ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 380 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2016 Г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 380 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2016 Г.
Обн. ДВ. бр.3 от 12 Януари 2016г., доп. ДВ. бр.34 от 3 Май 2016г., доп. ДВ. бр.70 от 9 Септември 2016г., изм. ДВ. бр.92 от 22 Ноември 2016г.
Изтекъл срок на действие.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Утвърждава показателите по отделните бюджетни програми по бюджетите на бюджетните организации, част от държавния бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет в рамките на утвърдените им със Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. разходи по области на политики и бюджетни програми съгласно приложение № 1.
Чл. 2. (1) Утвърждава предназначението на субсидиите по чл. 49, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. за национално представителните организации на хора с увреждания и за организации за хора с увреждания съгласно приложение № 2.
(2) Министърът на финансите по предложение на министъра на труда и социалната политика може да утвърждава вътрешнокомпенсирани промени на предназначението на субсидиите по ал. 1.
Чл. 3. Утвърждава предназначението на субсидиите по чл. 49, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. за юридическите лица с нестопанска цел съгласно приложение № 3.
Чл. 4. (1) Министърът на земеделието и храните по предложение на първостепенния разпоредител с бюджет на Държавен фонд "Земеделие" съгласувано с министъра на финансите в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" представя за утвърждаване от Министерския съвет годишни разчети за 2016 г. по сметката за средства от Европейския съюз на Държавен фонд "Земеделие".
(2) Министърът на финансите в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" представя за утвърждаване от Министерския съвет годишни разчети за 2016 г. по сметката за средства от Европейския съюз на Националния фонд.
Чл. 5. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" утвърждават годишни разчети за 2016 г. на другите сметки за средства от Европейския съюз и средства по други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз, и ги представят на министъра на финансите.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1 при необходимост актуализират годишните разчети за 2016 г. на другите сметки за средства от Европейския съюз и средства по други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз, и ги представят на министъра на финансите.
Чл. 6. Утвърждава норматив за час програма на Българската национална телевизия за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер 1628 лв.
Чл. 7. Утвърждава норматив за час програма на Българското национално радио за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер 410 лв.
Чл. 8. Утвърждава предназначението на трансферите по чл. 16, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. от бюджета на Министерството на образованието и науката за Българската академия на науките и за държавните висши училища съгласно приложение № 4.
Чл. 9. (1) Промени по реда на чл. 110 от Закона за публичните финанси се извършват на ниво показатели, утвърдени в приложение № 5, както и по показателите по отделните бюджетни програми, в т.ч. по ведомствени и администрирани разходи, по бюджетите на бюджетните организации, утвърдени в приложение № 1.
(2) Промени по реда на чл. 109, 112 - 115 и 117 от Закона за публичните финанси се представят в Министерството на финансите от съответния първостепенен разпоредител с бюджет на ниво показатели, утвърдени в приложение № 5, а за тези, които прилагат програмен формат на бюджет - и по показателите по отделните бюджетни програми по бюджетите на бюджетните организации, утвърдени в приложение № 1.
(3) Първостепенните разпоредители с бюджет внасят мотивирани предложения за извършване на промени по реда на чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси не по-късно от 20 декември 2016 г.
Чл. 10. Определя базов норматив за издръжка на обучението на един учащ се в държавните висши училища в размер 693 лв.
Чл. 11. (1) Определя средствата от държавния бюджет за студентски столове и студентски общежития, както следва:
1. за един храноден в студентските столове - до 2,90 лв.;
2. за един леглоден в студентските общежития - до 1,00 лв.
(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват от бюджета на Министерството на образованието и науката като субсидия за "Студентски столове и общежития" - ЕАД, София, и от бюджетите на държавните висши училища.
(3) Министърът на образованието и науката може да извършва промени по и между субсидиите по ал. 2 по реда на чл. 112, ал. 3 от Закона за публичните финанси в рамките на одобрените за тази цел средства по бюджетите на държавните висши училища и по бюджета на Министерството на образованието и науката.
(4) Неусвоените средства по ал. 1 за студентски общежития и столове могат да се използват за ремонт на студентските общежития и столове.
(5) Месечната парична помощ при ползване на свободно наета квартира по чл. 29 от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове, приета с Постановление № 235 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 86 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2009 г. и бр. 62 от 2013 г.), се определя в размер до 30 лв. и се предоставя от бюджета на Министерството на образованието и науката по реда на чл. 112, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
(6) Министърът на образованието и науката предоставя средствата по ал. 1 при съобразяване с националното и общностното законодателство в областта на държавните помощи.
Чл. 12. (1) Определя минимален размер на добавката за условнопостоянни разходи във формулите за разпределение на средствата по единни разходни стандарти от първостепенния разпоредител с бюджет към училищата и детските градини съгласно чл. 41а, ал. 6 от Закона за народната просвета, както следва:
1. за училище - 27 000 лв.;
2. за детска градина - 17 000 лв.
(2) Първостепенният разпоредител с бюджет може да определи по-нисък размер на добавката за условнопостоянни разходи за училище от минималния по ал. 1, т. 1, но не по-малко от 18 000 лв., при условие че общият размер на допълнителната компонента за условнопостоянни разходи, определена съгласно стойностите по ал. 1, т. 1, надвишава 16 на сто от общия размер на средствата, разпределяни по формули за съответните училища.
(3) Първостепенният разпоредител с бюджет може да определи по-нисък размер на добавката за условнопостоянни разходи за детска градина от минималния размер по ал. 1, т. 2, но не по-малко от 10 000 лв., при условие че общият размер на допълнителната компонента за условнопостоянни разходи, определена съгласно стойностите по ал. 1, т. 2, надвишава 16 на сто от общия размер на средствата, разпределяни по формули за детските градини.
(4) Размерът на добавката за условнопостоянни разходи за детска градина може да бъде намален до 4000 лв., ако средният брой на децата в детските градини, финансирани от един първостепенен разпоредител с бюджет, е под 40.
(5) Първостепенният разпоредител с бюджет може да не определя добавката за условнопостоянни разходи за училища, които имат статут на защитени съгласно Постановление № 212 на Министерския съвет от 2008 г. за приемане на критерии за определяне на защитените училища в Република България и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране (обн., ДВ, бр. 80 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 13 от 2009 г., бр. 2 от 2011 г., бр. 40 от 2013 г. и бр. 8 и 92 от 2014 г.).
Чл. 13. Първостепенните разпоредители с бюджет утвърждават бюджетите на училищата, детските градини и обслужващите звена в съответствие с разпределението на средствата по стандарти и добавки, извършено по реда на чл. 41а от Закона за народната просвета.
Чл. 14. Училищата, детските градини и обслужващите звена, изпълняващи делегиран бюджет, публикуват на интернет страницата си утвърдения си бюджет и отчета за изпълнението му. При липса на собствена интернет страница училищата, детските градини и обслужващите звена подават информацията за публикуване на страницата на първостепенния разпоредител с бюджет.
Чл. 15. Неусвоените към 31 декември 2016 г. средства по приложение № 5, раздел I, т. 1 към чл. 49, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. се възстановяват до 31 януари 2017 г. по сметката, от която са получени.
Чл. 16. (1) Субсидиите от централния бюджет за Национална компания "Железопътна инфраструктура" се предоставят при условия и по ред, определени с договора по чл. 25, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт.
(2) Субсидиите за "БДЖ - Пътнически превози" - ЕООД, по чл. 24, ал. 1, раздел ІІ, т. 1.2.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. за изпълнението на обществена превозна услуга - превоз на пътници на територията на Република България с железопътен транспорт, се предоставят и отчитат при условия и по ред, определени с дългосрочен договор, сключен между министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и железопътния превозвач.
(3) Неусвоените към 31 декември 2016 г. средства за субсидии по ал. 1 се възстановяват до 31 януари 2017 г., а по ал. 2 - до 31 декември 2016 г., по сметката, от която са получени.
Чл. 17. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията утвърждава разпределението на капиталовите трансфери за 2016 г. по приложение № 5 към чл. 49, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. на:
1. "БДЖ - Пътнически превози" - ЕООД - в съответствие с дългосрочния договор, сключен между министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и железопътния превозвач;
2. Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" - за изграждането, реконструкцията, поддържането и развитието на инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение;
3. Национална компания "Железопътна инфраструктура" - в съответствие с договора по чл. 25, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт и Годишната програма за изграждането, поддържането, ремонта и развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура.
(2) Разпределените капиталови трансфери, придружени с обяснителна записка, и годишната програма се представят в Министерството на финансите в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник".
(3) В капиталовите трансфери на Национална компания "Железопътна инфраструктура", разпределени в годишната програма по ал. 1, т. 3, се включват и средства за финансиране от бенефициента и за данък върху добавената стойност (ДДС) за проекти по Оперативна програма "Транспорт" 2007 - 2013 г. и по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020 г., както и по Механизма за свързване на Европа.
(4) Компенсирани промени в разпределението на средствата по ал. 1 за капиталови трансфери на предприятията по ал. 1 за 2016 г. се утвърждават от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията след 30 юни 2016 г. и се представят в Министерството на финансите в срок до 10 дни след утвърждаването им.
(5) С тримесечните финансови отчети Национална компания "Железопътна инфраструктура", "БДЖ - Пътнически превози" - ЕООД, и Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" представят в Министерството на финансите информация за фактически изпълнените и разплатени капиталови трансфери.
(6) Неусвоените към 31 декември 2016 г. средства по ал. 1 за разплащане на фактически изпълнени към същата дата видове и количества работи и дейности и други разходи, предвидени в годишния план за капиталовите трансфери, се възстановяват до 31 януари 2017 г. по сметката, от която са получени.
Чл. 18. (1) Утвърденият общ лимит на разход в размер до 197 732,7 хил. лв. и усвояванията в размер до 88 990,2 хил. лв. по държавните инвестиционни заеми и държавните инвестиционни заеми с краен бенефициент - търговско дружество, се разпределя по бюджетите на първостепенни разпоредители с бюджет, както следва:
1. Министерството на регионалното развитие и благоустройството - общо разходи - 176 020,8 хил. лв., и усвоявания - 88 990,2 хил. лв.;
2. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията - общо разходи - 17 219,6 хил. лв.;
3. Министерството на финансите - общо разходи - 533,5 хил. лв.;
4. Министерството на труда и социалната политика - общо разходи - 633,4 хил. лв.;
5. Министерството на икономиката - общо разходи - 156,5 хил. лв.;
6. Министерството на околната среда и водите - общо разходи - 375,8 хил. лв.;
7. Министерството на здравеопазването - общо разходи - 339,5 хил. лв.;
8. Министерството на енергетиката - общо разходи - 2369,9 хил. лв.;
9. Министерството на образованието и науката - общо разходи - 31,2 хил. лв.;
10. Министерството на земеделието и храните - общо разходи - 52,5 хил. лв.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджет по бюджетите по ал. 1 извършват съответните промени по бюджетите си на базата на отчетените приходи, разходи и операции в частта на финансирането, като уведомяват министъра на финансите.
(3) Със сумите на начислените разходи по държавните инвестиционни заеми се променят показателите по чл. 86, ал. 2, т. 5 и 6 от Закона за публичните финанси по бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет по ал. 1.
(4) В случаите, когато има неизразходвани средства от получени траншове по държавни инвестиционни заеми от предходни години, които са наличности в края на 2015 г., първостепенните разпоредители с бюджет приоритетно разходват наличните средства по съответните проекти, като те не следва да надхвърлят разчетените разходи по държавните инвестиционни заеми.
(5) Министърът на финансите може да извършва компенсирани промени в разпределението на разходите и усвояванията по държавните инвестиционни заеми и държавните инвестиционни заеми с краен бенефициент - търговско дружество, по ал. 1, като уведомява съответните първостепенни разпоредители с бюджет.
Чл. 19. (1) За компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, от централния бюджет се предоставят 101 800 хил. лв., в т.ч.:
1. за пътувания с железопътния транспорт - до 22 000 хил. лв.;
2. за пътувания по вътрешноградския и автомобилния междуселищен транспорт - до 37 800 хил. лв.;
3. за транспорт на деца и ученици до 16-годишна възраст по чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за народната просвета - до 25 500 хил. лв.;
4. за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения в съответствие със Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" - до 16 500 хил. лв.
(2) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" да разпредели по общини утвърдените средства по ал. 1, т. 2 по групи правоимащи.
(3) Министърът на образованието и науката в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" да разпредели по общини утвърдените средства по ал. 1, т. 3.
(4) Ръководителите на бюджетните организации в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" разпределят по общини утвърдените средства по ал. 1, т. 4.
(5) Разпределенията на средствата по ал. 2 - 4 по общини се представят в Министерството на финансите в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник".
(6) Средствата по ал. 1, т. 2 - 4 се разпределят при условията и по реда, предвидени в наредбата по § 4 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.
(7) При недостиг на средства по ал. 1, т. 1 и 2 и при наличие на свободни средства по отчет към 30 септември 2016 г. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласувано с министъра на финансите може да извършва компенсирани промени в разпределението на средствата по ал. 1, т. 1 и 2.
(8) При недостиг на средства по ал. 1, т. 3 допълнително финансиране може да се осигури чрез компенсирани промени по функция "Образование" при условията и по реда, предвидени в наредбата по § 4 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.
Чл. 20. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" да разпредели по общини средствата по раздел II, т. 2 от приложение № 4 към чл. 49, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят при условията и по реда, предвидени в наредбата по § 4 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.
Чл. 21. (1) За заявените от общините, но неразкрити специализирани институции и социални услуги в общността, предоставените през съответното тримесечие средства се възстановяват в централния бюджет до 15-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие - до 9 декември 2016 г.
(2) В срок до 16 декември 2016 г. министърът на финансите извършва необходимата промяна за намаляване на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет на основата на представени от общините справки за общия размер на възстановените средства.
Чл. 22. През 2016 г. при необходимост могат да се откриват социални услуги за деца, предоставяни в общността като делегирани от държавата дейности, за сметка на освободените средства от бюджета на Министерството на здравеопазването за 2016 г. в резултат от закриването на домовете за медико-социални грижи за деца.
Чл. 23. Одобрява допълнителни трансфери в размер до 1008 хил. лв. за финансиране като делегирана от държавата дейност на девет центъра за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в общините Габрово, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив - 2 броя, Русе, Търговище и Столична община. Средствата се предоставят по бюджетите на общините като обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на централния бюджет.
Чл. 24. (1) За изплащане на действително извършени пътни разходи на правоимащи болни от централния бюджет се предоставят средства в размер до 735 хил. лв. по бюджетите на общините като обща субсидия за делегираните от държавата дейности.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят на общините в срок до 30-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие - не по-късно от 15 декември 2016 г.
(3) Списъкът на заболяванията и състоянията, за които се предоставят средствата по ал. 1, се определя от министъра на здравеопазването в срок до 25 февруари 2016 г. Списъкът съдържа данни по общини за прогнозния брой на правоимащите пациенти по информация, предоставена на Министерството на здравеопазването от общините, за броя на пътуванията и за максималния размер на разходите за всеки вид заболяване и състояние в рамките на средствата по ал. 1.
Чл. 25. (1) За изплащане на действително извършени разходи по чл. 34, ал. 1 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с Постановление № 83 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 и 41 от 2011 г. и бр. 55 от 2014 г.), от централния бюджет се предоставят средства в размер до 300 хил. лв. по бюджетите на общините като обща субсидия за делегираните от държавата дейности.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят на общините в срок до 30-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие - не по-късно от 15 декември 2016 г.
Чл. 26. За финансиране на подготовката, осигуряването и дейността на доброволните формирования от централния бюджет се предоставят средства в размер до 300 хил. лв. по бюджетите на общините като обща субсидия за делегираните от държавата дейности на основание чл. 42 и 43 от Закона за защита при бедствия и по реда на Наредбата за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия, приета с Постановление № 143 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 58 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2011 г., бр. 16 от 2013 г. и бр. 60 от 2014 г.).
Чл. 27. Предвидените в централния бюджет средства за археологически разкопки на Комплекс "Перперикон - Кърджали" в размер до 180 хил. лв. се предоставят по бюджета на Община Кърджали.
Чл. 28. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размер до 10 000 хил. лв. за увеличение на разходите за персонал на заетите в сферата на музеите, художествените галерии и библиотеките, разпределени, както следва:
1. до 3600 хил. лв. по бюджета на Министерството на културата за 2016 г. за разходи за персонал по "Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство", бюджетна програма "Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства" - до 2805,0 хил. лв., и "Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование", бюджетна програма "Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища" - до 795 хил. лв.;
2. до 6400 хил. лв. по бюджетите на общините, разпределени съгласно приложение № 6.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2016 г.
(3) Средствата по ал. 1 се предоставят за увеличение на стойностните показатели на стандартите за финансиране на дейностите в сферата на музеите, художествените галерии и библиотеките.
(4) Министърът на културата да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на културата за 2016 г. и да уведоми министъра на финансите.
(5) Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2016 г.
Чл. 29. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 6528,6 хил. лв. по бюджетите на общините за възнаграждения и осигурителни вноски на кметските наместници в общинската администрация, разпределени съгласно приложение № 7.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2016 г.
(3) Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2016 г.
Чл. 30. (1) Министърът на образованието и науката въз основа на данните от Информационната система на Министерството на образованието и науката "АдминМ" в срок до 1 април 2016 г. предлага на министъра на финансите да извърши промени по и между бюджетите на министерствата, финансиращи училища и детски градини, и по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2016 г. във връзка с настъпили промени в броя на учениците и на децата за учебната 2015 - 2016 г., въз основа на които се разпределят средствата по стандарти и целевите средства за образование.
(2) Когато разчетният брой на децата и учениците, предвиден със Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г., е по-висок от броя на децата и учениците по Информационна система "АдминМ" към 1 януари 2016 г., до извършването на промените по ал. 1 първостепенният разпоредител с бюджет заделя като резерв разликата от средствата, формирана по съответния стандарт или целева добавка.
(3) Когато разчетният брой на децата и учениците, предвиден със Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г., е по-нисък от действителния брой на децата и учениците по Информационна система "АдминМ" към 1 януари 2016 г., първостепенният разпоредител с бюджет разпределя средствата по формулата за съответната дейност, като недостигът се разпределя пропорционално на средствата по формулата до извършване на промяна по реда на ал. 1.
(4) Недостигът на средства в резултат от прилагането на ал. 1 се осигурява за сметка на бюджета на Министерството на образованието и науката по реда на чл. 110, ал. 3 и 4 и чл. 111, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
(5) Освободените средства в резултат от прилагането на ал. 1 се предоставят по бюджета на Министерството на образованието и науката и могат да се използват за финансиране на недостига на други средства в системата на образованието по реда на чл. 110, ал. 3 и 4, чл. 111, ал. 1 и чл. 112 от Закона за публичните финанси.
Чл. 31. (1) Министърът на здравеопазването чрез регионалните здравни инспекции определя, наблюдава и координира промените в натуралните показатели за броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори по общини в делегираните от държавата дейности по здравеопазване, финансирани по стандарти.
(2) Министерството на здравеопазването в срок до 12 февруари 2016 г. публикува на интернет страницата си информация за разпределението по общини на броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори към 1 януари 2016 г.
(3) Министърът на здравеопазването въз основа на данните от информацията по ал. 2 предлага на министъра на финансите в срок до 10 април 2016 г. да извърши компенсирани промени по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2016 г. във връзка с настъпили промени в броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори, въз основа на които се разпределят средствата по стандарти.
(4) Въз основа на данните от Информационната система на Министерството на образованието и науката "АдминМ", представени от министъра на образованието и науката, и на предложението от министъра на здравеопазването по ал. 3 министърът на финансите извършва промени по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2016 г. във връзка с настъпили промени в броя на учениците и на децата в детските градини, наблюдавани в здравните кабинети, и на децата в яслените групи на обединените детски заведения за учебната 2015 - 2016 г., които се финансират по стандарти.
(5) Общините представят на регионалните здравни инспекции информация в края на всяко тримесечие за броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори.
Чл. 32. (1) Остатъчните салда от конвертируемите валутни наличности към 31 декември 2015 г. в задграничните представителства на Република България могат да се ползват за сметка на утвърденото бюджетно взаимоотношение с централния бюджет на бюджета на Министерството на външните работи за 2016 г., а в Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Руската федерация - за сметка на утвърденото бюджетно взаимоотношение с централния бюджет на бюджета на Министерството на икономиката за 2016 г.
(2) Реализираните приходи във валута от второстепенните разпоредители с бюджет - задграничните представителства на Република България, могат да се използват за издръжка и трансфери в системата на Министерството на външните работи в рамките на утвърдения му бюджет за 2016 г.
Чл. 33. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер до 8000 хил. лв. по бюджета на Министерството на външните работи за сметка на разчетените приходи и разходи по централния бюджет от постъпления от действия на разпореждане и управление на имоти в чужбина, намалени със съответните разходи по реализацията на сделката, които са за сметка на продавача.
(2) Министърът на външните работи извършва съответните промени по приходите и разходите, в т.ч. и по политики и програми, по бюджета на Министерството на външните работи на базата на фактически реализираните постъпления от действия на разпореждане и управление на имоти в чужбина над разчетените по бюджета му по този показател, като уведомява министъра на финансите.
(3) Със сумата по ал. 1 се променят показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г.
Чл. 34. (1) Министърът на икономиката разпределя предвидените средства по бюджета му в размер 10 000 хил. лв. за изпълнението на програми за техническа ликвидация и консервация на обекти от миннодобивния отрасъл и за саниране на околната среда по търговски дружества от въгледобива, рудодобива и уранодобива.
(2) Информацията за разпределените средства се публикува на интернет страницата на Министерството на икономиката.
Чл. 35. Предвидените в централния бюджет по приложение № 5 към чл. 49, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. средства за финансиране на проекти за отстраняване на минали екологични щети се разходват за програми по изпълнителни споразумения или договори.
Чл. 36. Предвидените в централния бюджет средства за осигуряване обезщетяването на собствениците по § 9, ал. 1 от преходните разпоредби на Закона за устройство на територията се отпускат от Министерството на финансите по правоимащи инвеститори (общини, Министерството на вътрешните работи, жилищностроителни кооперации, изпълнявани изцяло или частично чрез възлагане) и по обекти за частта, припадаща се от тези обекти за посочените граждани.
Чл. 37. (1) Средствата от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. се разходват въз основа на акт на Министерския съвет по предложение на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.
(2) Неусвоените средства от приключени обекти, отпуснати на министерствата и ведомствата от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, се превеждат по бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджет до 15-о число на месеца, следващ месеца на завършване и разплащане на обектите. За тези суми се извършват промени по бюджетите им и по централния бюджет за възстановяване в резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.
(3) Подлежащите на възстановяване средства от общините от обекти, които са приключени, включително от предходни години, се превеждат като трансфер по отделно открита банкова сметка на централния бюджет на името на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи в Българската народна банка до 15-о число на месеца, следващ месеца на завършване и разплащане на обектите, за които са предназначени. Операциите и наличностите по тази сметка се отразяват в отчетността на централния бюджет и не се включват в бюджета на Министерството на вътрешните работи. Възстановените суми се отчитат по централния бюджет и по бюджетите на общините като възстановени трансфери.
(4) Въз основа на предложение от министъра на вътрешните работи с размера на постъпилите по сметката по ал. 3 суми министърът на финансите извършва промени по централния бюджет за възстановяването им в резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта му за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и увеличение на постъпленията от възстановени трансфери. Тези промени се отразяват в централния бюджет като общи суми, без да се разпределят по общини.
(5) Възстановените средства по ал. 2 и 4 могат да се преразпределят по реда на ал. 1.
(6) Наличните към 31 декември 2016 г. по сметки на общините неусвоени средства, отпуснати им по реда на ал. 1 и 5, се разходват през 2017 г. за обектите, за които са предоставени.
(7) Алинеи 1, 2 и 5 се прилагат и за разпоредителите с бюджет, които прилагат системата на делегираните бюджети.
Чл. 38. Средствата от общия бюджет на Европейския съюз за възстановяване на разходите за делегати на Република България при участие в заседания на работните формати на Съвета на Европейския съюз постъпват по отделно открита сметка на централния бюджет в Българската народна банка и се отчитат като намаление на разходите на централния бюджет.
Чл. 39. От средствата, предвидени за краткосрочни командировки в чужбина за 2016 г., приоритетно се предоставят средства за разходи съгласно раздел VI от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 80 и 86 от 2004 г., бр. 36 и 96 от 2005 г., бр. 2 от 2006 г., бр. 23 и 98 от 2007 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 10 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 61 от 2012 г. и бр. 51 и 57 от 2015 г.).
Чл. 40. (1) Средствата, изразходвани за участие на делегати на Българската народна банка в заседания на работните формати на Съвета на Европейския съюз, които попадат в обхвата на действащото към момента на пътуването решение на Генералния секретар на Съвета/Върховния представител за Общата външна политика и политика на сигурност относно възстановяване на разходи за делегати на членовете на Съвета, се възстановяват в двумесечен срок на Българската народна банка от централния бюджет след извършване на проверка от Генералния секретариат на Съвета на декларираните от Република България и подлежащи на възстановяване разходи за съответната бюджетна година.
(2) Превеждането на средствата по ал. 1 се извършва въз основа на отправено от Българската народна банка писмено искане до министъра на финансите след срока по ал. 1 и се отразява в увеличение на разходите на централния бюджет.
Чл. 41. (1) Бюджетните организации по приложение № 1 към чл. 1 в сроковете за представяне на тримесечните отчети за изпълнението на бюджетите си представят в Министерството на финансите отчет, включващ тримесечна информация за разходите по бюджетни програми.
(2) Формата, съдържанието и сроковете за съставянето и представянето на отчетите по ал. 1 се определят с указания на министъра на финансите.
(3) Първостепенните разпоредители с бюджет по бюджетите на организациите по ал. 1 публикуват отчетите на интернет страниците си в срок до 10 дни от представянето им в Министерството на финансите при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
Чл. 42. Разходите за представителни цели на бюджетните организации се определят, както следва:
1. на държавните органи, министерствата, ведомствата и на държавните висши училища и колежи - от съответния министър, ръководител или от колективния орган на управление;
2. на областните администрации - от министър-председателя или от главния секретар на Министерския съвет в случай на упълномощаване;
3. на общините - от съответния общински съвет.
Чл. 43. (1) Бюджетните организации могат да извършват разходи в полза на работниците и служителите за пътуване, както следва:
1. в границите на населеното място, когато това произтича от характера на трудовата им дейност;
2. от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места - за лица със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност.
(2) Въз основа на трудовите задължения и изискванията за длъжността, определени с длъжностните характеристики, работодателят, а за дейностите, финансирани от общинските бюджети - общинският съвет, утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски по ал. 1.
(3) Разходите по ал. 1 се извършват в рамките на средствата по бюджетите, не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети и абонаментни карти).
Чл. 44. (1) Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в бюджетните организации заедно с припадащите се суми за данъци и осигурителни вноски се предвиждат по съответните бюджети в рамките на средствата за издръжка.
(2) Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в бюджетните организации се определят в размер до 3 на сто от утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения, и на лицата, чиито правоотношения се уреждат със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за Националната служба за охрана и от Закона за Държавна агенция "Разузнаване", а се разходват през годината на базата на начислените средства за основни заплати.
(3) Определянето, разходването и отчитането на средствата по ал. 2 се извършват чрез съответните бюджети в рамките на бюджетната година. Сумата по ал. 2 включва дължимите осигурителни вноски и данъци за сметка на бюджетната организация.
(4) Начинът на използване на средствата по ал. 2 се определя с решение на общото събрание на работниците и служителите.
(5) Използването на средствата по ал. 2 за лицата, чиито правоотношения се уреждат със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", Закона за Националната служба за охрана и от Закона за Държавна агенция "Разузнаване", се определя със заповед на съответния министър (ръководител).
Чл. 45. Министърът на финансите въз основа на предложения от министъра на образованието и науката, министъра на здравеопазването, министъра на културата, министъра на труда и социалната политика, министъра на вътрешните работи и министъра на отбраната извършва компенсирани промени на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2016 г. в резултат на настъпили промени от преструктуриране на делегираните от държавата дейности по функциите образование, здравеопазване, социално осигуряване, подпомагане и грижи, почивно дело, култура и религиозни дейности, отбрана и сигурност в рамките на предвидените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. средства.
Чл. 46. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет предоставят на училищата, детските градини и обслужващите звена в системата на народната просвета средствата по стандарти, разпределени по формули, и целевите средства в срок до 7 работни дни от получаването им от централния бюджет. За училищата, включени в СЕБРА, предоставянето на средствата се извършва чрез залагането на месечни лимити за плащания.
(2) Общините предоставят на съответните структури за делегираните от държавата дейности по функциите отбрана и сигурност, здравеопазване, социално осигуряване, подпомагане и грижи, почивно дело, култура и религиозни дейности, икономически дейности и услуги средствата по стандарти и целевите средства в срок до 7 работни дни от получаването им от централния бюджет.
Чл. 47. (1) Министърът на образованието и науката до 15 април 2016 г. да предложи на Министерския съвет за одобряване националните програми за развитие на средното образование.
(2) Средствата за изпълнение на дейностите по одобрените от Министерския съвет програми по ал. 1 се предоставят по бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет по предложение на министъра на образованието и науката.
Чл. 48. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет, които утвърждават формули по реда на чл. 41а, ал. 3 от Закона за народната просвета, не по-късно от 10 март 2016 г. публикуват на интернет страницата си, а при липса на такава - по друг подходящ начин, информация за разпределението на средствата по звена и по компоненти на формулата за всяка отделна дейност.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя на директорите на звената от съответната дейност заедно с утвърдения им бюджет.
(3) Първостепенните разпоредители с бюджет предоставят информацията по ал. 1 на директорите на звената от съответната дейност и при извършването на промени в разпределението на средствата по формула.
Чл. 49. (1) Министърът на образованието и науката извършва промени на трансферите за държавните висши училища по и между елементите, определени в чл. 91, ал. 1 от Закона за висшето образование, по реда на чл. 112, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
(2) Промените по ал. 1 на трансферите за издръжка на обучението се извършват при запазване на еднакъв базов норматив за всички държавни висши училища и за всички професионални направления.
(3) Допълнителните трансфери на държавните висши училища, които се предоставят на основание и по ред, различни от чл. 91 от Закона за висшето образование, и не представляват елемент на субсидията по чл. 91, ал. 1 от същия закон, се отразяват по отделен елемент - "Други трансфери".
Чл. 50. При промени в броя на децата и учениците първостепенните разпоредители с бюджет, финансиращи училища и детски градини, които прилагат система на делегирани бюджети, могат да извършват промени в разпределението на средствата по формула през бюджетната година само в следните случаи:
1. на преместване на дете или ученик между звена, финансирани от един и същ първостепенен разпоредител с бюджет;
2. когато в началото на учебната година е необходимо да бъде финансиран по-големият брой деца или ученици в някои звена при намаление на броя на децата и учениците в други звена, финансирани от същия първостепенен разпоредител с бюджет.
Чл. 51. (1) По решение на директора, при условие че са осигурени другите разходи, от делегирания бюджет на училището, детската градина или обслужващото звено могат да се извършват основни ремонти и да се придобиват дълготрайни активи за сметка на средства с източник:
1. остатъци от предходни години с изключение на целевите средства, преминали в преходен остатък;
2. собствени приходи;
3. субсидия - по формула.
(2) Средствата от добавката за подобряване на материално-техническата база на училищата могат да се използват за капиталови разходи по решение на директора.
(3) В случаите по ал. 1, с изключение на средствата за сметка на собствени приходи, както и в случаите по ал. 2 не могат да се финансират разходи за автомобили за администрацията на училището и за закупуване на мобилни телефони за училището, за детската градина или за обслужващото звено.
Чл. 52. Директорите на училища в системата на народната просвета могат да планират средства за поевтиняване на храната за учениците в рамките на средствата по делегираните бюджети.
Чл. 53. Директорите на държавните и общинските училища предоставят тримесечно на общото събрание на работниците и служителите и на училищното настоятелство информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището.
Чл. 54. (1) Финансирането на разкритите след 1 януари 2016 г. места в детските ясли, детските кухни, целодневните детски градини и обединените детски заведения, специализираните институции за социални услуги и социалните услуги, предоставяни в общността, се осигурява от собствени приходи на общините.
(2) Финансирането на местата по ал. 1 през годината може да се осигури и чрез компенсирани промени в съответните функции по предложение на секторните министри в рамките на предвидените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. средства.
(3) От следващата бюджетна година финансирането може да се осигури по стандартите за съответните делегирани от държавата дейности, при условие че местата са разкрити не по-късно от 30 юни 2016 г. Финансирането на разкритите след 30 юни 2016 г. места в детските ясли, детските кухни, специализираните институции за социални услуги и социалните услуги, предоставяни в общността, от следващата бюджетна година се осигурява от собствени приходи на общините или чрез компенсирани промени в съответните функции по предложение на секторните министри.
Чл. 55. (1) Неусвоените средства от предоставени целеви субсидии за капиталови разходи и целеви трансфери по бюджетите на общините през 2015 г., без тези по ал. 2, се разходват за същата цел през 2016 г. за сметка на преходните остатъци, като при остатък той се възстановява в държавния бюджет в срок до 20 декември 2016 г.
(2) Неусвоените до 25 януари 2016 г. целеви трансфери, предоставени на общините за 2015 г. по реда на наредбата по § 4 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози, се възстановяват до 31 януари 2016 г. по сметка на централния бюджет. Тези средства могат да се преразпределят за същите цели през 2016 г. при условията и по реда, определени в наредбата по изречение първо.
Чл. 56. (1) Неусвоените средства от предоставените по бюджетите на общините за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища за зимния сезон 2014 - 2015 г. могат да се използват за същата цел през 2016 г., както и за разплащане на стари задължения за дейността.
(2) При наличие на остатък от средствата по ал. 1 същият се възстановява в държавния бюджет в срок до 20 декември 2016 г.
Чл. 57. Със средства от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. общините не могат да финансират разходи за автомобили за общинската администрация, включително за плащания по договори за лизинг от предходни години, за закупуване на мобилни телефони и на офис обзавеждане за административни сгради.
Чл. 58. (1) Общините представят на Фонд "Социална закрила" в края на всеки месец при условия и по ред, определени от министъра на труда и социалната политика, информация за таксите за социални услуги, определени с тарифата по чл. 17, ал. 2 от Закона за социално подпомагане.
(2) Информацията по ал. 1 включва и отчетни данни на начислена основа.
Чл. 59. (1) До 20 на сто от ежемесечно превежданите от държавния бюджет средства за социални помощи могат да се разходват за предоставяне на социални помощи в натура.
(2) Министърът на труда и социалната политика определя конкретния размер, вида и начина на предоставяне на социалните помощи в натура.
Чл. 60. Министерството на здравеопазването може да предоставя субсидии на болници, преобразувани в търговски дружества с 50 и над 50 на сто държавно участие, за високотехнологични дейности с национално значение по критерии и по ред, определени от министъра на здравеопазването, в рамките на средствата, предвидени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. за тази дейност и при съобразяване със законодателството в областта на държавните помощи.
Чл. 61. (1) Министерството на здравеопазването субсидира държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ за следните дейности:
1. осигуряване на лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии и лекарствени продукти и консумативи за парентерално хранене за пациенти със "синдром на късото черво";
2. амбулаторно проследяване (диспансеризация) и активно лечение на пациенти с активна туберкулоза;
3. продължаващо лечение и рехабилитация на пациенти с туберкулоза и с неспецифични белодробни заболявания;
4. амбулаторно проследяване и лечение на пациенти с ХИВ и стационарно лечение на пациенти със СПИН;
5. диагностика и стационарно лечение на пациенти с инфекциозни заболявания за предотвратяване на епидемиологичен риск;
6. поддържане на медицински регистри;
7. осигуряване на диагностика, лечение и специализирани грижи за деца с висок медицински риск, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване;
8. терапевтична афереза;
9. бъбречнозаместителна терапия;
10. (нова - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) осигуряване на медицински изделия за интервенционално лечение на мозъчно-съдови заболявания, които не се заплащат от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.
(2) Министерството на здравеопазването субсидира държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ и държавни и общински центрове за психично здраве за следните дейности:
1. стационарно лечение на пациенти с психични заболявания, субституиращи и поддържащи програми с метадон и дневни психорехабилитационни програми;
2. медицинска експертиза, осъществявана от ТЕЛК.
(3) Извън случаите по ал. 1 Министерството на здравеопазването субсидира:
1. лечебни заведения за болнична помощ за оказване на спешна медицинска помощ на пациенти със спешни състояния, преминали през спешни отделения, които пациенти не са хоспитализирани в същото лечебно заведение;
2. държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ, за оказване на консултативна медицинска помощ на спешни пациенти по искане на дежурните екипи в центровете за спешна медицинска помощ в случаите по чл. 11, ал. 2 от Наредба № 25 от 1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ, издадена от министъра на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 98 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2001 г. и бр. 18 от 2014 г.).
(4) Министерството на здравеопазването субсидира общински лечебни заведения, които се намират в труднодостъпни и/или отдалечени райони на страната, за осъществяване на дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.
(5) Субсидирането по ал. 1 - 4 се извършва по критерии и по ред, определени с методика на министъра на здравеопазването, въз основа на едногодишни договори в рамките на средствата за тези дейности по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2016 г. и при съобразяване със законодателството в областта на държавните помощи.
(6) С методиката по ал. 5 се определят критериите и редът за финансиране на лечебните заведения, в които ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали осъществяват правото си на отдих и лечение.
Чл. 62. Необходимите разходи за медицински транспорт по чл. 82, ал. 1, т. 9 от Закона за здравето се осигуряват със средства от бюджета на Министерството на здравеопазването.
Чл. 63. (1) Лечебните заведения за болнична помощ, които са били субсидирани от бюджета на Министерството на здравеопазването до 31 декември 2015 г., получават изравнителна субсидия през първото тримесечие на 2016 г. за дейностите, изпълнени по договорите до края на 2015 г.
(2) Лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения се финансират по досегашния ред.
Чл. 64. (1) Снабдяването на здравните и лечебните заведения с лекарствени продукти, медицински изделия, консумативи и инструментариум, медицинска техника и апаратура, предвидени в нормативен акт или произтичащи от приетите от Министерския съвет национални програми, планове и проекти, се осъществява от бюджета на Министерството на здравеопазването по реда на централизираните доставки.
(2) Министерството на здравеопазването може да предоставя целево средства за капиталови разходи на държавни лечебни заведения - търговски дружества, и на лечебни заведения - търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала.
Чл. 65. Предвидените в бюджета на Министерството на здравеопазването средства за провеждане на специализации в системата на здравеопазването могат да се предоставят на висши училища, на Военномедицинската академия, на второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването, на лечебни и здравни заведения, в които се извършва обучение при условията и по реда на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, издадена от министъра на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 7 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2015 г.).
Чл. 66. (1) Министърът на финансите може да не одобри смени на обслужващите банки на министерствата и ведомствата, чиито плащания се извършват чрез системата за електронни бюджетни разплащания, когато смените не се налагат от обективни причини, възпрепятстващи нормалното банково обслужване.
(2) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага за Народното събрание и за съдебната власт.
Чл. 67. (1) Бюджетните организации да предприемат необходимите мерки и действия за преминаване към отчитане на начисляването на амортизации на нефинансовите дълготрайни активи съгласно чл. 65 от Закона за счетоводството, без активите по ал. 2, с оглед отразяването на тази информация за пръв път в техните годишни оборотни ведомости и финансови отчети за 2017 г.
(2) Бюджетните организации не начисляват амортизации:
1. на земи, гори и трайни насаждения;
2. на активи с историческа и художествена стойност;
3. на книги в библиотеките;
4. на активи в процес на придобиване;
5. в други случаи, определени със стандартите и/или указанията съгласно чл. 164, ал. 1 и 3 от Закона за публичните финанси.
(3) Конкретният ред за преминаване към отчитането на амортизациите по ал. 1, включително и определянето на временни изключения, облекчен режим и други мерки с преходен характер, се определя с указания на министъра на финансите съгласно чл. 164, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
Чл. 68. (1) За целите на касовото изпълнение на бюджета постъпленията на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", произтичащи от освобождаване на държавни резерви и военновременни запаси, се отчитат в намаление на разходите за придобиване на държавни резерви и военновременни запаси.
(2) Когато постъпленията по ал. 1 са от реализация на държавни резерви и военновременни запаси, които са освободени без възстановяване, извън определените номенклатури и над утвърдените нормативи, министърът на финансите по предложение на председателя на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" може да извърши компенсирани промени по бюджета на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", като за сметка на отчетеното намаление на разходите за придобиване на държавни резерви и военновременни запаси се увеличават разходите за закупуване на запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти и за издръжка и капиталови разходи.
Чл. 69. (1) Вноските по отчислената печалба, съответно по разпределените дивиденти, за държавата постъпват по отделна сметка за приходите на централния бюджет на Териториална дирекция "Големи данъкоплатци и осигурители" на Националната агенция за приходите.
(2) Държавните предприятия и едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала изпращат на Териториална дирекция "Големи данъкоплатци и осигурители" на Националната агенция за приходите заверени копия от съответните протоколи относно решенията за разпределение на печалбата в срок до 20 дни от датата на приемането им.
Чл. 70. (1) Министърът на финансите да сключи споразумение съгласно чл. 43, ал. 1 от Закона за Българската народна банка във връзка с прилагането на лихвената политика на Българската народна банка по отношение обслужваните от банката единна сметка и други сметки и депозити на бюджетните организации, включително да договаря целево ниво съгласно тази политика.
(2) В случай че се дължи отрицателна лихва върху средствата на единната сметка и обслужваните от Българската народна банка други сметки и депозити на бюджетни организации, включително и за средствата на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система, дължимата сума е за сметка на централния бюджет и се отразява в намаление на приходите от лихви.
Чл. 71. Министерството на финансите публикува ежемесечно отчетна информация за фискалния резерв в срок до края на месеца, следващ отчетния период.
Чл. 72. (Отм. - ДВ, бр. 92 от 2016 г.)
Чл. 73. (1) Считано от 1 януари 2016 г. средствата на "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" - ЕАД, се включват в системата на единна сметка съгласно чл. 156 от Закона за публичните финанси чрез използването на една или повече банкови сметки за чужди средства, обслужвани от Българската народна банка.
(2) За целите на отчетността и статистиката на публичните финанси средствата по ал. 1 и операциите с тях се включват и отчитат в консолидираната фискална програма като чужди средства.
(3) Плащания със средствата по ал. 1 може да се извършват чрез Системата за електронни бюджетни разплащания и да се обслужват чрез Българската народна банка и/или банки.
Чл. 74. (1) На Национална компания "Железопътна инфраструктура" и "Метрополитен" - ЕАД, може да се предоставя авансово финансиране по ред, начин и в срокове, определени от министъра на финансите, при спазване правилата на Европейския съюз за допустима държавна помощ.
(2) Авансовото финансиране по ал. 1 се предоставя под формата на временна безлихвена финансова помощ, като операциите по предоставянето и възстановяването на тези суми се отразяват в отчетността на Националния фонд в частта на финансирането.
(3) Авансовото финансиране по ал. 1 и 2 представлява предоставени чрез Националния фонд средства и/или заложени лимити за плащания за заемообразно финансиране на Национална компания "Железопътна инфраструктура" и "Метрополитен" - ЕАД, извън определените в съответствие с правилата за управление на съответните програми суми за финансиране.
Чл. 75. (1) Министърът на финансите съгласува с министъра на енергетиката размера на средствата по чл. 50, ал. 3 и чл. 92, ал. 4 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия, за които да се отнася съответната сума на лихвата, начислена по депозитите в Българската народна банка, по реда на чл. 154, ал. 22 от Закона за публичните финанси.
(2) Лихвата по ал. 1 се превежда по сметките на Фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения" и Фонд "Радиоактивни отпадъци" за сметка на приходите от лихви по централния бюджет.
(3) Начисляването и превеждането на лихвите по ал. 1 и 2 се извършва тримесечно в рамките на бюджетната година.
Чл. 76. (1) До 10-о число на всеки месец Държавен фонд "Земеделие" предоставя подробна писмена информация на Министерството на финансите за извършените плащания през предходния месец от заложените средства по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2016 г. за финансиране на разходите за ДДС на общините по одобрени за подпомагане на проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (ОПРСР) и Програма морско дело и рибарство (ПМДР).
(2) В случаите, когато Държавен фонд "Земеделие", Министерството на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури сключват договори с ползвателите на финансовата помощ по ал. 1, максималният размер на целевата субсидия за финансиране на разходите за ДДС се определя въз основа на договора и допълнителните споразумения към него.
(3) Финансиране на разходи за ДДС на ползвателите по ал. 1 е допустимо към авансово и при междинно и окончателно плащане на разходите по изпълнението на съответния проект.
(4) След всяко одобрение от Държавен фонд "Земеделие" - за ползватели по ПРСР, и от Министерството на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури - за ползватели по ПМДР/ОПРСР, на проведена от общината тръжна процедура за избор на изпълнител се финансират разходи за ДДС в размер до 20 на сто от стойността на тръжната процедура, но не повече от 20 на сто от одобрената сума към заявката за авансово плащане.
(5) При междинно и окончателно плащане се финансират разходи за ДДС в размер на одобрената сума към заявката за междинно или окончателно плащане.
(6) В случаите, когато ползватели по ал. 1 - получатели на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР и ПМДР, са кандидатствали за получаване на безлихвен заем по одобрени проекти по ПРСР и ПМДР, разходите за ДДС се финансират след проверка на цялостното изпълнение на проекта и одобряване от Държавен фонд "Земеделие" на окончателния размер на безвъзмездната финансова помощ по съответния проект.
(7) При определяне финансирането на разходи за ДДС по ал. 5 и 6 Държавен фонд "Земеделие" приспада разликата между изплатената сума за ДДС по ал. 4 и сумата за ДДС, получена на основата на реално извършените и допустими за финансово подпомагане разходи по ПРСР или ОПРСР/ПМДР.
(8) При недостиг на финансов ресурс за възстановяване на разходите за ДДС на общините по одобрени за подпомагане проекти по ПРСР и ОПРСР/ПМДР недостигът може да бъде осигурен за сметка на годишните разчети за разходите за национално финансиране на Държавен фонд "Земеделие" за 2016 г.
(9) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2016 г. (*)) Агенция "Митници" възстановява частта от стойността на акциза по схемата за държавна помощ по реда на чл. 47ж от Закона за подпомагане на земеделските производители за сметка на централния бюджет чрез Държавен фонд "Земеделие" до размера по чл. 57 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г.
(10) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2016 г. (*)) Индивидуалните размери на помощта по ал. 9 се изплащат от Държавен фонд "Земеделие" след превеждането от Агенция "Митници" по негова сметка на средствата по ал. 9 и след извършени проверки по чл. 37 и при спазване на глава четвърта "а" и на инструкцията по чл. 47д от Закона за подпомагане на земеделските производители.
(11) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2016 г. (*)) Заповедта по чл. 47б, ал. 5 от Закона за подпомагане на земеделските производители се публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните.
Чл. 77. В случаите, когато по одобрени проекти ДДС е финансиран като разход от първостепенни разпоредители с бюджет и/или бюджетни организации по чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси и за който възниква право на приспадане на данъчен кредит по реда на Закона за данък върху добавената стойност, сумата подлежи на връщане в срок до края на месеца, следващ месеца, през който правото на данъчен кредит е упражнено. За невъзстановените суми в срок се дължи лихва за забава съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.
Чл. 78. Предвидените средства по бюджета на Министерския съвет за 2016 г. за Работната програма за 2016 г. в изпълнение на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз за периода 2015 - 2020 г. се предоставят по бюджетите на съответните министерства и ведомства по реда на чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси и се разходват съгласно решение на Министерския съвет.
Чл. 79. (1) Средствата по чл. 152, ал. 1 от Семейния кодекс и по чл. 13 от Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка, приета с Постановление № 167 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 22 от 2012 г.), се предоставят на общините в срок до 30-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие - не по-късно от 15 декември 2016 г.
(2) Средствата, възстановени по реда на чл. 14, ал. 2 от наредбата по ал. 1, се отчитат в намаление на разходите на общината.
(3) Министерството на финансите прихваща средствата по ал. 2 от подлежащата на предоставяне субсидия за действително извършени разходи за изплащане на присъдена издръжка, като наличните към 31 декември 2015 г. средства по бюджетите на общините, възстановени по реда на чл. 14, ал. 2 от наредбата по ал. 1, остават като преходен остатък и се използват през 2016 г. за същата цел.
Чл. 80. Предвидените по бюджета на Министерството на отбраната по чл. 11, ал. 1, раздел ІІ, т. 1.2.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. субсидии за нефинансови предприятия в размер 913 000 лв. се предоставят на "ТЕРЕМ" - ЕАД, София, за финансиране на основание чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 45, ал. 1 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България на дейностите по подготовка и изпълнение на съответните планове при привеждането от мирно на военно положение, поддържане на военновременни мощности, усвояване на производство (ремонт) на военни изделия и за изработване на контролни (тренировъчни) серии за производство (ремонт) на военна продукция.
Чл. 81. "Вазовски машиностроителни заводи" - АД, Сопот, в срок не по-късно от 29 декември 2016 г. да възстанови по държавния бюджет:
1. предоставените като временна финансова помощ с Решение № 88 на Министерския съвет от 2001 г. средства в размер 8200 хил. лв. и дължимите към 31 декември 2003 г. лихви по тях;
2. заплатените от държавата средства в размер 211 046 630 японски йени и начислените към 31 декември 2003 г. лихви като вноски по договора за заем, сключен между "Ничимен корпорейшън" и "Вазовски машиностроителни заводи" - АД, Сопот.
Чл. 82. С оглед осигуряване на ефективно управление на публичните разходи разпоредителите с бюджет и държавните предприятия, които изпълняват проекти, финансирани по оперативните програми на Европейския съюз, както и дейности, финансирани от държавния бюджет, принципно допустими за финансиране по оперативните програми на Европейския съюз, прилагат правилата за възлагане и изпълнение, приложими за тези програми.
Чл. 83. (1) Вътрешните одитори в бюджетните организации по чл. 4 - 47 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г., в т.ч. във второстепенни разпоредители с бюджет към тях и в общините, да извършват преимуществено одитни ангажименти на ефективността на публичните разходи в съответните организации, включително:
1. системата и процедурите по възлагане на обществени поръчки;
2. изпълнението на сключените договори за обществени поръчки;
3. изпълнението на програмните бюджети.
(2) Одитните доклади за извършените одитни ангажименти по ал. 1 се изпращат на министъра на финансите в седемдневен срок от окончателното им връчване.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 334 на Министерския съвет от 2011 г. за българските неделни училища в чужбина (обн., ДВ, бр. 99 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 5 и 62 от 2013 г. и бр. 32 от 2014 г.) в чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя "а за българските неделни училища към дипломатическите представителства на Република България в чужбина - на база на тяхна заявка, но не повече от 50 на сто от определената сума;".
2. В т. 2 думите "50 на сто" се заменят със "средства".
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 92, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2016 г.
Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 227 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 380 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2016 Г.
(ОБН. - ДВ, БР. 70 ОТ 2016 Г.)
§ 2. Постановлението влиза в сила от датата на получаване на окончателен номер на схемата за държавна помощ в регистъра на държавните помощи на Европейската комисия.
Приложение № 1 към чл. 1
Показатели по отделните бюджетни програми по бюджетите на бюджетните организации, част от държавния бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, в рамките на утвърдените им със Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. разходи по области на политики и бюджетни програми
1. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерския съвет за 2016 г. | ||
Разходи по области на политики и бюджетни програми | ||
Класификационен код съгласно РМС № 468 от 2015 г., изм. с РМС № 961 от 2015 г. |
Наименование на областта на политика/бюджетната програма |
Сума (в лева) |
0300.01.00 |
Област "Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет" |
8 222 000 |
0300.01.01 |
Бюджетна програма "Министерски съвет и организация на дейността му" |
5 010 000 |
0300.01.02 |
Бюджетна програма "Координация и мониторинг на хоризонтални политики" |
3 212 000 |
0300.02.00 |
Политика в областта на управлението на средствата от ЕС |
561 000 |
0300.02.01 |
Бюджетна програма "Координация при управлението на средствата от ЕС" |
561 000 |
0300.03.00 |
Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България |
22 787 100 |
0300.03.01 |
Бюджетна програма "Осъществяване на държавната политика на областно ниво" |
22 787 100 |
0300.04.00 |
Политика в областта на правото на вероизповедание |
4 673 000 |
0300.04.01 |
Бюджетна програма "Вероизповедания" |
4 673 000 |
0300.05.00 |
Политика в областта на архивното дело |
6 262 000 |
0300.05.01 |
Бюджетна програма "Национален архивен фонд" |
6 262 000 |
0300.06.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
10 300 700 |
0300.07.00 |
Други бюджетни програми (общо), в т.ч.: |
29 994 200 |
0300.07.01 |
Бюджетна програма "Други дейности и услуги" |
21 994 200 |
0300.07.02 |
Бюджетна програма "Убежище и бежанци" |
8 000 000 |
|
Общо: |
82 800 000 |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2016 г. | ||
|
0300.01.01 Бюджетна програма "Министерски съвет и организация на дейността му" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
5 010 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
4 175 000 |
|
Издръжка |
835 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
5 010 000 |
| ||
|
0300.01.02 Бюджетна програма "Координация и мониторинг на хоризонтални политики" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
2 312 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
2 062 000 |
|
Издръжка |
250 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
900 000 |
|
от тях за: |
|
|
Комуникационна стратегия на Република България |
900 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
3 212 000 |
|
|
|
|
0300.02.01 Бюджетна програма "Координация при управлението на средствата от ЕС" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
561 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
515 000 |
|
Издръжка |
46 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
561 000 |
|
|
|
|
0300.03.01 Бюджетна програма "Осъществяване на държавната политика на областно ниво" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
21 148 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
13 860 000 |
|
Издръжка |
6 875 100 |
|
Капиталови разходи |
412 900 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
1 639 100 |
|
от тях за: |
|
|
Обезщетения по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица |
474 100 |
|
Провеждане на ежегодния поход "По пътя на Ботевата чета" и чествания на Шипченските боеве |
165 000 |
|
За прилагане разпоредбите на § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи |
1 000 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
22 787 100 |
|
|
|
|
0300.04.01 Бюджетна програма "Вероизповедания" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
173 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
146 000 |
|
Издръжка |
27 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
4 500 000 |
|
от тях за: |
|
|
Субсидии за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията |
4 500 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
4 673 000 |
|
0300.05.01 Бюджетна програма "Национален архивен фонд" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
6 262 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
5 227 000 |
|
Издръжка |
710 000 |
|
Капиталови разходи |
325 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
6 262 000 |
|
|
|
|
0300.06.00 Бюджетна програма "Администрация" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
10 300 700 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
3 665 000 |
|
Издръжка |
4 435 700 |
|
Капиталови разходи |
2 200 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
10 300 700 |
|
|
|
|
0300.07.01 Бюджетна програма "Други дейности и услуги" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
21 994 200 |
|
от тях за: |
0 |
|
Персонал |
15 298 000 |
|
Издръжка |
4 755 200 |
|
Капиталови разходи |
1 941 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
21 994 200 |
|
|
|
|
0300.07.02 Бюджетна програма "Убежище и бежанци" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
8 000 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
4 266 000 |
|
Издръжка |
3 453 600 |
|
Капиталови разходи |
280 400 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
8 000 000 |
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2016 г. - общо | ||
|
Общо разходи по бюджетните програми на Министерския съвет |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
75 760 900 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
49 214 000 |
|
Издръжка |
21 387 600 |
|
Капиталови разходи |
5 159 300 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
7 039 100 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
82 800 000 |
2. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на финансите за 2016 г. | ||
Разходи по области на политики и бюджетни програми | ||
Класификационен код съгласно РМС № 468 от 2015 г., изм. с РМС № 961 от 2015 г. |
Наименование на областта на политика/бюджетната програма |
Сума (в лева) |
1000.01.00 |
Политика в областта на устойчивите и прозрачни публични финанси |
54 543 800 |
1000.01.01 |
Бюджетна програма "Бюджет и финансово управление" |
8 450 700 |
1000.01.02 |
Бюджетна програма "Защита на публичните финансови интереси" |
46 093 100 |
1000.02.00 |
Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи |
257 126 900 |
1000.02.01 |
Бюджетна програма "Администриране на държавни приходи" |
257 126 900 |
1000.03.00 |
Политика в областта на защитата на обществото и икономиката от финансови измами, контрабанда на стоки, изпиране на пари и финансиране на тероризма |
43 329 300 |
1000.03.01 |
Бюджетна програма "Интегриране на финансовата система във финансовата система на ЕС" |
619 000 |
1000.03.02 |
Бюджетна програма "Митнически контрол и надзор (нефискален)" |
38 966 300 |
1000.03.03 |
Бюджетна програма "Контрол върху организацията и провеждането на хазартни игри" |
3 744 000 |
1000.04.00 |
Политика в областта на управлението на дълга |
4 868 000 |
1000.04.01 |
Бюджетна програма "Управление на ликвидността" |
4 868 000 |
1000.05.00 |
Други бюджетни програми |
11 371 000 |
1000.05.01 |
Бюджетна програма "Национален компенсационен жилищен фонд" |
11 371 000 |
1000.06.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
32 233 000 |
|
Общо: |
403 472 000 |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2016 г. | ||
|
1000.01.01 Бюджетна програма "Бюджет и финансово управление" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
8 403 100 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
7 506 700 |
|
Издръжка |
894 200 |
|
Капиталови разходи |
2 200 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
47 600 |
|
от тях за: |
|
|
Информационно издание на министерството |
47 600 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
8 450 700 |
|
| |
|
1000.01.02 Бюджетна програма "Защита на публичните финансови интереси" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
11 093 100 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
9 638 100 |
|
Издръжка |
1 355 000 |
|
Капиталови разходи |
100 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
35 000 000 |
|
от тях за: |
|
|
Съдебни и арбитражни производства |
35 000 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
46 093 100 |
|
| |
|
1000.02.01 Бюджетна програма "Администриране на държавните приходи" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
251 264 540 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
197 962 700 |
|
Издръжка |
51 998 540 |
|
Капиталови разходи |
1 303 300 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
5 862 360 |
|
от тях за: |
|
|
Концесионна дейност по Закона за концесиите |
5 192 360 |
|
Национална игра на лотариен принцип с касови бележки в изпълнение на специфична за страната препоръка 1 на Съвета на ЕС от 8 юли 2014 г. |
670 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
257 126 900 |
|
|
|
|
1000.03.01 Бюджетна програма "Интегриране на финансовата система във финансовата система на ЕС" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
619 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
523 000 |
|
Издръжка |
96 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
619 000 |
|
|
|
|
1000.03.02 Бюджетна програма "Митнически контрол и надзор (нефискален)" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
38 966 300 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
22 723 400 |
|
Издръжка |
8 662 900 |
|
Капиталови разходи |
7 580 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
38 966 300 |
|
|
|
|
1000.03.03 Бюджетна програма "Контрол върху организацията и провеждането на хазартни игри" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
1 744 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
1 452 000 |
|
Издръжка |
277 000 |
|
Капиталови разходи |
15 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
2 000 000 |
|
от тях за: |
|
|
Мерки за отговорен хазарт по Закона за хазарта |
2 000 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
3 744 000 |
|
|
|
|
1000.04.01 Бюджетна програма "Управление на ликвидността" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
1 218 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
1 012 100 |
|
Издръжка |
205 900 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
3 650 000 |
|
от тях за: |
|
|
Годишни такси за присъждане на държавен кредитен рейтинг на Република България |
3 650 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
4 868 000 |
|
|
|
|
1000.05.01 Бюджетна програма "Национален компенсационен жилищен фонд" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
241 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
180 700 |
|
Издръжка |
55 300 |
|
Капиталови разходи |
5 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
11 130 000 |
|
от тях за: |
|
|
Финансово компенсиране на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове |
11 130 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
11 371 000 |
|
|
|
|
1000.06.00 Бюджетна програма "Администрация" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
30 628 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
7 808 700 |
|
Издръжка |
16 721 800 |
|
Капиталови разходи |
6 097 500 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
1 605 000 |
|
от тях за: |
|
|
Отпечатване и контрол върху ценни книжа |
105 000 |
|
Жилищни компенсаторни записи, притежавани от гражданите по Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти |
1 500 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
32 233 000 |
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2016 г. - общо | ||
|
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на финансите |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
344 177 040 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
248 807 400 |
|
Издръжка |
80 266 640 |
|
Капиталови разходи |
15 103 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
59 294 960 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
403 472 000 |
3. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2016 г. | ||
Разходи по области на политики и бюджетни програми | ||
Класификационен код съгласно РМС № 468 от 2015 г., изм. с РМС № 961 от 2015 г. |
Наименование на областта на политика/бюджетната програма |
Сума (в лева) |
1100.01.00 |
Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба |
102 953 900 |
1100.01.01 |
Бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дипломатическата служба" |
20 703 200 |
1100.01.02 |
Бюджетна програма "Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина" |
82 250 700 |
1100.02.00 |
Политика в областта на публичната дипломация |
730 700 |
1100.02.01 |
Бюджетна програма "Публични дейности" |
536 200 |
1100.02.02 |
Бюджетна програма "Културна дипломация" |
194 500 |
1100.03.00 |
Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация |
18 915 900 |
1100.03.01 |
Бюджетна програма "Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО" |
1 090 000 |
1100.03.02 |
Бюджетна програма "Двустранни отношения" |
330 000 |
1100.03.03 |
Бюджетна програма "Международно сътрудничество" |
14 215 900 |
1100.03.04 |
Бюджетна програма "Европейска политика" |
310 000 |
1100.03.05 |
Бюджетна програма "Визова политика и управление при кризи" |
2 500 000 |
1100.03.06 |
Бюджетна програма "Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност" |
470 000 |
|
Общо: |
122 600 500 |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2016 г. | ||
|
1100.01.01 Бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дипломатическата служба" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
19 878 200 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
10 777 500 |
|
Издръжка |
6 910 700 |
|
Капиталови разходи |
2 190 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
825 000 |
|
от тях за: |
|
|
Издигане кандидатурата на Ирина Бокова за поста Генерален секретар на ООН с мандат от 1 януари 2017 г. до 31 декември 2021 г. - съгл. РМС № 404/19.06.2014 г. |
106 300 |
|
50-годишнина от установяване на дипломатически отношения с Канада |
20 000 |
|
Програма "Присъединяване на Република България към ОИСР" |
8 000 |
|
Председателство на комитета на Съвета на министрите на Съвета на Европа |
75 000 |
|
60-годишнина от членството на Република България в ЮНЕСКО |
138 700 |
|
Председателство на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа |
477 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
20 703 200 |
|
| |
|
1100.01.02 Бюджетна програма "Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
81 750 700 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
9 484 700 |
|
Издръжка |
68 500 000 |
|
Капиталови разходи |
3 766 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
500 000 |
|
от тях за: |
|
|
Изпаднали в беда български граждани в чужбина |
500 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
82 250 700 |
|
|
|
|
1100.02.01 Бюджетна програма "Публични дейности" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
536 200 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
358 100 |
|
Издръжка |
175 100 |
|
Капиталови разходи |
3 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
536 200 |
|
|
|
|
1100.02.02 Бюджетна програма "Културна дипломация" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
194 500 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
117 300 |
|
Издръжка |
73 200 |
|
Капиталови разходи |
4 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
194 500 |
|
1100.03.01 Бюджетна програма "Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
320 000 |
|
от тях за: |
|
|
Издръжка |
320 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
770 000 |
|
от тях за: |
|
|
Финансиране на вноските на Република България към бюджета на НАТО за новата главна квартира в Брюксел, Кралство Белгия |
770 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 090 000 |
|
|
|
|
1100.03.02 Бюджетна програма "Двустранни отношения" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
330 000 |
|
от тях за: |
|
|
Издръжка |
330 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
330 000 |
|
|
|
|
1100.03.03 Бюджетна програма "Международно сътрудничество" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
460 000 |
|
от тях за: |
|
|
Издръжка |
460 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
13 755 900 |
|
от тях за: |
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
8 755 900 |
|
Дейност "Официална помощ за развитие и хуманитарна помощ" |
5 000 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
14 215 900 |
|
|
|
|
1100.03.04 Бюджетна програма "Европейска политика" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
310 000 |
|
от тях за: |
|
|
Издръжка |
310 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
310 000 |
|
|
|
|
1100.03.05 Бюджетна програма "Визова политика и управление при кризи" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
2 500 000 |
|
от тях за: |
|
|
Издръжка |
2 500 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 500 000 |
|
|
|
|
1100.03.06 Бюджетна програма "Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
470 000 |
|
от тях за: |
|
|
Издръжка |
470 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
470 000 |
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2016 г. - общо | ||
|
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на външните работи |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
106 749 600 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
20 737 600 |
|
Издръжка |
80 049 000 |
|
Капиталови разходи |
5 963 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
15 850 900 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
122 600 500 |
4. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на отбраната за 2016 г. | ||
Разходи по области на политики и бюджетни програми | ||
Класификационен код съгласно РМС № 468 от 2015 г., изм. с РМС № 961 от 2015 г. |
Наименование на областта на политика/бюджетната програма |
Сума (в лева) |
1200.01.00 |
Политика в областта на отбранителните способности |
932 349 000 |
1200.01.01 |
Бюджетна програма "Подготовка и използване на въоръжените сили" |
646 244 000 |
1200.01.02 |
Бюджетна програма "Управление на човешките ресурси и резерв" |
12 101 000 |
1200.01.03 |
Бюджетна програма "Военна полиция" |
23 157 000 |
1200.01.04 |
Бюджетна програма "Медицинско осигуряване" |
84 428 000 |
1200.01.05 |
Бюджетна програма "Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело" |
25 526 000 |
1200.01.06 |
Бюджетна програма "Изследвания и технологии" |
7 382 000 |
1200.01.07 |
Бюджетна програма "Военно образование" |
2 016 000 |
1200.01.08 |
Бюджетна програма "Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска" |
131 495 000 |
1200.02.00 |
Политика в областта на съюзната и международна сигурност |
70 740 000 |
1200.02.01 |
Бюджетна програма "Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество" |
31 621 000 |
1200.02.02 |
Бюджетна програма "Военна информация" |
39 119 000 |
|
Общо: |
1 003 089 000 |
Разпределение на ведомствените и администрирани разходи по бюджетни програми за 2016 г. | ||
|
1200.01.01 Бюджетна програма "Подготовка и използване на въоръжените сили" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
645 904 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
553 697 000 |
|
Издръжка |
77 223 000 |
|
Капиталови разходи |
14 984 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
340 000 |
|
от тях за: |
|
|
Стипендии |
110 000 |
|
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства |
230 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
646 244 000 |
|
|
|
|
1200.01.02 Бюджетна програма "Управление на човешките ресурси и резерв" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
12 101 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
9 236 000 |
|
Издръжка |
2 810 000 |
|
Капиталови разходи |
55 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
12 101 000 |
|
|
|
|
1200.01.03 Бюджетна програма "Военна полиция" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
23 157 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
21 028 000 |
|
Издръжка |
1 521 000 |
|
Капиталови разходи |
608 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
23 157 000 |
|
|
|
|
1200.01.04 Бюджетна програма "Медицинско осигуряване" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
83 358 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
54 126 000 |
|
Издръжка |
27 632 000 |
|
Капиталови разходи |
1 600 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
1 070 000 |
|
от тях за: |
|
|
Субсидии за нефинансови предприятия |
1 065 000 |
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
5 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
84 428 000 |
|
|
|
|
1200.01.05 Бюджетна програма "Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
25 524 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
12 845 000 |
|
Издръжка |
10 159 000 |
|
Капиталови разходи |
2 520 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
2 000 |
|
от тях за: |
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
2 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
25 526 000 |
|
|
|
|
1200.01.06 Бюджетна програма "Изследвания и технологии" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
7 378 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
5 344 000 |
|
Издръжка |
1 954 000 |
|
Капиталови разходи |
80 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
4 000 |
|
от тях за: |
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
4 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
7 382 000 |
|
|
|
|
1200.01.07 Бюджетна програма "Военно образование" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
2 016 000 |
|
от тях за: |
|
|
Издръжка |
2 016 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 016 000 |
|
|
|
|
1200.01.08 Бюджетна програма "Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
129 726 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
39 751 000 |
|
Издръжка |
56 742 000 |
|
Капиталови разходи |
33 233 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
1 769 000 |
|
от тях за: |
|
|
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства |
730 000 |
|
Субсидии за нефинансови предприятия |
913 000 |
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
126 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
131 495 000 |
|
|
|
|
1200.02.01 Бюджетна програма "Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
17 337 000 |
|
от тях за: |
|
|
Издръжка |
17 337 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
14 284 000 |
|
от тях за: |
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
14 284 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
31 621 000 |
|
|
|
|
1200.02.02 Бюджетна програма "Военна информация" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
39 119 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
31 473 000 |
|
Издръжка |
6 391 000 |
|
Капиталови разходи |
1 255 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
39 119 000 |
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2016 г. - общо | ||
|
Общо разходи по бюджетни програми на Министерството на отбраната |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
985 620 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
727 500 000 |
|
Издръжка |
203 785 000 |
|
Капиталови разходи |
54 335 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
17 469 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 003 089 000 |
5. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2016 г. | ||
Разходи по области на политики и бюджетни програми | ||
Класификационен код съгласно РМС № 468 от 2015 г., изм. с РМС № 961 от 2015 г. |
Наименование на областта на политика/бюджетната програма |
Сума (в лева) |
1300.01.00 |
Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред |
628 856 000 |
1300.01.01 |
Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция" |
628 856 000 |
1300.02.00 |
Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси |
161 646 000 |
1300.02.01 |
Бюджетна програма "Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси" |
161 646 000 |
1300.03.00 |
Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации |
193 502 000 |
1300.03.01 |
Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации" |
193 502 000 |
1300.04.00 |
Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи |
142 973 000 |
1300.04.01 |
Бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване" |
110 554 000 |
1300.04.02 |
Бюджетна програма "Медицинско обслужване" |
13 360 000 |
1300.04.03 |
Бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация" |
19 059 000 |
|
Общо: |
1 126 977 000 |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2016 г. | ||
|
1300.01.01 Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
628 855 800 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
578 777 000 |
|
Издръжка |
38 752 800 |
|
Капиталови разходи |
11 326 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
200 |
|
от тях за: |
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
200 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
628 856 000 |
|
|
|
|
1300.02.01 Бюджетна програма "Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
161 646 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
144 020 000 |
|
Издръжка |
16 989 000 |
|
Капиталови разходи |
637 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
161 646 000 |
|
|
|
|
1300.03.01 Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
193 443 400 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
179 466 100 |
|
Издръжка |
13 210 300 |
|
Капиталови разходи |
767 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
58 600 |
|
от тях за: |
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
58 600 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
193 502 000 |
|
|
|
|
1300.04.01 Бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
110 205 400 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
70 788 900 |
|
Издръжка |
37 521 500 |
|
Капиталови разходи |
1 895 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
348 600 |
|
от тях за: |
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
348 600 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
110 554 000 |
|
|
|
|
1300.04.02 Бюджетна програма "Медицинско обслужване" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
13 360 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
11 064 000 |
|
Издръжка |
2 146 000 |
|
Капиталови разходи |
150 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
13 360 000 |
|
1300.04.03 Бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
17 256 400 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
15 528 000 |
|
Издръжка |
1 503 400 |
|
Капиталови разходи |
225 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
1 802 600 |
|
от тях за: |
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
2 600 |
|
Стипендии |
1 800 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
19 059 000 |
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2016 г. - общо | ||
|
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на вътрешните работи |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
1 124 767 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
999 644 000 |
|
Издръжка |
110 123 000 |
|
Капиталови разходи |
15 000 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
2 210 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 126 977 000 |
6. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2016 г. | ||
Разходи по области на политики и бюджетни програми | ||
Класификационен код съгласно РМС № 468 от 2015 г., изм. с РМС № 961 от 2015 г. |
Наименование на областта на политика/бюджетната програма |
Сума (в лева) |
1400.01.00 |
Политика в областта на правосъдието |
80 811 000 |
1400.01.01 |
Бюджетна програма "Правна рамка за функционирането на съдебната система" |
7 882 400 |
1400.01.02 |
Бюджетна програма "Регистри" |
18 444 200 |
1400.01.03 |
Бюджетна програма "Охрана на съдебната власт" |
32 085 400 |
1400.01.04 |
Бюджетна програма "Равен достъп до правосъдие" |
9 925 000 |
1400.01.05 |
Бюджетна програма "Инвестиции на органите на съдебната власт" |
12 474 000 |
1400.02.00 |
Политика в областта на изпълнение на наказанията |
117 116 600 |
1400.02.01 |
Бюджетна програма "Затвори - изолация за правонарушителите" |
82 508 100 |
1400.02.02 |
Бюджетна програма "Следствени арести и пробация" |
34 608 500 |
1400.03.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
7 204 400 |
|
Общо: |
205 132 000 |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2016 г. | ||
|
1400.01.01 Бюджетна програма "Правна рамка за функционирането на съдебната система" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
5 556 700 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
3 485 700 |
|
Издръжка |
1 771 000 |
|
Капиталови разходи |
300 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
2 325 700 |
|
от тях за: |
|
|
Издръжка |
1 604 800 |
|
Членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
270 900 |
|
Субсидии за организации с нестопанска цел по Закона за защита от домашното насилие и Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления |
450 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
7 882 400 |
|
|
|
|
1400.01.02 Бюджетна програма "Регистри" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
18 444 200 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
9 500 500 |
|
Издръжка |
6 212 700 |
|
Капиталови разходи |
2 731 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
18 444 200 |
|
|
|
|
1400.01.03 Бюджетна програма "Охрана на съдебната власт" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
31 756 900 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
23 642 100 |
|
Издръжка |
7 410 300 |
|
Капиталови разходи |
704 500 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
328 500 |
|
от тях за: |
|
|
Издръжка за изпълнение на дейности по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест |
328 500 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
32 085 400 |
|
|
|
|
1400.01.04 Бюджетна програма "Равен достъп до правосъдие" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
566 300 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
430 900 |
|
Издръжка |
130 400 |
|
Капиталови разходи |
5 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
9 358 700 |
|
от тях за: |
|
|
Издръжка по Закона за правната помощ |
9 358 700 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
9 925 000 |
|
|
|
|
1400.01.05 Бюджетна програма "Инвестиции на органите на съдебната власт" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
|
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
12 474 000 |
|
от тях за: |
|
|
Издръжка съгласно чл. 388, ал. 2 от Закона за съдебната власт |
3 880 000 |
|
Капиталови разходи на органите на съдебната власт, съгл. чл. 130а от Конституцията на Република България и чл. 388, ал. 2 от Закона за съдебната власт |
8 594 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
12 474 000 |
|
|
|
|
1400.02.01 Бюджетна програма "Затвори - изолация за правонарушителите" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
67 409 100 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
50 351 100 |
|
Издръжка |
15 759 600 |
|
Капиталови разходи |
1 298 400 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
15 099 000 |
|
от тях за: |
|
|
Други възнаграждения по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и правилника за неговото прилагане |
2 140 400 |
|
Издръжка - храна, медикаменти и други разходи по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража |
12 945 200 |
|
Членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
13 400 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
82 508 100 |
|
|
|
|
1400.02.02 Бюджетна програма "Следствени арести и пробация" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
32 895 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
30 624 300 |
|
Издръжка |
1 918 600 |
|
Капиталови разходи |
352 100 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
1 713 500 |
|
от тях за: |
|
|
Издръжка - храна, медикаменти и други разходи по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража |
1 713 500 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
34 608 500 |
|
1400.03.00 Бюджетна програма "Администрация" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
7 204 400 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
2 679 000 |
|
Издръжка |
4 125 400 |
|
Капиталови разходи |
400 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
7 204 400 |
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2016 г. - общо | ||
|
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на правосъдието |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
163 832 600 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
120 713 600 |
|
Издръжка |
37 328 000 |
|
Капиталови разходи |
5 791 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
41 299 400 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
205 132 000 |
7. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2016 г. | ||
Разходи по области на политики и бюджетни програми | ||
Класификационен код съгласно РМС № 468 от 2015 г., изм. с РМС № 961 от 2015 г. |
Наименование на областта на политика/бюджетната програма |
Сума (в лева) |
1500.01.00 |
Политика в областта на заетостта |
99 484 000 |
1500.01.01 |
Бюджетна програма "Осигуряване на заетост и повишаване на качеството на работната сила на безработните и заетите лица" |
99 484 000 |
1500.02.00 |
Политика в областта на трудовите отношения |
12 280 900 |
1500.02.01 |
Бюджетна програма "Осигуряване на подходящи условия на труд" |
11 751 700 |
1500.02.02 |
Бюджетна програма "Предотвратяване и ограничаване на колективни трудови конфликти" |
529 200 |
1500.03.00 |
Политика в областта на социалната закрила и равните възможности |
178 766 800 |
1500.03.01 |
Бюджетна програма "Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход" |
77 307 900 |
1500.03.02 |
Бюджетна програма "Осигуряване на целева социална защита за отопление на населението с ниски доходи" |
100 529 600 |
1500.03.03 |
Бюджетна програма "Социално включване на други рискови групи от населението" |
683 300 |
1500.03.04 |
Бюджетна програма "Равни възможности" |
246 000 |
1500.04.00 |
Политика в областта на хората с увреждания |
194 502 700 |
1500.04.01 |
Бюджетна програма "Интеграция на хората с увреждания" |
194 502 700 |
1500.05.00 |
Политика в областта на социалното включване |
615 776 200 |
1500.05.01 |
Бюджетна програма "Закрила на децата чрез преход от институционални грижи към алтернативни грижи в семейна среда" |
25 839 400 |
1500.05.02 |
Бюджетна програма "Подпомагане на семейства с деца" |
589 717 700 |
1500.05.03 |
Бюджетна програма "Интегрирани услуги за социално включване" |
219 100 |
1500.06.00 |
Политика в областта на жизненото равнище, доходите и демографското развитие |
618 300 |
1500.06.01 |
Бюджетна програма "Доходи от труд и жизнено равнище" |
145 000 |
1500.06.02 |
Бюджетна програма "Инструменти за социална сигурност, социална икономика" |
194 200 |
1500.06.03 |
Бюджетна програма "Демографско развитие на населението" |
279 100 |
1500.07.00 |
Политика в областта на свободното движение, миграцията и интеграцията |
134 700 |
1500.07.01 |
Бюджетна програма "Свободно движение на работници, миграция и интеграция" |
134 700 |
1500.08.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
8 351 200 |
|
Общо: |
1 109 914 800 |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2016 г. | ||
|
1500.01.01 Бюджетна програма "Осигуряване на заетост и повишаване на качеството на работната сила на безработните и заетите лица" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
26 437 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
22 032 000 |
|
Издръжка |
4 350 000 |
|
Капиталови разходи |
55 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
73 047 000 |
|
от тях за: |
|
|
Разходи за квалификация и програми за безработни |
73 000 000 |
|
Инициативи, проекти и програми за активна политика на пазара на труда |
47 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
99 484 000 |
| ||
|
1500.02.01 Бюджетна програма "Осигуряване на подходящи условия на труд" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
7 751 700 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
6 666 700 |
|
Издръжка |
1 070 000 |
|
Капиталови разходи |
15 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
4 000 000 |
|
от тях за: |
|
|
Проекти и програми за подобряване условията на труд по Кодекса за социално осигуряване |
3 000 000 |
|
Диагностика на професионалните болести по Кодекса за социално осигуряване |
1 000 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
11 751 700 |
|
1500.02.02 Бюджетна програма "Предотвратяване и ограничаване на колективни трудови конфликти" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
529 200 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
374 200 |
|
Издръжка |
150 000 |
|
Капиталови разходи |
5 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
529 200 |
|
|
|
|
1500.03.01 Бюджетна програма "Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
10 417 900 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
9 092 900 |
|
Издръжка |
1 000 000 |
|
Капиталови разходи |
325 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
66 890 000 |
|
от тях за: |
|
|
Месечни помощи по Закона за социалното подпомагане |
52 500 000 |
|
Еднократни помощи по Закона за социалното подпомагане |
2 000 000 |
|
Целеви помощи за наеми по Закона за социалното подпомагане |
100 000 |
|
Помощи за диагностика и лечение ПМС № 17 от 2007 г. |
2 500 000 |
|
Други помощи по Закона за социалното подпомагане |
309 000 |
|
Други помощи - Проект обществени трапезарии |
4 481 000 |
|
Целеви средства за лекарства, дентална помощ и еднократна помощ при смърт на военнопострадалите и военноинвалидите по Закона за ветераните от войните и Закона за военноинвалидите и военнопострадалите |
5 000 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
77 307 900 |
|
|
|
|
1500.03.02 Бюджетна програма "Осигуряване на целева социална защита за отопление на населението с ниски доходи" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
9 129 300 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
8 129 300 |
|
Издръжка |
1 000 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
91 400 300 |
|
от тях за: |
|
|
Целеви помощи за отопление - Наредба № 07-5/2008 г. на министъра на труда и социалната политика за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление |
91 400 300 |
|
|
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
100 529 600 |
|
1500.03.03 Бюджетна програма "Социално включване на други рискови групи от населението" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
113 300 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
63 300 |
|
Издръжка |
50 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
570 000 |
|
от тях за: |
|
|
Проекти за предоставяне на социална услуга |
300 000 |
|
Капиталови проекти на доставчици за социални услуги |
270 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
683 300 |
|
|
|
|
1500.03.04 Бюджетна програма "Равни възможности" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
106 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
106 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
140 000 |
|
от тях за: |
|
|
Инициативи, проекти и програми за равни възможности и антидискриминация |
140 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
246 000 |
|
|
|
|
1500.04.01 Бюджетна програма "Интеграция на хората с увреждания" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
8 862 700 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
7 757 700 |
|
Издръжка |
1 100 000 |
|
Капиталови разходи |
5 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
185 640 000 |
|
от тях за: |
|
|
Помощи на хора с увреждания по Закона за интеграция на хората с увреждания |
139 000 000 |
|
Медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения по Закона за интеграция на хората с увреждания |
41 000 000 |
|
Целеви помощи за услуги на лица с увредено зрение |
500 000 |
|
Целеви помощи за услуги на лица с увреден слух |
300 000 |
|
Целеви помощи за услуги на трудноподвижни лица |
950 000 |
|
Целеви помощи за услуги на лица с интелектуални затруднения и психични разстройства |
200 000 |
|
Субсидия за заетост в специализирана работна среда |
1 720 000 |
|
Субсидия за създаване на условия за заетост на лица с трайни увреждания в обичайна работна среда |
150 000 |
|
Субсидия за развитие на самостоятелна стопанска дейност |
450 000 |
|
Субсидия за осигуряване на достъпна среда |
400 000 |
|
Субсидия за работодатели и специализирани предприятия, трудово-лечебни бази и кооперации на хора с увреждания в размер на 50 на сто от внесените от работодателя осигурителни вноски за ДОО, ЗО и ДЗПО |
700 000 |
|
Субсидия за социална интеграция на хора с трайни увреждания |
270 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
194 502 700 |
|
|
|
|
1500.05.01 Бюджетна програма "Закрила на децата чрез преход от институционални грижи към алтернативни грижи в семейна среда" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
7 929 400 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
6 724 400 |
|
Издръжка |
1 200 000 |
|
Капиталови разходи |
5 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
17 910 000 |
|
от тях за: |
|
|
Национална телефонна линия за деца - 116111 |
250 000 |
|
Командировки по проверки в страната (планови и по сигнал) |
60 000 |
|
Помощи по Закона за закрила на детето |
10 100 000 |
|
Приемни семейства - по Закона за закрила на детето |
7 500 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
25 839 400 |
|
|
|
|
1500.05.02 Бюджетна програма "Подпомагане на семейства с деца" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
21 034 700 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
18 034 700 |
|
Издръжка |
3 000 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
568 683 000 |
|
от тях за: |
|
|
Еднократна помощ при раждане на дете по Закона за семейни помощи за деца |
27 000 000 |
|
Месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на 1 год. |
25 800 000 |
|
Еднократна помощ за отглеждане на близнаци |
3 000 000 |
|
Еднократна помощ за отглеждане на дете от майка студентка, учаща в редовна форма на обучение |
5 800 000 |
|
Месечни помощи за отглеждане на деца до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст |
411 000 000 |
|
Еднократна помощ при бременност |
2 900 000 |
|
Месечни добавки за отглеждане на деца с трайни увреждания |
80 608 000 |
|
Еднократна помощ за безплатно пътуване с железопътния и автобусния транспорт в страната на многодетни майки |
900 000 |
|
Еднократна помощ за ученици, записани в първи клас |
11 500 000 |
|
Еднократна помощ при осиновяване на дете |
175 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
589 717 700 |
|
1500.05.03 Бюджетна програма "Интегрирани услуги за социално включване" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
169 100 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
169 100 |
|
|
|
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
50 000 |
|
от тях за: |
|
|
Проект "Домашни грижи за достоен и независим живот" (БЧК, МЗ, МТСП) |
50 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
219 100 |
|
|
|
|
1500.06.01 Бюджетна програма "Доходи от труд и жизнено равнище" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
125 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
125 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
20 000 |
|
от тях за: |
|
|
Национална програма за реформи - минимална работна заплата, минимални осигурителни прагове |
20 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
145 000 |
|
|
|
|
1500.06.02 Бюджетна програма "Инструменти за социална сигурност, социална икономика" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
74 200 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
74 200 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
120 000 |
|
от тях за: |
|
|
План за социална икономика, други инициативи, проекти и програми |
100 000 |
|
Корпоративна социална отговорност |
20 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
194 200 |
|
|
|
|
1500.06.03 Бюджетна програма "Демографско развитие на населението" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
159 100 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
159 100 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
120 000 |
|
от тях за: |
|
|
Инициативи, проекти и програми за демографско развитие на населението |
120 000 |
|
|
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
279 100 |
|
1500.07.01 Бюджетна програма "Свободно движение на работници, миграция и интеграция" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
134 700 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
134 700 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
134 700 |
|
|
|
|
1500.08.00 Бюджетна програма "Администрация" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
8 351 200 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
3 444 200 |
|
Издръжка |
4 197 000 |
|
Капиталови разходи |
710 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
8 351 200 |
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2016 г. - общо | ||
|
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на труда и социалната политика |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
101 324 500 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
83 087 500 |
|
Издръжка |
17 117 000 |
|
Капиталови разходи |
1 120 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
1 008 590 300 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 109 914 800 |
8. Показатели псо бюджетните програми по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2016 г. | ||
Разходи по области на политики и бюджетни програми | ||
Класификационен код съгласно РМС № 468 от 2015 г., изм. с РМС № 961 от 2015 г. |
Наименование на областта на политика/бюджетната програма |
Сума (в лева) |
1600.01.00 |
Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве |
70 780 700 |
1600.01.01 |
Бюджетна програма "Държавен здравен контрол" |
19 036 000 |
1600.01.02 |
Бюджетна програма "Промоция и превенция на незаразните болести" |
5 383 500 |
1600.01.03 |
Бюджетна програма "Профилактика и надзор на заразните болести" |
45 044 100 |
1600.01.04 |
Бюджетна програма "Намаляване търсенето на наркотични вещества" |
1 317 100 |
1600.02.00 |
Политика в областта на диагностиката и лечението |
328 962 800 |
1600.02.01 |
Бюджетна програма "Контрол на медицинските дейности, здравна информация и електронно здравеопазване" |
7 043 900 |
1600.02.02 |
Бюджетна програма "Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението" |
49 613 800 |
1600.02.03 |
Бюджетна програма "Спешна медицинска помощ" |
151 030 000 |
1600.02.04 |
Бюджетна програма "Психиатрична помощ" |
50 533 900 |
1600.02.05 |
Бюджетна програма "Осигуряване на кръв и кръвни продукти" |
19 905 300 |
1600.02.06 |
Бюджетна програма "Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение, майчино и детско здравеопазване" |
50 835 900 |
1600.03.00 |
Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия |
24 862 200 |
1600.03.01 |
Бюджетна програма "Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия" |
24 862 200 |
1600.04.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
11 935 600 |
|
Общо: |
436 541 300 |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2016 г. | ||
|
1600.01.01 Бюджетна програма "Държавен здравен контрол" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
18 911 500 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
13 898 300 |
|
Издръжка |
5 013 200 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
124 500 |
|
от тях за: |
|
|
Издръжка - разходи за изпълнение на национални програми |
100 000 |
|
Стипендии |
24 500 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
19 036 000 |
|
|
|
|
1600.01.02 Бюджетна програма "Промоция и превенция на незаразните болести" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
3 533 500 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
2 666 200 |
|
Издръжка |
867 300 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
1 850 000 |
|
от тях за: |
|
|
Издръжка - разходи за изпълнение на национални програми |
1 850 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
5 383 500 |
|
|
|
|
1600.01.03 Бюджетна програма "Профилактика и надзор на заразните болести" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
12 434 800 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
9 199 800 |
|
Издръжка |
3 235 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
32 609 300 |
|
от тях за: |
|
|
Издръжка - разходи за изпълнение на национални програми |
1 400 000 |
|
Издръжка - разходи за централна доставка на лекарствени продукти |
25 000 000 |
|
Стипендии |
30 000 |
|
Субсидии за осъществяване на болнична помощ |
6 174 000 |
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
5 300 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
45 044 100 |
|
|
|
|
1600.01.04 Бюджетна програма "Намаляване търсенето на наркотични вещества" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
517 800 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
409 800 |
|
Издръжка |
108 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
799 300 |
|
от тях за: |
|
|
Издръжка - разходи за изпълнение на национални програми |
160 000 |
|
Издръжка - разходи за централна доставка на лекарствени продукти |
39 300 |
|
Субсидии за осъществяване на болнична помощ |
600 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 317 100 |
|
|
|
|
1600.02.01 Бюджетна програма "Контрол на медицинските дейности, здравна информация и електронно здравеопазване" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
7 043 900 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
5 424 600 |
|
Издръжка |
1 619 300 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
7 043 900 |
|
|
|
|
1600.02.02 Бюджетна програма "Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
16 271 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
3 474 800 |
|
Издръжка |
2 796 200 |
|
Капиталови разходи |
10 000 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
33 342 800 |
|
от тях за: |
|
|
Издръжка - разходи за централна доставка на лекарствени продукти |
2 847 600 |
|
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства - разходи за лечение на български граждани в чужбина |
2 800 000 |
|
Субсидии за осъществяване на болнична помощ |
27 526 000 |
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
169 200 |
|
|
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
49 613 800 |
|
1600.02.03 Бюджетна програма "Спешна медицинска помощ" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
134 973 900 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
110 722 800 |
|
Издръжка |
19 251 100 |
|
Капиталови разходи |
5 000 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
16 056 100 |
|
от тях за: |
|
|
Издръжка |
56 100 |
|
Субсидии за осъществяване на болнична помощ |
16 000 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
151 030 000 |
|
|
|
|
1600.02.04 Бюджетна програма "Психиатрична помощ" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
23 533 900 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
14 234 500 |
|
Издръжка |
9 299 400 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
27 000 000 |
|
от тях за: |
|
|
Субсидии за осъществяване на болнична помощ |
27 000 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
50 533 900 |
|
|
|
|
1600.02.05 Бюджетна програма "Осигуряване на кръв и кръвни продукти" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
9 835 300 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
5 466 000 |
|
Издръжка |
4 369 300 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
10 070 000 |
|
от тях за: |
|
|
Издръжка - разходи за централна доставка на лекарствени продукти |
8 070 000 |
|
Субсидии за осъществяване на болнична помощ |
2 000 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
19 905 300 |
|
|
|
|
1600.02.06 Бюджетна програма "Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение, майчино и детско здравеопазване" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
22 045 900 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
13 880 300 |
|
Издръжка |
8 165 600 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
28 790 000 |
|
от тях за: |
|
|
Издръжка - разходи за централна доставка на лекарствени продукти |
2 000 000 |
|
Издръжка - разходи за изпълнение на национални програми |
2 490 000 |
|
Субсидии за осъществяване на болнична помощ |
300 000 |
|
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства - разходи за дейности по асистирана репродукция |
12 000 000 |
|
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства - разходи за лечение на български граждани до 18-годишна възраст |
12 000 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
50 835 900 |
|
|
|
|
1600.03.01 Бюджетна програма "Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
6 867 800 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
5 341 100 |
|
Издръжка |
1 526 700 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
17 994 400 |
|
от тях за: |
|
|
Издръжка - разходи за централна доставка на лекарствени продукти |
17 994 400 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
24 862 200 |
|
|
|
|
1600.04.00 Бюджетна програма "Администрация" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
8 251 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
6 084 500 |
|
Издръжка |
2 166 500 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
3 684 600 |
|
от тях за: |
|
|
Издръжка - разходи за придобиване на специалност |
3 648 600 |
|
Субсидии за нефинансови предприятия |
36 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
11 935 600 |
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2016 г. - общо | ||
|
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на здравеопазването |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
264 220 300 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
190 802 700 |
|
Издръжка |
58 417 600 |
|
Капиталови разходи |
15 000 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
172 321 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
436 541 300 |
|
|
|
9. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2016 г. | ||
Разходи по области на политики и бюджетни програми | ||
Класификационен код съгласно РМС № 468 от 2015 г., изм. с РМС № 961 от 2015 г. |
Наименование на областта на политика/бюджетната програма |
Сума (в лева) |
1700.01.00 |
Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот |
390 913 500 |
1700.01.01 |
Бюджетна програма "Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование" |
73 501 440 |
1700.01.02 |
Бюджетна програма "Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование" |
69 168 082 |
1700.01.03 |
Бюджетна програма "Училищно образование" |
223 508 478 |
1700.01.04 |
Бюджетна програма "Развитие на способностите на децата и учениците" |
11 761 500 |
1700.01.05 |
Бюджетна програма "Образование на българите в чужбина" |
9 562 000 |
1700.01.06 |
Бюджетна програма "Учене през целия живот" |
3 412 000 |
1700.02.00 |
Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал |
48 308 500 |
1700.02.01 |
Бюджетна програма "Подобряване на достъпа и повишаване на качеството във висшето образование" |
7 195 500 |
1700.02.02 |
Бюджетна програма "Студентско подпомагане" |
8 829 000 |
1700.02.03 |
Бюджетна програма "Международен образователен обмен" |
3 396 000 |
1700.02.04 |
Бюджетна програма "Оценка и развитие на националния научен потенциал за изграждане на устойчива връзка образование - наука - бизнес като основа за развитие на икономика, базирана на знанието" |
19 632 000 |
1700.02.05 |
Бюджетна програма "Координация и мониторинг на научния потенциал за интегриране в европейското изследователско пространство и глобалната информационна мрежа" |
9 256 000 |
1700.03.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
6 246 000 |
|
Общо: |
445 468 000 |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2016 г. | ||
|
1700.01.01 Бюджетна програма "Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
12 401 440 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
8 351 100 |
|
Издръжка |
4 050 340 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
61 100 000 |
|
от тях за: |
|
|
Средства за изпълнение на национални програми за развитие на средното образование |
46 000 000 |
|
Възстановяване на част от извършените разходи за транспорт на педагогическия персонал по чл. 40в от Закона за народната просвета |
14 700 000 |
|
Участие на Република България в международни сравнителни изследвания за качеството на образователния продукт |
400 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
73 501 440 |
|
1700.01.02 Бюджетна програма "Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
30 210 135 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
25 199 590 |
|
Издръжка |
5 010 545 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
38 957 947 |
|
от тях за: |
|
|
Средства за учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата и учениците по ПМС № 104/2003 г. |
28 346 200 |
|
Средства за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства по чл. 8 на ПМС № 4/2005 г. |
1 070 000 |
|
Средства за поетапно въвеждане на целодневна организация на учебния процес |
760 000 |
|
Стипендии на ученици след завършено основно образование по ПМС № 33/2013 г. |
8 781 747 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
69 168 082 |
|
|
|
|
1700.01.03 Бюджетна програма "Училищно образование" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
206 508 478 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
166 907 160 |
|
Издръжка |
36 846 318 |
|
Капиталови разходи |
2 755 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
17 000 000 |
|
от тях за: |
|
|
Средства съгласно чл. 41а, ал. 11 от Закона за народната просвета |
17 000 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
223 508 478 |
|
|
|
|
1700.01.04 Бюджетна програма "Развитие на способностите на децата и учениците" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
11 761 500 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
1 948 800 |
|
Издръжка |
9 812 700 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
11 761 500 |
|
|
|
|
1700.01.05 Бюджетна програма "Образование на българите в чужбина" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
3 062 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
951 600 |
|
Издръжка |
2 110 400 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
6 500 000 |
|
от тях за: |
|
|
Разходи за предоставени помощи за организации и дейности в чужбина - средства по чл. 12 от ПМС № 334/2011 г. за българските неделни училища в чужбина |
6 500 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
9 562 000 |
|
|
|
|
1700.01.06 Бюджетна програма "Учене през целия живот" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
3 402 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
1 699 550 |
|
Издръжка |
1 702 450 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
10 000 |
|
от тях за: |
|
|
Средства за организиране на учебни визити в България |
10 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
3 412 000 |
|
|
|
|
1700.02.01 Бюджетна програма "Подобряване на достъпа и повишаване на качеството във висшето образование" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
7 195 500 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
1 575 110 |
|
Издръжка |
5 620 390 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
7 195 500 |
|
|
|
|
1700.02.02 Бюджетна програма "Студентско подпомагане" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
915 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
413 990 |
|
Издръжка |
501 010 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
7 914 000 |
|
от тях за: |
|
|
Средства по чл. 4, т. 3 от Закона за кредитиране на студенти и докторанти |
1 614 000 |
|
Средства за парична помощ на студенти при ползване на свободно наета квартира по чл. 29 от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове |
300 000 |
|
Субсидии за нефинансови предприятия - средства за хранодни и леглодни за студентски столове и студентски общежития |
6 000 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
8 829 000 |
|
1700.02.03 Бюджетна програма "Международен образователен обмен" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
2 421 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
365 100 |
|
Издръжка |
2 055 900 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
975 000 |
|
от тях за: |
|
|
Стипендии по международни и двустранни споразумения и програми за образователен и културен обмен |
440 000 |
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
90 000 |
|
Средства по чл. 4 от Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Молдова за подпомагане на Тараклийския държавен университет, Република Молдова, ратифицирано със Закон приет от 39-то Народно събрание на 8.12.2004 г. |
445 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
3 396 000 |
|
|
|
|
1700.02.04 Бюджетна програма "Оценка и развитие на националния научен потенциал за изграждане на устойчива връзка образование - наука - бизнес като основа за развитие на икономика, базирана на знанието" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
19 632 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
911 770 |
|
Издръжка |
18 720 230 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
19 632 000 |
|
|
|
|
1700.02.05 Бюджетна програма "Координация и мониторинг на научния потенциал за интегриране в европейското изследователско пространство и глобалната информационна мрежа" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
3 493 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
696 210 |
|
Издръжка |
2 796 790 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
5 763 000 |
|
от тях за: |
|
|
Средства по чл. 8 от Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно Българо-американската комисия за образователен обмен, ратифицирано със закон, приет от 39-то Народно събрание на 12.05.2004 г. |
260 000 |
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
5 503 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
9 256 000 |
|
1700.03.00 Бюджетна програма "Администрация" | |
|
Разходи по програмата |
Сума(в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
6 246 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
4 370 920 |
|
Издръжка |
1 875 080 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
6 246 000 |
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2016 г. - общо | ||
|
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на образованието и науката |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
307 248 053 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
213 390 900 |
|
Издръжка |
91 102 153 |
|
Капиталови разходи |
2 755 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
138 219 947 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
445 468 000 |
10. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на културата за 2016 г. | ||
Разходи по области на политики и бюджетни програми | ||
Класификационен код съгласно РМС № 468 от 2015 г., изм. с РМС № 961 от 2015 г. |
Наименование на областта на политика/бюджетната програма |
Сума (в лева) |
1800.01.00 |
Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство |
13 890 817 |
1800.01.01 |
Бюджетна програма "Опазване на недвижимото културно наследство" |
3 610 870 |
1800.01.02 |
Бюджетна програма "Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства" |
10 279 947 |
1800.02.00 |
Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование |
121 055 330 |
1800.02.01 |
Бюджетна програма "Национален фонд "Култура" |
496 545 |
1800.02.02 |
Бюджетна програма "Филмово изкуство" |
14 415 040 |
1800.02.03 |
Бюджетна програма "Сценични изкуства" |
70 499 401 |
1800.02.04 |
Бюджетна програма "Фестивали, конкурси, събития и чествания" |
740 000 |
1800.02.05 |
Бюджетна програма "Гарантиране защитата на интелектуалната собственост" |
410 150 |
1800.02.06 |
Бюджетна програма "Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища" |
3 508 192 |
1800.02.07 |
Бюджетна програма "Популяризиране на българската култура в чужбина" |
3 959 402 |
1800.02.08 |
Бюджетна програма "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата" |
27 026 600 |
1800.03.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
4 601 354 |
|
Общо: |
139 547 501 |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2016 г. | ||
|
1800.01.01 Бюджетна програма "Опазване на недвижимото културно наследство" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
2 607 170 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
1 083 870 |
|
Издръжка |
1 523 300 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
1 003 700 |
|
от тях за: |
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности в областта на недвижимото културно наследство |
3 700 |
|
Консервационно-реставрационни работи за създаване и опазване на културните ценности - Закон за културното наследство |
500 000 |
|
Теренни археологически проучвания и теренна консервация на недвижими археологически културни ценности - Закон за културното наследство |
500 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
3 610 870 |
|
|
|
|
1800.01.02 Бюджетна програма "Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
9 815 847 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
4 152 835 |
|
Издръжка |
5 663 012 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
464 100 |
|
от тях за: |
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности в областта на движимото културно наследство |
4 100 |
|
Субсидия за творчески проекти и други разходи в областта на движимото културно наследство и визуалните изкуства на основание Закона за закрила и развитие на културата и Закона за културното наследство |
460 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
10 279 947 |
|
|
|
|
1800.02.01 Бюджетна програма "Национален фонд "Култура" | |
|
Разходи по програмата |
Сума(в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
94 045 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
66 717 |
|
Издръжка |
27 328 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
402 500 |
|
от тях за: |
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
2 500 |
|
Субсидия за творчески проекти - за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата и за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство на основание Закона за закрила и развитие на културата |
400 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
496 545 |
|
1800.02.02 Бюджетна програма "Филмово изкуство" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
955 440 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
265 140 |
|
Издръжка |
690 300 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
13 459 600 |
|
от тях за: |
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности в областта на филмовото изкуство |
259 600 |
|
Субсидия за творчески проекти - за създаване и разпространение на български филми и коопродукции с българско участие на основание Закона за филмовата индустрия |
13 200 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
14 415 040 |
|
|
|
|
1800.02.03 Бюджетна програма "Сценични изкуства" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
69 041 600 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
38 903 200 |
|
Издръжка |
26 704 700 |
|
Капиталови разходи |
3 433 700 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
1 457 801 |
|
от тях за: |
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности в областта на сценичните изкуства |
7 801 |
|
Субсидия за творчески проекти и други разходи за финансово подпомагане създаването и разпространението на сценични произведения на основание Закона за закрила и развитие на културата |
1 450 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
70 499 401 |
|
|
|
|
1800.02.04 Бюджетна програма "Фестивали, конкурси, събития и чествания" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
|
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
740 000 |
|
от тях за: |
|
|
Фестивали, конкурси, събития и чествания |
740 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
740 000 |
|
|
|
|
1800.02.05 Бюджетна програма "Гарантиране защитата на интелектуалната собственост" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
350 050 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
157 050 |
|
Издръжка |
193 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
60 100 |
|
от тях за: |
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности - Световна организация за интелектуална собственост |
60 100 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
410 150 |
|
|
|
|
1800.02.06 Бюджетна програма "Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
2 726 492 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
2 186 692 |
|
Издръжка |
539 800 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
781 700 |
|
от тях за: |
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
14 700 |
|
Субсидия за творчески проекти и други разходи в областта на литературното наследство на основание Закона за закрила и развитие на културата |
400 000 |
|
Финансова подкрепа на дейности в областта на нематериалното културно наследство, за награди за постигнати високи резултати и принос в развитието на културата на основание Закона за закрила и развитие на културата |
325 000 |
|
Награди за особени заслуги към българската държава и нацията |
42 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
3 508 192 |
|
|
|
|
1800.02.07 Бюджетна програма "Популяризиране на българската култура в чужбина" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
3 895 002 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
625 102 |
|
Издръжка |
3 269 900 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
64 400 |
|
от тях за: |
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности в областта на международното културно сътрудничество |
64 400 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
3 959 402 |
|
|
|
|
1800.02.08 Бюджетна програма "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
26 660 900 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
19 733 600 |
|
Издръжка |
6 827 300 |
|
Капиталови разходи |
100 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
365 700 |
|
от тях за: |
|
|
Стипендии |
365 700 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
27 026 600 |
|
|
|
|
1800.03.00 Бюджетна програма "Администрация" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
4 601 354 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
1 805 994 |
|
Издръжка |
2 645 360 |
|
Капиталови разходи |
150 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
4 601 354 |
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2016 г. - общо | ||
|
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на културата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
120 747 900 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
68 980 200 |
|
Издръжка |
48 084 000 |
|
Капиталови разходи |
3 683 700 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
18 799 601 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
139 547 501 |
11. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2016 г. | ||
Разходи по области на политики и бюджетни програми | ||
Класификационен код съгласно РМС № 961 (За изменение на РМС № 468) от 2015 г. |
Наименование на областта на политика/бюджетната програма |
Сума (в лева) |
1900.01.00 |
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда |
20 162 900 |
1900.01.01 |
Бюджетна програма "Оценка, управление и опазване на водите на Република България" |
5 808 829 |
1900.01.02 |
Бюджетна програма "Интегрирана система за управление на отпадъците и опазване на почвите" |
2 706 099 |
1900.01.03 |
Бюджетна програма "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух" |
1 363 900 |
1900.01.04 |
Бюджетна програма "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси" |
5 882 200 |
1900.01.05 |
Бюджетна програма "Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол" |
1 157 700 |
1900.01.06 |
Бюджетна програма "Оценка и управление на въздействието върху околната среда" |
2 662 100 |
1900.01.07 |
Бюджетна програма "Управление на дейностите по изменение на климата" |
582 072 |
1900.02.00 |
Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост |
9 415 000 |
1900.02.01 |
Бюджетна програма "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост" |
9 415 000 |
1900.03.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
14 904 000 |
|
Общо: |
44 481 900 |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2016 г. | ||
|
1900.01.01 Бюджетна програма "Оценка, управление и опазване на водите на Република България" | |
|
Разходи по програмата |
Сума(в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
5 808 829 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
3 790 729 |
|
Издръжка |
2 018 100 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
5 808 829 |
|
|
|
|
1900.01.02 Бюджетна програма "Интегрирана система за управление на отпадъците и опазване на почвите" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
2 706 099 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
1 956 099 |
|
Издръжка |
750 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 706 099 |
|
|
|
|
1900.01.03 Бюджетна програма "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
1 363 900 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
1 000 100 |
|
Издръжка |
363 800 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 363 900 |
|
|
|
|
1900.01.04 Бюджетна програма "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
5 882 200 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
3 873 600 |
|
Издръжка |
2 008 600 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
5 882 200 |
|
1900.01.05 Бюджетна програма "Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
1 157 700 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
879 400 |
|
Издръжка |
278 300 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 157 700 |
|
|
|
|
1900.01.06 Бюджетна програма "Оценка и управление на въздействието върху околната среда" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
2 662 100 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
2 015 700 |
|
Издръжка |
646 400 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 662 100 |
|
|
|
|
1900.01.07 Бюджетна програма "Управление на дейностите по изменение на климата" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
582 072 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
400 701 |
|
Издръжка |
181 371 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
582 072 |
|
|
|
|
1900.02.01 Бюджетна програма "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
9 415 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
4 269 000 |
|
Издръжка |
5 013 500 |
|
Капиталови разходи |
132 500 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
9 415 000 |
|
|
|
|
1900.03.00 Бюджетна програма "Администрация" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
14 904 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
7 332 771 |
|
Издръжка |
6 314 929 |
|
Капиталови разходи |
1 256 300 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
14 904 000 |
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2016 г. - общо | ||
|
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на околната среда и водите |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
44 481 900 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
25 518 100 |
|
Издръжка |
17 575 000 |
|
Капиталови разходи |
1 388 800 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
44 481 900 |
12. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на икономиката за 2016 г. | ||
Разходи по области на политики и бюджетни програми | ||
Класификационен код съгласно РМС № 468 от 2015 г., изм. с РМС № 961 от 2015 г. |
Наименование на областта на политика/бюджетната програма |
Сума (в лева) |
2000.01.00 |
Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност |
51 364 400 |
2000.01.01 |
Бюджетна програма "Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги" |
1 531 844 |
2000.01.02 |
Бюджетна програма "Насърчаване на предприемачеството и иновациите" |
9 359 966 |
2000.01.03 |
Бюджетна програма "Закрила на обектите на индустриална собственост" |
2 443 264 |
2000.01.04 |
Бюджетна програма "Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката" |
11 294 464 |
2000.01.05 |
Бюджетна програма "Подобряване възможностите за участие в единния европейски пазар" |
585 223 |
2000.01.06 |
Бюджетна програма "Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС" |
713 675 |
2000.01.07 |
Бюджетна програма "Насърчаване на инвестициите за повишаване на конкурентоспособността на икономиката" |
8 015 164 |
2000.01.08 |
Бюджетна програма "Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост" |
13 857 500 |
2000.01.09 |
Бюджетна програма "Защита на потребителите" |
3 563 300 |
2000.02.00 |
Политика в областта на ефективното външноикономическо сътрудничество |
13 500 000 |
2000.02.01 |
Бюджетна програма "Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на Европейския съюз" |
13 500 000 |
2000.03.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
7 000 000 |
|
Общо: |
71 864 400 |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2016 г. | ||
|
2000.01.01 Бюджетна програма "Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
1 531 844 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
1 380 444 |
|
Издръжка |
151 400 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 531 844 |
|
|
|
|
2000.01.02 Бюджетна програма "Насърчаване на предприемачеството и иновациите" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
3 559 966 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
478 900 |
|
Издръжка |
3 081 066 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
5 800 000 |
|
от тях за: |
|
|
Субсидии за нефинансови предприятия - Национален иновационен фонд |
5 800 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
9 359 966 |
|
|
|
|
2000.01.03 Бюджетна програма "Закрила на обектите на индустриална собственост" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
2 443 264 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
1 770 164 |
|
Издръжка |
673 100 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 443 264 |
|
|
|
|
2000.01.04 Бюджетна програма "Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
11 294 464 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
8 568 364 |
|
Издръжка |
2 726 100 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
11 294 464 |
|
|
|
|
2000.01.05 Бюджетна програма "Подобряване възможностите за участие в единния европейски пазар" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
585 223 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
534 100 |
|
Издръжка |
51 123 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
585 223 |
|
2000.01.06 Бюджетна програма "Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
713 675 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
524 852 |
|
Издръжка |
188 823 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
713 675 |
|
|
|
|
2000.01.07 Бюджетна програма "Насърчаване на инвестициите за повишаване на конкурентоспособността на икономиката" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
1 015 164 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
741 964 |
|
Издръжка |
273 200 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
7 000 000 |
|
от тях за: |
|
|
Субсидии за нефинансови предприятия - средства за финансови мерки по Закона за насърчаване на инвестициите |
7 000 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
8 015 164 |
|
|
|
|
2000.01.08 Бюджетна програма "Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
3 857 500 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
2 547 800 |
|
Издръжка |
1 309 700 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
10 000 000 |
|
от тях за: |
|
|
Субсидии за нефинансови предприятия - средства за изпълнение на програми за техническа ликвидация и консервация на обекти от миннодобивния отрасъл и за саниране на околната среда |
10 000 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
13 857 500 |
|
|
|
|
2000.01.09 Бюджетна програма "Защита на потребителите" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
3 493 300 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
2 703 200 |
|
Издръжка |
790 100 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
70 000 |
|
от тях за: |
|
|
Субсидии на организации с нестопанска цел - субсидии за сдружения на потребителите |
70 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
3 563 300 |
|
|
|
|
2000.02.01 Бюджетна програма "Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на Европейския съюз" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
13 500 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
2 664 773 |
|
Издръжка |
10 835 227 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
13 500 000 |
|
|
|
|
2000.03.00 Бюджетна програма "Администрация" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
7 000 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
4 081 439 |
|
Издръжка |
2 418 561 |
|
Капиталови разходи |
500 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
7 000 000 |
|
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2016 г. - общо |
|
|
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на икономиката |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
48 994 400 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
25 996 000 |
|
Издръжка |
22 498 400 |
|
Капиталови разходи |
500 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
22 870 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
71 864 400 |
13. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г. | ||
Разходи по области на политики и бюджетни програми | ||
Класификационен код съгласно РМС № 468 от 2015 г., изм. с РМС № 961 от 2015 г. |
Наименование на областта на политика/бюджетната програма |
Сума (в лева) |
2100.01.00 |
Политика за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда |
2 760 000 |
2100.01.01 |
Бюджетна програма "Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество" |
2 381 700 |
2100.01.02 |
Бюджетна програма "Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България" |
378 300 |
2100.02.00 |
Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита |
285 851 300 |
2100.02.01 |
Бюджетна програма "Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура" |
254 582 400 |
2100.02.02 |
Бюджетна програма "Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация" |
31 268 900 |
2100.03.00 |
Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол в строителството |
27 593 300 |
2100.03.01 |
Бюджетна програма "Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството" |
7 647 200 |
2100.03.02 |
Бюджетна програма "Геодезия, картография и кадастър" |
19 946 100 |
2100.04.00 |
Други бюджетни програми (общо), в. т.ч.: |
3 050 800 |
2100.04.01 |
Бюджетна програма "Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането" |
873 200 |
2100.04.02 |
Бюджетна програма "Гражданска регистрация и административно обслужване на населението" |
2 177 600 |
2100.05.00 |
Бюджетна програма "Ефективна администрация и координация" |
7 309 100 |
|
Общо: |
326 564 500 |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по отделните бюджетни програми за 2016 г. | ||
|
2100.01.01 Бюджетна програма "Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
2 381 700 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
1 967 000 |
|
Издръжка |
414 700 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 381 700 |
|
|
|
|
2100.01.02 Бюджетна програма "Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България" | |
|
Разходи по програмата |
Сума |
|
I. Общо ведомствени разходи |
288 300 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
269 300 |
|
Издръжка |
19 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
90 000 |
|
от тях за: |
|
|
Разходи за подобряване на жилищните условия на ромите в Република България |
90 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
378 300 |
|
2100.02.01 Бюджетна програма "Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
40 577 200 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
18 512 000 |
|
Издръжка |
20 561 200 |
|
Капиталови разходи |
1 504 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
214 005 200 |
|
от тях за: |
|
|
Текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа |
112 158 000 |
|
Лихви |
6 800 |
|
Рехабилитация и реконструкция на общински пътища |
102 000 |
|
Изграждане и основен ремонт на републиканска пътна мрежа |
86 738 400 |
|
Обезщетения на собственици на земя за дейности по републиканската пътна мрежа |
15 000 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
254 582 400 |
|
|
|
|
2100.02.02 Бюджетна програма "Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
1 217 400 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
1 157 400 |
|
Издръжка |
60 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
30 051 500 |
|
от тях за: |
|
|
Изготвяне на устройствени планове |
4 280 000 |
|
Превантивни дейности за предотвратяване на свлачищните процеси на територията на Република България |
800 000 |
|
Асоциации по ВиК |
435 000 |
|
Изграждане на благоустройствени, водоснабдителни и геозащитни обекти |
24 536 500 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
31 268 900 |
|
|
|
|
2100.03.01 Бюджетна програма "Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
7 647 200 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
5 289 900 |
|
Издръжка |
2 307 300 |
|
Капиталови разходи |
50 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
7 647 200 |
|
2100.03.02 Бюджетна програма "Геодезия, картография и кадастър" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
19 946 100 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
5 952 300 |
|
Издръжка |
13 033 800 |
|
Капиталови разходи |
960 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
19 946 100 |
|
|
|
|
2100.04.01 Бюджетна програма "Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
873 200 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
762 400 |
|
Издръжка |
110 800 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
873 200 |
|
|
|
|
2100.04.02 Бюджетна програма "Гражданска регистрация и административно обслужване на населението" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
2 177 600 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
1 348 600 |
|
Издръжка |
620 000 |
|
Капиталови разходи |
209 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 177 600 |
|
|
|
|
2100.05.00 Бюджетна програма "Ефективна администрация и координация" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
7 309 100 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
2 857 200 |
|
Издръжка |
3 881 900 |
|
Капиталови разходи |
570 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
7 309 100 |
|
|
|
|
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2016 г. - общо | |
|
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на регионалното развитие и благоустройството |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
82 417 800 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
38 116 100 |
|
Издръжка |
41 008 700 |
|
Капиталови разходи |
3 293 000 |
|
|
|
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
244 146 700 |
|
|
с |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
326 564 500 |
14. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2016 г. | ||
Разходи по области на политики и бюджетни програми | ||
Класификационен код съгласно РМС № 468 от 2015 г., изм. с РМС № 961 от 2015 г. |
Наименование на областта на политика/бюджетната програма |
Сума (в лева) |
2200.01.00 |
Политика в областта на земеделието и селските райони |
199 415 200 |
2200.01.01 |
Бюджетна програма "Земеделски земи" |
38 163 125 |
2200.01.02 |
Бюджетна програма "Природни ресурси в селските райони" |
38 124 |
2200.01.03 |
Бюджетна програма "Растениевъдство" |
12 119 972 |
2200.01.04 |
Бюджетна програма "Хидромелиорации" |
16 395 567 |
2200.01.05 |
Бюджетна програма "Животновъдство" |
2 306 825 |
2200.01.06 |
Бюджетна програма "Организация на пазарите и държавни помощи" |
2 494 912 |
2200.01.07 |
Бюджетна програма "Агростатистика, анализи и прогнози" |
1 829 539 |
2200.01.08 |
Бюджетна програма "Научни изследвания" |
22 907 474 |
2200.01.09 |
Бюджетна програма "Съвети и консултации" |
981 799 |
2200.01.10 |
Бюджетна програма "Образование" |
41 851 835 |
2200.01.11 |
Бюджетна програма "Земеделска техника" |
1 409 748 |
2200.01.12 |
Бюджетна програма "Безопасност по хранителната верига" |
58 822 869 |
2200.01.13 |
Бюджетна програма "Подобряване на живота в селските райони" |
93 411 |
2200.02.00 |
Политика в областта на рибарството и аквакултурите |
4 670 000 |
2200.02.01 |
Бюджетна програма "Рибарство и аквакултури" |
4 670 000 |
2200.03.00 |
Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и |
27 314 000 |
2200.03.01 |
Бюджетна програма "Специализирани дейности в горските територии" |
22 314 000 |
2200.03.02 |
Бюджетна програма "Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита" |
5 000 000 |
2200.04.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
15 509 000 |
|
Общо: |
246 908 200 |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2016 г. | ||
|
2200.01.01 Бюджетна програма "Земеделски земи" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
37 777 280 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
22 630 622 |
|
Издръжка |
13 203 258 |
|
Капиталови разходи |
1 943 400 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
385 845 |
|
от тях за: |
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
385 845 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
38 163 125 |
|
|
|
|
2200.01.02 Бюджетна програма "Природни ресурси в селските райони" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
38 124 |
|
от тях за: |
0 |
|
Персонал |
37 788 |
|
Издръжка |
336 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
38 124 |
|
|
|
|
2200.01.03 Бюджетна програма "Растениевъдство" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
12 030 079 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
8 570 302 |
|
Издръжка |
1 738 777 |
|
Капиталови разходи |
1 721 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
89 893 |
|
от тях за: |
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
89 893 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
12 119 972 |
|
|
|
|
2200.01.04 Бюджетна програма "Хидромелиорации" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
1 395 567 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
276 814 |
|
Издръжка |
1 069 653 |
|
Капиталови разходи |
49 100 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
15 000 000 |
|
от тях за: |
|
|
Издръжка - средства за "Напоителни системи" - ЕАД, съгласно Закона за водите |
15 000 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
16 395 567 |
|
2200.01.05 Бюджетна програма "Животновъдство" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
2 296 862 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
1 672 310 |
|
Издръжка |
624 552 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
9 963 |
|
от тях за: |
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
9 963 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 306 825 |
| ||
|
2200.01.06 Бюджетна програма "Организация на пазарите и държавни помощи" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
2 494 912 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
1 269 561 |
|
Издръжка |
1 195 351 |
|
Капиталови разходи |
30 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 494 912 |
|
|
|
|
2200.01.07 Бюджетна програма "Агростатистика, анализи и прогнози" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
1 829 539 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
698 872 |
|
Издръжка |
1 130 667 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 829 539 |
| ||
|
2200.01.08 Бюджетна програма "Научни изследвания" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
22 616 166 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
16 570 917 |
|
Издръжка |
6 045 249 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
291 308 |
|
от тях за: |
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
19 508 |
|
Стипендии |
271 800 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
22 907 474 |
|
2200.01.09 Бюджетна програма "Съвети и консултации" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
981 799 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
807 500 |
|
Издръжка |
174 299 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
981 799 |
| ||
|
2200.01.10 Бюджетна програма "Образование" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
40 543 600 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
33 113 600 |
|
Издръжка |
7 430 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
1 308 235 |
|
от тях за: |
|
|
Стипендии |
1 308 235 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
41 851 835 |
|
|
|
|
2200.01.11 Бюджетна програма "Земеделска техника" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
1 409 748 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
1 127 078 |
|
Издръжка |
282 670 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 409 748 |
| ||
|
2200.01.12 Бюджетна програма "Безопасност по хранителната верига" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
43 496 330 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
30 141 920 |
|
Издръжка |
11 830 410 |
|
Капиталови разходи |
1 524 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
15 326 539 |
|
от тях за: |
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
299 539 |
|
Стипендии |
27 000 |
|
Издръжка - средства съгласно чл. 118 и чл. 275, ал. 4 от Закона за ветеринарномедицинската дейност |
15 000 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
58 822 869 |
|
2200.01.13 Бюджетна програма "Подобряване на живота в селските райони" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
34 736 |
|
от тях за: |
|
|
Издръжка |
34 736 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
58 675 |
|
от тях за: |
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
58 675 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
93 411 |
|
|
|
|
2200.02.01 Бюджетна програма "Рибарство и аквакултури" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
4 646 250 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
3 516 421 |
|
Издръжка |
1 129 829 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
23 750 |
|
от тях за: |
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
23 750 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
4 670 000 |
| ||
|
2200.03.01 Бюджетна програма "Специализирани дейности в горските територии" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
22 304 692 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
14 457 373 |
|
Издръжка |
6 347 319 |
|
Капиталови разходи |
1 500 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
9 308 |
|
от тях за: |
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
9 308 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
22 314 000 |
|
|
|
|
2200.03.02 Бюджетна програма "Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
5 000 000 |
|
от тях за: |
|
|
Издръжка |
5 000 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
5 000 000 |
|
2200.04.00 Бюджетна програма "Администрация" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
15 509 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
6 272 522 |
|
Издръжка |
7 746 978 |
|
Капиталови разходи |
1 489 500 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
15 509 000 |
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2016 г. - общо | ||
|
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на земеделието и храните |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
214 404 684 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
141 163 600 |
|
Издръжка |
64 984 084 |
|
Капиталови разходи |
8 257 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
32 503 516 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
246 908 200 |
15. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2016 г. | ||
Разходи по области на политики и бюджетни програми | ||
Класификационен код съгласно РМС № 468 от 2015 г., изм. с РМС № 961 от 2015 г. |
Наименование на областта на политика/бюджетната програма |
Сума (в лева) |
2300.01.00 |
Политика в областта на транспорта |
212 740 700 |
2300.01.01 |
Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура" |
1 505 900 |
2300.01.02 |
Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" |
211 234 800 |
2300.02.00 |
Политика в областта на съобщенията, електронното управление, информационните технологии |
24 246 900 |
2300.02.01 |
Бюджетна програма "Развитие и поддържане на електронна и съобщителна инфраструктура за държавното управление" |
10 754 900 |
2300.02.02 |
Бюджетна програма "Развитие на съобщенията, електронното управление и информационните технологии" |
13 492 000 |
2300.03.00 |
Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" |
18 223 600 |
|
Общо: |
255 211 200 |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2016 г. | ||
|
2300.01.01 Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
1 505 900 |
|
от тях за: |
|
|
Капиталови разходи |
1 505 900 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 505 900 |
|
2300.01.02 Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
36 234 800 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
18 014 300 |
|
Издръжка |
16 047 700 |
|
Капиталови разходи |
2 172 800 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
175 000 000 |
|
от тях за: |
|
|
Субсидии за нефинансови предприятия - субсидии за превоз на пътници на територията на Република България с железопътен транспорт по дългосрочен договор за извършване на обществени превозни услуги в областта на железопътния транспорт на територията на Република България |
175 000 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
211 234 800 |
|
|
|
|
2300.02.01 Бюджетна програма "Развитие и поддържане на електронна и съобщителна инфраструктура за държавното управление" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
10 754 900 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
6 181 600 |
|
Издръжка |
4 573 300 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
10 754 900 |
|
|
|
|
2300.02.02 Бюджетна програма "Развитие на съобщенията, електронното управление и информационните технологии" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
992 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
849 200 |
|
Издръжка |
142 800 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
12 500 000 |
|
от тях за: |
|
|
Субсидии за нефинансови предприятия - субсидии за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на универсалната пощенска услуга по Закона за пощенските услуги |
12 500 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
13 492 000 |
|
|
|
|
2300.03.00 Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
18 223 600 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
7 724 100 |
|
Издръжка |
4 539 000 |
|
Капиталови разходи |
5 960 500 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
18 223 600 |
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2016 г. - общо | ||
|
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
67 711 200 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
32 769 200 |
|
Издръжка |
25 302 800 |
|
Капиталови разходи |
9 639 200 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
187 500 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
255 211 200 |
16. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на енергетиката за 2016 г. | ||
Разходи по области на политики и бюджетни програми | ||
Класификационен код съгласно РМС № 468 от 2015 г., изм. с РМС № 961 от 2015 г. |
Наименование на областта на политика/бюджетната програма |
Сума (в лева) |
2400.01.00 |
Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие |
111 832 300 |
2400.01.01 |
Бюджетна програма "Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари" |
1 002 400 |
2400.01.02 |
Бюджетна програма "Сигурност при електроснабдяването и при управлението на РАО и ИЕЯС" |
107 901 300 |
2400.01.03 |
Бюджетна програма "Устойчиво енергийно развитие" |
1 393 800 |
2400.01.04 |
Бюджетна програма "Подобряване на процесите на концесиониране и управление на подземните богатства и геоложките изследвания" |
1 534 800 |
2400.02.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
3 727 300 |
|
Общо: |
115 559 600 |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2016 г. | ||
|
2400.01.01 Бюджетна програма "Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
1 002 400 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
767 000 |
|
Издръжка |
235 400 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 002 400 |
|
|
|
|
2400.01.02 Бюджетна програма "Сигурност при електроснабдяването и при управлението на РАО и ИЕЯС" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
609 600 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
378 300 |
|
Издръжка |
231 300 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
107 291 700 |
|
от тях за: |
|
|
Субсидии за нефинансови предприятия - издръжка на фонд "РАО" и "ИЕЯС" |
32 052 700 |
|
Капиталов трансфер - фонд "РАО" и "ИЕЯС" |
3 000 000 |
|
Субсидии за изпълнение на Наредбата за организация и контрол по изпълнение на Националния план за инвестиции за периода 2013 - 2020 г. |
72 239 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
107 901 300 |
|
|
|
|
2400.01.03 Бюджетна програма "Устойчиво енергийно развитие" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
1 393 800 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
1 085 600 |
|
Издръжка |
308 200 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 393 800 |
|
|
|
|
2400.01.04 Бюджетна програма "Подобряване на процесите на концесиониране и управление на подземните богатства и геоложките изследвания" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
1 534 800 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
974 800 |
|
Издръжка |
560 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 534 800 |
|
|
|
|
2400.02.00 Бюджетна програма "Администрация" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
3 727 300 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
1 902 900 |
|
Издръжка |
1 224 400 |
|
Капиталови разходи |
600 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
3 727 300 |
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2016 г. - общо | ||
|
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на енергетиката |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
8 267 900 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
5 108 600 |
|
Издръжка |
2 559 300 |
|
Капиталови разходи |
600 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
107 291 700 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
115 559 600 |
17. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2016 г. | ||
Разходи по области на политики и бюджетни програми | ||
Класификационен код съгласно РМС № 468 от 2015 г., изм. с РМС № 961 от 2015 г. |
Наименование на областта на политика/бюджетната програма |
Сума (в лева) |
2500.01.00 |
Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време |
13 472 700 |
2500.01.01 |
Бюджетна програма "Спорт за учащи" |
9 648 300 |
2500.01.02 |
Бюджетна програма "Спорт в свободното време" |
3 824 400 |
2500.02.00 |
Политика в областта на спорта за високи постижения |
50 721 300 |
2500.02.01 |
Бюджетна програма "Олимпийска подготовка" |
12 512 100 |
2500.02.02 |
Бюджетна програма "Спорт за високи постижения" |
38 209 200 |
2500.03.00 |
Политика в областта на привеждането на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти |
3 918 100 |
2500.03.01 |
Бюджетна програма "Спортни обекти и съоръжения" |
3 918 100 |
2500.04.00 |
Политика в областта на усвояването и прилагането на добри международни практики за спорта |
260 200 |
2500.04.01 |
Бюджетна програма "Изграждане на високоефективен капацитет за активно международно сътрудничество в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм" |
260 200 |
2500.05.00 |
Политика в областта на младите хора |
1 271 500 |
2500.05.01 |
Бюджетна програма "Младите в действие" |
1 271 500 |
2500.06.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
1 567 400 |
|
Общо: |
71 211 200 |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2016 г. | ||
|
2500.01.01 Бюджетна програма "Спорт за учащи" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
8 447 900 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
6 225 400 |
|
Издръжка |
2 222 500 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
1 200 400 |
|
от тях за: |
|
|
Стипендии |
110 400 |
|
Субсидии за финансово подпомагане на проекти на спортни организации по програми в областта на спорта за учащи |
1 090 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
9 648 300 |
|
|
|
|
2500.01.02 Бюджетна програма "Спорт в свободното време" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
512 900 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
347 000 |
|
Издръжка |
165 900 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
3 311 500 |
|
от тях за: |
|
|
Субсидии за финансово подпомагане на проекти на спортни организации по програми в областта на спорта в свободното време |
3 311 500 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
3 824 400 |
|
2500.02.01 Бюджетна програма "Олимпийска подготовка" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
212 100 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
196 900 |
|
Издръжка |
15 200 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
12 300 000 |
|
от тях за: |
|
|
Субсидии за финансово подпомагане на проекти на спортни организации за обезпечаване на оптимален тренировъчен и състезателен процес на спортистите с възможност за класиране на предстоящите Летни олимпийски игри, както и за участието на българската спортна делегация на олимпийските и параолимпийските игри в Рио де Жанейро и на Европейските младежки фестивали по олимпийски спортове и национални олимпийски фестивали |
12 300 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
12 512 100 |
|
|
|
|
2500.02.02 Бюджетна програма "Спорт за високи постижения" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
2 766 200 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
485 500 |
|
Издръжка |
2 280 700 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
35 443 000 |
|
от тях за: |
|
|
Плащания по чл. 59а, т. 6 от Закона за физическото възпитание и спорта, както и за месечните премии на олимпийските медалисти и треньорите на националните отбори, прекратили активна състезателна дейност, съгласно разпоредбите на чл. 59б, т. 5, 7 и 8 от Закона за физическото възпитание и спорта |
6 114 000 |
|
Субсидии за осъществяване на болнична помощ във връзка с Разпореждане № 13 на Министерския съвет от 2003 г. за промяна на ведомствената принадлежност на СБАЛТОСМ "Проф. д-р Димитър Шойлев" - ЕАД |
180 000 |
|
Субсидии за финансово подпомагане на проекти на спортни организации за обезпечаване на оптимален тренировъчен и състезателен процес на спортистите и за развитие на елитния спорт, за финансово подпомагане организирането и провеждането на състезания от международния спортен календар на територията на Република България и други спортни дейности |
29 149 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
38 209 200 |
|
|
|
|
2500.03.01 Бюджетна програма "Спортни обекти и съоръжения" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
3 168 100 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
174 500 |
|
Издръжка |
1 243 600 |
|
Капиталови разходи |
1 750 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
750 000 |
|
от тях за: |
|
|
Капиталови разходи за финансово подпомагане на проекти на спортни организации за изграждане и реконструкция на спортни обекти и съоръжения |
750 000 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
3 918 100 |
|
|
|
|
2500.04.01 Бюджетна програма "Изграждане на високоефективен капацитет за активно международно сътрудничество в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
260 200 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
195 300 |
|
Издръжка |
64 900 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
260 200 |
|
|
|
|
2500.05.01 Бюджетна програма "Младите в действие" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
471 100 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
296 800 |
|
Издръжка |
174 300 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
800 400 |
|
от тях за: |
|
|
Субсидии за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта |
800 400 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 271 500 |
|
|
|
|
2500.06.00 Бюджетна програма "Администрация" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
1 567 400 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
1 329 800 |
|
Издръжка |
237 600 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 567 400 |
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2016 г. - общо | ||
|
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на младежта и спорта |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
17 405 900 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
9 251 200 |
|
Издръжка |
6 404 700 |
|
Капиталови разходи |
1 750 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
53 805 300 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
71 211 200 |
18. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Държавната агенция "Национална сигурност" за 2016 г. | ||
Разходи по области на политики и бюджетни програми | ||
Класификационен код съгласно РМС № 468 от 2015 г., изм. с РМС № 961 от 2015 г. |
Наименование на областта на политика/бюджетната програма |
Сума (в лева) |
3000.01.00 |
Политика в областта на защитата на националната сигурност |
97 324 000 |
3000.01.01 |
Бюджетна програма "Национална сигурност" |
97 324 000 |
|
Общо: |
97 324 000 |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2016 г. | ||
|
3000.01.01 Бюджетна програма "Национална сигурност" |
|
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
97 324 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
83 310 500 |
|
Издръжка |
7 213 500 |
|
Капиталови разходи |
6 800 000 |
|
|
|
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
|
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
97 324 000 |
19. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" за 2016 г. | ||
Разходи по области на политики и бюджетни програми | ||
Класификационен код съгласно РМС № 468 от 2015 г., изм. с РМС № 961 от 2015 г. |
Наименование на областта на политика/бюджетната програма |
Сума (в лева) |
5300.01.00 |
Политика в областта на държавните резерви, военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти |
40 365 800 |
5300.01.01 |
Бюджетна програма "Държавни резерви и военновременни запаси" |
21 193 800 |
5300.01.02 |
Бюджетна програма "Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти" |
19 172 000 |
|
Общо: |
40 365 800 |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2016 г. | ||
|
5300.01.01 Бюджетна програма "Държавни резерви и военновременни запаси" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
20 059 400 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
5 119 900 |
|
Издръжка |
13 542 800 |
|
Капиталови разходи |
1 396 700 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
1 134 400 |
|
от тях за: |
|
|
Прираст на държавния резерв |
1 134 400 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
21 193 800 |
|
5300.01.02 Бюджетна програма "Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
1 073 300 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
1 073 300 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
18 098 700 |
|
от тях за: |
|
|
Прираст на запасите за извънредни ситуации |
18 098 700 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
19 172 000 |
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2016 г. - общо | ||
|
Общо разходи по бюджетните програми на Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
21 132 700 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
6 193 200 |
|
Издръжка |
13 542 800 |
|
Капиталови разходи |
1 396 700 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
19 233 100 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
40 365 800 |
20. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на туризма за 2016 г. | ||
Разходи по области на политики и бюджетни програми | ||
Класификационен код съгласно РМС № 468 от 2015 г., изм. с РМС № 961 от 2015 г. |
Наименование на областта на политика/бюджетната програма |
Сума (в лева) |
7100.01.00 |
Политика в областта на устойчивото развитие на туризма |
11 122 700 |
7100.01.01 |
Бюджетна програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма" |
1 508 000 |
7100.01.02 |
Бюджетна програма "Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма" |
9 614 700 |
7100.02.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
2 121 200 |
|
Общо: |
13 243 900 |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2016 г. | ||
|
7100.01.01 Бюджетна програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
1 508 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
542 700 |
|
Издръжка |
765 300 |
|
Капиталови разходи |
200 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 508 000 |
|
7100.01.02 Бюджетна програма "Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
9 614 700 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
383 800 |
|
Издръжка |
9 230 900 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
9 614 700 |
|
|
|
|
7100.02.00 Бюджетна програма "Администрация" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
2 121 200 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
967 200 |
|
Издръжка |
1 054 000 |
|
Капиталови разходи |
100 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 121 200 |
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2016 г. - общо | ||
|
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на туризма |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
13 243 900 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
1 893 700 |
|
Издръжка |
11 050 200 |
|
Капиталови разходи |
300 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
13 243 900 |
21. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Държавния фонд "Земеделие" за 2016 г. | ||
Разходи по области на политики и бюджетни програми | ||
Класификационен код съгласно РМС № 468 от 2015 г., изм. с РМС № 961 от 2015 г. |
Наименование на областта на политика/бюджетната програма |
Сума (в лева) |
8400.01.00 |
Политика на Министерството на земеделието и храните в областта на земеделието и селските райони |
334 233 000 |
8400.01.01 |
Бюджетна програма "Развитие на селските райони" |
12 851 300 |
8400.01.02 |
Бюджетна програма "Селскостопански пазарни механизми" |
13 308 200 |
8400.01.03 |
Бюджетна програма "Директни плащания и мерки за специфично подпомагане" |
5 099 100 |
8400.01.04 |
Бюджетна програма "Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД" |
302 974 400 |
8400.02.00 |
Политика на Министерството на земеделието и храните в областта на рибарството и аквакултурите |
836 900 |
8400.02.01 |
Бюджетна програма "Рибарство и аквакултури" |
836 900 |
8400.03.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
32 455 400 |
|
Общо: |
367 525 300 |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2016 г. | ||
|
8400.01.01 Бюджетна програма "Развитие на селските райони" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
12 851 300 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
12 851 300 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
12 851 300 |
|
|
|
|
8400.01.02 Бюджетна програма "Селскостопански пазарни механизми" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
5 242 600 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
5 242 600 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
8 065 600 |
|
от тях за: |
|
|
Текущи разходи |
8 065 600 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
13 308 200 |
|
|
|
|
8400.01.03 Бюджетна програма "Директни плащания и мерки за специфично подпомагане" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
5 099 100 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
5 099 100 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
5 099 100 |
|
|
|
|
8400.01.04 Бюджетна програма "Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
2 068 200 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
2 068 200 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
300 906 200 |
|
от тях за: |
|
|
Текущи разходи |
292 284 400 |
|
Капиталови разходи |
8 621 800 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
302 974 400 |
|
|
|
|
8400.02.01 Бюджетна програма "Рибарство и аквакултури" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
836 900 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
836 900 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
836 900 |
|
|
|
|
8400.03.00 Бюджетна програма "Администрация" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
32 455 400 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
5 052 400 |
|
Издръжка |
19 403 000 |
|
Капиталови разходи |
8 000 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
32 455 400 |
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2016 г. - общо | ||
|
Общо разходи по бюджетните програми на Държавния фонд "Земеделие" | |
|
Разходи |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
58 553 500 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
31 150 500 |
|
Издръжка |
19 403 000 |
|
Капиталови разходи |
8 000 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
308 971 800 |
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
367 525 300 |
22. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Държавната агенция "Технически операции" за 2016 г. | ||
Разходи по области на политики и бюджетни програми | ||
Класификационен код съгласно РМС № 468 от 2015 г., изм. с РМС № 961 от 2015 г. |
Наименование на областта на политика/бюджетната програма |
Сума (в лева) |
8600.01.00 |
Политика в областта на осигуряването и прилагането на специални разузнавателни средства с цел защита на националната сигурност и опазване на обществения ред |
43 628 000 |
8600.01.01 |
Бюджетна програма ,,Технически операции" |
43 628 000 |
|
Общо: |
43 628 000 |
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2016 г. | ||
|
8600.01.01 Бюджетна програма "Технически операции" | |
|
Разходи по програмата |
Сума (в лева) |
|
I. Общо ведомствени разходи |
43 628 000 |
|
от тях за: |
|
|
Персонал |
35 308 000 |
|
Издръжка |
4 269 000 |
|
Капиталови разходи |
4 051 000 |
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
43 628 000 |
Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1
Предназначение на субсидиите по чл. 49, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. за национално представителните организации на хора с увреждания и за организации за хора с увреждания
|
Приложение № 3 към чл. 3
Предназначение на субсидиите по чл. 49, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. за юридическите лица с нестопанска цел
|
Приложение № 4 към чл. 8
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Българската академия на науките за 2016 г.
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Технически университет - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Технически университет - Варна (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Технически университет - Габрово (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Русенски университет "А. Кънчев" (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование) за 2016 г.
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Университет по хранителни технологии - Пловдив (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Химико-технологичен и металургичен университет - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Лесотехнически университет - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Университет по архитектура, строителство и геодезия - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Университет за национално и световно стопанство - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Икономически университет - Варна (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Софийски университет "Св. Климент Охридски" (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование) за 2016 г.
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование) за 2016 г.
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование) за 2016 г.
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование) за 2016 г.
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Национална спортна академия "Васил Левски" - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Аграрен университет - Пловдив (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Национална художествена академия - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Университет по библиотекознание и информационни технологии - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Висше училище по телекомуникации и пощи - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Медицински университет - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Медицински университет - Пловдив (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Медицински университет - Плевен (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Тракийски университет - Стара Загора (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Висше строително училище "Любен Каравелов" - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.
|
Приложение № 5 към чл. 9
Показатели по смисъла на Закона за публичните финанси _____________________________________________________________________________ Показатели I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ Неданъчни приходи Помощи и дарения от страната Помощи и дарения от чужбина Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми (+) Разпределени към администратори от чужбина средства по международни програми и договори (-) II. РАЗХОДИ Текущи разходи Персонал Издръжка и други текущи разходи Платени данъци, такси и административни санкции Лихви Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата Субсидии за нефинансови предприятия Субсидии за юридически лица с нестопанска цел Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина Капиталови разходи Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт Капиталови трансфери Прираст на държавния резерв (нето) Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (+/-) А) ТРАНСФЕРИ Трансфери между бюджета на бюджетна организация и ЦБ (нето) Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето) - предоставени трансфери за ДВУ и БАН (-) - получени трансфери от ДВУ и БАН (+) Трансфери между ЦБ и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) - получени трансфери (+) - предоставени трансфери (-) Трансфери между бюджети (нето) - получени трансфери (+) - предоставени трансфери (-) - трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-) Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) - получени трансфери (+) - предоставени трансфери (-) Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето) - получени трансфери (+) - предоставени трансфери (-) Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма (нето) - получени трансфери (+) - предоставени трансфери (-) ІV. ФИНАНСИРАНЕ (+/-) Заеми от чужбина - нето (+/-) Получени заеми (+) Погашения по заеми (-) Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни организации - нето (+/-) Друго финансиране - нето (+/-) Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето) Предоставени кредити (нето) Предоставена временна финансова помощ (нето) Предоставени средства по временна финансова помощ (-) Възстановени суми по временна финансова помощ (+) Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държавен дълг (нето) Предоставени заеми към крайни бенефициенти по държавни инвестиционни заеми (нето) Предоставени заеми на крайни бенефициенти (-) Възстановени суми по предоставени заеми на крайни бенефициенти (+) Депозити и средства по сметки - нето (+/-) V. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2016 Г. VI. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ 2016 Г. |
Приложение № 6 към чл. 28, ал. 1, т. 2
Трансфери по бюджетите на общините, предназначени за музеите, художествените галерии и библиотеките с регионален характер | |
ОБЩИНА |
СУМА |
Банско |
35,4 |
Благоевград |
153,6 |
Гоце Делчев |
9,5 |
Сандански |
23,6 |
Бургас |
163,9 |
Созопол |
9,4 |
Средец |
16,5 |
Варна |
335,2 |
Девня |
9,4 |
Провадия |
23,6 |
Велико Търново |
346,0 |
Елена |
21,3 |
Павликени |
28,4 |
Свищов |
16,5 |
Белоградчик |
26,0 |
Видин |
114,7 |
Враца |
116,9 |
Габрово |
318,8 |
Дряново |
21,3 |
Севлиево |
11,8 |
Трявна |
36,6 |
Балчик |
18,9 |
Генерал Тошево |
14,2 |
Добрич |
162,1 |
Каварна |
26,0 |
Кърджали |
121,2 |
Кюстендил |
182,2 |
Ловеч |
126,8 |
Троян |
30,7 |
Монтана |
108,4 |
Чипровци |
18,9 |
Батак |
28,4 |
Велинград |
28,3 |
Пазарджик |
167,0 |
Панагюрище |
45,2 |
Септември |
21,3 |
Перник |
139,5 |
Плевен |
201,4 |
Асеновград |
26,0 |
Карлово |
23,6 |
Перущица |
18,9 |
Пловдив |
540,0 |
Хисаря |
28,4 |
Сопот |
18,9 |
Исперих |
53,9 |
Разград |
135,9 |
Бяла |
7,1 |
Русе |
236,0 |
Силистра |
132,0 |
Тутракан |
35,4 |
Котел |
40,9 |
Нова Загора |
26,0 |
Сливен |
186,1 |
Смолян |
142,6 |
СТОЛИЧНА ОБЩИНА |
407,9 |
Ботевград |
14,2 |
Етрополе |
9,5 |
Копривщица |
47,4 |
Правец |
14,2 |
Самоков |
21,3 |
Казанлък |
56,0 |
Раднево |
14,2 |
Стара Загора |
155,8 |
Попово |
16,5 |
Търговище |
129,4 |
Харманли |
11,8 |
Хасково |
146,1 |
Велики Преслав |
33,1 |
Шумен |
245,7 |
Елхово |
14,2 |
Ямбол |
130,1 |
ВСИЧКО |
6 398,0 |
Приложение № 7 към чл. 29, ал. 1
Трансфери по бюджетите на общините, предназначени за възнаграждения и осигурителни вноски на кметските наместници в общинската администрация | |
ОБЩИНА |
СУМА |
Банско |
24,5 |
Белица |
16,3 |
Благоевград |
81,6 |
Гоце Делчев |
12,2 |
Гърмен |
16,4 |
Кресна |
16,3 |
Петрич |
65,2 |
Сандански |
114,2 |
Симитли |
40,8 |
Струмяни |
57,1 |
Хаджидимово |
32,6 |
Айтос |
8,2 |
Бургас |
8,1 |
Карнобат |
81,6 |
Малко Търново |
53,0 |
Несебър |
24,4 |
Поморие |
8,2 |
Созопол |
16,3 |
Средец |
134,6 |
Сунгурларе |
65,3 |
Царево |
49,0 |
Аврен |
8,2 |
Аксаково |
32,6 |
Бяла |
8,2 |
Ветрино |
8,1 |
Вълчи дол |
28,5 |
Долни чифлик |
12,2 |
Дългопол |
24,5 |
Провадия |
32,6 |
Суворово |
16,3 |
Велико Търново |
231,9 |
Елена |
97,9 |
Свищов |
8,2 |
Стражица |
44,9 |
Сухиндол |
24,4 |
Белоградчик |
73,4 |
Бойница |
24,5 |
Брегово |
8,1 |
Видин |
89,7 |
Грамада |
40,8 |
Димово |
97,9 |
Кула |
32,6 |
Макреш |
24,5 |
Чупрене |
16,3 |
Враца |
8,2 |
Мездра |
24,4 |
Мизия |
8,1 |
Роман |
16,4 |
Хайредин |
8,2 |
Габрово |
65,2 |
Дряново |
32,6 |
Севлиево |
24,5 |
Трявна |
40,8 |
Балчик |
8,1 |
Генерал Тошево |
101,9 |
Добричка |
171,3 |
Каварна |
81,5 |
Крушари |
16,3 |
Тервел |
24,4 |
Шабла |
73,4 |
Ардино |
8,1 |
Крумовград |
24,4 |
Кърджали |
8,1 |
Черноочене |
32,6 |
Бобов дол |
65,3 |
Бобошево |
48,9 |
Дупница |
24,5 |
Кочериново |
24,4 |
Кюстендил |
155,0 |
Рила |
16,3 |
Трекляно |
97,9 |
Априлци |
16,3 |
Летница |
8,1 |
Ловеч |
89,8 |
Луковит |
8,2 |
Тетевен |
8,2 |
Троян |
16,3 |
Угърчин |
16,3 |
Ябланица |
8,1 |
Берковица |
36,7 |
Бойчиновци |
16,3 |
Брусарци |
8,2 |
Вълчедръм |
16,3 |
Вършец |
12,2 |
Георги Дамяново |
49,0 |
Лом |
8,1 |
Медковец |
8,1 |
Монтана |
16,3 |
Чипровци |
24,5 |
Брацигово |
8,2 |
Велинград |
8,1 |
Септември |
8,2 |
Брезник |
97,8 |
Земен |
77,5 |
Ковачевци |
32,6 |
Перник |
32,6 |
Радомир |
114,2 |
Трън |
106,1 |
Левски |
16,3 |
Никопол |
16,3 |
Плевен |
16,4 |
Пордим |
8,1 |
Асеновград |
32,6 |
Брезово |
16,3 |
Карлово |
8,2 |
Лъки |
40,8 |
Първомай |
8,2 |
"Родопи" |
48,9 |
Хисаря |
8,2 |
Куклен |
24,5 |
Исперих |
8,2 |
Разград |
16,3 |
Самуил |
8,2 |
Бяла |
8,1 |
Две могили |
16,4 |
Иваново |
48,9 |
Сливо поле |
8,2 |
Алфатар |
24,5 |
Дулово |
8,1 |
Кайнарджа |
8,2 |
Силистра |
65,2 |
Ситово |
20,4 |
Тутракан |
24,5 |
Котел |
32,7 |
Сливен |
24,4 |
Твърдица |
8,2 |
Баните |
24,4 |
Борино |
8,1 |
Девин |
16,3 |
Златоград |
24,5 |
Мадан |
16,4 |
Неделино |
16,3 |
Рудозем |
24,5 |
Смолян |
122,3 |
Чепеларе |
32,6 |
СТОЛИЧНА ОБЩИНА |
я6,3 |
Божурище |
8,2 |
Ботевград |
40,8 |
Годеч |
57,1 |
Долна баня |
8,1 |
Драгоман |
97,9 |
Елин Пелин |
32,7 |
Етрополе |
16,4 |
Ихтиман |
65,2 |
Костенец |
16,4 |
Костинброд |
16,3 |
Мирково |
16,3 |
Правец |
16,3 |
Самоков |
16,3 |
Своге |
81,6 |
Сливница |
65,2 |
Братя Даскалови |
73,4 |
Гурково |
24,5 |
Гълъбово |
16,3 |
Мъглиж |
32,6 |
Опан |
32,7 |
Павел баня |
8,2 |
Раднево |
49,0 |
Стара Загора |
114,2 |
Чирпан |
57,1 |
Антоново |
122,3 |
Омуртаг |
16,3 |
Попово |
81,6 |
Търговище |
24,5 |
Димитровград |
16,4 |
Ивайловград |
48,9 |
Маджарово |
16,3 |
Свиленград |
12,2 |
Симеоновград |
8,2 |
Стамболово |
8,1 |
Тополовград |
32,6 |
Харманли |
40,8 |
Хасково |
8,1 |
Каолиново |
8,1 |
Никола Козлево |
8,2 |
Нови пазар |
16,3 |
Смядово |
24,4 |
Хитрино |
4,0 |
Шумен |
4,1 |
Болярово |
97,9 |
Елхово |
48,9 |
Стралджа |
32,6 |
"Тунджа" |
32,7 |
ВСИЧКО |
6 528,6 |