение № 3 към чл. 6



Показатели

 

по смисъла на Закона за публичните финанси

Показатели

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

Неданъчни приходи

Помощи и дарения от страната

Помощи и дарения от чужбина

Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни и други програми (+)

Разпределени към администратори от чужбина средства по международни програми и договори (-)

II. РАЗХОДИ

Текущи разходи

Персонал

Издръжка и други текущи разходи

Платени данъци, такси и административни санкции

Лихви

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина

Капиталови разходи

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

Капиталови трансфери

Прираст на държавния резерв (нето)

Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) -  НЕТО (+/-)

Трансфери между бюджета на бюджетна организация и ЦБ (нето)

Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)

– предоставени трансфери за ДВУ и БАН (-)

– получени трансфери от ДВУ и БАН (+)

Трансфери между ЦБ и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)

– получени трансфери (+)

– предоставени трансфери (-)

Трансфери между бюджети (нето)

– получени трансфери (+)

– предоставени трансфери (-)

– трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)

– получени трансфери (+)

- предоставени трансфери (-)

Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)

- получени трансфери (+)

- предоставени трансфери (-)

Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма

- получени трансфери (+)

- предоставени трансфери (-)

Временни безлихвени заеми (нето)

ІV. ФИНАНСИРАНЕ (+/-)

Заеми от чужбина - нето (+/-)

Получени заеми (+)

Погашения по заеми (-)

Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни организации - нето (+/-)
Друго финансиране - нето (+/-)

Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)

Предоставени кредити (нето)

Предоставена възмездна финансова помощ (нето)

Предоставени средства по възмездна финансова помощ (-)

Възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)

Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държавен дълг (нето)

Предоставени заеми към крайни бенефициенти по държавни инвестиционни заеми (нето)

Предоставени заеми на крайни бенефициенти (-)

Възстановени суми по предоставени заеми на крайни бенефициенти (+)

Депозити и средства по сметки - нето (+/-)

V. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2022 Г.

VI. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ 2022 Г.

 

Приложение № 4 към чл. 15, ал. 1


Трансфери по бюджетите на общините за покриване на част от транспортните разходи, извършвани от общини по сключени договори за доставка на хляб и основни хранителни продукти в планински и малки селища с население до 500 жители (без курортите) за 2022 г.

 

Код

Община

Планински и малки селища с население до 500 жители

(без курортите)

Брой селища

Брой население в малки и планински селища

Брой маршрути

Обща дължина на маршрутите (км) при две зареждания в седмицата за 2022 г,

Сума (лева)

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

5101

БAHCKO

Гостун, Обидим, Места, Кремен, Осеново

5

621

1

13 936,0

9 755

 

5103

БЛAГOEBГPAД

м. Долно Демирево (Бистрица), м. Горно Демирево (Бистрица), м. Долно Брезово (Бистрица), м. Горно Брезово (Бистрица), м. Реката (Бистрица), м. Бреньово (Бистрица), м. Калаузка (Бистрица), м. Гьошевска (Бистрица), м. Юручка (Бистрица), м. Влаховци (Бистрица), м. Серезлийска (Бистрица), м. Милово (Бистрица), м. Пържово (Горно Хърсово), м. Шоповци (Горно Хърсово), м. Новоселци (Горно Хърсово), м. Панчовци (Горно Хърсово), м. Горни Двояци (Горно Хърсово), м. Пешовска (Делвино), Делвино,  м. Мишовска (Марулево), м. Мановска (Марулево), м. Усойци (Марулево), м. Долномалци (Марулево), м. Кацарска (Марулево), м. Калинци (Марулево), м. Баталска (Марулево), м. Радевска (Марулево), Обел, м. Сукалинци (Габрово), м. Габерци (Габрово),  Дебочица, м. Гергьовска (Дебочица), м. Домозетци (Дебочица), м. Таушанци (Падеш), м. Безинци (Падеш), м. Чуковци (Падеш)

36

1 305

7

27 560,0

19 292

 

5104

ГOЦE ДEЛЧEB

Делчево, Добротино

2

85

2

3 016,0

2 111

 

5106

КРЕСНА

Стара Кресна, Ощава, Влахи

3

88

2

6 344,0

4 441

 

5107

ПЕТРИЧ

Баскалци, Боровичене, Вишлене, Долене, Долна Рибница, Драгуш,  Дреново, Зойчене, Кладенци, Крънджилица,  Кухуряхцево, Мендово, Право бърдо, Чурилово, Чуричени, Яково

16

1 110

6

23 088,0

16 162

 

5109

CAHДAHCKИ

Малки Цалим, Голем Цалим, Бождово, Любовка, Горна Сущица, Сугарево, Долени, Рожен, Любовище, Кашина, Пиперица, Лехово, Бельово, Храсна, Ковачево, Черешница, Златолист, Кръстилци

18

236

7

41 236,0

28 865

 

5110

CATOBЧA

Долен, Крибул, Фъргово, Боголин, Жижево

5

2 123

3

17 305,6

12 114

 

5111

CИMИTЛИ

Ракитна, Мечкул, Сенокос, Сушица, Брестово, Сухострел, м. Горна Железница (Железница) , Тросково, Докатичево, Горно Осеново

10

553

5

24 544,0

17 181

 

5112

СТРУМЯНИ

Колибите, м. Глинджурци (Цапарево), Раздол, Горна Рибница, Вракуповица, Горна Крушица, Кърпелево, Палат, Игралище, Махалата, Седелец

11

556

3

26 000,0

18 200

 

5202

БУPГAC

Миролюбово, Брястовец, Твърдица,  Димчево, Изворище, Извор, Драганово, Братово

8

2 364

7

30 680,0

21 476

 

5204

KAPHOБAT

Железник, Деветинци, Козаре

3

128

2

7 151,0

5 006

 

5205

MAЛKO TЬPHOBO

Близнак, Бръшлян, Бяла Вода, Визица, Евренозово, Заберново, Калово, Младежко, Сливарово, Стоилово

10

223

2

44 928,0

31 450

 

5206

HECEБЬP

Емона, Приселци, Раковсково, Паницово, Козница

5

148

2

11 024,0

7 717

 

5211

CPEДEЦ

Светлина, Загорци, Орлинци, Суходол, Малина, Радойново, Зорница, Белила, Проход, Бистрец, Кубадин, Сливово, Пънчево, Факия, Момина църква, Долно Ябълково, Горно Ябълково, Варовник, Богданово, Голямо Буково, Кирово, Росеново, Граничар, Тракийци, Белеврен, Вълчаново, Синьо Камене, Гранитец

28

2 224

6

56 555,2

39 589

 

5212

CУHГУPЛAPE

Есен, Ведрово, Босилково, Завет

4

682

2

4 784,0

3 349

 

5302

AKCAKOBO

Радево, Водица, Новаково

3

170

1

18 304,0

12 813

 

5307

BЬЛЧИ ДOЛ

Искър, Кракра

2

72

2

2 600,0

1 820

 

5309

ДOЛHИ ЧИФЛИK

Бърдарево, Булаир

2

256

1

6 032,0

4 222

 

5310

ДЬЛГOПOЛ

Сладка вода, Комунари, Красимир, Рояк

4

536

3

8 112,0

5 678

 

5311

ПPOBAДИЯ

Пертов дол, Староселец

2

274

1

2 209,0

1 546

 

5312

СУВОРОВО

Просечен

1

15

1

915,2

641

 

5401

BEЛИKO TЬPHOBO

Бояновци, Войнежа, Въглевци, Габровци, Големаните, Горановци, Горен Еневец, Ивановци, Кладни Дял, Радковци, Райковци, Самсиите, Терзиите

13

99

6

38 636,0

27 045

 

5403

EЛEHA

Багалевци, Бадевци, Баевци, Балуци, Беброво, Берковци, Блъсковци, Бойковци, Босевци, Буйновци, Велковци, Велювци, Веселина, Вълчовци, Вълчовци, Големани, Горни Танчевци, Граматици, Гърдевци, Дебели Рът, Добревци, Долни Марян, Донковци, Дрента, Дърлевци, Игнатовци, Илаков Рът, Каменари, Козя Река, Колари, Костел, Крумчевци, Лазарци, Марафелци, Мийковци, Николовци, Палици, Радовци, Раювци, Ребревци, Руховци, Светославци, Средни Колиби, Титевци, Тодювци, Тънки Рът, Търкашени, Харваловци, Чакали, Червенковци, Черни Дял, Шилковци, Яковци

53

1 390

7

63 440,0

44 408

 

5404

ЗЛАТАРИЦА

Дедина, Дълги Припек, Разсоха, Равново, Росно, Чешма 

6

225

3

11 440,0

8 008

 

5409

CTPAЖИЦA

Теменуга, Водно

2

19

1

5 616,0

3 931

 

5410

CУXИHДOЛ

Красно Градище

1

70

1

1 289,6

903

 

5501

БEЛOГPAДЧИK

Гранитово, Върба, Сливовник, Дъбравка, Граничак, Струин дол, Вещица, Ошане, м. Извос (Чифлик), Чифлик, Крачимир, Пролазница

12

297

4

9 006,4

6 304

 

5502

БOЙHИЦA

Шишенци, Градсковски Колиби, Периловец

3

148

1

7 612,8

5 329

 

5504

BИДИH

Търняне, Синаговци, Цар Симеоново, Ботево, Динковица, Плакудер, Долни Бошняк, Жеглица, Ивановци, Гайтанци, Въртоп, Акациево, Рупци, Генерал Мариново, Пешаково, Дружба, Каленик, Слана бара, Бела Рада, Войница

20

2 805

5

28 912,0

20 238

 

5507

KУЛA

Чичил, Големаново, Полетковци, Коста Перчово, Тополовец, Цар Петрово, Извор Махала, Старопатица

8

1 146

2

30 368,0

21 258

 

5610

POMAH

Средни рът

1

5

1

19 656,0

13 759

 

5703

CEBЛИEBO

м. Българи (Млечево), м. Баева Ливада (Млечево), м. Валевци (Стоките), м. Долно селище (Стоките), м. Горно селище (Стоките), м. Кладев рът  (Купен), Купен,  Кастел, м. Чуките (Батошево), м. Аанджи (Карамичевци), Карамичевци, м. Чолаците (Кръвеник), м. Доневци (Кръвеник), м. Шаварна (Кръвеник), м. Стар Кръвеник (Кръвеник), м. Троенци (Кръвеник), м. Табашка (Кръвеник), м. Долна махала (Кръвеник), м. Еловщица (Шумата), Душевски колиби (Шумата),  Енев рът

21

3 010

16

14 872,0

10 410

 

5704

TPЯBHA

Бангейци, Бахреци, Белица, Бижовци, Брежниците, Бърдени, Велчовци,  Глутниците,  Димиевци, Драгневци, Енчовци, Йововци, Кисийците,  Креслювци, Малки Станчовци, Стръмци, Милевци, Мръзеци, Носеите, Престой, Радино, Радевци,  Раевци, Ралевци, Руевци, Свирци, Станчов Хан, Фъревци, Чакалите, Черновръх 

30

266

3

23 920,0

16 744

 

5802

ГEHEPAЛ TOШEBO

Александър Стамболийски, Балканци, Бежаново, Василево, Великово, Горица, Дъбовик, Зограф,  Конаре, Краище, Лозница, Преселенци, Равнец, Рогозина, Росен, Росица, Сираково, Средина, Сърнино, Узово, Чернооково

21

2 701

13

42 036,8

29 426

 

5808

ШAБЛA

Горичане, Пролез, Божаново, Твърдица

4

103

2

7 092,8

4 965

 

5901

APДИHO

Сполука, Песнопой, Аврамово, Дойранци, Родопско, м. Долна махала (Ахрянско), м. Горна махала (Ахрянско), Ахрянско, Корумахала (Търносливка), Търносливка, м. Хаджимусалар (Дядовци),  м. Касаплар (Дядовци), м. Данъджалар (Дядовци), м. Чаушлар (Дядовци), Дядовци, м.Джелилер (Правдолюб), м. Монгашлар (Правдолюб), м. Ъсламар (Правдолюб), Правдолюб, м. Аламехмедлер (Кроячево), Кроячево, м. Семерджилер (Ябълковец), м. Шерифоллар (Ябълковец),  м. Хамитлер (Синчец), Синчец, Теменуга, Мак, м. Зимница (Гърбище), м. Буйновци (Гърбище), Бистроглед,  Любино, Латинка, м. Мировец (Боровица), Дедино, м. Вражалци (Стар читак),  м. Чучер (Стар читак), м. Любицево (Стар читак),  Стар читак, Червена скала, Левци, Искра, м. Ослец (Млечино),  Чернигово, Търна, м. Третак (Горно Прахово), м. Халилходжалар (Светулка), м. Велибашлар (Светулка), Стояново, Мусево, Паспал, Срънско, м. Зака (Бял извор), м. Сара (Бял извор), м. Чолаково (Бял извор), Седларци, Еньовче,  Главник

57

5 012

27

118 144,0

82 701

 

5904

KPУMOBГPAД

Златолист, м. Чифлик (Голямо Каменяне), Калайджиево, Синигер, Тинтява, Стражец, Долни юруци, Благун, Аврен, Дъждовник, Гулия, Малко Каменяне, Каменка, Перуника, Чернооки, Багрилци, Доборско, Чал, Сбор, Падало, Кожухарци, Орешари, м. Скорец(Луличка), м. Дропла (Луличка), м. Бухал (Луличка), м. Врана (Луличка), м. Трайковци (Луличка), м. Павлина (Луличка), м. Мехурка (Луличка),  м. Козино (Звънарка),  м. Руй (Кандилка), м. Душино (Кандилка), Кандилка, Сърнак, м. Каменник (Скалак), Скалак, Къклица, м. Кандиларка (Лимец), Лимец, Ручей, м. Нивица (Храстово), Храстово, Овчари, Качулка, Бараци, м. Ягода (Ковил), Ковил, Хисар, Красино, Сладкодум,  м. Кръневица (Лещарка),   Тополка, м. Житница (Голяма чинка), м. Страка (Голяма чинка), м. Дражинци (Голяма чинка), Малка чинка, Рибино, м. Дорковица (Раличево), Раличево, Гривка, Зиморница

61

9 582

7

57 335,2

40 135

 

5905

KЬPДЖAЛИ

Багра, Бяла Поляна, Бялка, Воловарци, Гняздово, Голяма Бара, Гъсково, Долище, Дънгово, Зайчино, Звънче, Зимзелен, Каменарци, Кокошане, Крушка, Ненково, Панчево, Пъдарци, Рудина, Сватбаре, Сестринско, Стражевци, Черна Скала

23

4 957

9

45 552,0

31 886

 

5907

ЧЕРНООЧЕНЕ

Женда, Безводно, Ночево, Каняк, Яворово, Черна нива, Бакалите, Йончово,   Възел, Бърза река, Патица, Водач, Казъл махала (с. Даскалово), м. Сухино (Бели вир)

14

2 913

11

42 224,0

29 557

 

6001

БOБOB ДOЛ

Блато

1

16

1

5 403,8

3 783

 

6602

БОБОШЕВО

Бадино, Висока Могила, Вуково, Доброво, Сопово, Скрино, Каменик

7

211

5

12 064,0

8 445

 

6003

ДУПHИЦA

Дяково, Кременик, Тополница, Делян, Блатино, Палатово, Баланово, Крайни дол, Грамаде

9

1 075

3

13 520,0

9 464

 

6005

KЮCTEHДИЛ

Берсин, Блатец, Бобешино, Буново, Горановци, Горна Брестница, Горно Уйно, Гурбановци, Гърбино, Долна  Гращица, Долно Село, Долно Уйно, Жеравино, Ивановци, Каменичка Скакавица, Катрище, Коприва, Кутугерци, Кършалево, Лелинци, Леска, Лисец, Ломница, Мазарачево, Ново Село, Полетинци, Полска Скакавица, Преколница, Радловци, Раненци, Ръсово, Савойски, Сажденик, Стенско, Търсино, Црешново, Цървена Ябълка, Церовица, Цървендол, Цървеняно

40

1 217

13

75 088,0

52 562

 

6006

HEBECTИHO

мах. Ямен (Четирци), Долна Козница, Мърводол, Ваксево, Тишаново, Църварица, Илия, Ветрен

8

504

2

17 472,0

12 230

 

6007

PИЛA

Падала

1

18

1

4 160,0

2 912

 

6009

TPEKЛЯHO

Брест, Бъзовица, Габрешевци, Горни Коритен, Горно Кобиле, м. Шумието (Добри Дол), Долни Коритен, Драгойчинци, Злогош, Киселица, Косово, Метохия, Сушица, м. Вишорци (Чешлянци), м. Есикарци (Чешлянци)

15

169

2

15 912,0

11 138

 

6101

AПPИЛЦИ

м. Черневото (Велчево)

1

123

1

2 184,0

1 529

 

6103

ЛОВЕЧ

Абланица, Българене, Дъбрава, Изворче, Лешница, Сливек, Стефаново

7

429

3

7 072,0

4 950

 

6105

ТЕТЕВЕН

м. Брязово (Рибарица), Малка желязна

2

115

2

2 704,0

1 893

 

6106

TPOЯH

Патрешко, Горно Трапе, Терзийско, м. Долна Маргаритина (Белиш), м. Зеленика (Бели Осъм)

5

547

4

11 960,0

8 372

 

6201

БEPKOBИЦA

Пърличево, Рашовица, Цветкова бара

3

65

2

7 800,0

5 460

 

6207

ЛOM

Долно Линево, Станево, Орсоя, Сливата, Добри дол

5

912

3

10 816,0

7 571

 

6210

ЧИПPOBЦИ

Челюстница, Равна

2

103

1

5 200,0

3 640

 

6310

CEПTEMBPИ

Славовица, Долно Вършило, м. Горно Вършило (Долно Вършило)

3

356

2

12 688,0

8 882

 

6311

СТРЕЛЧА

Дюлево

1

138

1

1 872,0

1 310

 

6312

СЪРНИЦА

м. Горелска махала (Медени поляни), м. Шаренци (Медени поляни)

2

762

1

832,0

582

 

6401

БPEЗHИK

Арзан, Бабица, Банище, Брусник, Видрица, Гоз, Горна Секирна, Горни Романци, Гърло, Долни Романци, Душинци, Завала, Красава, Кривонос, Муртинци, Озърновци, Ръжавец, Станьовци, Ярославци

19

246

3

17 784,0

12 449

 

6402

ЗЕМЕН

Пещера, Враня стена, Калотинци, Дивля, Горна Глоговица, Одраница, Долна Врабча, Смиров дол, Габров дол, Беренде, Падине, м. Воинци (Мурено), м. Дубиче (Мурено), м. Кориица (Мурено), м. Шуляница (Мурено), Мурено,  м. Падина (Горна Врабча), м. Воденична падина (Горна Врабча), м. Голу (Горна Врабча), Горна Врабча

20

429

3

11 128,0

7 790

 

6403

KOBAЧEBЦИ

Слатино, Чепино, Косача, Светля, Ракиловци

5

245

2

10 192,0

7 134

 

6405

PAДOMИP

Борнарево, Николаево, Радибош, м. Петрово (Кошарите), Кошарите, Беланица, Углярци, Драгомирово

8

198

3

12 896,0

9 027

 

6406

TPЬH

Ярловци, Главановци, Насалевци, Рани луг, Слишовци, Стрезимировци, Джинчовци, Реяновци, Бохова, Ломница, Глоговица, Туроковци, Бераинци, Забел, Зелениград, Лешниковци, Милославци, Вукан, Мрамор, Кожинци, Горочевци, Докьовци, Пенкьовци, Лева река, Ст. Извор, Костунринци, Еловица, Стойчовци, Горна Мелна, Долна Мелна, Дълга Лука, Велиново, Милкьовци, Ерул, Ездимирци, Врабча, Проданча, Бутроинци, Мракетинци, Парамун, Лялинци, Неделково

42

940

6

65 416,0

45 791

 

6601

ACEHOBГPAД

Долнослав, Горнослав, Орешец, Добростан, Мостово, Врата, Сини връх, Бор, Три могили

9

414

1

10 400,0

7 280

 

6602

БPEЗOBO

Свежен, Зелениково, Бабек, Чехларе

4

547

3

27 664,0

19 365

 

6606

ЛЬKИ

м. Крушево (Манастир), Манастир, Лъкавица, м. Надежда (Джурково), м. Гудевска (Джурково), Джурково, Здравец,  Дряново, Белица, Борово, Югово

11

762

5

22 880,0

16 016

 

6616

XИCAPЯ

Мътеница, Ново Железаре, Мало Крушево

3

441

4

40 144,0

28 101

 

6617

КУКЛЕН

Добралък, Яврово

2

104

1

9 776,0

6 843

 

6802

БЯЛA

Пет Кладенци

1

32

1

2 080,0

1 456

 

6901

AЛФATAP

Цар Асен, Кутловица, Васил Левски

3

167

3

8 112,0

5 678

 

6904

KAЙHAPДЖA

Стрелково, Господиново, Каменци, Поп Русаново

4

48

1

13 728,0

9 610

 

6905

CИЛИCTPA

Главан, Сърпово,Страцимир,Българка, Богорово

5

277

3

13 312,0

9 318

 

7001

KOTEЛ

Боренци, Седларево

2

137

2

12 064,0

8 445

 

7003

CЛИBEH

Въглен, Изгрев, Божевци, Средорек, Зайчари, Биково, Скобелево, Бозаджии, Ичера, Раково

10

1 381

5

26 832,0

18 782

 

7101

БAHИTE

Вишнево, Сливка, Дрянка, Траве, Кръстатица, Две тополи, Рибен дол, Вълчан дол, м. Кирково (Глогино), Глогино, Стърница, Босилково, Дебеляново

13

1 264

7

58 656,0

41 059

 

7102

БOPИHO

Чала, Ягодина, Буйново, Кожари

4

1 122

2

7 696,0

5 387

 

7103

ДEBИH

Жребево, Стоманево, Чуруково, Брезе, Кестен, Осиково

6

1 348

4

24 336,0

17 035

 

7105

ЗЛАТОГРАД

Долен (м. Станкова, м. Дуганица), Пресока, м. Равно бърце, м. Юруковци, с. Цацаровци, с. Кушла

7

231

4

14 976,0

10 483

 

7106

MAДAH

Арпаджик, Борика, Вехтино, Високите, Вранинци, Върба, Въргов Дол, Габрина, Дирало, Долие, Касапско, Кориите, Крайна, Крушев Дол, Купен, Лещак, Ливаде, Миле, Митовска, Петров Дол, Печинска, Планинци, Равно Нивище, Рустан, Стайчин дол, Тънкото, Уручевци, Цирка, Шаренска

29

1 505

6

29 536,0

20 675

 

7107

HEДEЛИHO

Върли дол, Дуня, Крайна, Козарка, Върлина, Тънка бара, Еленка, Кундево, Оградна, Изгрев, Средец, Бурево, Гърнати, Диманово, Кочани

15

2 491

6

26 520,0

18 564

 

7109

CMOЛЯH

Чокманово, Кошница, Могилица, Арда, Гудевица, Речани, Соколовци, м. Гращата (Виево), Влахово, Подвис, Градът, Ровина, Гращица, Еленска, Писаница, Хасовица, Лъка, Исьовци, м. Орловица (Петково), м. Славейковци (Петково), м. Бука (Петково), Полковник Серафимово, Фатово, Габрица, Требище, Върбово, Кукувица, Бориково, Черешките, Черешовска река, Черешово, Киселчово, Кремене, Попрелка, Димово, Надарци, Буката, Билянска, Селище, Стикъл, Пещера

41

2 892

23

91 312,0

63 918

 

7110

ЧEПEЛAPE

Острица, Лилеково, Зорница, Студенец

4

104

3

7 904,0

5 533

 

7304

ГOДEЧ

Лопушна, Смолча, Въръбница, Мургаш, Букоровци, Каленовци, Комщица, Бракьовци, Ропот, Връдловци, Станинци, Бърля, Туден, Губеш, Равна

15

287

6

22 048,0

15 434

 

7307

ДРАГОМАН

Драгоил, Ново Бърдо, Чепърлинци, Летница, Беренде, Чуковезер, Табан, Камбелевци, Чорул, Владиславци, Круша, Грълска падина, Горно село, Долна Невля, Вишан, Долно ново село, Цацаровци, Чеканец, Начево, Дреатин

20

289

5

27 144,0

19 001

 

7311

ИXTИMAH

Мечковци, Пановци, Селянин, Бальовци, м. Полиовци (Вакарел), м. Ездирастовци (Вакарел), м. Семковци (Вакарел), Поповци м. Грозьовци (Бузяковци), Бузяковци, Костадинкино

11

47

2

23 712,0

16 598

 

7315

МИРКОВО

Бенковски, Смолско, Каменица, м. Скумца (Каменица)

4

354

1

6 344,0

4 441

 

7317

ПPABEЦ

м. Печор (Видраре), м. Градище (Видраре), м. Станчовец (Видраре), м. Черни връх (Видраре), м. Венците (Калугерово), м. Стайковци (Калугерово), м. Трънето (Калугерово), м. Кардашица (Калугерово), м. Чекотин (Калугерово), Калугерово, м. Върбаците (Манаселска Река), м. Драгоица (Манаселска Река), м. Череша (Манаселска Река), Манаселска Река, м. Войновци (Осиковица), м. Дряна(Осиковица), м. Цековци(Осиковица), м. Вельовци(Осиковица), м. Робовица(Осиковица), м. Ямата(Осиковица), м.Господарите(Осиковица), м. Габрика(Осиковица), м. Баре(Осиковица), м. Недковци(Осиковица), м. Владовци(Осиковица), м. Белчовци(Осиковица), м. Марковци(Осиковица), м. Кратунска(Осиковица), м. Джамбазете (Осиковица),м. Балинска(Осиковица), м.Венеца (Своде), м. Преход(Своде), м. Бакова Могила(Своде), м. Габриците(Своде), м. Бурньовица(Своде), м. Курман(Своде), Своде

37

1 155

5

39 884,0

27 919

 

7318

CAMOKOB

Клисура, Рельово, Алино, Поповяне, Ковачевци, Ярлово, Продановци, Горни Окол, Долни Окол, Злокучане, Шипочане, Ново село, Гуцал

13

2 643

6

22 672,0

15 870

 

7319

CBOГE

Брезе, Губислав, Добравица, Добърчин, Редина, Лесков дол, Завидовци, Буковец, Заноге, Огоя, Ябланица, Церецел

12

607

12

28 912,0

20 238

 

7320

CЛИBHИЦA

Братушково, Гълъбовци, м. Бахалин (Извор), Извор, Пищане, Повалиръж, м. Пометковци (Драготинци)

7

179

3

12 272,0

8 590

 

7401

БPATЯ ДACKAЛOBИ

Долно ново село, Малък дол, Славянин

3

112

2

17 264,0

12 085

 

7402

ГУPKOBO

Лява река

1

24

1

4 784,0

3 349

 

7405

MЬГЛИЖ

 Яворовец, Борущица, Държавен, Селце

4

35

2

11 336,0

7 935

 

7410

CTAPA ЗAГOPA

Ново село, Пъстрово, Воденичарово, Руманя

4

189

3

19 344,0

13 541

 

7501

AHTOHOBO

Антоново (кв. Еревиш, кв. Божица), Банковец, Богомолско, Букак, Великовци, Вельово, Глашатай, Горна Златица, Девино, Длъжка поляна, Долна Златица, Добротица, Дъбравица, Изворово, Капище, Китино, Коноп, Крушолак, Кьосевци, Любичево,  Малка Черковна, Малоградец, Мечово, Милино, Моравица, Моравка, Орач, Пиринец, Поройно, Присойна, Пчелно, Разделци, Равно Село, Свирчово, Свободица, Стара Речка, Старчище, Стойново, Таймище, Халваджийско, Чеканци, Черна Вода, Черни бряг, Шишковица, Язовец, Яребично, Ястребино

48

3 805

15

56 680,0

39 676

 

7502

OMУPTAГ

Великденче, Горско село

2

684

1

7 072,0

4 950

 

7504

ПOПOBO

Берковски, Долец, Баба Тонка, Иванча, Горица, Манастирца, Бракница

7

388

4

9 360,0

6 552

 

7505

TЬPГOBИЩE

Горна Кабда, Кошничари, Мировец, Цветница

4

379

4

16 244,8

11 371

 

7601

ДИMИTPOBГPAД

Злато поле, Райново

2

455

1

3 515,2

2 461

 

7602

ИBAЙЛOBГPAД

Горноселци, Долноселци,Черни рид, Нова ливада, Пъстрок, Ленско, Бял Градец, Казак, Ботурче, Брусино, Планинец, Соколенци, Глумово,Чучулига,Черничино, Попско, Розино, Орешино, Одринци, Сив кладенец, Хухла, Ламбух

22

1 226

4

36 296,0

25 407

 

7604

MAДЖAPOBO

Горни главанак, Долни главанак, Селска поляна, Златоустово, Тополово, Ръженово, Долно Съдиево

7

2 113

3

11 232,0

7 862

 

7606

CBИЛEHГPAД

Костур, Лисово, Равна гора, Дервишка могила, Варник, Пашово

6

75

1

15 080,0

10 556

 

7607

CИMEOHOBГPAД

Константиново, Свирково, Троян, Дряново, Тянево, Калугерово, Пясъчево, Навъсен

8

1 759

4

9 484,8

6 639

 

7609

TOПOЛOBГPAД

Планиново, Владимирово, Филипово, Присадец, Каменна река, Светлина, Чукарово, Доброселец, Сакарци, Хлябово, Българска поляна, Капитан Петко войвода, Мрамор, Срем, Синапово, Княжево

16

2 367

8

43 888,0

30 722

 

7701

BEЛИKИ ПPECЛAB

Суха река

1

108

1

3 744,0

2 621

 

7706

HИKOЛA KOЗЛEBO

Красен дол

1

139

1

4 492,8

3 145

 

7801

БOЛЯPOBO

Мамарчево, Малко Шарково, Воден, Крайново, Странджа, Ружица, Вълчи извор, Горска Поляна, Ситово, Иглика, Шарково, Попово, Дъбово, Камен Връх, Деница, Оман, Златиница, Голямо Крушево

18

1 868

8

45 676,8

31 974

 

7803

CTPAЛДЖA

Леярово

1

26

1

10 400,0

7 280

 

 

ОБЩО:

 

1 181

93 915

437

2 224 451,8

1 557 114

 



Приложение № 5 към чл. 25


РАЗДЕЛ I. Допълнителни разходи по бюджети на първостепенни разпоредители с бюджет по държавния бюджет

Бюджетни организации

Сума

(в лв.)

Класификационен код на област на политика/ функционална област и/или бюджетна програма съгласно РМС № 52 от 2022 г.

Народно събрание

7 000

x

Министерски съвет

176 000

0300.06.00/0300.06.01/ 0300.06.02/

0300.09.00

Съдебна власт

98 800

x

Министерство на финансите

2 000

1000.02.00/1000.02.01

Министерство на външните работи

5 700

1100.01.00/1100.01.11

Министерство на отбраната

30 500

1200.01.00/1200.01.08

Министерство на вътрешните работи

582 000

1300.04.00/1300.04.01

Министерство на правосъдието

5 000

1400.03.00

Министерство на здравеопазването

9 500

1600.04.00

Министерство на образованието и науката

8 000

1700.03.00

Министерство на културата

11 100

1800.03.00

Министерство на околната среда и водите

4 500

1900.04.00

Министерство на икономиката и индустрията

4 800

2000.03.00

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

14 000

2100.02.00/2100.02.01.

Министерство на земеделието

9 000

2200.04.00

Министерство на транспорта и съобщенията

44 000

2300.03.00

Министерство на енергетиката

370

2400.02.00

Министерство на туризма

500

7100.02.00

Национален статистически институт

2 100

4100.01.00/4100.01.01

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ I:

1 014 870


РАЗДЕЛ II. Допълнителни трансфери чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за държавните висши училища и Българската академия на науките

Бюджетни организации

Сума

(в лв.)

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

5 600

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

9 000

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас

1 500

Великотърновски университет "Св. св . Кирил и Методий"

13 000

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

7 200

Русенски университет "Ангел Кънчев"

6 500

Технически университет - София

59 300

Технически университет - Варна

4 400

Технически университет - Габрово

3 200

Университет по архитектура, строителство и геодезия - София

16 000

Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София

2 500

Лесотехнически университет - София

1 700

Химико-технологичен и металургичен университет - София

8 500

Университет по хранителни технологии - Пловдив

4 500

Аграрен университет - Пловдив

1 200

Тракийски университет - Стара Загора

4 300

Медицински университет - София

15 000

Медицински университет - Пловдив

15 300

Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна

12 000

Медицински университет - Плевен

4 600

Университет за национално и световно стопанство - София

6 200

Икономически университет - Варна

3 800

Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов

5 200

Национална художествена академия - София

1 600

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив

600

Национална спортна академия "Васил Левски" - София

15 400

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

2 300

Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София

3 400

Висше училище по телекомуникации и пощи - София

870

Българска академия на науките - София

2 400

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ II:

237 070


РАЗДЕЛ III. Допълнителни трансфери по бюджетите на Националния осигурителен институт, Българската национална телевизия и Българската телеграфна агенция

Бюджетни организации

Сума

(в лв.)

Национален осигурителен институт

2 000

Българска национална телевизия

300

Българска телеграфна агенция

300

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ III:

2 600

РАЗДЕЛ IV. Допълнителни трансфери за други целеви разходи по бюджети на общини

ОБЩИНИ

Сума

(в лв.)

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

Банско

7 200

Белица

300

Благоевград

15 000

Гоце Делчев

2 000

Гърмен

360

Кресна

350

Петрич

4 650

Разлог

4 528

Сандански

5 500

Сатовча

300

Симитли

687

Струмяни

458

Хаджидимово

600

Якоруда

173

 

 

ОБЛАСТ БУРГАС

 

Айтос

1 600

Бургас

57 500

Камено

733

Карнобат

1 500

Малко Търново

400

Несебър

12 100

Поморие

7 308

Приморско

4 250

Руен

642

Созопол

6 170

Средец

1 200

Сунгурларе

367

Царево

7 700

 

 

ОБЛАСТ ВАРНА

 

Аврен

705

Аксаково

3 200

Белослав

820

Бяла

1 850

Варна

75 000

Ветрино

500

Вълчидол

925

Девня

700

Долни Чифлик

1 197

Дългопол

550

Провадия

1 206

Суворово

1 200

 

 

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

Велико Търново

16 130

Горна Оряховица

4 018

Елена

1 008

Златарица

350

Лясковец

420

Павликени

1 900

Полски Тръмбеш

1 000

Свищов

750

Стражица

600

Сухиндол

400

 

 

ОБЛАСТ ВИДИН

 

Белоградчик

1 100

Брегово

300

Видин

4 700

Димово

300

Кула

300

Макреш

300

Ново село

300

Ружинци

300

 

 

ОБЛАСТ ВРАЦА

 

Борован

173

Бяла Слатина

1 750

Враца

8 000

Козлодуй

4 500

Криводол

450

Мездра

1 979

Мизия

400

Оряхово

700

Роман

350

Хайредин

300

 

 

ОБЛАСТ ГАБРОВО

 

Габрово

17 300

Дряново

1 540

Севлиево

5 500

Трявна

1 500

 

 

ОБЛАСТ ДОБРИЧ

 

Балчик

6 280

Генерал Тошево

1 100

Добрич

11 000

Добричка

1 200

Каварна

2 060

Крушари

300

Тервел

1 162

Шабла

1 200

 

 

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

 

Ардино

350

Джебел

180

Кирково

835

Крумовград

1 500

Кърджали

7 200

Момчилград

1 600

Черноочене

173

 

 

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

 

Бобовдол

367

Дупница

3 500

Кочериново

500

Кюстендил

6 000

Рила

248

Сапарева баня

450

 

 

ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

 

Летница

933

Ловеч

6 500

Луковит

520

Тетевен

1 700

Троян

5 100

Угърчин

300

Ябланица

480

 

 

ОБЛАСТ МОНТАНА

 

Берковица

1 460

Вълчедръм

500

Вършец

1 100

Лом

1 104

Медковец

300

Монтана

6 400

Чипровци

350

Якимово

233

 

 

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

 

Батак

300

Белово

700

Брацигово

450

Велинград

600

Пазарджик

12 000

Панагюрище

3 000

Пещера

2 000

Ракитово

367

Септември

860

Стрелча

500

Сърница

420

 

 

ОБЛАСТ ПЕРНИК

 

Брезник

1 400

Земен

300

Ковачевци

400

Перник

19 500

Радомир

2 100

Трън

432

 

 

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

 

Белене

642

Гулянци

400

Долна Митрополия

1 000

Долни Дъбник

700

Искър

300

Левски

800

Никопол

183

Плевен

19 700

Пордим

458

Червен бряг

1 450

Кнежа

1 740

 

 

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

 

Асеновград

7 021

Брезово

642

Калояново

600

Карлово

7 850

Кричим

770

Лъки

300

Марица

5 100

Перущица

550

Пловдив

97 200

Първомай

2 000

Раковски

1 100

Родопи

3 150

Садово

1 390

Стамболийски

1 340

Съединение

600

Хисаря

1 200

Куклен

600

Сопот

450

 

 

ОБЛАСТ РАЗГРАД

 

Завет

676

Исперих

2 850

Кубрат

1 300

Лозница

600

Разград

9 000

Самуил

360

Цар Калоян

450

 

 

ОБЛАСТ РУСЕ

 

Борово

400

Бяла

1 500

Ветово

492

Две могили

600

Иваново

1 100

Русе

28 040

Сливо поле

500

Ценово

367

 

 

ОБЛАСТ СИЛИСТРА

 

Главиница

367

Дулово

1 800

Кайнарджа

300

Силистра

6 500

Ситово

360

Тутракан

980

 

 

ОБЛАСТ СЛИВЕН

 

Котел

800

Нова Загора

1 890

Сливен

15 500

Твърдица

500

 

 

ОБЛАСТ СМОЛЯН

 

Баните

350

Борино

367

Девин

1 200

Доспат

450

Златоград

850

Мадан

600

Неделино

300

Рудозем

750

Смолян

8 000

Чепеларе

960

 

 

ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

Столична община

380 000

 

 

ОБЛАСТ СОФИЯ

 

Антон

450

Божурище

2 500

Ботевград

2 500

Годеч

800

Горна Малина

850

Долна Баня

460

Драгоман

978

Елин Пелин

4 320

Етрополе

1 250

Златица

530

Ихтиман

2 300

Копривщица

917

Костенец

2 370

Костинброд

3 050

Мирково

650

Пирдоп

1 400

Правец

1 800

Самоков

8 300

Своге

4 300

Сливница

1 100

Чавдар

300

Челопеч

300

 

 

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

 

Братя Даскалови

506

Гурково

507

Гълъбово

750

Казанлък

8 000

Мъглиж

1 000

Николаево

180

Опан

367

Павел баня

300

Раднево

1 800

Стара Загора

36 000

Чирпан

2 110

 

 

ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

 

Антоново

300

Омуртаг

1 250

Опака

180

Попово

2 400

Търговище

12 400

 

 

ОБЛАСТ ХАСКОВО

 

Димитровград

8 500

Ивайловград

346

Любимец

1 300

Маджарово

360

Свиленград

5 100

Стамболово

360

Тополовград

820

Харманли

4 500

Хасково

22 000

 

 

ОБЛАСТ ШУМЕН

 

Велики Преслав

1 000

Венец

300

Върбица

400

Каолиново

300

Каспичан

350

Никола Козлево

300

Нови пазар

1 800

Смядово

800

Хитрино

500

Шумен

17 000

 

 

ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

Болярово

870

Елхово

650

Стралджа

850

Тунджа

2 500

Ямбол

11 000

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ IV:

1 251 237

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛИ I+II+III+IV:

2 505 777



Промени настройката на бисквитките