Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 70 от 9.IX

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 380 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2016 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 380 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2016 Г.

В сила от 01.01.2016 г.

Обн. ДВ. бр.3 от 12 Януари 2016г., доп. ДВ. бр.34 от 3 Май 2016г., доп. ДВ. бр.70 от 9 Септември 2016г., изм. ДВ. бр.92 от 22 Ноември 2016г.

Изтекъл срок на действие.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. Утвърждава показателите по отделните бюджетни програми по бюджетите на бюджетните организации, част от държавния бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет в рамките на утвърдените им със Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. разходи по области на политики и бюджетни програми съгласно приложение № 1.

Чл. 2. (1) Утвърждава предназначението на субсидиите по чл. 49, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. за национално представителните организации на хора с увреждания и за организации за хора с увреждания съгласно приложение № 2.

(2) Министърът на финансите по предложение на министъра на труда и социалната политика може да утвърждава вътрешнокомпенсирани промени на предназначението на субсидиите по ал. 1.

Чл. 3. Утвърждава предназначението на субсидиите по чл. 49, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. за юридическите лица с нестопанска цел съгласно приложение № 3.

Чл. 4. (1) Министърът на земеделието и храните по предложение на първостепенния разпоредител с бюджет на Държавен фонд "Земеделие" съгласувано с министъра на финансите в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" представя за утвърждаване от Министерския съвет годишни разчети за 2016 г. по сметката за средства от Европейския съюз на Държавен фонд "Земеделие".

(2) Министърът на финансите в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" представя за утвърждаване от Министерския съвет годишни разчети за 2016 г. по сметката за средства от Европейския съюз на Националния фонд.

Чл. 5. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" утвърждават годишни разчети за 2016 г. на другите сметки за средства от Европейския съюз и средства по други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз, и ги представят на министъра на финансите.

(2) Първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1 при необходимост актуализират годишните разчети за 2016 г. на другите сметки за средства от Европейския съюз и средства по други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз, и ги представят на министъра на финансите.

Чл. 6. Утвърждава норматив за час програма на Българската национална телевизия за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер 1628 лв.

Чл. 7. Утвърждава норматив за час програма на Българското национално радио за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер 410 лв.

Чл. 8. Утвърждава предназначението на трансферите по чл. 16, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. от бюджета на Министерството на образованието и науката за Българската академия на науките и за държавните висши училища съгласно приложение № 4.

Чл. 9. (1) Промени по реда на чл. 110 от Закона за публичните финанси се извършват на ниво показатели, утвърдени в приложение № 5, както и по показателите по отделните бюджетни програми, в т.ч. по ведомствени и администрирани разходи, по бюджетите на бюджетните организации, утвърдени в приложение № 1.

(2) Промени по реда на чл. 109, 112 - 115 и 117 от Закона за публичните финанси се представят в Министерството на финансите от съответния първостепенен разпоредител с бюджет на ниво показатели, утвърдени в приложение № 5, а за тези, които прилагат програмен формат на бюджет - и по показателите по отделните бюджетни програми по бюджетите на бюджетните организации, утвърдени в приложение № 1.

(3) Първостепенните разпоредители с бюджет внасят мотивирани предложения за извършване на промени по реда на чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси не по-късно от 20 декември 2016 г.

Чл. 10. Определя базов норматив за издръжка на обучението на един учащ се в държавните висши училища в размер 693 лв.

Чл. 11. (1) Определя средствата от държавния бюджет за студентски столове и студентски общежития, както следва:

1. за един храноден в студентските столове - до 2,90 лв.;

2. за един леглоден в студентските общежития - до 1,00 лв.

(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват от бюджета на Министерството на образованието и науката като субсидия за "Студентски столове и общежития" - ЕАД, София, и от бюджетите на държавните висши училища.

(3) Министърът на образованието и науката може да извършва промени по и между субсидиите по ал. 2 по реда на чл. 112, ал. 3 от Закона за публичните финанси в рамките на одобрените за тази цел средства по бюджетите на държавните висши училища и по бюджета на Министерството на образованието и науката.

(4) Неусвоените средства по ал. 1 за студентски общежития и столове могат да се използват за ремонт на студентските общежития и столове.

(5) Месечната парична помощ при ползване на свободно наета квартира по чл. 29 от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове, приета с Постановление № 235 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 86 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2009 г. и бр. 62 от 2013 г.), се определя в размер до 30 лв. и се предоставя от бюджета на Министерството на образованието и науката по реда на чл. 112, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

(6) Министърът на образованието и науката предоставя средствата по ал. 1 при съобразяване с националното и общностното законодателство в областта на държавните помощи.

Чл. 12. (1) Определя минимален размер на добавката за условнопостоянни разходи във формулите за разпределение на средствата по единни разходни стандарти от първостепенния разпоредител с бюджет към училищата и детските градини съгласно чл. 41а, ал. 6 от Закона за народната просвета, както следва:

1. за училище - 27 000 лв.;

2. за детска градина - 17 000 лв.

(2) Първостепенният разпоредител с бюджет може да определи по-нисък размер на добавката за условнопостоянни разходи за училище от минималния по ал. 1, т. 1, но не по-малко от 18 000 лв., при условие че общият размер на допълнителната компонента за условнопостоянни разходи, определена съгласно стойностите по ал. 1, т. 1, надвишава 16 на сто от общия размер на средствата, разпределяни по формули за съответните училища.

(3) Първостепенният разпоредител с бюджет може да определи по-нисък размер на добавката за условнопостоянни разходи за детска градина от минималния размер по ал. 1, т. 2, но не по-малко от 10 000 лв., при условие че общият размер на допълнителната компонента за условнопостоянни разходи, определена съгласно стойностите по ал. 1, т. 2, надвишава 16 на сто от общия размер на средствата, разпределяни по формули за детските градини.

(4) Размерът на добавката за условнопостоянни разходи за детска градина може да бъде намален до 4000 лв., ако средният брой на децата в детските градини, финансирани от един първостепенен разпоредител с бюджет, е под 40.

(5) Първостепенният разпоредител с бюджет може да не определя добавката за условнопостоянни разходи за училища, които имат статут на защитени съгласно Постановление № 212 на Министерския съвет от 2008 г. за приемане на критерии за определяне на защитените училища в Република България и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране (обн., ДВ, бр. 80 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 13 от 2009 г., бр. 2 от 2011 г., бр. 40 от 2013 г. и бр. 8 и 92 от 2014 г.).

Чл. 13. Първостепенните разпоредители с бюджет утвърждават бюджетите на училищата, детските градини и обслужващите звена в съответствие с разпределението на средствата по стандарти и добавки, извършено по реда на чл. 41а от Закона за народната просвета.

Чл. 14. Училищата, детските градини и обслужващите звена, изпълняващи делегиран бюджет, публикуват на интернет страницата си утвърдения си бюджет и отчета за изпълнението му. При липса на собствена интернет страница училищата, детските градини и обслужващите звена подават информацията за публикуване на страницата на първостепенния разпоредител с бюджет.

Чл. 15. Неусвоените към 31 декември 2016 г. средства по приложение № 5, раздел I, т. 1 към чл. 49, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. се възстановяват до 31 януари 2017 г. по сметката, от която са получени.

Чл. 16. (1) Субсидиите от централния бюджет за Национална компания "Железопътна инфраструктура" се предоставят при условия и по ред, определени с договора по чл. 25, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт.

(2) Субсидиите за "БДЖ - Пътнически превози" - ЕООД, по чл. 24, ал. 1, раздел ІІ, т. 1.2.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. за изпълнението на обществена превозна услуга - превоз на пътници на територията на Република България с железопътен транспорт, се предоставят и отчитат при условия и по ред, определени с дългосрочен договор, сключен между министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и железопътния превозвач.

(3) Неусвоените към 31 декември 2016 г. средства за субсидии по ал. 1 се възстановяват до 31 януари 2017 г., а по ал. 2 - до 31 декември 2016 г., по сметката, от която са получени.

Чл. 17. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията утвърждава разпределението на капиталовите трансфери за 2016 г. по приложение № 5 към чл. 49, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. на:

1. "БДЖ - Пътнически превози" - ЕООД - в съответствие с дългосрочния договор, сключен между министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и железопътния превозвач;

2. Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" - за изграждането, реконструкцията, поддържането и развитието на инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение;

3. Национална компания "Железопътна инфраструктура" - в съответствие с договора по чл. 25, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт и Годишната програма за изграждането, поддържането, ремонта и развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура.

(2) Разпределените капиталови трансфери, придружени с обяснителна записка, и годишната програма се представят в Министерството на финансите в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник".

(3) В капиталовите трансфери на Национална компания "Железопътна инфраструктура", разпределени в годишната програма по ал. 1, т. 3, се включват и средства за финансиране от бенефициента и за данък върху добавената стойност (ДДС) за проекти по Оперативна програма "Транспорт" 2007 - 2013 г. и по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020 г., както и по Механизма за свързване на Европа.

(4) Компенсирани промени в разпределението на средствата по ал. 1 за капиталови трансфери на предприятията по ал. 1 за 2016 г. се утвърждават от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията след 30 юни 2016 г. и се представят в Министерството на финансите в срок до 10 дни след утвърждаването им.

(5) С тримесечните финансови отчети Национална компания "Железопътна инфраструктура", "БДЖ - Пътнически превози" - ЕООД, и Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" представят в Министерството на финансите информация за фактически изпълнените и разплатени капиталови трансфери.

(6) Неусвоените към 31 декември 2016 г. средства по ал. 1 за разплащане на фактически изпълнени към същата дата видове и количества работи и дейности и други разходи, предвидени в годишния план за капиталовите трансфери, се възстановяват до 31 януари 2017 г. по сметката, от която са получени.

Чл. 18. (1) Утвърденият общ лимит на разход в размер до 197 732,7 хил. лв. и усвояванията в размер до 88 990,2 хил. лв. по държавните инвестиционни заеми и държавните инвестиционни заеми с краен бенефициент - търговско дружество, се разпределя по бюджетите на първостепенни разпоредители с бюджет, както следва:

1. Министерството на регионалното развитие и благоустройството - общо разходи - 176 020,8 хил. лв., и усвоявания - 88 990,2 хил. лв.;

2. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията - общо разходи - 17 219,6 хил. лв.;

3. Министерството на финансите - общо разходи - 533,5 хил. лв.;

4. Министерството на труда и социалната политика - общо разходи - 633,4 хил. лв.;

5. Министерството на икономиката - общо разходи - 156,5 хил. лв.;

6. Министерството на околната среда и водите - общо разходи - 375,8 хил. лв.;

7. Министерството на здравеопазването - общо разходи - 339,5 хил. лв.;

8. Министерството на енергетиката - общо разходи - 2369,9 хил. лв.;

9. Министерството на образованието и науката - общо разходи - 31,2 хил. лв.;

10. Министерството на земеделието и храните - общо разходи - 52,5 хил. лв.

(2) Първостепенните разпоредители с бюджет по бюджетите по ал. 1 извършват съответните промени по бюджетите си на базата на отчетените приходи, разходи и операции в частта на финансирането, като уведомяват министъра на финансите.

(3) Със сумите на начислените разходи по държавните инвестиционни заеми се променят показателите по чл. 86, ал. 2, т. 5 и 6 от Закона за публичните финанси по бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет по ал. 1.

(4) В случаите, когато има неизразходвани средства от получени траншове по държавни инвестиционни заеми от предходни години, които са наличности в края на 2015 г., първостепенните разпоредители с бюджет приоритетно разходват наличните средства по съответните проекти, като те не следва да надхвърлят разчетените разходи по държавните инвестиционни заеми.

(5) Министърът на финансите може да извършва компенсирани промени в разпределението на разходите и усвояванията по държавните инвестиционни заеми и държавните инвестиционни заеми с краен бенефициент - търговско дружество, по ал. 1, като уведомява съответните първостепенни разпоредители с бюджет.

Чл. 19. (1) За компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, от централния бюджет се предоставят 101 800 хил. лв., в т.ч.:

1. за пътувания с железопътния транспорт - до 22 000 хил. лв.;

2. за пътувания по вътрешноградския и автомобилния междуселищен транспорт - до 37 800 хил. лв.;

3. за транспорт на деца и ученици до 16-годишна възраст по чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за народната просвета - до 25 500 хил. лв.;

4. за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения в съответствие със Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" - до 16 500 хил. лв.

(2) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" да разпредели по общини утвърдените средства по ал. 1, т. 2 по групи правоимащи.

(3) Министърът на образованието и науката в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" да разпредели по общини утвърдените средства по ал. 1, т. 3.

(4) Ръководителите на бюджетните организации в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" разпределят по общини утвърдените средства по ал. 1, т. 4.

(5) Разпределенията на средствата по ал. 2 - 4 по общини се представят в Министерството на финансите в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник".

(6) Средствата по ал. 1, т. 2 - 4 се разпределят при условията и по реда, предвидени в наредбата по § 4 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.

(7) При недостиг на средства по ал. 1, т. 1 и 2 и при наличие на свободни средства по отчет към 30 септември 2016 г. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласувано с министъра на финансите може да извършва компенсирани промени в разпределението на средствата по ал. 1, т. 1 и 2.

(8) При недостиг на средства по ал. 1, т. 3 допълнително финансиране може да се осигури чрез компенсирани промени по функция "Образование" при условията и по реда, предвидени в наредбата по § 4 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.

Чл. 20. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" да разпредели по общини средствата по раздел II, т. 2 от приложение № 4 към чл. 49, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г.

(2) Средствата по ал. 1 се разпределят при условията и по реда, предвидени в наредбата по § 4 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.

Чл. 21. (1) За заявените от общините, но неразкрити специализирани институции и социални услуги в общността, предоставените през съответното тримесечие средства се възстановяват в централния бюджет до 15-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие - до 9 декември 2016 г.

(2) В срок до 16 декември 2016 г. министърът на финансите извършва необходимата промяна за намаляване на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет на основата на представени от общините справки за общия размер на възстановените средства.

Чл. 22. През 2016 г. при необходимост могат да се откриват социални услуги за деца, предоставяни в общността като делегирани от държавата дейности, за сметка на освободените средства от бюджета на Министерството на здравеопазването за 2016 г. в резултат от закриването на домовете за медико-социални грижи за деца.

Чл. 23. Одобрява допълнителни трансфери в размер до 1008 хил. лв. за финансиране като делегирана от държавата дейност на девет центъра за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в общините Габрово, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив - 2 броя, Русе, Търговище и Столична община. Средствата се предоставят по бюджетите на общините като обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на централния бюджет.

Чл. 24. (1) За изплащане на действително извършени пътни разходи на правоимащи болни от централния бюджет се предоставят средства в размер до 735 хил. лв. по бюджетите на общините като обща субсидия за делегираните от държавата дейности.

(2) Средствата по ал. 1 се предоставят на общините в срок до 30-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие - не по-късно от 15 декември 2016 г.

(3) Списъкът на заболяванията и състоянията, за които се предоставят средствата по ал. 1, се определя от министъра на здравеопазването в срок до 25 февруари 2016 г. Списъкът съдържа данни по общини за прогнозния брой на правоимащите пациенти по информация, предоставена на Министерството на здравеопазването от общините, за броя на пътуванията и за максималния размер на разходите за всеки вид заболяване и състояние в рамките на средствата по ал. 1.

Чл. 25. (1) За изплащане на действително извършени разходи по чл. 34, ал. 1 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с Постановление № 83 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 и 41 от 2011 г. и бр. 55 от 2014 г.), от централния бюджет се предоставят средства в размер до 300 хил. лв. по бюджетите на общините като обща субсидия за делегираните от държавата дейности.

(2) Средствата по ал. 1 се предоставят на общините в срок до 30-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие - не по-късно от 15 декември 2016 г.

Чл. 26. За финансиране на подготовката, осигуряването и дейността на доброволните формирования от централния бюджет се предоставят средства в размер до 300 хил. лв. по бюджетите на общините като обща субсидия за делегираните от държавата дейности на основание чл. 42 и 43 от Закона за защита при бедствия и по реда на Наредбата за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия, приета с Постановление № 143 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 58 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2011 г., бр. 16 от 2013 г. и бр. 60 от 2014 г.).

Чл. 27. Предвидените в централния бюджет средства за археологически разкопки на Комплекс "Перперикон - Кърджали" в размер до 180 хил. лв. се предоставят по бюджета на Община Кърджали.

Чл. 28. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размер до 10 000 хил. лв. за увеличение на разходите за персонал на заетите в сферата на музеите, художествените галерии и библиотеките, разпределени, както следва:

1. до 3600 хил. лв. по бюджета на Министерството на културата за 2016 г. за разходи за персонал по "Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство", бюджетна програма "Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства" - до 2805,0 хил. лв., и "Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование", бюджетна програма "Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища" - до 795 хил. лв.;

2. до 6400 хил. лв. по бюджетите на общините, разпределени съгласно приложение № 6.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2016 г.

(3) Средствата по ал. 1 се предоставят за увеличение на стойностните показатели на стандартите за финансиране на дейностите в сферата на музеите, художествените галерии и библиотеките.

(4) Министърът на културата да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на културата за 2016 г. и да уведоми министъра на финансите.

(5) Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2016 г.

Чл. 29. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер до 6528,6 хил. лв. по бюджетите на общините за възнаграждения и осигурителни вноски на кметските наместници в общинската администрация, разпределени съгласно приложение № 7.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2016 г.

(3) Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2016 г.

Чл. 30. (1) Министърът на образованието и науката въз основа на данните от Информационната система на Министерството на образованието и науката "АдминМ" в срок до 1 април 2016 г. предлага на министъра на финансите да извърши промени по и между бюджетите на министерствата, финансиращи училища и детски градини, и по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2016 г. във връзка с настъпили промени в броя на учениците и на децата за учебната 2015 - 2016 г., въз основа на които се разпределят средствата по стандарти и целевите средства за образование.

(2) Когато разчетният брой на децата и учениците, предвиден със Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г., е по-висок от броя на децата и учениците по Информационна система "АдминМ" към 1 януари 2016 г., до извършването на промените по ал. 1 първостепенният разпоредител с бюджет заделя като резерв разликата от средствата, формирана по съответния стандарт или целева добавка.

(3) Когато разчетният брой на децата и учениците, предвиден със Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г., е по-нисък от действителния брой на децата и учениците по Информационна система "АдминМ" към 1 януари 2016 г., първостепенният разпоредител с бюджет разпределя средствата по формулата за съответната дейност, като недостигът се разпределя пропорционално на средствата по формулата до извършване на промяна по реда на ал. 1.

(4) Недостигът на средства в резултат от прилагането на ал. 1 се осигурява за сметка на бюджета на Министерството на образованието и науката по реда на чл. 110, ал. 3 и 4 и чл. 111, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

(5) Освободените средства в резултат от прилагането на ал. 1 се предоставят по бюджета на Министерството на образованието и науката и могат да се използват за финансиране на недостига на други средства в системата на образованието по реда на чл. 110, ал. 3 и 4, чл. 111, ал. 1 и чл. 112 от Закона за публичните финанси.

Чл. 31. (1) Министърът на здравеопазването чрез регионалните здравни инспекции определя, наблюдава и координира промените в натуралните показатели за броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори по общини в делегираните от държавата дейности по здравеопазване, финансирани по стандарти.

(2) Министерството на здравеопазването в срок до 12 февруари 2016 г. публикува на интернет страницата си информация за разпределението по общини на броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори към 1 януари 2016 г.

(3) Министърът на здравеопазването въз основа на данните от информацията по ал. 2 предлага на министъра на финансите в срок до 10 април 2016 г. да извърши компенсирани промени по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2016 г. във връзка с настъпили промени в броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори, въз основа на които се разпределят средствата по стандарти.

(4) Въз основа на данните от Информационната система на Министерството на образованието и науката "АдминМ", представени от министъра на образованието и науката, и на предложението от министъра на здравеопазването по ал. 3 министърът на финансите извършва промени по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2016 г. във връзка с настъпили промени в броя на учениците и на децата в детските градини, наблюдавани в здравните кабинети, и на децата в яслените групи на обединените детски заведения за учебната 2015 - 2016 г., които се финансират по стандарти.

(5) Общините представят на регионалните здравни инспекции информация в края на всяко тримесечие за броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори.

Чл. 32. (1) Остатъчните салда от конвертируемите валутни наличности към 31 декември 2015 г. в задграничните представителства на Република България могат да се ползват за сметка на утвърденото бюджетно взаимоотношение с централния бюджет на бюджета на Министерството на външните работи за 2016 г., а в Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Руската федерация - за сметка на утвърденото бюджетно взаимоотношение с централния бюджет на бюджета на Министерството на икономиката за 2016 г.

(2) Реализираните приходи във валута от второстепенните разпоредители с бюджет - задграничните представителства на Република България, могат да се използват за издръжка и трансфери в системата на Министерството на външните работи в рамките на утвърдения му бюджет за 2016 г.

Чл. 33. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер до 8000 хил. лв. по бюджета на Министерството на външните работи за сметка на разчетените приходи и разходи по централния бюджет от постъпления от действия на разпореждане и управление на имоти в чужбина, намалени със съответните разходи по реализацията на сделката, които са за сметка на продавача.

(2) Министърът на външните работи извършва съответните промени по приходите и разходите, в т.ч. и по политики и програми, по бюджета на Министерството на външните работи на базата на фактически реализираните постъпления от действия на разпореждане и управление на имоти в чужбина над разчетените по бюджета му по този показател, като уведомява министъра на финансите.

(3) Със сумата по ал. 1 се променят показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г.

Чл. 34. (1) Министърът на икономиката разпределя предвидените средства по бюджета му в размер 10 000 хил. лв. за изпълнението на програми за техническа ликвидация и консервация на обекти от миннодобивния отрасъл и за саниране на околната среда по търговски дружества от въгледобива, рудодобива и уранодобива.

(2) Информацията за разпределените средства се публикува на интернет страницата на Министерството на икономиката.

Чл. 35. Предвидените в централния бюджет по приложение № 5 към чл. 49, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. средства за финансиране на проекти за отстраняване на минали екологични щети се разходват за програми по изпълнителни споразумения или договори.

Чл. 36. Предвидените в централния бюджет средства за осигуряване обезщетяването на собствениците по § 9, ал. 1 от преходните разпоредби на Закона за устройство на територията се отпускат от Министерството на финансите по правоимащи инвеститори (общини, Министерството на вътрешните работи, жилищностроителни кооперации, изпълнявани изцяло или частично чрез възлагане) и по обекти за частта, припадаща се от тези обекти за посочените граждани.

Чл. 37. (1) Средствата от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. се разходват въз основа на акт на Министерския съвет по предложение на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.

(2) Неусвоените средства от приключени обекти, отпуснати на министерствата и ведомствата от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, се превеждат по бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджет до 15-о число на месеца, следващ месеца на завършване и разплащане на обектите. За тези суми се извършват промени по бюджетите им и по централния бюджет за възстановяване в резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

(3) Подлежащите на възстановяване средства от общините от обекти, които са приключени, включително от предходни години, се превеждат като трансфер по отделно открита банкова сметка на централния бюджет на името на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи в Българската народна банка до 15-о число на месеца, следващ месеца на завършване и разплащане на обектите, за които са предназначени. Операциите и наличностите по тази сметка се отразяват в отчетността на централния бюджет и не се включват в бюджета на Министерството на вътрешните работи. Възстановените суми се отчитат по централния бюджет и по бюджетите на общините като възстановени трансфери.

(4) Въз основа на предложение от министъра на вътрешните работи с размера на постъпилите по сметката по ал. 3 суми министърът на финансите извършва промени по централния бюджет за възстановяването им в резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта му за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и увеличение на постъпленията от възстановени трансфери. Тези промени се отразяват в централния бюджет като общи суми, без да се разпределят по общини.

(5) Възстановените средства по ал. 2 и 4 могат да се преразпределят по реда на ал. 1.

(6) Наличните към 31 декември 2016 г. по сметки на общините неусвоени средства, отпуснати им по реда на ал. 1 и 5, се разходват през 2017 г. за обектите, за които са предоставени.

(7) Алинеи 1, 2 и 5 се прилагат и за разпоредителите с бюджет, които прилагат системата на делегираните бюджети.

Чл. 38. Средствата от общия бюджет на Европейския съюз за възстановяване на разходите за делегати на Република България при участие в заседания на работните формати на Съвета на Европейския съюз постъпват по отделно открита сметка на централния бюджет в Българската народна банка и се отчитат като намаление на разходите на централния бюджет.

Чл. 39. От средствата, предвидени за краткосрочни командировки в чужбина за 2016 г., приоритетно се предоставят средства за разходи съгласно раздел VI от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 80 и 86 от 2004 г., бр. 36 и 96 от 2005 г., бр. 2 от 2006 г., бр. 23 и 98 от 2007 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 10 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 61 от 2012 г. и бр. 51 и 57 от 2015 г.).

Чл. 40. (1) Средствата, изразходвани за участие на делегати на Българската народна банка в заседания на работните формати на Съвета на Европейския съюз, които попадат в обхвата на действащото към момента на пътуването решение на Генералния секретар на Съвета/Върховния представител за Общата външна политика и политика на сигурност относно възстановяване на разходи за делегати на членовете на Съвета, се възстановяват в двумесечен срок на Българската народна банка от централния бюджет след извършване на проверка от Генералния секретариат на Съвета на декларираните от Република България и подлежащи на възстановяване разходи за съответната бюджетна година.

(2) Превеждането на средствата по ал. 1 се извършва въз основа на отправено от Българската народна банка писмено искане до министъра на финансите след срока по ал. 1 и се отразява в увеличение на разходите на централния бюджет.

Чл. 41. (1) Бюджетните организации по приложение № 1 към чл. 1 в сроковете за представяне на тримесечните отчети за изпълнението на бюджетите си представят в Министерството на финансите отчет, включващ тримесечна информация за разходите по бюджетни програми.

(2) Формата, съдържанието и сроковете за съставянето и представянето на отчетите по ал. 1 се определят с указания на министъра на финансите.

(3) Първостепенните разпоредители с бюджет по бюджетите на организациите по ал. 1 публикуват отчетите на интернет страниците си в срок до 10 дни от представянето им в Министерството на финансите при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.

Чл. 42. Разходите за представителни цели на бюджетните организации се определят, както следва:

1. на държавните органи, министерствата, ведомствата и на държавните висши училища и колежи - от съответния министър, ръководител или от колективния орган на управление;

2. на областните администрации - от министър-председателя или от главния секретар на Министерския съвет в случай на упълномощаване;

3. на общините - от съответния общински съвет.

Чл. 43. (1) Бюджетните организации могат да извършват разходи в полза на работниците и служителите за пътуване, както следва:

1. в границите на населеното място, когато това произтича от характера на трудовата им дейност;

2. от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места - за лица със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност.

(2) Въз основа на трудовите задължения и изискванията за длъжността, определени с длъжностните характеристики, работодателят, а за дейностите, финансирани от общинските бюджети - общинският съвет, утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски по ал. 1.

(3) Разходите по ал. 1 се извършват в рамките на средствата по бюджетите, не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети и абонаментни карти).

Чл. 44. (1) Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в бюджетните организации заедно с припадащите се суми за данъци и осигурителни вноски се предвиждат по съответните бюджети в рамките на средствата за издръжка.

(2) Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в бюджетните организации се определят в размер до 3 на сто от утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения, и на лицата, чиито правоотношения се уреждат със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за Националната служба за охрана и от Закона за Държавна агенция "Разузнаване", а се разходват през годината на базата на начислените средства за основни заплати.

(3) Определянето, разходването и отчитането на средствата по ал. 2 се извършват чрез съответните бюджети в рамките на бюджетната година. Сумата по ал. 2 включва дължимите осигурителни вноски и данъци за сметка на бюджетната организация.

(4) Начинът на използване на средствата по ал. 2 се определя с решение на общото събрание на работниците и служителите.

(5) Използването на средствата по ал. 2 за лицата, чиито правоотношения се уреждат със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", Закона за Националната служба за охрана и от Закона за Държавна агенция "Разузнаване", се определя със заповед на съответния министър (ръководител).

Чл. 45. Министърът на финансите въз основа на предложения от министъра на образованието и науката, министъра на здравеопазването, министъра на културата, министъра на труда и социалната политика, министъра на вътрешните работи и министъра на отбраната извършва компенсирани промени на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2016 г. в резултат на настъпили промени от преструктуриране на делегираните от държавата дейности по функциите образование, здравеопазване, социално осигуряване, подпомагане и грижи, почивно дело, култура и религиозни дейности, отбрана и сигурност в рамките на предвидените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. средства.

Чл. 46. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет предоставят на училищата, детските градини и обслужващите звена в системата на народната просвета средствата по стандарти, разпределени по формули, и целевите средства в срок до 7 работни дни от получаването им от централния бюджет. За училищата, включени в СЕБРА, предоставянето на средствата се извършва чрез залагането на месечни лимити за плащания.

(2) Общините предоставят на съответните структури за делегираните от държавата дейности по функциите отбрана и сигурност, здравеопазване, социално осигуряване, подпомагане и грижи, почивно дело, култура и религиозни дейности, икономически дейности и услуги средствата по стандарти и целевите средства в срок до 7 работни дни от получаването им от централния бюджет.

Чл. 47. (1) Министърът на образованието и науката до 15 април 2016 г. да предложи на Министерския съвет за одобряване националните програми за развитие на средното образование.

(2) Средствата за изпълнение на дейностите по одобрените от Министерския съвет програми по ал. 1 се предоставят по бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет по предложение на министъра на образованието и науката.

Чл. 48. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет, които утвърждават формули по реда на чл. 41а, ал. 3 от Закона за народната просвета, не по-късно от 10 март 2016 г. публикуват на интернет страницата си, а при липса на такава - по друг подходящ начин, информация за разпределението на средствата по звена и по компоненти на формулата за всяка отделна дейност.

(2) Информацията по ал. 1 се предоставя на директорите на звената от съответната дейност заедно с утвърдения им бюджет.

(3) Първостепенните разпоредители с бюджет предоставят информацията по ал. 1 на директорите на звената от съответната дейност и при извършването на промени в разпределението на средствата по формула.

Чл. 49. (1) Министърът на образованието и науката извършва промени на трансферите за държавните висши училища по и между елементите, определени в чл. 91, ал. 1 от Закона за висшето образование, по реда на чл. 112, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

(2) Промените по ал. 1 на трансферите за издръжка на обучението се извършват при запазване на еднакъв базов норматив за всички държавни висши училища и за всички професионални направления.

(3) Допълнителните трансфери на държавните висши училища, които се предоставят на основание и по ред, различни от чл. 91 от Закона за висшето образование, и не представляват елемент на субсидията по чл. 91, ал. 1 от същия закон, се отразяват по отделен елемент - "Други трансфери".

Чл. 50. При промени в броя на децата и учениците първостепенните разпоредители с бюджет, финансиращи училища и детски градини, които прилагат система на делегирани бюджети, могат да извършват промени в разпределението на средствата по формула през бюджетната година само в следните случаи:

1. на преместване на дете или ученик между звена, финансирани от един и същ първостепенен разпоредител с бюджет;

2. когато в началото на учебната година е необходимо да бъде финансиран по-големият брой деца или ученици в някои звена при намаление на броя на децата и учениците в други звена, финансирани от същия първостепенен разпоредител с бюджет.

Чл. 51. (1) По решение на директора, при условие че са осигурени другите разходи, от делегирания бюджет на училището, детската градина или обслужващото звено могат да се извършват основни ремонти и да се придобиват дълготрайни активи за сметка на средства с източник:

1. остатъци от предходни години с изключение на целевите средства, преминали в преходен остатък;

2. собствени приходи;

3. субсидия - по формула.

(2) Средствата от добавката за подобряване на материално-техническата база на училищата могат да се използват за капиталови разходи по решение на директора.

(3) В случаите по ал. 1, с изключение на средствата за сметка на собствени приходи, както и в случаите по ал. 2 не могат да се финансират разходи за автомобили за администрацията на училището и за закупуване на мобилни телефони за училището, за детската градина или за обслужващото звено.

Чл. 52. Директорите на училища в системата на народната просвета могат да планират средства за поевтиняване на храната за учениците в рамките на средствата по делегираните бюджети.

Чл. 53. Директорите на държавните и общинските училища предоставят тримесечно на общото събрание на работниците и служителите и на училищното настоятелство информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището.

Чл. 54. (1) Финансирането на разкритите след 1 януари 2016 г. места в детските ясли, детските кухни, целодневните детски градини и обединените детски заведения, специализираните институции за социални услуги и социалните услуги, предоставяни в общността, се осигурява от собствени приходи на общините.

(2) Финансирането на местата по ал. 1 през годината може да се осигури и чрез компенсирани промени в съответните функции по предложение на секторните министри в рамките на предвидените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. средства.

(3) От следващата бюджетна година финансирането може да се осигури по стандартите за съответните делегирани от държавата дейности, при условие че местата са разкрити не по-късно от 30 юни 2016 г. Финансирането на разкритите след 30 юни 2016 г. места в детските ясли, детските кухни, специализираните институции за социални услуги и социалните услуги, предоставяни в общността, от следващата бюджетна година се осигурява от собствени приходи на общините или чрез компенсирани промени в съответните функции по предложение на секторните министри.

Чл. 55. (1) Неусвоените средства от предоставени целеви субсидии за капиталови разходи и целеви трансфери по бюджетите на общините през 2015 г., без тези по ал. 2, се разходват за същата цел през 2016 г. за сметка на преходните остатъци, като при остатък той се възстановява в държавния бюджет в срок до 20 декември 2016 г.

(2) Неусвоените до 25 януари 2016 г. целеви трансфери, предоставени на общините за 2015 г. по реда на наредбата по § 4 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози, се възстановяват до 31 януари 2016 г. по сметка на централния бюджет. Тези средства могат да се преразпределят за същите цели през 2016 г. при условията и по реда, определени в наредбата по изречение първо.

Чл. 56. (1) Неусвоените средства от предоставените по бюджетите на общините за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища за зимния сезон 2014 - 2015 г. могат да се използват за същата цел през 2016 г., както и за разплащане на стари задължения за дейността.

(2) При наличие на остатък от средствата по ал. 1 същият се възстановява в държавния бюджет в срок до 20 декември 2016 г.

Чл. 57. Със средства от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. общините не могат да финансират разходи за автомобили за общинската администрация, включително за плащания по договори за лизинг от предходни години, за закупуване на мобилни телефони и на офис обзавеждане за административни сгради.

Чл. 58. (1) Общините представят на Фонд "Социална закрила" в края на всеки месец при условия и по ред, определени от министъра на труда и социалната политика, информация за таксите за социални услуги, определени с тарифата по чл. 17, ал. 2 от Закона за социално подпомагане.

(2) Информацията по ал. 1 включва и отчетни данни на начислена основа.

Чл. 59. (1) До 20 на сто от ежемесечно превежданите от държавния бюджет средства за социални помощи могат да се разходват за предоставяне на социални помощи в натура.

(2) Министърът на труда и социалната политика определя конкретния размер, вида и начина на предоставяне на социалните помощи в натура.

Чл. 60. Министерството на здравеопазването може да предоставя субсидии на болници, преобразувани в търговски дружества с 50 и над 50 на сто държавно участие, за високотехнологични дейности с национално значение по критерии и по ред, определени от министъра на здравеопазването, в рамките на средствата, предвидени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. за тази дейност и при съобразяване със законодателството в областта на държавните помощи.

Чл. 61. (1) Министерството на здравеопазването субсидира държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ за следните дейности:

1. осигуряване на лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии и лекарствени продукти и консумативи за парентерално хранене за пациенти със "синдром на късото черво";

2. амбулаторно проследяване (диспансеризация) и активно лечение на пациенти с активна туберкулоза;

3. продължаващо лечение и рехабилитация на пациенти с туберкулоза и с неспецифични белодробни заболявания;

4. амбулаторно проследяване и лечение на пациенти с ХИВ и стационарно лечение на пациенти със СПИН;

5. диагностика и стационарно лечение на пациенти с инфекциозни заболявания за предотвратяване на епидемиологичен риск;

6. поддържане на медицински регистри;

7. осигуряване на диагностика, лечение и специализирани грижи за деца с висок медицински риск, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване;

8. терапевтична афереза;

9. бъбречнозаместителна терапия;

10. (нова - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) осигуряване на медицински изделия за интервенционално лечение на мозъчно-съдови заболявания, които не се заплащат от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

(2) Министерството на здравеопазването субсидира държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ и държавни и общински центрове за психично здраве за следните дейности:

1. стационарно лечение на пациенти с психични заболявания, субституиращи и поддържащи програми с метадон и дневни психорехабилитационни програми;

2. медицинска експертиза, осъществявана от ТЕЛК.

(3) Извън случаите по ал. 1 Министерството на здравеопазването субсидира:

1. лечебни заведения за болнична помощ за оказване на спешна медицинска помощ на пациенти със спешни състояния, преминали през спешни отделения, които пациенти не са хоспитализирани в същото лечебно заведение;

2. държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ, за оказване на консултативна медицинска помощ на спешни пациенти по искане на дежурните екипи в центровете за спешна медицинска помощ в случаите по чл. 11, ал. 2 от Наредба № 25 от 1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ, издадена от министъра на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 98 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2001 г. и бр. 18 от 2014 г.).

(4) Министерството на здравеопазването субсидира общински лечебни заведения, които се намират в труднодостъпни и/или отдалечени райони на страната, за осъществяване на дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

(5) Субсидирането по ал. 1 - 4 се извършва по критерии и по ред, определени с методика на министъра на здравеопазването, въз основа на едногодишни договори в рамките на средствата за тези дейности по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2016 г. и при съобразяване със законодателството в областта на държавните помощи.

(6) С методиката по ал. 5 се определят критериите и редът за финансиране на лечебните заведения, в които ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали осъществяват правото си на отдих и лечение.

Чл. 62. Необходимите разходи за медицински транспорт по чл. 82, ал. 1, т. 9 от Закона за здравето се осигуряват със средства от бюджета на Министерството на здравеопазването.

Чл. 63. (1) Лечебните заведения за болнична помощ, които са били субсидирани от бюджета на Министерството на здравеопазването до 31 декември 2015 г., получават изравнителна субсидия през първото тримесечие на 2016 г. за дейностите, изпълнени по договорите до края на 2015 г.

(2) Лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения се финансират по досегашния ред.

Чл. 64. (1) Снабдяването на здравните и лечебните заведения с лекарствени продукти, медицински изделия, консумативи и инструментариум, медицинска техника и апаратура, предвидени в нормативен акт или произтичащи от приетите от Министерския съвет национални програми, планове и проекти, се осъществява от бюджета на Министерството на здравеопазването по реда на централизираните доставки.

(2) Министерството на здравеопазването може да предоставя целево средства за капиталови разходи на държавни лечебни заведения - търговски дружества, и на лечебни заведения - търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала.

Чл. 65. Предвидените в бюджета на Министерството на здравеопазването средства за провеждане на специализации в системата на здравеопазването могат да се предоставят на висши училища, на Военномедицинската академия, на второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването, на лечебни и здравни заведения, в които се извършва обучение при условията и по реда на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, издадена от министъра на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 7 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2015 г.).

Чл. 66. (1) Министърът на финансите може да не одобри смени на обслужващите банки на министерствата и ведомствата, чиито плащания се извършват чрез системата за електронни бюджетни разплащания, когато смените не се налагат от обективни причини, възпрепятстващи нормалното банково обслужване.

(2) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага за Народното събрание и за съдебната власт.

Чл. 67. (1) Бюджетните организации да предприемат необходимите мерки и действия за преминаване към отчитане на начисляването на амортизации на нефинансовите дълготрайни активи съгласно чл. 65 от Закона за счетоводството, без активите по ал. 2, с оглед отразяването на тази информация за пръв път в техните годишни оборотни ведомости и финансови отчети за 2017 г.

(2) Бюджетните организации не начисляват амортизации:

1. на земи, гори и трайни насаждения;

2. на активи с историческа и художествена стойност;

3. на книги в библиотеките;

4. на активи в процес на придобиване;

5. в други случаи, определени със стандартите и/или указанията съгласно чл. 164, ал. 1 и 3 от Закона за публичните финанси.

(3) Конкретният ред за преминаване към отчитането на амортизациите по ал. 1, включително и определянето на временни изключения, облекчен режим и други мерки с преходен характер, се определя с указания на министъра на финансите съгласно чл. 164, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

Чл. 68. (1) За целите на касовото изпълнение на бюджета постъпленията на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", произтичащи от освобождаване на държавни резерви и военновременни запаси, се отчитат в намаление на разходите за придобиване на държавни резерви и военновременни запаси.

(2) Когато постъпленията по ал. 1 са от реализация на държавни резерви и военновременни запаси, които са освободени без възстановяване, извън определените номенклатури и над утвърдените нормативи, министърът на финансите по предложение на председателя на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" може да извърши компенсирани промени по бюджета на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", като за сметка на отчетеното намаление на разходите за придобиване на държавни резерви и военновременни запаси се увеличават разходите за закупуване на запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти и за издръжка и капиталови разходи.

Чл. 69. (1) Вноските по отчислената печалба, съответно по разпределените дивиденти, за държавата постъпват по отделна сметка за приходите на централния бюджет на Териториална дирекция "Големи данъкоплатци и осигурители" на Националната агенция за приходите.

(2) Държавните предприятия и едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала изпращат на Териториална дирекция "Големи данъкоплатци и осигурители" на Националната агенция за приходите заверени копия от съответните протоколи относно решенията за разпределение на печалбата в срок до 20 дни от датата на приемането им.

Чл. 70. (1) Министърът на финансите да сключи споразумение съгласно чл. 43, ал. 1 от Закона за Българската народна банка във връзка с прилагането на лихвената политика на Българската народна банка по отношение обслужваните от банката единна сметка и други сметки и депозити на бюджетните организации, включително да договаря целево ниво съгласно тази политика.

(2) В случай че се дължи отрицателна лихва върху средствата на единната сметка и обслужваните от Българската народна банка други сметки и депозити на бюджетни организации, включително и за средствата на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система, дължимата сума е за сметка на централния бюджет и се отразява в намаление на приходите от лихви.

Чл. 71. Министерството на финансите публикува ежемесечно отчетна информация за фискалния резерв в срок до края на месеца, следващ отчетния период.

Чл. 72. (Отм. - ДВ, бр. 92 от 2016 г.)

Чл. 73. (1) Считано от 1 януари 2016 г. средствата на "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" - ЕАД, се включват в системата на единна сметка съгласно чл. 156 от Закона за публичните финанси чрез използването на една или повече банкови сметки за чужди средства, обслужвани от Българската народна банка.

(2) За целите на отчетността и статистиката на публичните финанси средствата по ал. 1 и операциите с тях се включват и отчитат в консолидираната фискална програма като чужди средства.

(3) Плащания със средствата по ал. 1 може да се извършват чрез Системата за електронни бюджетни разплащания и да се обслужват чрез Българската народна банка и/или банки.

Чл. 74. (1) На Национална компания "Железопътна инфраструктура" и "Метрополитен" - ЕАД, може да се предоставя авансово финансиране по ред, начин и в срокове, определени от министъра на финансите, при спазване правилата на Европейския съюз за допустима държавна помощ.

(2) Авансовото финансиране по ал. 1 се предоставя под формата на временна безлихвена финансова помощ, като операциите по предоставянето и възстановяването на тези суми се отразяват в отчетността на Националния фонд в частта на финансирането.

(3) Авансовото финансиране по ал. 1 и 2 представлява предоставени чрез Националния фонд средства и/или заложени лимити за плащания за заемообразно финансиране на Национална компания "Железопътна инфраструктура" и "Метрополитен" - ЕАД, извън определените в съответствие с правилата за управление на съответните програми суми за финансиране.

Чл. 75. (1) Министърът на финансите съгласува с министъра на енергетиката размера на средствата по чл. 50, ал. 3 и чл. 92, ал. 4 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия, за които да се отнася съответната сума на лихвата, начислена по депозитите в Българската народна банка, по реда на чл. 154, ал. 22 от Закона за публичните финанси.

(2) Лихвата по ал. 1 се превежда по сметките на Фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения" и Фонд "Радиоактивни отпадъци" за сметка на приходите от лихви по централния бюджет.

(3) Начисляването и превеждането на лихвите по ал. 1 и 2 се извършва тримесечно в рамките на бюджетната година.

Чл. 76. (1) До 10-о число на всеки месец Държавен фонд "Земеделие" предоставя подробна писмена информация на Министерството на финансите за извършените плащания през предходния месец от заложените средства по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2016 г. за финансиране на разходите за ДДС на общините по одобрени за подпомагане на проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (ОПРСР) и Програма морско дело и рибарство (ПМДР).

(2) В случаите, когато Държавен фонд "Земеделие", Министерството на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури сключват договори с ползвателите на финансовата помощ по ал. 1, максималният размер на целевата субсидия за финансиране на разходите за ДДС се определя въз основа на договора и допълнителните споразумения към него.

(3) Финансиране на разходи за ДДС на ползвателите по ал. 1 е допустимо към авансово и при междинно и окончателно плащане на разходите по изпълнението на съответния проект.

(4) След всяко одобрение от Държавен фонд "Земеделие" - за ползватели по ПРСР, и от Министерството на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури - за ползватели по ПМДР/ОПРСР, на проведена от общината тръжна процедура за избор на изпълнител се финансират разходи за ДДС в размер до 20 на сто от стойността на тръжната процедура, но не повече от 20 на сто от одобрената сума към заявката за авансово плащане.

(5) При междинно и окончателно плащане се финансират разходи за ДДС в размер на одобрената сума към заявката за междинно или окончателно плащане.

(6) В случаите, когато ползватели по ал. 1 - получатели на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР и ПМДР, са кандидатствали за получаване на безлихвен заем по одобрени проекти по ПРСР и ПМДР, разходите за ДДС се финансират след проверка на цялостното изпълнение на проекта и одобряване от Държавен фонд "Земеделие" на окончателния размер на безвъзмездната финансова помощ по съответния проект.

(7) При определяне финансирането на разходи за ДДС по ал. 5 и 6 Държавен фонд "Земеделие" приспада разликата между изплатената сума за ДДС по ал. 4 и сумата за ДДС, получена на основата на реално извършените и допустими за финансово подпомагане разходи по ПРСР или ОПРСР/ПМДР.

(8) При недостиг на финансов ресурс за възстановяване на разходите за ДДС на общините по одобрени за подпомагане проекти по ПРСР и ОПРСР/ПМДР недостигът може да бъде осигурен за сметка на годишните разчети за разходите за национално финансиране на Държавен фонд "Земеделие" за 2016 г.

(9) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2016 г. (*)) Агенция "Митници" възстановява частта от стойността на акциза по схемата за държавна помощ по реда на чл. 47ж от Закона за подпомагане на земеделските производители за сметка на централния бюджет чрез Държавен фонд "Земеделие" до размера по чл. 57 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г.

(10) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2016 г. (*)) Индивидуалните размери на помощта по ал. 9 се изплащат от Държавен фонд "Земеделие" след превеждането от Агенция "Митници" по негова сметка на средствата по ал. 9 и след извършени проверки по чл. 37 и при спазване на глава четвърта "а" и на инструкцията по чл. 47д от Закона за подпомагане на земеделските производители.

(11) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2016 г. (*)) Заповедта по чл. 47б, ал. 5 от Закона за подпомагане на земеделските производители се публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните.

Чл. 77. В случаите, когато по одобрени проекти ДДС е финансиран като разход от първостепенни разпоредители с бюджет и/или бюджетни организации по чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси и за който възниква право на приспадане на данъчен кредит по реда на Закона за данък върху добавената стойност, сумата подлежи на връщане в срок до края на месеца, следващ месеца, през който правото на данъчен кредит е упражнено. За невъзстановените суми в срок се дължи лихва за забава съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

Чл. 78. Предвидените средства по бюджета на Министерския съвет за 2016 г. за Работната програма за 2016 г. в изпълнение на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз за периода 2015 - 2020 г. се предоставят по бюджетите на съответните министерства и ведомства по реда на чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси и се разходват съгласно решение на Министерския съвет.

Чл. 79. (1) Средствата по чл. 152, ал. 1 от Семейния кодекс и по чл. 13 от Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка, приета с Постановление № 167 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 22 от 2012 г.), се предоставят на общините в срок до 30-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие - не по-късно от 15 декември 2016 г.

(2) Средствата, възстановени по реда на чл. 14, ал. 2 от наредбата по ал. 1, се отчитат в намаление на разходите на общината.

(3) Министерството на финансите прихваща средствата по ал. 2 от подлежащата на предоставяне субсидия за действително извършени разходи за изплащане на присъдена издръжка, като наличните към 31 декември 2015 г. средства по бюджетите на общините, възстановени по реда на чл. 14, ал. 2 от наредбата по ал. 1, остават като преходен остатък и се използват през 2016 г. за същата цел.

Чл. 80. Предвидените по бюджета на Министерството на отбраната по чл. 11, ал. 1, раздел ІІ, т. 1.2.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. субсидии за нефинансови предприятия в размер 913 000 лв. се предоставят на "ТЕРЕМ" - ЕАД, София, за финансиране на основание чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 45, ал. 1 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България на дейностите по подготовка и изпълнение на съответните планове при привеждането от мирно на военно положение, поддържане на военновременни мощности, усвояване на производство (ремонт) на военни изделия и за изработване на контролни (тренировъчни) серии за производство (ремонт) на военна продукция.

Чл. 81. "Вазовски машиностроителни заводи" - АД, Сопот, в срок не по-късно от 29 декември 2016 г. да възстанови по държавния бюджет:

1. предоставените като временна финансова помощ с Решение № 88 на Министерския съвет от 2001 г. средства в размер 8200 хил. лв. и дължимите към 31 декември 2003 г. лихви по тях;

2. заплатените от държавата средства в размер 211 046 630 японски йени и начислените към 31 декември 2003 г. лихви като вноски по договора за заем, сключен между "Ничимен корпорейшън" и "Вазовски машиностроителни заводи" - АД, Сопот.

Чл. 82. С оглед осигуряване на ефективно управление на публичните разходи разпоредителите с бюджет и държавните предприятия, които изпълняват проекти, финансирани по оперативните програми на Европейския съюз, както и дейности, финансирани от държавния бюджет, принципно допустими за финансиране по оперативните програми на Европейския съюз, прилагат правилата за възлагане и изпълнение, приложими за тези програми.

Чл. 83. (1) Вътрешните одитори в бюджетните организации по чл. 4 - 47 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г., в т.ч. във второстепенни разпоредители с бюджет към тях и в общините, да извършват преимуществено одитни ангажименти на ефективността на публичните разходи в съответните организации, включително:

1. системата и процедурите по възлагане на обществени поръчки;

2. изпълнението на сключените договори за обществени поръчки;

3. изпълнението на програмните бюджети.

(2) Одитните доклади за извършените одитни ангажименти по ал. 1 се изпращат на министъра на финансите в седемдневен срок от окончателното им връчване.

Заключителни разпоредби

§ 1. В Постановление № 334 на Министерския съвет от 2011 г. за българските неделни училища в чужбина (обн., ДВ, бр. 99 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 5 и 62 от 2013 г. и бр. 32 от 2014 г.) в чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя "а за българските неделни училища към дипломатическите представителства на Република България в чужбина - на база на тяхна заявка, но не повече от 50 на сто от определената сума;".

2. В т. 2 думите "50 на сто" се заменят със "средства".

§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 92, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2016 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 227 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 380 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2016 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 70 ОТ 2016 Г.)


§ 2. Постановлението влиза в сила от датата на получаване на окончателен номер на схемата за държавна помощ в регистъра на държавните помощи на Европейската комисия.

Приложение № 1 към чл. 1



Показатели по отделните бюджетни програми по бюджетите на бюджетните организации, част от държавния бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, в рамките на утвърдените им със Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. разходи по области на политики и бюджетни програми


1. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерския съвет за 2016 г.

Разходи по области на политики и бюджетни програми

Класификационен код съгласно РМС № 468 от 2015 г., изм. с РМС № 961 от 2015 г.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

 (в лева)

0300.01.00

Област "Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет"

8 222 000

0300.01.01

Бюджетна програма "Министерски съвет и организация на дейността му"

5 010 000

0300.01.02

Бюджетна програма "Координация и мониторинг на хоризонтални политики"

3 212 000

0300.02.00

Политика в областта на управлението на средствата от ЕС

561 000

0300.02.01

Бюджетна програма "Координация при управлението на средствата от ЕС"

561 000

0300.03.00

Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България

22 787 100

0300.03.01

Бюджетна програма "Осъществяване на държавната политика на областно ниво"

22 787 100

0300.04.00

Политика в областта на правото на вероизповедание

4 673 000

0300.04.01

Бюджетна програма "Вероизповедания"

4 673 000

0300.05.00

Политика в областта на архивното дело

6 262 000

0300.05.01

Бюджетна програма "Национален архивен фонд"

6 262 000

0300.06.00

Бюджетна програма "Администрация"

10 300 700

0300.07.00

Други бюджетни програми (общо), в т.ч.:

29 994 200

0300.07.01

Бюджетна програма "Други дейности и услуги"

21 994 200

0300.07.02

Бюджетна програма "Убежище и бежанци"

8 000 000

 

Общо:

82 800 000

 Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2016 г.

 

0300.01.01 Бюджетна програма "Министерски съвет и организация на дейността му"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

5 010 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

4 175 000

 

 Издръжка

835 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

5 010 000

 

 

0300.01.02 Бюджетна програма "Координация и мониторинг на хоризонтални политики"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

2 312 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

2 062 000

 

 Издръжка

250 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

900 000

 

от тях за:

 

 

 Комуникационна стратегия на Република България

900 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

3 212 000

 

 

 

 

 0300.02.01 Бюджетна програма "Координация при управлението на средствата от ЕС"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

561 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

515 000

 

 Издръжка

46 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

561 000

 

 

 

 

 0300.03.01 Бюджетна програма "Осъществяване на държавната политика на областно ниво"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

21 148 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

13 860 000

 

 Издръжка

6 875 100

 

 Капиталови разходи

412 900

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 639 100

 

от тях за:

 

 

 Обезщетения по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица

474 100

 

 Провеждане на ежегодния поход "По пътя на Ботевата чета" и чествания на Шипченските боеве

165 000

 

 За прилагане разпоредбите на § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

1 000 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

22 787 100

 

 

 

 

 0300.04.01 Бюджетна програма "Вероизповедания"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

173 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

146 000

 

 Издръжка

27 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

4 500 000

 

от тях за:

 

 

 Субсидии за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията

4 500 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

4 673 000

 

0300.05.01 Бюджетна програма "Национален архивен фонд"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

6 262 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

5 227 000

 

 Издръжка

710 000

 

 Капиталови разходи

325 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

6 262 000

 

 

 

 

 0300.06.00 Бюджетна програма "Администрация"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

10 300 700

 

от тях за:

 

 

 Персонал

3 665 000

 

 Издръжка

4 435 700

 

 Капиталови разходи

2 200 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

10 300 700

 

 

 

 

 0300.07.01 Бюджетна програма "Други дейности и услуги"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

21 994 200

 

от тях за:

0

 

 Персонал

15 298 000

 

 Издръжка

4 755 200

 

 Капиталови разходи

1 941 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

21 994 200

 

 

 

 

 0300.07.02 Бюджетна програма "Убежище и бежанци"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

8 000 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

4 266 000

 

 Издръжка

3 453 600

 

 Капиталови разходи

280 400

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

8 000 000

 Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2016 г. - общо

 

Общо разходи по бюджетните програми на Министерския съвет

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

75 760 900

 

от тях за:

 

 

 Персонал

49 214 000

 

 Издръжка

21 387 600

 

 Капиталови разходи

5 159 300

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

7 039 100

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

82 800 000

 2. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на финансите за 2016 г. 

Разходи по области на политики и бюджетни програми

Класификационен код съгласно РМС № 468 от 2015 г., изм. с РМС № 961 от 2015 г.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

 (в лева)

1000.01.00

Политика в областта на устойчивите и прозрачни публични финанси

54 543 800

1000.01.01

Бюджетна програма "Бюджет и финансово управление"

8 450 700

1000.01.02

Бюджетна програма "Защита на публичните финансови интереси"

46 093 100

1000.02.00

Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи

257 126 900

1000.02.01

Бюджетна програма "Администриране на държавни приходи"

257 126 900

1000.03.00

Политика в областта на защитата на обществото и икономиката от финансови измами, контрабанда на стоки, изпиране на пари и финансиране на тероризма

43 329 300

1000.03.01

Бюджетна програма "Интегриране на финансовата система във финансовата система на ЕС"

619 000

1000.03.02

Бюджетна програма "Митнически контрол и надзор (нефискален)"

38 966 300

1000.03.03

Бюджетна програма "Контрол върху организацията и провеждането на хазартни игри"

3 744 000

1000.04.00

Политика в областта на управлението на дълга

4 868 000

1000.04.01

Бюджетна програма "Управление на ликвидността"

4 868 000

1000.05.00

Други бюджетни програми

11 371 000

1000.05.01

Бюджетна програма "Национален компенсационен жилищен фонд"

11 371 000

1000.06.00

Бюджетна програма "Администрация"

32 233 000

 

Общо:

403 472 000

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2016 г.

 

1000.01.01 Бюджетна програма "Бюджет и финансово управление"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

8 403 100

 

от тях за:

 

 

 Персонал

7 506 700

 

 Издръжка

894 200

 

 Капиталови разходи

2 200

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

47 600

 

от тях за:

 

 

 Информационно издание на министерството

47 600

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

8 450 700

 

 

 

1000.01.02 Бюджетна програма "Защита на публичните финансови интереси"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

11 093 100

 

от тях за:

 

 

 Персонал

9 638 100

 

 Издръжка

1 355 000

 

 Капиталови разходи

100 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

35 000 000

 

от тях за:

 

 

 Съдебни и арбитражни производства

35 000 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

46 093 100

 

 

 

1000.02.01 Бюджетна програма "Администриране на държавните приходи"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

251 264 540

 

от тях за:

 

 

 Персонал

197 962 700

 

 Издръжка

51 998 540

 

 Капиталови разходи

1 303 300

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

5 862 360

 

от тях за:

 

 

 Концесионна дейност по Закона за концесиите

5 192 360

 

 Национална игра на лотариен принцип с касови бележки в изпълнение на специфична за страната препоръка 1 на Съвета на ЕС от 8 юли 2014 г.

670 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

257 126 900

 

 

 

 

1000.03.01 Бюджетна програма "Интегриране на финансовата система във финансовата система на ЕС"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

619 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

523 000

 

 Издръжка

96 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

619 000

 

 

 

 

1000.03.02 Бюджетна програма "Митнически контрол и надзор (нефискален)"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

38 966 300

 

от тях за:

 

 

 Персонал

22 723 400

 

 Издръжка

8 662 900

 

 Капиталови разходи

7 580 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

38 966 300

 

 

 

 

1000.03.03 Бюджетна програма "Контрол върху организацията и провеждането на хазартни игри"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

1 744 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

1 452 000

 

 Издръжка

277 000

 

 Капиталови разходи

15 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

2 000 000

 

от тях за:

 

 

 Мерки за отговорен хазарт по Закона за хазарта

2 000 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

3 744 000

 

 

 

 

1000.04.01 Бюджетна програма "Управление на ликвидността"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

1 218 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

1 012 100

 

 Издръжка

205 900

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

3 650 000

 

от тях за:

 

 

 Годишни такси за присъждане на държавен кредитен рейтинг на Република България

3 650 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

4 868 000

 

 

 

 

1000.05.01 Бюджетна програма "Национален компенсационен жилищен фонд"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

241 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

180 700

 

 Издръжка

55 300

 

 Капиталови разходи

5 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

11 130 000

 

от тях за:

 

 

 Финансово компенсиране на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове

11 130 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

11 371 000

 

 

 

 

1000.06.00 Бюджетна програма "Администрация"

 

Разходи по програмата

Сума

(в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

30 628 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

7 808 700

 

 Издръжка

16 721 800

 

 Капиталови разходи

6 097 500

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 605 000

 

от тях за:

 

 

 Отпечатване и контрол върху ценни книжа

105 000

 

 Жилищни компенсаторни записи, притежавани от гражданите по Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти

1 500 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

32 233 000

 Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2016 г. - общо

 

Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на финансите

Сума

(в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

344 177 040

 

от тях за:

 

 

 Персонал

248 807 400

 

 Издръжка

80 266 640

 

 Капиталови разходи

15 103 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

59 294 960

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

403 472 000

3. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2016 г.

Разходи по области на политики и бюджетни програми

Класификационен код съгласно РМС № 468 от 2015 г., изм. с РМС № 961 от 2015 г.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

 (в лева)

1100.01.00

Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба

102 953 900

1100.01.01

Бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дипломатическата служба"

20 703 200

1100.01.02

Бюджетна програма "Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина"

82 250 700

1100.02.00

Политика в областта на публичната дипломация

730 700

1100.02.01

Бюджетна програма "Публични дейности"

536 200

1100.02.02

Бюджетна програма "Културна дипломация"

194 500

1100.03.00

Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация

18 915 900

1100.03.01

Бюджетна програма "Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО"

1 090 000

1100.03.02

Бюджетна програма "Двустранни отношения"

330 000

1100.03.03

Бюджетна програма "Международно сътрудничество"

14 215 900

1100.03.04

Бюджетна програма "Европейска политика"

310 000

1100.03.05

Бюджетна програма "Визова политика и управление при кризи"

2 500 000

1100.03.06

Бюджетна програма "Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност"

470 000

 

Общо:

122 600 500

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2016 г.

 

1100.01.01 Бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дипломатическата служба"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

19 878 200

 

от тях за:

 

 

 Персонал

10 777 500

 

 Издръжка

6 910 700

 

 Капиталови разходи

2 190 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

825 000

 

от тях за:

 

 

 Издигане кандидатурата на Ирина Бокова за поста Генерален секретар на ООН с мандат от 1 януари 2017 г. до 31 декември 2021 г. - съгл. РМС № 404/19.06.2014 г.

106 300

 

 50-годишнина от установяване на дипломатически отношения с Канада

20 000

 

 Програма "Присъединяване на Република България към ОИСР"

8 000

 

 Председателство на комитета на Съвета на министрите на Съвета на Европа

75 000

 

 60-годишнина от членството на Република България в ЮНЕСКО

138 700

 

 Председателство на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа

477 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

20 703 200

 

 

 

1100.01.02 Бюджетна програма "Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

81 750 700

 

от тях за:

 

 

 Персонал

9 484 700

 

 Издръжка

68 500 000

 

 Капиталови разходи

3 766 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

500 000

 

от тях за:

 

 

 Изпаднали в беда български граждани в чужбина

500 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

82 250 700

 

 

 

 

1100.02.01 Бюджетна програма "Публични дейности"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

536 200

 

от тях за:

 

 

 Персонал

358 100

 

 Издръжка

175 100

 

 Капиталови разходи

3 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

536 200

 

 

 

 

1100.02.02 Бюджетна програма "Културна дипломация"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

194 500

 

от тях за:

 

 

 Персонал

117 300

 

 Издръжка

73 200

 

 Капиталови разходи

4 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

194 500

 

1100.03.01 Бюджетна програма "Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

320 000

 

от тях за:

 

 

 Издръжка

320 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

770 000

 

от тях за:

 

 

 Финансиране на вноските на Република България към бюджета на НАТО за новата главна квартира в Брюксел, Кралство Белгия

770 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 090 000

 

 

 

 

1100.03.02 Бюджетна програма "Двустранни отношения"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

330 000

 

от тях за:

 

 

 Издръжка

330 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

330 000

 

 

 

 

1100.03.03 Бюджетна програма "Международно сътрудничество"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

460 000

 

от тях за:

 

 

 Издръжка

460 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

13 755 900

 

от тях за:

 

 

 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

8 755 900

 

 Дейност "Официална помощ за развитие и хуманитарна помощ"

5 000 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

14 215 900

 

 

 

 

1100.03.04 Бюджетна програма "Европейска политика"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

310 000

 

от тях за:

 

 

 Издръжка

310 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

310 000

 

 

 

 

1100.03.05 Бюджетна програма "Визова политика и управление при кризи"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

2 500 000

 

от тях за:

 

 

 Издръжка

2 500 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

2 500 000

 

 

 

 

1100.03.06 Бюджетна програма "Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

470 000

 

от тях за:

 

 

 Издръжка

470 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

470 000

 Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2016 г. - общо

 

Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на външните работи 

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

106 749 600

 

от тях за:

 

 

 Персонал

20 737 600

 

 Издръжка

80 049 000

 

 Капиталови разходи

5 963 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

15 850 900

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

122 600 500

4. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на отбраната за 2016 г.

Разходи по области на политики и бюджетни програми

Класификационен код съгласно РМС № 468 от 2015 г., изм. с РМС № 961 от 2015 г.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

 (в лева)

1200.01.00

Политика в областта на отбранителните способности

932 349 000

1200.01.01

Бюджетна програма "Подготовка и използване на въоръжените сили"

646 244 000

1200.01.02

Бюджетна програма "Управление на човешките ресурси и резерв"

12 101 000

1200.01.03

Бюджетна програма "Военна полиция"

23 157 000

1200.01.04

Бюджетна програма "Медицинско осигуряване"

84 428 000

1200.01.05

Бюджетна програма "Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело"

25 526 000

1200.01.06

Бюджетна програма "Изследвания и технологии"

7 382 000

1200.01.07

Бюджетна програма "Военно образование"

2 016 000

1200.01.08

Бюджетна програма "Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска"

131 495 000

1200.02.00

Политика в областта на съюзната и международна сигурност

70 740 000

1200.02.01

Бюджетна програма "Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество"

31 621 000

1200.02.02

Бюджетна програма "Военна информация"

39 119 000

 

Общо:

1 003 089 000

Разпределение на ведомствените и администрирани разходи по бюджетни програми за 2016 г.

 

1200.01.01 Бюджетна програма "Подготовка и използване на въоръжените сили"

 

Разходи по програмата

Сума (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

645 904 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

553 697 000

 

 Издръжка

77 223 000

 

 Капиталови разходи

14 984 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

340 000

 

от тях за:

 

 

 Стипендии

110 000

 

 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства

230 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

646 244 000

 

 

 

 

1200.01.02 Бюджетна програма "Управление на човешките ресурси и резерв"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

12 101 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

9 236 000

 

 Издръжка

2 810 000

 

 Капиталови разходи

55 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

12 101 000

 

 

 

 

1200.01.03 Бюджетна програма "Военна полиция"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

23 157 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

21 028 000

 

 Издръжка

1 521 000

 

 Капиталови разходи

608 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

23 157 000

 

 

 

 

1200.01.04 Бюджетна програма "Медицинско осигуряване"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

83 358 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

54 126 000

 

 Издръжка

27 632 000

 

 Капиталови разходи

1 600 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 070 000

 

от тях за:

 

 

 Субсидии за нефинансови предприятия

1 065 000

 

 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

5 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

84 428 000

 

 

 

 

1200.01.05 Бюджетна програма "Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

25 524 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

12 845 000

 

 Издръжка

10 159 000

 

 Капиталови разходи

2 520 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

2 000

 

от тях за:

 

 

 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

2 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

25 526 000

 

 

 

 

1200.01.06 Бюджетна програма "Изследвания и технологии"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

7 378 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

5 344 000

 

 Издръжка

1 954 000

 

 Капиталови разходи

80 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

4 000

 

от тях за:

 

 

 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

4 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

7 382 000

 

 

 

 

1200.01.07 Бюджетна програма "Военно образование"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

2 016 000

 

от тях за:

 

 

 Издръжка

2 016 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

2 016 000

 

 

 

 

1200.01.08 Бюджетна програма "Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

129 726 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

39 751 000

 

 Издръжка

56 742 000

 

 Капиталови разходи

33 233 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 769 000

 

от тях за:

 

 

 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства

730 000

 

 Субсидии за нефинансови предприятия

913 000

 

 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

126 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

131 495 000

 

 

 

 

1200.02.01 Бюджетна програма "Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

17 337 000

 

от тях за:

 

 

 Издръжка

17 337 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

14 284 000

 

от тях за:

 

 

 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

14 284 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

31 621 000

 

 

 

 

1200.02.02 Бюджетна програма "Военна информация"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

39 119 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

31 473 000

 

 Издръжка

6 391 000

 

 Капиталови разходи

1 255 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

39 119 000

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2016 г. - общо

 

Общо разходи по бюджетни програми на Министерството на отбраната

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

985 620 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

727 500 000

 

 Издръжка

203 785 000

 

 Капиталови разходи

54 335 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

17 469 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 003 089 000

5. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2016 г.

Разходи по области на политики и бюджетни програми

Класификационен код съгласно РМС № 468 от 2015 г., изм. с РМС № 961 от 2015 г.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

 (в лева)

1300.01.00

Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред

628 856 000

1300.01.01

Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция"

628 856 000

1300.02.00

Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси

161 646 000

1300.02.01

Бюджетна програма "Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси"

161 646 000

1300.03.00

Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации

193 502 000

1300.03.01

Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации"

193 502 000

1300.04.00

Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи

142 973 000

1300.04.01

Бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване"

110 554 000

1300.04.02

Бюджетна програма "Медицинско обслужване"

13 360 000

1300.04.03

Бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация"

19 059 000

 

Общо:

1 126 977 000

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2016 г.

 

1300.01.01 Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

628 855 800

 

от тях за:

 

 

 Персонал

578 777 000

 

 Издръжка

38 752 800

 

 Капиталови разходи

11 326 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

200

 

от тях за:

 

 

 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

200

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

628 856 000

 

 

 

 

1300.02.01 Бюджетна програма "Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

161 646 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

144 020 000

 

 Издръжка

16 989 000

 

 Капиталови разходи

637 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

161 646 000

 

 

 

 

1300.03.01 Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

193 443 400

 

от тях за:

 

 

 Персонал

179 466 100

 

 Издръжка

13 210 300

 

 Капиталови разходи

767 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

58 600

 

от тях за:

 

 

 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

58 600

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

193 502 000

 

 

 

 

1300.04.01 Бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

110 205 400

 

от тях за:

 

 

 Персонал

70 788 900

 

 Издръжка

37 521 500

 

 Капиталови разходи

1 895 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

348 600

 

от тях за:

 

 

 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

348 600

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

110 554 000

 

 

 

 

1300.04.02 Бюджетна програма "Медицинско обслужване"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

13 360 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

11 064 000

 

 Издръжка

2 146 000

 

 Капиталови разходи

150 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

13 360 000

 

1300.04.03 Бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

17 256 400

 

от тях за:

 

 

 Персонал

15 528 000

 

 Издръжка

1 503 400

 

 Капиталови разходи

225 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 802 600

 

от тях за:

 

 

 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

2 600

 

 Стипендии

1 800 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

19 059 000

 Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2016 г. - общо

 

Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на вътрешните работи

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

1 124 767 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

999 644 000

 

 Издръжка

110 123 000

 

 Капиталови разходи

15 000 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

2 210 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 126 977 000

6. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2016 г.

Разходи по области на политики и бюджетни програми

Класификационен код съгласно РМС № 468 от 2015 г., изм. с РМС № 961 от 2015 г.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

 (в лева)

1400.01.00

Политика в областта на правосъдието

80 811 000

1400.01.01

Бюджетна програма "Правна рамка за функционирането на съдебната система"

7 882 400

1400.01.02

Бюджетна програма "Регистри"

18 444 200

1400.01.03

Бюджетна програма "Охрана на съдебната власт"

32 085 400

1400.01.04

Бюджетна програма "Равен достъп до правосъдие"

9 925 000

1400.01.05

Бюджетна програма "Инвестиции на органите на съдебната власт"

12 474 000

1400.02.00

Политика в областта на изпълнение на наказанията

117 116 600

1400.02.01

Бюджетна програма "Затвори - изолация за правонарушителите"

82 508 100

1400.02.02

Бюджетна програма "Следствени арести и пробация"

34 608 500

1400.03.00

Бюджетна програма "Администрация"

7 204 400

 

Общо:

205 132 000

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2016 г.

 

1400.01.01 Бюджетна програма "Правна рамка за функционирането на съдебната система"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

5 556 700

 

от тях за:

 

 

 Персонал

3 485 700

 

 Издръжка

1 771 000

 

 Капиталови разходи

300 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

2 325 700

 

от тях за:

 

 

 Издръжка

1 604 800

 

 Членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

270 900

 

 Субсидии за организации с нестопанска цел по Закона за защита от домашното насилие и Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления

450 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

7 882 400

 

 

 

 

1400.01.02 Бюджетна програма "Регистри"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

18 444 200

 

от тях за:

 

 

 Персонал

9 500 500

 

 Издръжка

6 212 700

 

 Капиталови разходи

2 731 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

18 444 200

 

 

 

 

1400.01.03 Бюджетна програма "Охрана на съдебната власт"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

31 756 900

 

от тях за:

 

 

 Персонал

23 642 100

 

 Издръжка

7 410 300

 

 Капиталови разходи

704 500

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

328 500

 

от тях за:

 

 

 Издръжка за изпълнение на дейности по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест

328 500

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

32 085 400

 

 

 

 

1400.01.04 Бюджетна програма "Равен достъп до правосъдие"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

566 300

 

от тях за:

 

 

 Персонал

430 900

 

 Издръжка

130 400

 

 Капиталови разходи

5 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

9 358 700

 

от тях за:

 

 

 Издръжка по Закона за правната помощ

9 358 700

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

9 925 000

 

 

 

 

1400.01.05 Бюджетна програма "Инвестиции на органите на съдебната власт"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

 

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

12 474 000

 

от тях за:

 

 

 Издръжка съгласно чл. 388, ал. 2 от Закона за съдебната власт

3 880 000

 

 Капиталови разходи на органите на съдебната власт, съгл. чл. 130а от Конституцията на Република България и чл. 388, ал. 2 от Закона за съдебната власт

8 594 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

12 474 000

 

 

 

 

1400.02.01 Бюджетна програма "Затвори - изолация за правонарушителите"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

67 409 100

 

от тях за:

 

 

 Персонал

50 351 100

 

 Издръжка

15 759 600

 

 Капиталови разходи

1 298 400

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

15 099 000

 

от тях за:

 

 

 Други възнаграждения по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и правилника за неговото прилагане

2 140 400

 

 Издръжка - храна, медикаменти и други разходи по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража

12 945 200

 

 Членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

13 400

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

82 508 100

 

 

 

 

1400.02.02 Бюджетна програма "Следствени арести и пробация"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

32 895 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

30 624 300

 

 Издръжка

1 918 600

 

 Капиталови разходи

352 100

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 713 500

 

от тях за:

 

 

 Издръжка - храна, медикаменти и други разходи по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража

1 713 500

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

34 608 500

 

1400.03.00 Бюджетна програма "Администрация"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

7 204 400

 

от тях за:

 

 

 Персонал

2 679 000

 

 Издръжка

4 125 400

 

 Капиталови разходи

400 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

7 204 400

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2016 г. - общо

 

Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на правосъдието

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

163 832 600

 

от тях за:

 

 

 Персонал

120 713 600

 

 Издръжка

37 328 000

 

 Капиталови разходи

5 791 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

41 299 400

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

205 132 000

7. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2016 г.

Разходи по области на политики и бюджетни програми

Класификационен код съгласно РМС № 468 от 2015 г., изм. с РМС № 961 от 2015 г.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

 (в лева)

1500.01.00

Политика в областта на заетостта

99 484 000

1500.01.01

Бюджетна програма "Осигуряване на заетост и повишаване на качеството на работната сила на безработните и заетите лица"

99 484 000

1500.02.00

Политика в областта на трудовите отношения

12 280 900

1500.02.01

Бюджетна програма "Осигуряване на подходящи условия на труд"

11 751 700

1500.02.02

Бюджетна програма "Предотвратяване и ограничаване на колективни трудови конфликти"

529 200

1500.03.00

Политика в областта на социалната закрила и равните възможности

178 766 800

1500.03.01

Бюджетна програма "Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход"

77 307 900

1500.03.02

Бюджетна програма "Осигуряване на целева социална защита за отопление на населението с ниски доходи"

100 529 600

1500.03.03

Бюджетна програма "Социално включване на други рискови групи от населението"

683 300

1500.03.04

Бюджетна програма "Равни възможности"

246 000

1500.04.00

Политика в областта на хората с увреждания

194 502 700

1500.04.01

Бюджетна програма "Интеграция на хората с увреждания"

194 502 700

1500.05.00

Политика в областта на социалното включване

615 776 200

1500.05.01

Бюджетна програма "Закрила на децата чрез преход от институционални грижи към алтернативни грижи в семейна среда"

25 839 400

1500.05.02

Бюджетна програма "Подпомагане на семейства с деца"

589 717 700

1500.05.03

Бюджетна програма "Интегрирани услуги за социално включване"

219 100

1500.06.00

Политика в областта на жизненото равнище, доходите и демографското развитие

618 300

1500.06.01

Бюджетна програма "Доходи от труд и жизнено равнище"

145 000

1500.06.02

Бюджетна програма "Инструменти за социална сигурност, социална икономика"

194 200

1500.06.03

Бюджетна програма "Демографско развитие на населението"

279 100

1500.07.00

Политика в областта на свободното движение, миграцията и интеграцията

134 700

1500.07.01

Бюджетна програма "Свободно движение на работници, миграция и интеграция"

134 700

1500.08.00

Бюджетна програма "Администрация"

8 351 200

 

Общо:

1 109 914 800

 Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2016 г.

 

1500.01.01 Бюджетна програма "Осигуряване на заетост и повишаване на качеството на работната сила на безработните и заетите лица"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

26 437 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

22 032 000

 

 Издръжка

4 350 000

 

 Капиталови разходи

55 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

73 047 000

 

от тях за:

 

 

 Разходи за квалификация и програми за безработни

73 000 000

 

 Инициативи, проекти и програми за активна политика на пазара на труда

47 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

99 484 000

 

 

1500.02.01 Бюджетна програма "Осигуряване на подходящи условия на труд"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

7 751 700

 

от тях за:

 

 

 Персонал

6 666 700

 

 Издръжка

1 070 000

 

 Капиталови разходи

15 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

4 000 000

 

от тях за:

 

 

 Проекти и програми за подобряване условията на труд по Кодекса за социално осигуряване

3 000 000

 

 Диагностика на професионалните болести по Кодекса за социално осигуряване

1 000 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

11 751 700

 

1500.02.02 Бюджетна програма "Предотвратяване и ограничаване на колективни трудови конфликти"

 

Разходи по програмата

Сума
(в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

529 200

 

от тях за:

 

 

 Персонал

374 200

 

 Издръжка

150 000

 

 Капиталови разходи

5 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

529 200

 

 

 

 

1500.03.01 Бюджетна програма "Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

10 417 900

 

от тях за:

 

 

 Персонал

9 092 900

 

 Издръжка

1 000 000

 

 Капиталови разходи

325 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

66 890 000

 

от тях за:

 

 

 Месечни помощи по Закона за социалното подпомагане

52 500 000

 

 Еднократни помощи по Закона за социалното подпомагане

2 000 000

 

 Целеви помощи за наеми по Закона за социалното подпомагане

100 000

 

 Помощи за диагностика и лечение ПМС № 17 от 2007 г.

2 500 000

 

 Други помощи по Закона за социалното подпомагане

309 000

 

 Други помощи - Проект обществени трапезарии

4 481 000

 

 Целеви средства за лекарства, дентална помощ и еднократна помощ при смърт на военнопострадалите и военноинвалидите по Закона за ветераните от войните и Закона за военноинвалидите и военнопострадалите

5 000 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

77 307 900

 

 

 

 

1500.03.02 Бюджетна програма "Осигуряване на целева социална защита за отопление на населението с ниски доходи"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

9 129 300

 

от тях за:

 

 

 Персонал

8 129 300

 

 Издръжка

1 000 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

91 400 300

 

от тях за:

 

 

 Целеви помощи за отопление - Наредба № 07-5/2008 г. на министъра на труда и социалната политика за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление

91 400 300

 

 

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

100 529 600

 

1500.03.03 Бюджетна програма "Социално включване на други рискови групи от населението"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

113 300

 

от тях за:

 

 

 Персонал

63 300

 

 Издръжка

50 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

570 000

 

от тях за:

 

 

 Проекти за предоставяне на социална услуга

300 000

 

 Капиталови проекти на доставчици за социални услуги

270 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

683 300

 

 

 

 

1500.03.04 Бюджетна програма "Равни възможности"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

106 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

106 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

140 000

 

от тях за:

 

 

 Инициативи, проекти и програми за равни възможности и антидискриминация

140 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

246 000

 

 

 

 

1500.04.01 Бюджетна програма "Интеграция на хората с увреждания"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

8 862 700

 

от тях за:

 

 

 Персонал

7 757 700

 

 Издръжка

1 100 000

 

 Капиталови разходи

5 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

185 640 000

 

от тях за:

 

 

 Помощи на хора с увреждания по Закона за интеграция на хората с увреждания

139 000 000

 

 Медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения по Закона за интеграция на хората с увреждания

41 000 000

 

 Целеви помощи за услуги на лица с увредено зрение

500 000

 

 Целеви помощи за услуги на лица с увреден слух

300 000

 

 Целеви помощи за услуги на трудноподвижни лица

950 000

 

 Целеви помощи за услуги на лица с интелектуални затруднения и психични разстройства

200 000

 

 Субсидия за заетост в специализирана работна среда

1 720 000

 

 Субсидия за създаване на условия за заетост на лица с трайни увреждания в обичайна работна среда

150 000

 

 Субсидия за развитие на самостоятелна стопанска дейност

450 000

 

 Субсидия за осигуряване на достъпна среда

400 000

 

 Субсидия за работодатели и специализирани предприятия, трудово-лечебни бази и кооперации на хора с увреждания в размер на 50 на сто от внесените от работодателя осигурителни вноски за ДОО, ЗО и ДЗПО

700 000

 

 Субсидия за социална интеграция на хора с трайни увреждания

270 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

194 502 700

 

 

 

 

1500.05.01 Бюджетна програма "Закрила на децата чрез преход от институционални грижи към алтернативни грижи в семейна среда"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

7 929 400

 

от тях за:

 

 

 Персонал

6 724 400

 

 Издръжка

1 200 000

 

 Капиталови разходи

5 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

17 910 000

 

от тях за:

 

 

 Национална телефонна линия за деца - 116111

250 000

 

 Командировки по проверки в страната (планови и по сигнал)

60 000

 

 Помощи по Закона за закрила на детето

10 100 000

 

 Приемни семейства - по Закона за закрила на детето

7 500 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

25 839 400

 

 

 

 

1500.05.02 Бюджетна програма "Подпомагане на семейства с деца"

 

Разходи по програмата

Сума
(в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

21 034 700

 

от тях за:

 

 

 Персонал

18 034 700

 

 Издръжка

3 000 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

568 683 000

 

от тях за:

 

 

 Еднократна помощ при раждане на дете по Закона за семейни помощи за деца

27 000 000

 

 Месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на 1 год.

25 800 000

 

 Еднократна помощ за отглеждане на близнаци

3 000 000

 

 Еднократна помощ за отглеждане на дете от майка студентка, учаща в редовна форма на обучение

5 800 000

 

 Месечни помощи за отглеждане на деца до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст

411 000 000

 

 Еднократна помощ при бременност

2 900 000

 

 Месечни добавки за отглеждане на деца с трайни увреждания

80 608 000

 

 Еднократна помощ за безплатно пътуване с железопътния и автобусния транспорт в страната на многодетни майки

900 000

 

 Еднократна помощ за ученици, записани в първи клас

11 500 000

 

 Еднократна помощ при осиновяване на дете

175 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

589 717 700

 

1500.05.03 Бюджетна програма "Интегрирани услуги за социално включване"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

169 100

 

от тях за:

 

 

 Персонал

169 100

 

 

 

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

50 000

 

от тях за:

 

 

 Проект "Домашни грижи за достоен и независим живот" (БЧК, МЗ, МТСП)

50 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

219 100

 

 

 

 

1500.06.01 Бюджетна програма "Доходи от труд и жизнено равнище"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

125 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

125 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

20 000

 

от тях за:

 

 

 Национална програма за реформи - минимална работна заплата, минимални осигурителни прагове

20 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

145 000

 

 

 

 

1500.06.02 Бюджетна програма "Инструменти за социална сигурност, социална икономика"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

74 200

 

от тях за:

 

 

 Персонал

74 200

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

120 000

 

от тях за:

 

 

 План за социална икономика, други инициативи, проекти и програми

100 000

 

 Корпоративна социална отговорност

20 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

194 200

 

 

 

 

1500.06.03 Бюджетна програма "Демографско развитие на населението"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

159 100

 

от тях за:

 

 

 Персонал

159 100

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

120 000

 

от тях за:

 

 

 Инициативи, проекти и програми за демографско развитие на населението

120 000

 

 

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

279 100

 

1500.07.01 Бюджетна програма "Свободно движение на работници, миграция и интеграция"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

134 700

 

от тях за:

 

 

 Персонал

134 700

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

134 700

 

 

 

 

1500.08.00 Бюджетна програма "Администрация"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

8 351 200

 

от тях за:

 

 

 Персонал

3 444 200

 

 Издръжка

4 197 000

 

 Капиталови разходи

710 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

8 351 200

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2016 г. - общо

 

Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на труда и социалната политика 

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

101 324 500

 

от тях за:

 

 

 Персонал

83 087 500

 

 Издръжка

17 117 000

 

 Капиталови разходи

1 120 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

1 008 590 300

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 109 914 800

8. Показатели псо бюджетните програми по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2016 г.

Разходи по области на политики и бюджетни програми

Класификационен код съгласно РМС № 468 от 2015 г., изм. с РМС № 961 от 2015 г.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

 (в лева)

1600.01.00

Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве

70 780 700

1600.01.01

Бюджетна програма "Държавен здравен контрол"

19 036 000

1600.01.02

Бюджетна програма "Промоция и превенция на незаразните болести"

5 383 500

1600.01.03

Бюджетна програма "Профилактика и надзор на заразните болести"

45 044 100

1600.01.04

Бюджетна програма "Намаляване търсенето на наркотични вещества"

1 317 100

1600.02.00

Политика в областта на диагностиката и лечението

328 962 800

1600.02.01

Бюджетна програма "Контрол на медицинските дейности, здравна информация и електронно здравеопазване"

7 043 900

1600.02.02

Бюджетна програма "Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението"

49 613 800

1600.02.03

Бюджетна програма "Спешна медицинска помощ"

151 030 000

1600.02.04

Бюджетна програма "Психиатрична помощ"

50 533 900

1600.02.05

Бюджетна програма "Осигуряване на кръв и кръвни продукти"

19 905 300

1600.02.06

Бюджетна програма "Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение, майчино и детско здравеопазване"

50 835 900

1600.03.00

Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия

24 862 200

1600.03.01

Бюджетна програма "Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия"

24 862 200

1600.04.00

Бюджетна програма "Администрация"

11 935 600

 

Общо:

436 541 300

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2016 г.

 

1600.01.01 Бюджетна програма "Държавен здравен контрол"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

18 911 500

 

от тях за:

 

 

 Персонал

13 898 300

 

 Издръжка

5 013 200

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

124 500

 

от тях за:

 

 

 Издръжка - разходи за изпълнение на национални програми

100 000

 

 Стипендии

24 500

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

19 036 000

 

 

 

 

1600.01.02 Бюджетна програма "Промоция и превенция на незаразните болести"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

3 533 500

 

от тях за:

 

 

 Персонал

2 666 200

 

 Издръжка

867 300

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 850 000

 

от тях за:

 

 

 Издръжка - разходи за изпълнение на национални програми

1 850 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

5 383 500

 

 

 

 

1600.01.03 Бюджетна програма "Профилактика и надзор на заразните болести"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

12 434 800

 

от тях за:

 

 

 Персонал

9 199 800

 

 Издръжка

3 235 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

32 609 300

 

от тях за:

 

 

 Издръжка - разходи за изпълнение на национални програми

1 400 000

 

 Издръжка - разходи за централна доставка на лекарствени продукти

25 000 000

 

 Стипендии

30 000

 

 Субсидии за осъществяване на болнична помощ

6 174 000

 

 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

5 300

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

45 044 100

 

 

 

 

1600.01.04 Бюджетна програма "Намаляване търсенето на наркотични вещества"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

517 800

 

от тях за:

 

 

 Персонал

409 800

 

 Издръжка

108 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

799 300

 

от тях за:

 

 

 Издръжка - разходи за изпълнение на национални програми

160 000

 

 Издръжка - разходи за централна доставка на лекарствени продукти

39 300

 

 Субсидии за осъществяване на болнична помощ

600 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 317 100

 

 

 

 

1600.02.01 Бюджетна програма "Контрол на медицинските дейности, здравна информация и електронно здравеопазване"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

7 043 900

 

от тях за:

 

 

 Персонал

5 424 600

 

 Издръжка

1 619 300

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

7 043 900

 

 

 

 

1600.02.02 Бюджетна програма "Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

16 271 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

3 474 800

 

 Издръжка

2 796 200

 

 Капиталови разходи

10 000 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

33 342 800

 

от тях за:

 

 

 Издръжка - разходи за централна доставка на лекарствени продукти

2 847 600

 

 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства - разходи за лечение на български граждани в чужбина

2 800 000

 

 Субсидии за осъществяване на болнична помощ

27 526 000

 

 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

169 200

 

 

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

49 613 800

 

1600.02.03 Бюджетна програма "Спешна медицинска помощ"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

134 973 900

 

от тях за:

 

 

 Персонал

110 722 800

 

 Издръжка

19 251 100

 

 Капиталови разходи

5 000 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

16 056 100

 

от тях за:

 

 

 Издръжка

56 100

 

 Субсидии за осъществяване на болнична помощ

16 000 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

151 030 000

 

 

 

 

1600.02.04 Бюджетна програма "Психиатрична помощ"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

23 533 900

 

от тях за:

 

 

 Персонал

14 234 500

 

 Издръжка

9 299 400

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

27 000 000

 

от тях за:

 

 

 Субсидии за осъществяване на болнична помощ

27 000 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

50 533 900

 

 

 

 

1600.02.05 Бюджетна програма "Осигуряване на кръв и кръвни продукти"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

9 835 300

 

от тях за:

 

 

 Персонал

5 466 000

 

 Издръжка

4 369 300

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

10 070 000

 

от тях за:

 

 

 Издръжка - разходи за централна доставка на лекарствени продукти

8 070 000

 

 Субсидии за осъществяване на болнична помощ

2 000 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

19 905 300

 

 

 

 

1600.02.06 Бюджетна програма "Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение, майчино и детско здравеопазване"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

22 045 900

 

от тях за:

 

 

 Персонал

13 880 300

 

 Издръжка

8 165 600

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

28 790 000

 

от тях за:

 

 

 Издръжка - разходи за централна доставка на лекарствени продукти

2 000 000

 

 Издръжка - разходи за изпълнение на национални програми

2 490 000

 

 Субсидии за осъществяване на болнична помощ

300 000

 

 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства - разходи за дейности по асистирана репродукция

12 000 000

 

 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства - разходи за лечение на български граждани до 18-годишна възраст

12 000 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

50 835 900

 

 

 

 

1600.03.01 Бюджетна програма "Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

6 867 800

 

от тях за:

 

 

 Персонал

5 341 100

 

 Издръжка

1 526 700

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

17 994 400

 

от тях за:

 

 

 Издръжка - разходи за централна доставка на лекарствени продукти

17 994 400

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

24 862 200

 

 

 

 

1600.04.00 Бюджетна програма "Администрация"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

8 251 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

6 084 500

 

 Издръжка

2 166 500

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

3 684 600

 

от тях за:

 

 

 Издръжка - разходи за придобиване на специалност

3 648 600

 

 Субсидии за нефинансови предприятия

36 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

11 935 600

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2016 г. - общо

 

Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на здравеопазването

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

264 220 300

 

от тях за:

 

 

 Персонал

190 802 700

 

 Издръжка

58 417 600

 

 Капиталови разходи

15 000 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

172 321 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

436 541 300

 

 

 

9. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2016 г.

Разходи по области на политики и бюджетни програми

Класификационен код съгласно РМС № 468 от 2015 г., изм. с РМС № 961 от 2015 г.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

 (в лева)

1700.01.00

Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот

390 913 500

1700.01.01

Бюджетна програма "Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование"

73 501 440

1700.01.02

Бюджетна програма "Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование"

69 168 082

1700.01.03

Бюджетна програма "Училищно образование"

223 508 478

1700.01.04

Бюджетна програма "Развитие на способностите на децата и учениците"

11 761 500

1700.01.05

Бюджетна програма "Образование на българите в чужбина"

9 562 000

1700.01.06

Бюджетна програма "Учене през целия живот"

3 412 000

1700.02.00

Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал

48 308 500

1700.02.01

Бюджетна програма "Подобряване на достъпа и повишаване на качеството във висшето образование"

7 195 500

1700.02.02

Бюджетна програма "Студентско подпомагане"

8 829 000

1700.02.03

Бюджетна програма "Международен образователен обмен"

3 396 000

1700.02.04

Бюджетна програма "Оценка и развитие на националния научен потенциал за изграждане на устойчива връзка образование - наука - бизнес като основа за развитие на икономика, базирана на знанието"

19 632 000

1700.02.05

Бюджетна програма "Координация и мониторинг на научния потенциал за интегриране в европейското изследователско пространство и глобалната информационна мрежа"

9 256 000

1700.03.00

Бюджетна програма "Администрация"

6 246 000

 

Общо:

445 468 000

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2016 г.

 

1700.01.01 Бюджетна програма "Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

12 401 440

 

от тях за:

 

 

 Персонал

8 351 100

 

 Издръжка

4 050 340

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

61 100 000

 

от тях за:

 

 

 Средства за изпълнение на национални програми за развитие на средното образование

46 000 000

 

 Възстановяване на част от извършените разходи за транспорт на педагогическия персонал по чл. 40в от Закона за народната просвета

14 700 000

 

 Участие на Република България в международни сравнителни изследвания за качеството на образователния продукт

400 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

73 501 440

 

1700.01.02 Бюджетна програма "Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

30 210 135

 

от тях за:

 

 

 Персонал

25 199 590

 

 Издръжка

5 010 545

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

38 957 947

 

от тях за:

 

 

 Средства за учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата и учениците по ПМС № 104/2003 г.

28 346 200

 

 Средства за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства по чл. 8 на ПМС № 4/2005 г.

1 070 000

 

 Средства за поетапно въвеждане на целодневна организация на учебния процес

760 000

 

 Стипендии на ученици след завършено основно образование по ПМС № 33/2013 г.

8 781 747

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

69 168 082

 

 

 

 

1700.01.03 Бюджетна програма "Училищно образование"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

206 508 478

 

от тях за:

 

 

 Персонал

166 907 160

 

 Издръжка

36 846 318

 

 Капиталови разходи

2 755 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

17 000 000

 

от тях за:

 

 

 Средства съгласно чл. 41а, ал. 11 от Закона за народната просвета

17 000 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

223 508 478

 

 

 

 

1700.01.04 Бюджетна програма "Развитие на способностите на децата и учениците"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

11 761 500

 

от тях за:

 

 

 Персонал

1 948 800

 

 Издръжка

9 812 700

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

11 761 500

 

 

 

 

1700.01.05 Бюджетна програма "Образование на българите в чужбина"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

3 062 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

951 600

 

 Издръжка

2 110 400

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

6 500 000

 

от тях за:

 

 

 Разходи за предоставени помощи за организации и дейности в чужбина - средства по чл. 12 от ПМС № 334/2011 г. за българските неделни училища в чужбина

6 500 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

9 562 000

 

 

 

 

1700.01.06 Бюджетна програма "Учене през целия живот"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

3 402 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

1 699 550

 

 Издръжка

1 702 450

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

10 000

 

от тях за:

 

 

 Средства за организиране на учебни визити в България

10 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

3 412 000

 

 

 

 

1700.02.01 Бюджетна програма "Подобряване на достъпа и повишаване на качеството във висшето образование"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

7 195 500

 

от тях за:

 

 

 Персонал

1 575 110

 

 Издръжка

5 620 390

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

7 195 500

 

 

 

 

1700.02.02 Бюджетна програма "Студентско подпомагане"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

915 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

413 990

 

 Издръжка

501 010

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

7 914 000

 

от тях за:

 

 

 Средства по чл. 4, т. 3 от Закона за кредитиране на студенти и докторанти

1 614 000

 

 Средства за парична помощ на студенти при ползване на свободно наета квартира по чл. 29 от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове

300 000

 

 Субсидии за нефинансови предприятия - средства за хранодни и леглодни за студентски столове и студентски общежития

6 000 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

8 829 000

 

1700.02.03 Бюджетна програма "Международен образователен обмен"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

2 421 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

365 100

 

 Издръжка

2 055 900

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

975 000

 

от тях за:

 

 

 Стипендии по международни и двустранни споразумения и програми за образователен и културен обмен

440 000

 

 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

90 000

 

 Средства по чл. 4 от Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Молдова за подпомагане на Тараклийския държавен университет, Република Молдова, ратифицирано със Закон приет от 39-то Народно събрание на 8.12.2004 г.

445 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

3 396 000

 

 

 

 

1700.02.04 Бюджетна програма "Оценка и развитие на националния научен потенциал за изграждане на устойчива връзка образование - наука - бизнес като основа за развитие на икономика, базирана на знанието"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

19 632 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

911 770

 

 Издръжка

18 720 230

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

19 632 000

 

 

 

 

1700.02.05 Бюджетна програма "Координация и мониторинг на научния потенциал за интегриране в европейското изследователско пространство и глобалната информационна мрежа"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

3 493 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

696 210

 

 Издръжка

2 796 790

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

5 763 000

 

от тях за:

 

 

 Средства по чл. 8 от Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно Българо-американската комисия за образователен обмен, ратифицирано със закон, приет от 39-то Народно събрание на 12.05.2004 г.

260 000

 

 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

5 503 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

9 256 000

 

1700.03.00 Бюджетна програма "Администрация"

 

Разходи по програмата

Сума(в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

6 246 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

4 370 920

 

 Издръжка

1 875 080

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

6 246 000

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2016 г. - общо

 

Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на образованието и науката

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

307 248 053

 

от тях за:

 

 

 Персонал

213 390 900

 

 Издръжка

91 102 153

 

 Капиталови разходи

2 755 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

138 219 947

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

445 468 000

10. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на културата за 2016 г.

Разходи по области на политики и бюджетни програми

Класификационен код съгласно РМС № 468 от 2015 г., изм. с РМС № 961 от 2015 г.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

 (в лева)

1800.01.00

Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство

13 890 817

1800.01.01

Бюджетна програма "Опазване на недвижимото културно наследство"

3 610 870

1800.01.02

Бюджетна програма "Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства"

10 279 947

1800.02.00

Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование

121 055 330

1800.02.01

Бюджетна програма "Национален фонд "Култура"

496 545

1800.02.02

Бюджетна програма "Филмово изкуство"

14 415 040

1800.02.03

Бюджетна програма "Сценични изкуства"

70 499 401

1800.02.04

Бюджетна програма "Фестивали, конкурси, събития и чествания"

740 000

1800.02.05

Бюджетна програма "Гарантиране защитата на интелектуалната собственост"

410 150

1800.02.06

Бюджетна програма "Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища"

3 508 192

1800.02.07

Бюджетна програма "Популяризиране на българската култура в чужбина"

3 959 402

1800.02.08

Бюджетна програма "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата"

27 026 600

1800.03.00

Бюджетна програма "Администрация"

4 601 354

 

Общо:

139 547 501

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2016 г.

 

1800.01.01 Бюджетна програма "Опазване на недвижимото културно наследство"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

2 607 170

 

от тях за:

 

 

 Персонал

1 083 870

 

 Издръжка

1 523 300

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 003 700

 

от тях за:

 

 

 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности в областта на недвижимото културно наследство

3 700

 

 Консервационно-реставрационни работи за създаване и опазване на културните ценности - Закон за културното наследство

500 000

 

 Теренни археологически проучвания и теренна консервация на недвижими археологически културни ценности - Закон за културното наследство

500 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

3 610 870

 

 

 

 

1800.01.02 Бюджетна програма "Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

9 815 847

 

от тях за:

 

 

 Персонал

4 152 835

 

 Издръжка

5 663 012

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

464 100

 

от тях за:

 

 

 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности в областта на движимото културно наследство

4 100

 

 Субсидия за творчески проекти и други разходи в областта на движимото културно наследство и визуалните изкуства на основание Закона за закрила и развитие на културата и Закона за културното наследство

460 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

10 279 947

 

 

 

 

1800.02.01 Бюджетна програма "Национален фонд "Култура"

 

Разходи по програмата

Сума(в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

94 045

 

от тях за:

 

 

 Персонал

66 717

 

 Издръжка

27 328

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

402 500

 

от тях за:

 

 

 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

2 500

 

 Субсидия за творчески проекти - за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата и за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство на основание Закона за закрила и развитие на културата

400 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

496 545

 

1800.02.02 Бюджетна програма "Филмово изкуство"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

955 440

 

от тях за:

 

 

 Персонал

265 140

 

 Издръжка

690 300

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

13 459 600

 

от тях за:

 

 

 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности в областта на филмовото изкуство

259 600

 

 Субсидия за творчески проекти - за създаване и разпространение на български филми и коопродукции с българско участие на основание Закона за филмовата индустрия

13 200 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

14 415 040

 

 

 

 

1800.02.03 Бюджетна програма "Сценични изкуства"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

69 041 600

 

от тях за:

 

 

 Персонал

38 903 200

 

 Издръжка

26 704 700

 

 Капиталови разходи

3 433 700

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 457 801

 

от тях за:

 

 

 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности в областта на сценичните изкуства

7 801

 

 Субсидия за творчески проекти и други разходи за финансово подпомагане създаването и разпространението на сценични произведения на основание Закона за закрила и развитие на културата

1 450 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

70 499 401

 

 

 

 

1800.02.04 Бюджетна програма "Фестивали, конкурси, събития и чествания"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

 

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

740 000

 

от тях за:

 

 

 Фестивали, конкурси, събития и чествания

740 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

740 000

 

 

 

 

1800.02.05 Бюджетна програма "Гарантиране защитата на интелектуалната собственост"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

350 050

 

от тях за:

 

 

 Персонал

157 050

 

 Издръжка

193 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

60 100

 

от тях за:

 

 

 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности - Световна организация за интелектуална собственост

60 100

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

410 150

 

 

 

 

1800.02.06 Бюджетна програма "Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

2 726 492

 

от тях за:

 

 

 Персонал

2 186 692

 

 Издръжка

539 800

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

781 700

 

от тях за:

 

 

 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

14 700

 

 Субсидия за творчески проекти и други разходи в областта на литературното наследство на основание Закона за закрила и развитие на културата

400 000

 

 Финансова подкрепа на дейности в областта на нематериалното културно наследство, за награди за постигнати високи резултати и принос в развитието на културата на основание Закона за закрила и развитие на културата

325 000

 

 Награди за особени заслуги към българската държава и нацията

42 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

3 508 192

 

 

 

 

1800.02.07 Бюджетна програма "Популяризиране на българската култура в чужбина"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

3 895 002

 

от тях за:

 

 

 Персонал

625 102

 

 Издръжка

3 269 900

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

64 400

 

от тях за:

 

 

 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности в областта на международното културно сътрудничество

64 400

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

3 959 402

 

 

 

 

1800.02.08 Бюджетна програма "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

26 660 900

 

от тях за:

 

 

 Персонал

19 733 600

 

 Издръжка

6 827 300

 

 Капиталови разходи

100 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

365 700

 

от тях за:

 

 

 Стипендии

365 700

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

27 026 600

 

 

 

 

1800.03.00 Бюджетна програма "Администрация"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

4 601 354

 

от тях за:

 

 

 Персонал

1 805 994

 

 Издръжка

2 645 360

 

 Капиталови разходи

150 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

4 601 354

 Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2016 г. - общо

 

Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на културата

Сума
(в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

120 747 900

 

от тях за:

 

 

 Персонал

68 980 200

 

 Издръжка

48 084 000

 

 Капиталови разходи

3 683 700

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

18 799 601

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

139 547 501

11. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2016 г.

Разходи по области на политики и бюджетни програми

Класификационен код съгласно РМС № 961 (За изменение на РМС № 468) от 2015 г.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

 (в лева)

1900.01.00

Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда

20 162 900

1900.01.01

Бюджетна програма "Оценка, управление и опазване на водите на Република България"

5 808 829

1900.01.02

Бюджетна програма "Интегрирана система за управление на отпадъците и опазване на почвите"

2 706 099

1900.01.03

Бюджетна програма "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух"

1 363 900

1900.01.04

Бюджетна програма "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси"

5 882 200

1900.01.05

Бюджетна програма "Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол"

1 157 700

1900.01.06

Бюджетна програма "Оценка и управление на въздействието върху околната среда"

2 662 100

1900.01.07

Бюджетна програма "Управление на дейностите по изменение на климата"

582 072

1900.02.00

Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост

9 415 000

1900.02.01

Бюджетна програма "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост"

9 415 000

1900.03.00

Бюджетна програма "Администрация"

14 904 000

 

Общо:

44 481 900

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2016 г.

 

1900.01.01 Бюджетна програма "Оценка, управление и опазване на водите на Република България"

 

Разходи по програмата

Сума(в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

5 808 829

 

от тях за:

 

 

 Персонал

3 790 729

 

 Издръжка

2 018 100

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

5 808 829

 

 

 

 

1900.01.02 Бюджетна програма "Интегрирана система за управление на отпадъците и опазване на почвите"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

2 706 099

 

от тях за:

 

 

 Персонал

1 956 099

 

 Издръжка

750 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

2 706 099

 

 

 

 

1900.01.03 Бюджетна програма "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

1 363 900

 

от тях за:

 

 

 Персонал

1 000 100

 

 Издръжка

363 800

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 363 900

 

 

 

 

1900.01.04 Бюджетна програма "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

5 882 200

 

от тях за:

 

 

 Персонал

3 873 600

 

 Издръжка

2 008 600

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

5 882 200

 

 1900.01.05 Бюджетна програма "Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

1 157 700

 

от тях за:

 

 

 Персонал

879 400

 

 Издръжка

278 300

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 157 700

 

 

 

 

1900.01.06 Бюджетна програма "Оценка и управление на въздействието върху околната среда"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

2 662 100

 

от тях за:

 

 

 Персонал

2 015 700

 

 Издръжка

646 400

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

2 662 100

 

 

 

 

1900.01.07 Бюджетна програма "Управление на дейностите по изменение на климата"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

582 072

 

от тях за:

 

 

 Персонал

400 701

 

 Издръжка

181 371

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

582 072

 

 

 

 

1900.02.01 Бюджетна програма "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

9 415 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

4 269 000

 

 Издръжка

5 013 500

 

 Капиталови разходи

132 500

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

9 415 000

 

 

 

 

1900.03.00 Бюджетна програма "Администрация"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

14 904 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

7 332 771

 

 Издръжка

6 314 929

 

 Капиталови разходи

1 256 300

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

14 904 000

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2016 г. - общо

 

Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на околната среда и водите

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

44 481 900

 

от тях за:

 

 

 Персонал

25 518 100

 

 Издръжка

17 575 000

 

 Капиталови разходи

1 388 800

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

44 481 900

12. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на икономиката за 2016 г.

Разходи по области на политики и бюджетни програми

Класификационен код съгласно РМС № 468 от 2015 г., изм. с РМС № 961 от 2015 г.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

 (в лева)

2000.01.00

Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност

51 364 400

 2000.01.01

Бюджетна програма "Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги"

1 531 844

 2000.01.02

Бюджетна програма "Насърчаване на предприемачеството и иновациите"

9 359 966

 2000.01.03

Бюджетна програма "Закрила на обектите на индустриална собственост"

2 443 264

 2000.01.04

Бюджетна програма "Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката"

11 294 464

 2000.01.05

Бюджетна програма "Подобряване възможностите за участие в единния европейски пазар"

585 223

 2000.01.06

Бюджетна програма "Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС"

713 675

 2000.01.07

Бюджетна програма "Насърчаване на инвестициите за повишаване на конкурентоспособността на икономиката"

8 015 164

 2000.01.08

Бюджетна програма "Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост"

13 857 500

 2000.01.09

Бюджетна програма "Защита на потребителите"

3 563 300

 2000.02.00

Политика в областта на ефективното външноикономическо сътрудничество

13 500 000

 2000.02.01

Бюджетна програма "Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на Европейския съюз"

13 500 000

2000.03.00

Бюджетна програма "Администрация"

7 000 000

 

Общо:

71 864 400

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2016 г.

 

 2000.01.01 Бюджетна програма "Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

1 531 844

 

от тях за:

 

 

 Персонал

1 380 444

 

 Издръжка

151 400

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 531 844

 

 

 

 

2000.01.02 Бюджетна програма "Насърчаване на предприемачеството и иновациите"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

3 559 966

 

от тях за:

 

 

 Персонал

478 900

 

 Издръжка

3 081 066

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

5 800 000

 

от тях за:

 

 

 Субсидии за нефинансови предприятия - Национален иновационен фонд

5 800 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

9 359 966

 

 

 

 

2000.01.03 Бюджетна програма "Закрила на обектите на индустриална собственост"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

2 443 264

 

от тях за:

 

 

 Персонал

1 770 164

 

 Издръжка

673 100

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

2 443 264

 

 

 

 

2000.01.04 Бюджетна програма "Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

11 294 464

 

от тях за:

 

 

 Персонал

8 568 364

 

 Издръжка

2 726 100

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

11 294 464

 

 

 

 

2000.01.05 Бюджетна програма "Подобряване възможностите за участие в единния европейски пазар"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

585 223

 

от тях за:

 

 

 Персонал

534 100

 

 Издръжка

51 123

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

585 223

 

2000.01.06 Бюджетна програма "Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

713 675

 

от тях за:

 

 

 Персонал

524 852

 

 Издръжка

188 823

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

713 675

 

 

 

 

2000.01.07 Бюджетна програма "Насърчаване на инвестициите за повишаване на конкурентоспособността на икономиката"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

1 015 164

 

от тях за:

 

 

 Персонал

741 964

 

 Издръжка

273 200

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

7 000 000

 

от тях за:

 

 

 Субсидии за нефинансови предприятия - средства за финансови мерки по Закона за насърчаване на инвестициите

7 000 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

8 015 164

 

 

 

 

2000.01.08 Бюджетна програма "Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

3 857 500

 

от тях за:

 

 

 Персонал

2 547 800

 

 Издръжка

1 309 700

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

10 000 000

 

от тях за:

 

 

 Субсидии за нефинансови предприятия - средства за изпълнение на програми за техническа ликвидация и консервация на обекти от миннодобивния отрасъл и за саниране на околната среда

10 000 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

13 857 500

 

 

 

 

 2000.01.09 Бюджетна програма "Защита на потребителите"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

3 493 300

 

от тях за:

 

 

 Персонал

2 703 200

 

 Издръжка

790 100

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

70 000

 

от тях за:

 

 

 Субсидии на организации с нестопанска цел - субсидии за сдружения на потребителите

70 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

3 563 300

 

 

 

 

2000.02.01 Бюджетна програма "Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на Европейския съюз"

 

Разходи по програмата

Сума
(в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

13 500 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

2 664 773

 

 Издръжка

10 835 227

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

13 500 000

 

 

 

 

2000.03.00 Бюджетна програма "Администрация"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

7 000 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

4 081 439

 

 Издръжка

2 418 561

 

 Капиталови разходи

500 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

7 000 000

 

 Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2016 г. - общо

 

 

Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на икономиката

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

48 994 400

 

от тях за:

 

 

 Персонал

25 996 000

 

 Издръжка

22 498 400

 

 Капиталови разходи

500 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

22 870 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

71 864 400

 13. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г.

Разходи по области на политики и бюджетни програми

Класификационен код съгласно РМС № 468 от 2015 г., изм. с РМС № 961 от 2015 г.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

 (в лева)

2100.01.00

Политика за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда

2 760 000

2100.01.01

Бюджетна програма "Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество"

2 381 700

2100.01.02

Бюджетна програма "Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България"

378 300

2100.02.00

Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита

285 851 300

2100.02.01

Бюджетна програма "Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура"

254 582 400

2100.02.02

Бюджетна програма "Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация"

31 268 900

2100.03.00

Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол в строителството

27 593 300

2100.03.01

Бюджетна програма "Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството"

7 647 200

2100.03.02

Бюджетна програма "Геодезия, картография и кадастър"

19 946 100

2100.04.00

Други бюджетни програми (общо), в. т.ч.:

3 050 800

2100.04.01

Бюджетна програма "Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането"

873 200

2100.04.02

Бюджетна програма "Гражданска регистрация и административно обслужване на населението"

2 177 600

2100.05.00

Бюджетна програма "Ефективна администрация и координация"

7 309 100

 

Общо:

326 564 500

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по отделните бюджетни програми за 2016 г.

 

2100.01.01 Бюджетна програма "Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

2 381 700

 

от тях за:

 

 

 Персонал

1 967 000

 

 Издръжка

414 700

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

2 381 700

 

 

 

 

2100.01.02 Бюджетна програма "Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България"

 

Разходи по програмата

Сума
(в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

288 300

 

от тях за:

 

 

 Персонал

269 300

 

 Издръжка

19 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

90 000

 

от тях за:

 

 

 Разходи за подобряване на жилищните условия на ромите в Република България

90 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

378 300

 

2100.02.01 Бюджетна програма "Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

40 577 200

 

от тях за:

 

 

 Персонал

18 512 000

 

 Издръжка

20 561 200

 

 Капиталови разходи

1 504 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

214 005 200

 

от тях за:

 

 

 Текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа

112 158 000

 

 Лихви

6 800

 

 Рехабилитация и реконструкция на общински пътища

102 000

 

 Изграждане и основен ремонт на републиканска пътна мрежа

86 738 400

 

 Обезщетения на собственици на земя за дейности по републиканската пътна мрежа

15 000 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

254 582 400

 

 

 

 

2100.02.02 Бюджетна програма "Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

1 217 400

 

от тях за:

 

 

 Персонал

1 157 400

 

 Издръжка

60 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

30 051 500

 

от тях за:

 

 

 Изготвяне на устройствени планове

4 280 000

 

 Превантивни дейности за предотвратяване на свлачищните процеси на територията на Република България

800 000

 

 Асоциации по ВиК

435 000

 

 Изграждане на благоустройствени, водоснабдителни и геозащитни обекти

24 536 500

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

31 268 900

 

 

 

 

2100.03.01 Бюджетна програма "Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

7 647 200

 

от тях за:

 

 

 Персонал

5 289 900

 

 Издръжка

2 307 300

 

 Капиталови разходи

50 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

7 647 200

 

2100.03.02 Бюджетна програма "Геодезия, картография и кадастър"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

19 946 100

 

от тях за:

 

 

 Персонал

5 952 300

 

 Издръжка

13 033 800

 

 Капиталови разходи

960 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

19 946 100

 

 

 

 

2100.04.01 Бюджетна програма "Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

873 200

 

от тях за:

 

 

 Персонал

762 400

 

 Издръжка

110 800

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

873 200

 

 

 

 

2100.04.02 Бюджетна програма "Гражданска регистрация и административно обслужване на населението"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

2 177 600

 

от тях за:

 

 

 Персонал

1 348 600

 

 Издръжка

620 000

 

 Капиталови разходи

209 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

2 177 600

 

 

 

 

2100.05.00 Бюджетна програма "Ефективна администрация и координация"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

7 309 100

 

от тях за:

 

 

 Персонал

2 857 200

 

 Издръжка

3 881 900

 

 Капиталови разходи

570 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

7 309 100

 

 

 

 

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2016 г. - общо

 

Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

82 417 800

 

от тях за:

 

 

 Персонал

38 116 100

 

 Издръжка

41 008 700

 

 Капиталови разходи

3 293 000

 

 

 

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

244 146 700

 

 

с 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

326 564 500

14. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2016 г.

Разходи по области на политики и бюджетни програми

Класификационен код съгласно РМС № 468 от 2015 г., изм. с РМС № 961 от 2015 г.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

 (в лева)

2200.01.00

Политика в областта на земеделието и селските райони

199 415 200

2200.01.01

Бюджетна програма "Земеделски земи"

38 163 125

2200.01.02

Бюджетна програма "Природни ресурси в селските райони"

38 124

2200.01.03

Бюджетна програма "Растениевъдство"

12 119 972

2200.01.04

Бюджетна програма "Хидромелиорации"

16 395 567

2200.01.05

Бюджетна програма "Животновъдство"

2 306 825

2200.01.06

Бюджетна програма "Организация на пазарите и държавни помощи"

2 494 912

2200.01.07

Бюджетна програма "Агростатистика, анализи и прогнози"

1 829 539

2200.01.08

Бюджетна програма "Научни изследвания"

22 907 474

2200.01.09

Бюджетна програма "Съвети и консултации"

981 799

2200.01.10

Бюджетна програма "Образование"

41 851 835

2200.01.11

Бюджетна програма "Земеделска техника"

1 409 748

2200.01.12

Бюджетна програма "Безопасност по хранителната верига"

58 822 869

2200.01.13

Бюджетна програма "Подобряване на живота в селските райони"

93 411

2200.02.00

Политика в областта на рибарството и аквакултурите

4 670 000

2200.02.01

Бюджетна програма "Рибарство и аквакултури"

4 670 000

2200.03.00

Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и
дивеча

27 314 000

2200.03.01

Бюджетна програма "Специализирани дейности в горските територии"

22 314 000

2200.03.02

Бюджетна програма "Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита"

5 000 000

2200.04.00

Бюджетна програма "Администрация"

15 509 000

 

Общо:

246 908 200

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2016 г.

 

2200.01.01 Бюджетна програма "Земеделски земи"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

37 777 280

 

от тях за:

 

 

 Персонал

22 630 622

 

 Издръжка

13 203 258

 

 Капиталови разходи

1 943 400

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

385 845

 

от тях за:

 

 

 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

385 845

 

  ІІІ. Общо разходи (I+II)

38 163 125 

 

 

 

 

2200.01.02 Бюджетна програма "Природни ресурси в селските райони"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

38 124

 

от тях за:

0

 

 Персонал

37 788

 

 Издръжка

336

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

38 124

 

 

 

 

2200.01.03 Бюджетна програма "Растениевъдство"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

12 030 079

 

от тях за:

 

 

 Персонал

8 570 302

 

 Издръжка

1 738 777

 

 Капиталови разходи

1 721 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

89 893

 

от тях за:

 

 

 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

89 893

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

12 119 972

 

 

 

 

2200.01.04 Бюджетна програма "Хидромелиорации"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

1 395 567

 

от тях за:

 

 

 Персонал

276 814

 

 Издръжка

1 069 653

 

 Капиталови разходи

49 100

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

15 000 000

 

от тях за:

 

 

 Издръжка - средства за "Напоителни системи" - ЕАД, съгласно Закона за водите

15 000 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

16 395 567

 

2200.01.05 Бюджетна програма "Животновъдство"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

2 296 862

 

от тях за:

 

 

 Персонал

1 672 310

 

 Издръжка

624 552

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

9 963

 

от тях за:

 

 

 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

9 963

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

2 306 825

 

 

2200.01.06 Бюджетна програма "Организация на пазарите и държавни помощи"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

2 494 912

 

от тях за:

 

 

 Персонал

1 269 561

 

 Издръжка

1 195 351

 

 Капиталови разходи

30 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

2 494 912

 

 

 

 

2200.01.07 Бюджетна програма "Агростатистика, анализи и прогнози"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

1 829 539

 

от тях за:

 

 

 Персонал

698 872

 

 Издръжка

1 130 667

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 829 539

 

 

2200.01.08 Бюджетна програма "Научни изследвания"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

22 616 166

 

от тях за:

 

 

 Персонал

16 570 917

 

 Издръжка

6 045 249

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

291 308

 

от тях за:

 

 

 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

19 508

 

 Стипендии

271 800

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

22 907 474

 

2200.01.09 Бюджетна програма "Съвети и консултации"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

981 799

 

от тях за:

 

 

 Персонал

807 500

 

 Издръжка

174 299

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

981 799

 

 

2200.01.10 Бюджетна програма "Образование"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

40 543 600

 

от тях за:

 

 

 Персонал

33 113 600

 

 Издръжка

7 430 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 308 235

 

от тях за:

 

 

 Стипендии

1 308 235

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

41 851 835

 

 

 

 

2200.01.11 Бюджетна програма "Земеделска техника"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

1 409 748

 

от тях за:

 

 

 Персонал

1 127 078

 

 Издръжка

282 670

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 409 748

 

 

2200.01.12 Бюджетна програма "Безопасност по хранителната верига"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

43 496 330

 

от тях за:

 

 

 Персонал

30 141 920

 

 Издръжка

11 830 410

 

 Капиталови разходи

1 524 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

15 326 539

 

от тях за:

 

 

 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

299 539

 

 Стипендии

27 000

 

 Издръжка - средства съгласно чл. 118 и чл. 275, ал. 4 от Закона за ветеринарномедицинската дейност

15 000 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

58 822 869

 

2200.01.13 Бюджетна програма "Подобряване на живота в селските райони"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

34 736

 

от тях за:

 

 

 Издръжка

34 736

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

58 675

 

от тях за:

 

 

 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

58 675

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

93 411

 

 

 

 

2200.02.01 Бюджетна програма "Рибарство и аквакултури"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

4 646 250

 

от тях за:

 

 

 Персонал

3 516 421

 

 Издръжка

1 129 829

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

23 750

 

от тях за:

 

 

 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

23 750

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

4 670 000

 

 

2200.03.01 Бюджетна програма "Специализирани дейности в горските територии"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

22 304 692

 

от тях за:

 

 

 Персонал

14 457 373

 

 Издръжка

6 347 319

 

 Капиталови разходи

1 500 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

9 308

 

от тях за:

 

 

 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

9 308

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

22 314 000

 

 

 

 

2200.03.02 Бюджетна програма "Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

5 000 000

 

от тях за:

 

 

 Издръжка

5 000 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

5 000 000

 

2200.04.00 Бюджетна програма "Администрация"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

15 509 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

6 272 522

 

 Издръжка

7 746 978

 

 Капиталови разходи

1 489 500

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

15 509 000

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2016 г. - общо

 

Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на земеделието и храните

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

214 404 684

 

от тях за:

 

 

 Персонал

141 163 600

 

 Издръжка

64 984 084

 

 Капиталови разходи

8 257 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

32 503 516

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

246 908 200

15. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2016 г.

Разходи по области на политики и бюджетни програми

Класификационен код съгласно РМС № 468 от 2015 г., изм. с РМС № 961 от 2015 г.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

 (в лева)

2300.01.00

Политика в областта на транспорта

212 740 700

2300.01.01

Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура"

1 505 900

2300.01.02

Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност"

211 234 800

2300.02.00

Политика в областта на съобщенията, електронното управление, информационните технологии

24 246 900

2300.02.01

Бюджетна програма "Развитие и поддържане на електронна и съобщителна инфраструктура за държавното управление"

10 754 900

2300.02.02

Бюджетна програма "Развитие на съобщенията, електронното управление и информационните технологии"

13 492 000

2300.03.00

Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза"

18 223 600

 

Общо:

255 211 200

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2016 г.

 

2300.01.01 Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

1 505 900

 

от тях за:

 

 

 Капиталови разходи

1 505 900

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 505 900

 

2300.01.02 Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

36 234 800

 

от тях за:

 

 

 Персонал

18 014 300

 

 Издръжка

16 047 700

 

 Капиталови разходи

2 172 800

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

175 000 000

 

от тях за:

 

 

 Субсидии за нефинансови предприятия - субсидии за превоз на пътници на територията на Република България с железопътен транспорт по дългосрочен договор за извършване на обществени превозни услуги в областта на железопътния транспорт на територията на Република България

175 000 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

211 234 800

 

 

 

 

2300.02.01 Бюджетна програма "Развитие и поддържане на електронна и съобщителна инфраструктура за държавното управление"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

10 754 900

 

от тях за:

 

 

 Персонал

6 181 600

 

 Издръжка

4 573 300

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

10 754 900

 

 

 

 

2300.02.02 Бюджетна програма "Развитие на съобщенията, електронното управление и информационните технологии"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

992 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

849 200

 

 Издръжка

142 800

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

12 500 000

 

от тях за:

 

 

 Субсидии за нефинансови предприятия - субсидии за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на универсалната пощенска услуга по Закона за пощенските услуги

12 500 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

13 492 000

 

 

 

 

2300.03.00 Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

18 223 600

 

от тях за:

 

 

 Персонал

7 724 100

 

 Издръжка

4 539 000

 

 Капиталови разходи

5 960 500

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

18 223 600

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2016 г. - общо

 

Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

67 711 200

 

от тях за:

 

 

 Персонал

32 769 200

 

 Издръжка

25 302 800

 

 Капиталови разходи

9 639 200

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

187 500 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

255 211 200

16. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на енергетиката за 2016 г.

Разходи по области на политики и бюджетни програми

Класификационен код съгласно РМС № 468 от 2015 г., изм. с РМС № 961 от 2015 г.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

 (в лева)

2400.01.00

Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие

111 832 300

2400.01.01

Бюджетна програма "Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари"

1 002 400

2400.01.02

Бюджетна програма "Сигурност при електроснабдяването и при управлението на РАО и ИЕЯС"

107 901 300

2400.01.03

Бюджетна програма "Устойчиво енергийно развитие"

1 393 800

2400.01.04

Бюджетна програма "Подобряване на процесите на концесиониране и управление на подземните богатства и геоложките изследвания"

1 534 800

2400.02.00

Бюджетна програма "Администрация"

3 727 300

 

Общо:

115 559 600

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2016 г.

 

 2400.01.01 Бюджетна програма "Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

1 002 400

 

от тях за:

 

 

 Персонал

767 000

 

 Издръжка

235 400

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 002 400

 

 

 

 

 2400.01.02 Бюджетна програма "Сигурност при електроснабдяването и при управлението на РАО и ИЕЯС"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

609 600

 

от тях за:

 

 

 Персонал

378 300

 

 Издръжка

231 300

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

107 291 700

 

от тях за:

 

 

 Субсидии за нефинансови предприятия - издръжка на фонд "РАО" и "ИЕЯС"

32 052 700

 

 Капиталов трансфер - фонд "РАО" и "ИЕЯС"

3 000 000

 

 Субсидии за изпълнение на Наредбата за организация и контрол по изпълнение на Националния план за инвестиции за периода 2013 - 2020 г.

72 239 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

107 901 300

 

 

 

 

2400.01.03 Бюджетна програма "Устойчиво енергийно развитие"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

1 393 800

 

от тях за:

 

 

 Персонал

1 085 600

 

 Издръжка

308 200

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 393 800

 

 

 

 

2400.01.04 Бюджетна програма "Подобряване на процесите на концесиониране и управление на подземните богатства и геоложките изследвания"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

1 534 800

 

от тях за:

 

 

 Персонал

974 800

 

 Издръжка

560 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 534 800

 

 

 

 

2400.02.00 Бюджетна програма "Администрация"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

3 727 300

 

от тях за:

 

 

 Персонал

1 902 900

 

 Издръжка

1 224 400

 

 Капиталови разходи

600 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

3 727 300

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2016 г. - общо

 

Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на енергетиката

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

8 267 900

 

от тях за:

 

 

 Персонал

5 108 600

 

 Издръжка

2 559 300

 

 Капиталови разходи

600 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

107 291 700

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

115 559 600

17. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2016 г.

Разходи по области на политики и бюджетни програми

Класификационен код съгласно РМС № 468 от 2015 г., изм. с РМС № 961 от 2015 г.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

 (в лева)

2500.01.00

Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време

13 472 700

2500.01.01

Бюджетна програма "Спорт за учащи"

9 648 300

2500.01.02

Бюджетна програма "Спорт в свободното време"

3 824 400

2500.02.00

Политика в областта на спорта за високи постижения

50 721 300

2500.02.01

Бюджетна програма "Олимпийска подготовка"

12 512 100

2500.02.02

Бюджетна програма "Спорт за високи постижения"

38 209 200

2500.03.00

Политика в областта на привеждането на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти

3 918 100

2500.03.01

Бюджетна програма "Спортни обекти и съоръжения"

3 918 100

2500.04.00

Политика в областта на усвояването и прилагането на добри международни практики за спорта

260 200

2500.04.01

Бюджетна програма "Изграждане на високоефективен капацитет за активно международно сътрудничество в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм"

260 200

2500.05.00

Политика в областта на младите хора

1 271 500

2500.05.01

Бюджетна програма "Младите в действие"

1 271 500

2500.06.00

Бюджетна програма "Администрация"

1 567 400

 

Общо:

71 211 200

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2016 г.

 

2500.01.01 Бюджетна програма "Спорт за учащи"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

8 447 900

 

от тях за:

 

 

 Персонал

6 225 400

 

 Издръжка

2 222 500

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 200 400

 

от тях за:

 

 

 Стипендии

110 400

 

 Субсидии за финансово подпомагане на проекти на спортни организации по програми в областта на спорта за учащи

1 090 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

9 648 300

 

 

 

 

2500.01.02 Бюджетна програма "Спорт в свободното време"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

512 900

 

от тях за:

 

 

 Персонал

347 000

 

 Издръжка

165 900

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

3 311 500

 

от тях за:

 

 

 Субсидии за финансово подпомагане на проекти на спортни организации по програми в областта на спорта в свободното време

3 311 500

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

3 824 400

 

2500.02.01 Бюджетна програма "Олимпийска подготовка"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

212 100

 

от тях за:

 

 

 Персонал

196 900

 

 Издръжка

15 200

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

12 300 000

 

от тях за:

 

 

 Субсидии за финансово подпомагане на проекти на спортни организации за обезпечаване на оптимален тренировъчен и състезателен процес на спортистите с възможност за класиране на предстоящите Летни олимпийски игри, както и за участието на българската спортна делегация на олимпийските и параолимпийските игри в Рио де Жанейро и на Европейските младежки фестивали по олимпийски спортове и национални олимпийски фестивали

12 300 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

12 512 100

 

 

 

 

2500.02.02 Бюджетна програма "Спорт за високи постижения"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

2 766 200

 

от тях за:

 

 

 Персонал

485 500

 

 Издръжка

2 280 700

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

35 443 000

 

от тях за:

 

 

 Плащания по чл. 59а, т. 6 от Закона за физическото възпитание и спорта, както и за месечните премии на олимпийските медалисти и треньорите на националните отбори, прекратили активна състезателна дейност, съгласно разпоредбите на чл. 59б, т. 5, 7 и 8 от Закона за физическото възпитание и спорта

6 114 000

 

 Субсидии за осъществяване на болнична помощ във връзка с Разпореждане № 13 на Министерския съвет от 2003 г. за промяна на ведомствената принадлежност на СБАЛТОСМ "Проф. д-р Димитър Шойлев" - ЕАД

180 000

 

 Субсидии за финансово подпомагане на проекти на спортни организации за обезпечаване на оптимален тренировъчен и състезателен процес на спортистите и за развитие на елитния спорт, за финансово подпомагане организирането и провеждането на състезания от международния спортен календар на територията на Република България и други спортни дейности

29 149 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

38 209 200

 

 

 

 

2500.03.01 Бюджетна програма "Спортни обекти и съоръжения"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

3 168 100

 

от тях за:

 

 

 Персонал

174 500

 

 Издръжка

1 243 600

 

 Капиталови разходи

1 750 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

750 000

 

от тях за:

 

 

 Капиталови разходи за финансово подпомагане на проекти на спортни организации за изграждане и реконструкция на спортни обекти и съоръжения

750 000

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

3 918 100

 

 

 

 

2500.04.01 Бюджетна програма "Изграждане на високоефективен капацитет за активно международно сътрудничество в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

260 200

 

от тях за:

 

 

 Персонал

195 300

 

 Издръжка

64 900

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

260 200

 

 

 

 

2500.05.01 Бюджетна програма "Младите в действие"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

471 100

 

от тях за:

 

 

 Персонал

296 800

 

 Издръжка

174 300

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

800 400

 

от тях за:

 

 

 Субсидии за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта

800 400

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 271 500

 

 

 

 

2500.06.00 Бюджетна програма "Администрация"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

1 567 400

 

от тях за:

 

 

 Персонал

1 329 800

 

 Издръжка

237 600

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 567 400

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2016 г. - общо

 

Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на младежта и спорта

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

17 405 900

 

от тях за:

 

 

 Персонал

9 251 200

 

 Издръжка

6 404 700

 

 Капиталови разходи

1 750 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

53 805 300

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

71 211 200

18. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Държавната агенция "Национална сигурност" за 2016 г.

Разходи по области на политики и бюджетни програми

Класификационен код съгласно РМС № 468 от 2015 г., изм. с РМС № 961 от 2015 г.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

 (в лева)

3000.01.00

Политика в областта на защитата на националната сигурност

97 324 000

3000.01.01

Бюджетна програма "Национална сигурност"

97 324 000

 

Общо:

97 324 000

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2016 г.

 

3000.01.01 Бюджетна програма "Национална сигурност"

 

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

97 324 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

83 310 500

 

 Издръжка

7 213 500

 

 Капиталови разходи

6 800 000

 

 

 

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

 

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

97 324 000

19. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" за 2016 г.

Разходи по области на политики и бюджетни програми

Класификационен код съгласно РМС № 468 от 2015 г., изм. с РМС № 961 от 2015 г.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

 (в лева)

5300.01.00

Политика в областта на държавните резерви, военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти

40 365 800

5300.01.01

Бюджетна програма "Държавни резерви и военновременни запаси"

21 193 800

5300.01.02

Бюджетна програма "Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти"

19 172 000

 

Общо:

40 365 800

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2016 г.

 

 5300.01.01 Бюджетна програма "Държавни резерви и военновременни запаси"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

20 059 400

 

от тях за:

 

 

 Персонал

5 119 900

 

 Издръжка

13 542 800

 

 Капиталови разходи

1 396 700

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 134 400

 

от тях за:

 

 

 Прираст на държавния резерв

1 134 400

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

21 193 800

 

 5300.01.02 Бюджетна програма "Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

1 073 300

 

от тях за:

 

 

 Персонал

1 073 300

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

18 098 700

 

от тях за:

 

 

 Прираст на запасите за извънредни ситуации

18 098 700

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

19 172 000

 Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2016 г. - общо

 

Общо разходи по бюджетните програми на Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

21 132 700

 

от тях за:

 

 

 Персонал

6 193 200

 

 Издръжка

13 542 800

 

 Капиталови разходи

1 396 700

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

19 233 100

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

40 365 800

20. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на туризма за 2016 г.

Разходи по области на политики и бюджетни програми

Класификационен код съгласно РМС № 468 от 2015 г., изм. с РМС № 961 от 2015 г.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

 (в лева)

7100.01.00

Политика в областта на устойчивото развитие на туризма

11 122 700

7100.01.01

Бюджетна програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма"

1 508 000

7100.01.02

Бюджетна програма "Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма"

9 614 700

7100.02.00

Бюджетна програма "Администрация"

2 121 200

 

Общо:

13 243 900

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2016 г.

 

7100.01.01 Бюджетна програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

1 508 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

542 700

 

 Издръжка

765 300

 

 Капиталови разходи

200 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 508 000

 

7100.01.02 Бюджетна програма "Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

9 614 700

 

от тях за:

 

 

 Персонал

383 800

 

 Издръжка

9 230 900

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

9 614 700

 

 

 

 

7100.02.00 Бюджетна програма "Администрация"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

2 121 200

 

от тях за:

 

 

 Персонал

967 200

 

 Издръжка

1 054 000

 

 Капиталови разходи

100 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

2 121 200

 Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2016 г. - общо

 

Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на туризма

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

13 243 900

 

от тях за:

 

 

 Персонал

1 893 700

 

 Издръжка

11 050 200

 

 Капиталови разходи

300 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

13 243 900

21. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Държавния фонд "Земеделие" за 2016 г.

Разходи по области на политики и бюджетни програми

Класификационен код съгласно РМС № 468 от 2015 г., изм. с РМС № 961 от 2015 г.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

 (в лева)

 8400.01.00

Политика на Министерството на земеделието и храните в областта на земеделието и селските райони

334 233 000

 8400.01.01

Бюджетна програма "Развитие на селските райони"

12 851 300

 8400.01.02

Бюджетна програма "Селскостопански пазарни механизми"

13 308 200

 8400.01.03

Бюджетна програма "Директни плащания и мерки за специфично подпомагане"

5 099 100

 8400.01.04

Бюджетна програма "Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД"

302 974 400

 8400.02.00

Политика на Министерството на земеделието и храните в областта на рибарството и аквакултурите

836 900

 8400.02.01

Бюджетна програма "Рибарство и аквакултури"

836 900

 8400.03.00

Бюджетна програма "Администрация"

32 455 400

 

Общо:

367 525 300

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2016 г.

 

 8400.01.01 Бюджетна програма "Развитие на селските райони"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

12 851 300

 

от тях за:

 

 

 Персонал

12 851 300

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

12 851 300

 

 

 

 

 8400.01.02 Бюджетна програма "Селскостопански пазарни механизми"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

5 242 600

 

от тях за:

 

 

 Персонал

5 242 600

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

8 065 600

 

от тях за:

 

 

 Текущи разходи

8 065 600

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

13 308 200

 

 

 

 

 8400.01.03 Бюджетна програма "Директни плащания и мерки за специфично подпомагане"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

5 099 100

 

от тях за:

 

 

 Персонал

5 099 100

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

5 099 100

 

 

 

 

 8400.01.04 Бюджетна програма "Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

2 068 200

 

от тях за:

 

 

 Персонал

2 068 200

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

300 906 200

 

от тях за:

 

 

 Текущи разходи

292 284 400

 

 Капиталови разходи

8 621 800

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

302 974 400

 

 

 

 

 8400.02.01 Бюджетна програма "Рибарство и аквакултури"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

836 900

 

от тях за:

 

 

 Персонал

836 900

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

836 900

 

 

 

 

 8400.03.00 Бюджетна програма "Администрация"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

32 455 400

 

от тях за:

 

 

 Персонал

5 052 400

 

 Издръжка

19 403 000

 

 Капиталови разходи

8 000 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

32 455 400

 Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2016 г. - общо

 

Общо разходи по бюджетните програми на Държавния фонд "Земеделие"

 

Разходи

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

58 553 500

 

от тях за:

 

 

 Персонал

31 150 500

 

 Издръжка

19 403 000

 

 Капиталови разходи

8 000 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо

308 971 800

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

367 525 300

22. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Държавната агенция "Технически операции" за 2016 г.

Разходи по области на политики и бюджетни програми

Класификационен код съгласно РМС № 468 от 2015 г., изм. с РМС № 961 от 2015 г.

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

 (в лева)

8600.01.00

Политика в областта на осигуряването и прилагането на специални разузнавателни средства с цел защита на националната сигурност и опазване на обществения ред

43 628 000

8600.01.01

Бюджетна програма ,,Технически операции"

43 628 000

 

Общо:

43 628 000

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2016 г.

 

 8600.01.01 Бюджетна програма "Технически операции"

 

Разходи по програмата

Сума

 (в лева)

 

I. Общо ведомствени разходи

43 628 000

 

от тях за:

 

 

 Персонал

35 308 000

 

 Издръжка

4 269 000

 

 Капиталови разходи

4 051 000

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

 

 

ІІІ. Общо разходи (I+II)

43 628 000



Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1


Предназначение на субсидиите по чл. 49, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. за национално представителните организации на хора с увреждания и за организации за хора с увреждания

Показатели

Сума

(лева)

1.

Сдружение "Съюз на инвалидите в България" (СИБ)

 617 000

а)

за финансиране на неикономическите дейности на СИБ при осъществяване на социални контакти, извършване на социални услуги с непазарен характер и оказване на социална помощ в освободените от държавата и общините ниши, за оказване на нови помощи на физически лица и извършване на свързаните с тях дейности, популяризиране на социалните проекти, реализирани от държавните и общинските органи, както и от неправителствения сектор, разходи по финансово-счетоводното обслужване на структурите на СИБ, антидискриминационни и медийни прояви, нови услуги с неикономически характер и др.

 196 400

б)

за подпомагане на дейностите по оказване на информационно-консултантски, организационни, административно-правни, транспортни и други услуги на физическите лица, членове на съюза, в т.ч. електронизация на връзките между структурите на съюза, обучение и повишаване на квалификацията, преквалификация на физическите лица, членове на съюза, които не са в полза на конкретно предприятие, адаптация към конкретна работна и битова среда, увеличение на административния капацитет на кадрите и структурите на организацията и други видове неикономически дейности

 138 280

в)

за допълване на дейностите за социална интеграция и реализация на социално значими проекти, профилактика и преодоляване на последствията от социалния страх у хората с увреждания, масови дейности и отбелязване на годишнини, за подпомагане на спортни, културни и туристически мероприятия, услуги, подпомагащи равнопоставеността и потребителските нужди на хората със специфични потребности и др.

 142 500

г)

за допълване на средствата, предназначени за социална интеграция и интеграция чрез социални контакти, организационно-масови дейности, членство и дейности в национални и международни организации, за международни прояви, контакти и социални издания, които не се разпространяват на пазарен принцип, транспортни, пътни разходи, нови услуги, усвояване на добри практики и др.

 139 820

2.

Сдружение "Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите" (СВВП)

 246 000

а)

за социално и здравно подпомагане на военноинвалидите и военнопострадалите

 222 000

б)

за подпомагане дейностите на СВВП

 15 000

в)

издателска и информационна дейност: издаване на бюлетин, календари, рекламни брошури, нормативни документи, музейни сбирки, които не се разпространяват или излагат на пазарен принцип.

 9 000

3.

Сдружение "Съюз на слепите в България" (ССБ)

 628 000

а)

за подпомагане дейността на Съюза на слепите в България, свързана със защита правата на хората със зрителни увреждания, в т.ч за подобряване на административния капацитет на кадрите, за развитие на социалния контакт, за популяризиране дейността на организацията

 134 000

б)

за подпомагане обучението и повишаване квалификацията на младежи, обучаващи се във висши учебни заведения, за подпомагане на трудовата реализация на интелектуалци, за помощно-технически средства, за социално подпомагане на членове и за консумативи на изброените дейности

 138 600

в)

за информационни услуги, за запис на говорещи книги и списания, разпространявани по непазарен начин сред членовете на съюза, за издателска и брайлова дейност на продукти, които не са с пазарно предназначение, за поддържане на информационни сайтове, за административно обслужване и за консумативи на изброените дейности

 85 400

г)

за услуги, подпомагащи интеграцията на хората с увредено зрение, в т.ч за художествено творчество, култура, спорт, международна дейност, транспортни разходи, организационни дейности, за административно обслужване и за консумативи на гореизброените дейности.

 270 000

4.

Сдружение "Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения" (БАЛИЗ)

 185 000

а)

изготвяне и популяризиране на подходи за подобряване качеството на живот на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства

 30 125

б)

подпомагане дейността на родителските организации на БАЛИЗ за предоставяне на подкрепа на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства

 60 525

в)

обучения и консултации за повишаване организационния капацитет на членските организации на БАЛИЗ

 36 725

г)

подготовка и непазарно разпространение на информация и информационни материали/организиране и провеждане на информационни кампании

 25 525

д)

други неикономически дейности и координация.

 32 100

5.

Кооперативен съюз "Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации"

 416 000

а)

трудова рехабилитация - доплащане за загубена работоспособност на член-кооператорите съгласно протоколно решение на ТЕЛК

 106 000

б)

 ориентиране, обучение, квалификация и преквалификация на кадрите от трудово-производителните кооперации на инвалиди (ТПКИ), членове на съюза

 50 000

в)

социална рехабилитация на членове на съюза - провеждане на медицинска и социална рехабилитация по групи заболявания на хората с увреждания от ТПКИ

 160 000

г)

общи рехабилитационни нужди; участие на ТПКИ в изложението в рамките на Европейския форум на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания; изучаване добрите практики и опит на сродни структури от страната и чужбина, разширяване на информационните системи.

 100 000

6.

Сдружение "Асоциация на родителите на деца с увреден слух" (АРДУС)

 98 000

а)

рехабилитация на слуха и говора и подпомагане в учебния процес на деца и младежи с увреден слух, извънкласни дейности и курсове, психологическа помощ на семействата

 35 600

б)

подпомагане за закупуване на учебници и учебни пособия, батерии за кохлеарни импланти системи

 11 000

в)

интеграционни и социални дейности с нестопански характер в полза на членовете, рехабилитационни лагери, семинари и конференции

 19 000

г)

дейности в национални и международни организации, печатни издания с непазарно разпространение и информационна дейност, поддръжка на центровете за подкрепа и консултации на деца и младежи с увреден слух и техните семейства, подпомагане, организиране и координиране дейностите на АРДУС.

 32 400

7.

Сдружение "Съюз на глухите в България"

 324 000

а)

за подпомагане и дофинансиране на дейността на клубовете за комуникация и социална интеграция, центровете за рехабилитация на деца с увреден слух, видеоцентъра за субтитриране, центъра за развитие на жестови език, републикански мероприятия, международна дейност, семинари

 264 400

б)

за непазарно разпространение на в. "Тишина" и специализирани издания

 25 000

в)

за социално подпомагане на членовете на съюза.

 34 600

8.

Сдружение "Българска асоциация "Диабет"

 353 000

а)

програма "Хранене на социално слаби диабетици в страната"

 180 000

б)

за помощи от диетични храни, поддържащи медикаменти, технически средства за контрол на кръвна захар, консумативи и др.

 40 000

в)

изграждане и поддържане на информационно-консултативни центрове в София и страната, за информационна дейност, обучителни семинари, спортни прояви и застъпнически програми и координация с всички РИКЦ и ИКЦ в страната и др.

 67 000

г)

Програма за млади хора "Живей активно с Диабет"

 10 000

д)

за поддръжка и подпомагане на дейността на Националния клуб "Диабет", включително възнаграждение на технически сътрудник, членство в Международната диабетна федерация, участие в международни програми и организации.

 56 000

9.

Сдружение "Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение"

 80 000

а)

допълнителна преподавателска помощ, специални приспособления и помощни средства за деца с нарушено зрение

 6 000

б)

специализиран транспорт за деца с нарушено зрение

 42 000

в)

специална помощ за деца с нарушено зрение (рехабилитации, терапии и обгрижване на деца с множество увреждания)

 7 000

г)

придружители на деца с нарушено зрение

 1 500

д)

мероприятия за социална интеграция и социални контакти на деца с нарушено зрение

 10 000

е)

закупуване на учебни пособия, технически средства, приспособления и съоръжения за деца с нарушено зрение

 2 500

ж)

организиране на консултации и обучение на родители на деца с нарушено зрение

 1 000

з)

за координация дейността на АРДНЗ.

 10 000

10.

Сдружение "Национална асоциация на сляпо-глухите в България" (НАСГБ)

 168 000

а)

за подпомагане дейността на териториалните организации и за социални услуги на членовете им, за културни, спортни и творчески мероприятия, за осъществяване социални контакти и комуникации

 25 500

б)

за подпомагане дейността на асоциацията, за обучителни семинари на членовете, за транспортно обслужване на членовете и издирване на сляпо-глухи, транспортни разходи при осъществяване дейността на асоциацията и транспортни разходи на териториалните организации

 44 000

в)

за издаване и непазарно разпространение на списание "Звук и светлина", информационен бюлетин и други специализирани издания

 5 000

г)

за Национален център за рехабилитация на сляпо-глухи "Хелън Келър" - Пловдив

 66 200

д)

за провеждане на значими мероприятия, за международна дейност и за членски внос в национални и международни организации

 26 000

е)

за специални помощни средства и специфични приспособления и системи за обучение, рехабилитация и облекчаване комуникацията и интеграцията на сляпо-глухите.

 1 300

11.

Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания (НСРХУ)

 272 000

а)

социална и трудова рехабилитация - създаване на условия за заетост, активност, развитие на социални и трудови умения на хората с увреждания от системата на НСРХУ

 84 800

б)

повишаване капацитета на специализираните предприятия чрез разработване на политики за развитие на дейността, обмяна на опит и повишаване на социалния капитал в системата на НСРХУ

 12 400

в)

информационни, социални и организационни дейности в системата на НСРХУ.

 174 800

12.

Сдружение "Център за психологически изследвания"

220 000

а)

за частично дофинансиране по реализиране на социално значими проекти, програми и дейности за социална интеграция на хора с увреждания, финансиране на действащи социални услуги и разкриване на иновативни социални услуги с неикономически характер; за провеждане на антидискриминационни програми, социална помощ и/или събития, достъпен и адаптиран транспорт за хора с увреждания, за спортна, художественотворческа и социална дейност, както и дейности с рехабилитационен ефект; частично финансиране на разкриване на работни места, частично дофинансиране на разходи за трудова заетост на и за хора с увреждания, социално и здравно осигуряване на асистенти, координатори, вътрешни и външни експерти и др.; за допълване на средствата, предназначени за интеграция чрез социални контакти, организационни дейности, дейности в национални и международни организации, за международна дейност, за административна дейност, за контакти и обменни инициативи в сферата на хората с увреждания

 120 800

б)

за частично финансиране на издръжката на дейността (включително социални услуги с неикономически характер, социални дейности и социални събития) на структурите на Центъра за психологически изследвания - на централно звено и регионални структури в страната, за издръжка и поддръжка на ресурсните и консултантските центрове, Културния център на хора с увреждания и Националния ресурсен център на хора с увреждания, реализиране на международни обменни програми, поддържане на административен капацитет на организацията, вкл. обезпечаване на достъпен и адаптиран транспорт за хора с увреждания, административни разходи, външни услуги и материали и др.

 41 200

в)

за частично финансиране на разходи за медийни антидискриминационни програми за хора с увреждания (аудио- и телевизионни спотове, клипове и филми), изработка на медиен клипинг, издаване на промоционни видеоматериали, клипове и филми за хора с увреждания, прожекции, международни инициативи, интерактивни обучения и мотивационни образователни модули и събития, подготовка и реализиране на социални дейности

 33 000

г)

за частично финансиране на издателска и информационна дейност с продукти, разпространявани непазарно, за международни модели за подкрепа с обмяна на опит, промяна на нормативни документи, флайъри, промоционни печатни материали, печатни материали, разясняващи дейността на организацията, провеждане на кампании и събития, подготовка и реализиране на социални дейности с нестопански характер.

 25 000

13.

Сдружение "Българска асоциация за невромускулни заболявания"

 52 000

а)

за частично финансиране на дейността на четири дневни центрове в страната

 8 400

б)

за координиране и подпомагане на дейността

 22 000

в)

за печатна дейност на продукти, разпространявани непазарно, и преводи, свързани с дейността

 2 300

г)

за организиране и участие в семинари

 8 500

д)

за работа на група по интереси

 1 000

е)

за социална и интеграционна дейност.

 9 800

14.

Сдружение "Национална организация "Малки български хора"

 46 000

а)

частично финансиране на издръжката и дейността на сдружението, централния офис и общественоинформационния център, мобилния център и структурите в страната, в т.ч. транспортни и режийни разходи за осъществяване посещения и консултации на членовете в страната, режийни за поддържане на офиса, телефони, счетоводна и юридическа помощ, дофинансиране на разходите за възнаграждения във връзка с дейността, вътрешни и външни експерти и др. за неикономически дейности, свързани с изпълнение целите на организацията

 21 000

б)

изпълнение на спортни, туристически, културни и други дейности, свързани с включването на малките хора в общността; честване на 20 години от основаването на организацията; частично финансиране на обучителни семинари и квалификация на кадрите на сдружението и конференции в областта на малките хора

 17 000

в)

частично финансиране на издателска и информационна дейност, флайъри, печатни материали, подпомагащи дейността; международна дейност - участие в световен форум на малките хора

 5 000

г)

социално и здравно подпомагане на членовете, в т.ч. разходи за транспорт, храни, лекарства, медицински и помощни средства.

 3 000

15.

Сдружение "Асоциация на родители на деца с епилепсия" (АРДЕ)

 52 000

а)

групи по интереси, лагери, образователни екскурзии и всички други дейности, свързани с включването на децата в обществото

 5 000

б)

организиране на обучителни семинари в страната и участие в чужбина; изследователска дейност

 7 000

в)

координиране и подпомагане дейността на АРДЕ, бюрата за информиране, дневни центрове за деца и хора с епилепсия и структурите в страната; подкрепа на регионални и национални кампании; печатна дейност на продукти, разпространявани по непазарен начин

 33 000

г)

социална дейност - психологична, логопедична, терапевтична и др. помощ за деца и лица с епилепсия и техните семейства; оценка на потребностите и предоставяне на услуги; супервизия; обучение на екипи; разширяване на мрежата от професионалисти в страната и обучението им за работа с фокус групата.

 7 000

16.

Сдружение "Национален център за рехабилитация на слепи"

 206 000

а)

за организиране и провеждане на дейностите по основна рехабилитация и обучение (обучение, управление и координиране, издръжка на курсистите от интерната, материали и консумативи); за допълване реализацията на различни проекти; за подобряване на професионалния капацитет на кадрите; за развитие на социалния диалог с общински и държавни структури и всички заинтересовани институции и организации

 179 000

б)

за обучителни семинари с Центровете за социална рехабилитация и интеграция, работещи със слепи и слабовиждащи потребители, експерти в областта на рехабилитацията и професионалното обучение на зрително затруднени лица, ресурсните центрове, заинтересуваните оганизации и институции, регионалните структури и доброволци; за подпомагане на дейността на регионалните структури; за участие в национални и международни семинари и прояви в областта на рехабилитацията и професионалното обучение на хора с увреждания, включително такси и членски внос

 10 000

в)

за подпомагане издаването и непазарното разпространение на специална литература, учебници и учебни помагала на брайлов и уголемен шрифт, дидактични материали и абонамент на специализирани издания

 2 000

г)

за ремонт и дооборудване на кабинети със специални технически и други средства за обучение на зрително затруднени лица.

 15 000

17.

Сдружение "Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт"

 45 000

а)

подпомагане на процеса на интеграция чрез спорт на хората с увреждания в Република България

 19 000

б)

подпомагане на личната мобилност с най-голяма възможна степен на независимост на хората с увреждания

 12 000

в)

подпомагане на участието в културния живот, почивка, свободно време и спорт на хората с увреждания в Република България в съответствие на член 30 от Конвенцията за правата на хората с увреждания.

 14 000

18.

Сдружение "Национален алианс за социална отговорност"

 200 000

а)

Национален информационен център

 40 000

б)

Национален център за социални услуги и развитие

 100 000

в)

Национален център за корпоративна социална отговорност и заетост.

 60 000

19.

Кооперация "Национална потребителна кооперация на слепите в България"

 99 000

а)

за трудоустрояване на член-кооператори при специфични за тях условия на труд

 42 000

б)

за подпомагане на структурните звена, както и консумативи за тях

 1 000

в)

за оказване на материална и техническа помощ на интегрирани ученици, член-кооператори и младежи, които продължават обучението си след средно образование

 14 000

г)

за социално подпомагане на член-кооператори, които поради материални, възрастови, здравни, семейни и други причини не могат да задоволят своите основни жизнени потребности

 8 000

д)

за обучение съобразно нуждите както на член-кооператори, така и на ръководния и изпълнителен апарат

 25 000

е)

за международна и организационна дейност.

 9 000

20.

Национална асоциация на хората с придобити увреждания

 52 000

а)

частично финансиране на разходи за дейности, свързани с трудовата реализация на хората с увреждания (с изключение на трудово посредничество); провеждане на кампании сред обществото и бизнеса, активна защита на правата и интересите на хората с увреждания; провеждане на срещи с работодателски организации и работодатели по места с цел информирането и мотивирането им за наемането на хора с увреждания; провеждане на работни срещи сред целевата група в трудоспособна възраст с цел разясняване на техните трудови права и възможностите им за трудова реализация и подпомагане на целевите групи при намиране и кандидатстване за нова работа; създаване на интернет портал за информиране на членовете

 12 000

б)

за дофинансиране на дейности, целящи интеграцията на хората с увреждания и преодоляване на социалното изключване, чрез развитие на възможностите им за участие в културни, спортни и туристически мероприятия: организиране на спортни и културни мероприятия за членовете; създаване на групи по интереси на регионално ниво; организиране на културни туристически походи на членовете с образователна цел; организирани посещения на културно-масови прояви, състезания и други; провеждане на Великденска и Коледна национална дарителска кампания за събиране на хранителни и нехранителни продукти, перилни, почистващи, хигиенни препарати и консумативи за хора с увреждания от цялата страна; разкриване на нови социални услуги с неикономически характер; информационно-издателска дейност на продукти с непазарно предназначение: разработване на печатни, аудио- и видеоинформационни материали за членовете, които не се разпространяват по пазарен начин

 27 000

в)

за дофинансиране на разходи за: осъществяване на сътрудничество с регионални, национални и международни организации от неправителствения сектор, занимаващи се с проблемите на хората с увреждания; обучения и семинари на централно и местно ниво за повишаване капацитета на експертите и активистите на организацията; сформиране и обучение на доброволчески структури и групи за приемственост по места

 8 000

г)

частично финансиране на разходи за издръжка на централно звено; текущи разходи за заплати (трудови възнаграждения), осигурителни вноски и данъци на заетите лица в ЦЗ, разходи за консумативи (канцеларски и други подобни), разходи за командировки, разходи за външни/режийни услуги (телефонни, пощенски и други подобни) на административния персонал.

 5 000

 

 


Приложение № 3 към чл. 3


Предназначение на субсидиите по чл. 49, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. за юридическите лица с нестопанска цел

Показатели

Сума

(лева)

1.

Български червен кръст

Мениджмънт на бедствия - повишаване капацитета на организацията и поддържане на постоянна готовност за работа при ситуации на бедствия, аварии и катастрофи. Дейности по подготовка на щатния апарат и екипи от доброволци за работа при кризи и в бедствени ситуации. Дейности по отбранително-мобилизационна подготовка. Възстановяване и натрупване на нови количества резерв от имущество за подпомагане на населението при БАК. Подобряване условията за съхранение на имуществото в Централната складова база и междурегионалните складове на БЧК. Активиране на механизмите за подпомагане на МФЧК/ЧП.

Планинска спасителна дейност - предотвратяване и оказване на помощ при нещастни случаи в планините. Безплатно обучение на спасителите в умения за оказване на долекарска помощ, ски техника и алпинизъм, ориентиране и топография, работа със специализирана техника и спасителни съоръжения, радиотехника, спасителни кучета и т.н. Осигуряване на надеждна работна екипировка на спасителите, материали и резервни части за извършване на дейността.

Водноспасителна дейност - безвъзмездно участие във водноспасителната дейност в страната. Безплатно обучение на водни спасители и специализирани кадри за водноспасителната дейност. Осигуряване на водноспасителна дейност при природни бедствия. Повишаване знанията и уменията на гражданите за предпазване от удавяне и начините на оказване на помощ при водни инциденти, повишаване плувната култура на населението. Оказване на методическа помощ и ръководство при създаването и функционирането на водноспасителни станции и постове край водните площи.

Социална и здравна дейност - провеждане на социалнопомощна дейност; набиране и разпределение на хуманитарни помощи; предоставяне на социални услуги с неикономически характер и психо-социална подкрепа; стимулиране на активния живот на възрастните хора; повишаване на здравната култура на населението; ограничаване и предотвратяване на социално значими заболявания чрез превенция; безплатно обучение на населението за оказване на първа помощ; подпомагане, популяризиране и утвърждаване на безвъзмездното кръводаряване; превенция на травматизма - пътнотранспортен, трудов, битов, детски и др.

Младежка дейност - обучение на деца и младежи за оказване на първа долекарска помощ, психо-социална подкрепа и реакция при бедствия и кризи; подготовка на пладежки аварийни екипи; извършване на здравнопросветни дейности сред деца и млади хора и насърчаване на здравословния начин на живот; разпространение на хуманитарните принципи и ценности; социалнопомощна дейност и работа с деца и младежи от уязвими групи, подкрепа на деинституциализацията на деца и младежи; подготовка на екипи за оказване на психо-социална подкрепа.

Дейности за подпомагане на уязвими мигранти и лица, търсещи и/или получили международна закрила.

Международна дейност - пропагандиране целите и задачите на международното Червенокръстко движение и на БЧК, съдействие за изучаването, разпространението и спазването на нормите на международното хуманитарно право; издирване членове на семейства, разделени в резултат на войни, въоръжени конфликти и природни бедствия. Участие в международни проекти за въвеждане на иновативни практики в червенокръстките дейности.

Организационна дейност - повишаване капацитета на организацията чрез мобилизиране на човешки ресурс, подготовка и квалификация на кадрите за осъществяване на червенокръстките дейности и за постигане целите на организацията.

3 100 000

2.

Съюз на народните читалища (СНЧ) - за подпомагане развитието на читалищата; за разработване на насоки за повишаване капацитета на читалищното дело; за издръжка на дейността; за тематични семинари, национални и регионални конференции; за международната дейност и членството на СНЧ в европейски международни организации; за създаване на работещи модели на читалищен мениджмънт; за издателска дейност; за честване на читалищни годишнини и юбилеи на видни читалищни дейци; участия в обществени съвети по култура и формирането на устойчиви правила за работа на читалищата в малките населени места; за активно включване в национални и регионални културни изяви, като изложби, кръгли маси, сборници с материали и др.; за обучение на млади читалищни кадри.

86 000

3.

Рилска Света обител - Рилски манастир - за подпомагане дейността на комплекса и съхранение на прилежащите паметници на културата, обявени за архитектурни, художествени и исторически паметници от местно, национално и световно значение - Манастирски комплекс на Рилския манастир - реставрация и консервация на покривни покрития и отводнителни системи, корнизи и стрехи; манастирски обслужващи сгради, разположени извън манастирското ядро, манастирско гробище, костница и сгради към него, гроба на Джеймс Баучер, комплекс "Гроба на св. Иван Рилски", прилежащи постници, метоси, стражница, църкви и др., за подпомагане поддръжката в добро състояние чрез реставриране, консервация, запазване, съхранение на манастирските храмове, постници, метоси и сгради - паметници на културата, и недвижими сгради (историческо наследство), за съхранение на църковно-исторически експонати, стенописи, експозиции, външна и вътрешна архитектура и облик, за запазване и съхранение на наследените духовни и културни ценности и литература в Риломанастирската библиотека и фондохранилища, за текущо поддържане на осъществяваната църковна и богослужебна дейност: отопление, осветление и материали (без тези, необходими за производство и снабдяване с предмети, предназначени за продажба).

597 000

4.

Български институт за стандартизация (БИС) - за дейности по административно и техническо обслужване на техническите комитети за стандартизация, по прилагане на процедурата по обявяване на стандарти, по създаване и поддържане на база данни за стандарти и стандартизационни документи, по създаване и поддържане на фонд от национални, международни, европейски и чуждестранни национални стандарти (които не са обект на продажба) и специализирана библиотека, по осъществяване обмен на стандарти и по създаване на система за оценяване на съответствието с изискванията на българските стандарти; за заплащане на членския внос в европейските и международните организации по стандартизация (CEN, CENELEC, ISO и IEC), в които БИС представлява Република България; за подпомагане изпълнението на всички дейности на БИС, свързани със задълженията като пълноправен член в европейските (CEN и CENELEC) и международните (ISO и IEC) организации по стандартизация.

1 430 000

5.

Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа- за дейности по координиране на съвместна изследователска работа по проекти, свързани с нематериалното културно наследство в региона, на архивирането на нематериалното културно наследство в региона, на процеса на обучение на регионални експерти, насърчаване на изпълнението и популяризирането на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство, съставена в Париж на 3 ноември 2003 година, ратифицирана със закон (ДВ, бр. 12 от 2006 г.) (обн., ДВ, бр. 61 от 2006 г.), в страните от Югоизточна Европа.

412 000

6.

Национален дарителски фонд "13 века България" - за издръжка на неикономическата дейност и имотите на фонда, в т.ч. паметници на културата с национално значение; за разходи по изпълнение на волята на дарителите; за издателска дейност на продукти, разпространявани непазарно; за семинари и изложби, свързани с дейността на фонда в областта на образованието, науката, културата, изкуствата, здравеопазването, опазването на културното наследство, и други социални дейности; за финансиране и съфинансиране на проекти; за ремонти на имоти на фонда, за подпомагане на националната програма за съхранение и развитие на българския език и литература.

226 000

7.

Съюз на ветераните от войните на България (СВВБ)

За социална и здравна дейност - главно за подпомагане на социално слаби ветерани, подпомагане лечението на ветерани с тежки и скъпо струващи манипулации и операции и други.

За родолюбива дейност - за отбелязване на Сто години от Първата световна война, подпомагане ремонта и строителството на паметници на загиналите във Втората световна война, честване на бележити дати от българската история, подпомагане на ветерани за написването на книги и непазарното им разпространение, посещения, поклонение и поставяне на паметни знаци на места, свързани с победите на Българската армия и други.

За управленска дейност - за провеждане на Х конгрес на СВВБ, пленуми, регионални срещи за обмяна на опит, заседания на Изпълнителното бюро, служебни командировки, разходи за телефони, абонамент за интернет, поддържане сайт на съюза, възнаграждения на служители, абонамент за в. "Българско войнство", в. "Земя", списание "Военен глас" и други.

262 000

8.

Съюз на тракийските дружества в България (СТДБ)- за родолюбива дейност и подпомагане финансирането на чествания на бележити дати от българската история и историята на тракийското движение в България, за съхраняване и изграждане на паметници и паметни плочи, възстановяване на църкви по места, възраждащи българщината; за организиране на научни конференции и други културно-просветни и художественотворчески дейности, организирани от СТДБ, самостоятелно и с други организации.

За финансиране на тематични издания и уебсайта на СТДБ, разпространявани непазарно и поддържани с информационна цел; за попълване и поддържане на библиотечния фонд. За подготовка и отпечатване, по степен на готовност, на тематични издания - самостоятелно и съвместно с Тракийския научен институт и др., в т.ч. и Енциклопедия "Тракия" - безплатно издание и безплатно разпространение.

За международна дейност и взаимодействие със структурите на Европейския съюз и сродни структури на българските общности в чужбина, за популяризиране на проблематиката на тракийската организация и защитата на моралните и материалните интереси на тракийците у нас и в чужбина.

За подпомагане на управленската дейност на съюза, в т.ч. частично финансиране и издръжка на неикономическата дейност на сдружението в централния офис и експлоатационното му състояние, транспортни и режийни разходи, за поддържане на счетоводна и юридическа помощ, свързана с целите на организацията.

100 000

9.

Македонски научен институт - за научноизследователска дейност, свързана с историята, етнографията, фолклора, географията, диалектите, културата и икономиката на историко-географската област Македония; за закупуване, систематизиране, възстановяване и съхраняване на книги и материали за историческата съдба на българското население в Македония; за организиране и участие в научни форуми и лектории; за издаване, представяне и непазарно разпространяване на научни книги, сборници, научнопопулярна литература, периодика, календари и др., посветени на историята и съвременните обществено-политически процеси в Македония; за подготовка и непазарно представяне на експозиции, отразяващи миналото на македонските българи и борбите им за национално освобождение; за установяване и поддържане на връзки със сродни организации у нас и в чужбина, чрез размяна на литература, материали, информация и посещения на изследователи; за издръжка на дейността на Института и на стопанисваните от него сгради с нестопанско предназначение; за ремонти и наеми.

70 000

 

 


Приложение № 4 към чл. 8


Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Българската академия на науките за 2016 г.

 

ПОКАЗАТЕЛИ

СУМА

(в лв.)

Предоставени трансфери от държавния бюджет за БАН

73 287 000

 - получени от БАН трансфери от ДБ

73 287 000

в т.ч. за издръжка на обучението на докторанти

1 700 000

 

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Технически университет - София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ

СУМА

(в лв.)

 

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

32 646 000

I.

 СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

24 393 710

1

Средноприравнен брой учащи

11 561

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

2 110

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

612 505

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

4 706 342

1

Стипендии

2 587 342

2

Студентски столове и общежития

2 119 000

IV.

Средства за капиталови разходи

456 520

V.

ДРУГИ ТРАНСФЕРИ

2 476 923

 

Средства за ученици в средни училища (1х2)

1 881 390

1

Брой ученици

1 085

2

Единен стандарт (лв.)

1 734

 

 Средства за ученици в общежитие (1х2)

514 150

1

Брой ученици

350

2

Единен стандарт за ученик в общежитие (лв.)

1 469

 

 Средства за стипендии на ученици (1х2)

81 383

1

Брой ученици

839

2

Единен стандарт за средства за стипендии на ученик (лв.)

97

 

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Технически университет - Варна

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.

 

ПОКАЗАТЕЛИ

СУМА

(в лв.)

 

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

11 303 400

I.

 СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

9 665 337

1

Средноприравнен брой учащи

5 709

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 693

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

242 688

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 290 203

1

Стипендии

883 703

2

Студентски столове и общежития

406 500

IV.

Средства за капиталови разходи

105 172

 

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Технически университет - Габрово

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.

 

ПОКАЗАТЕЛИ

СУМА

(в лв.)

 

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

5 230 900

I.

 СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

4 383 720

1

Средноприравнен брой учащи

2 952

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 485

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

110 071

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

646 300

1

Стипендии

551 000

2

Студентски столове и общежития

95 300

IV.

Средства за капиталови разходи

90 809

 

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Русенски университет "А. Кънчев"

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование) за 2016 г.

 

ПОКАЗАТЕЛИ

СУМА

(в лв.)

 

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

12 740 000

I.

 СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

10 957 300

1

Средноприравнен брой учащи

7 505

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 460

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

275 128

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 334 225

1

Стипендии

1 327 225

2

Студентски столове и общежития

7 000

IV.

Средства за капиталови разходи

173 347

 

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Университет по хранителни технологии - Пловдив

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.

 

ПОКАЗАТЕЛИ

СУМА
(в лв.)

 

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

6 199 100

I.

 СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

5 023 350

1

Средноприравнен брой учащи

3 050

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 647

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

126 132

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

974 914

1

Стипендии

554 914

2

Студентски столове и общежития

420 000

IV.

Средства за капиталови разходи

74 704

 

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Химико-технологичен и металургичен университет - София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.

 

ПОКАЗАТЕЛИ

СУМА
(в лв.)

 

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

7 127 800

I.

 СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

5 544 740

1

Средноприравнен брой учащи

2 591

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

2 140

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

139 224

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 041 341

1

Стипендии

731 341

2

Студентски столове и общежития

310 000

IV.

Средства за капиталови разходи

114 210

V.

ДРУГИ ТРАНСФЕРИ

288 285

 

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.

 

ПОКАЗАТЕЛИ

СУМА
(в лв.)

 

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

5 317 000

I.

 СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

4 380 545

1

Средноприравнен брой учащи

3 547

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 235

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

109 992

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

722 566

1

Стипендии

353 366

2

Студентски столове и общежития

369 200

IV.

Средства за капиталови разходи

103 897

 

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Лесотехнически университет - София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.

 

ПОКАЗАТЕЛИ

СУМА
(в лв.)

 

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

6 793 400

I.

 СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

5 937 600

1

Средноприравнен брой учащи

2 474

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

2 400

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

149 088

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

648 156

1

Стипендии

320 156

2

Студентски столове и общежития

328 000

IV.

Средства за капиталови разходи

58 556

 

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Университет по архитектура, строителство и геодезия - София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.

 

ПОКАЗАТЕЛИ

СУМА
(в лв.)

 

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

10 182 700

I.

 СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

7 888 830

1

Средноприравнен брой учащи

3 594

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

2 195

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

198 082

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 973 772

1

Стипендии

982 772

2

Студентски столове и общежития

991 000

IV.

Средства за капиталови разходи

122 016

 

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.

 

ПОКАЗАТЕЛИ

СУМА
(в лв.)

 

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

4 786 700

I.

 СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

3 771 765

1

Средноприравнен брой учащи

2 085

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 809

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

94 706

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

851 096

1

Стипендии

356 096

2

Студентски столове и общежития

495 000

IV.

Средства за капиталови разходи

69 133

 

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Университет за национално и световно стопанство - София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.

 

ПОКАЗАТЕЛИ

СУМА
(в лв.)

 

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

19 492 900

I.

 СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

14 924 466

1

Средноприравнен брой учащи

16 902

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

883

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

374 741

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

3 895 861

1

Стипендии

2 192 861

2

Студентски столове и общежития

1 703 000

IV.

Средства за капиталови разходи

297 832

 

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Икономически университет - Варна

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.

 

ПОКАЗАТЕЛИ

СУМА
(в лв.)

 

 

 

 

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

10 084 900

I.

 СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

7 949 760

1

Средноприравнен брой учащи

10 816

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

735

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

199 612

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 761 077

1

Стипендии

1 224 077

2

Студентски столове и общежития

537 000

IV.

Средства за капиталови разходи

174 451

 

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.

 

ПОКАЗАТЕЛИ

СУМА
(в лв.)

 

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

6 046 800

I.

 СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

4 155 359

1

Средноприравнен брой учащи

6 031

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

689

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

104 337

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 632 596

1

Стипендии

1 003 096

2

Студентски столове и общежития

629 500

IV.

Средства за капиталови разходи

154 508

 

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Софийски университет "Св. Климент Охридски"

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование) за 2016 г.

 

ПОКАЗАТЕЛИ

СУМА
(в лв.)

 

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

48 053 200

I.

СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

37 532 549

1

Средноприравнен брой учащи

22 117

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 697

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

942 410

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

8 745 539

1

Стипендии

6 397 539

2

Студентски столове и общежития

2 348 000

IV.

Средства за капиталови разходи

832 702

 

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование) за 2016 г.

 

ПОКАЗАТЕЛИ

СУМА
(в лв.)

 

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

9 556 100

I.

 СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

7 643 999

1

Средноприравнен брой учащи

7 667

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

997

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

191 934

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 634 050

1

Стипендии

1 634 050

2

Студентски столове и общежития

 

IV.

Средства за капиталови разходи

86 117

 

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование) за 2016 г.

 

ПОКАЗАТЕЛИ

СУМА
(в лв.)

 

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

20 347 400

I.

 СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

17 309 592

1

Средноприравнен брой учащи

15 144

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 143

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

434 629

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

2 393 046

1

Стипендии

2 299 246

2

Студентски столове и общежития

93 800

IV.

Средства за капиталови разходи

210 133

 

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.

 

ПОКАЗАТЕЛИ

СУМА
(в лв.)

 

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

15 768 000

I.

 СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

12 392 352

1

Средноприравнен брой учащи

10 928

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 134

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

311 161

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

2 862 049

1

Стипендии

2 177 049

2

Студентски столове и общежития

685 000

IV.

Средства за капиталови разходи

202 438

 

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование) за 2016 г.

 

ПОКАЗАТЕЛИ

СУМА
(в лв.)

 

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

8 764 700

I.

 СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

7 076 295

1

Средноприравнен брой учащи

6 095

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 161

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

177 680

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 419 957

1

Стипендии

1 361 457

2

Студентски столове и общежития

58 500

IV.

Средства за капиталови разходи

90 768

 

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Национална спортна академия "Васил Левски" - София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.

 

ПОКАЗАТЕЛИ

СУМА
(в лв.)

 

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

11 684 500

I.

 СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

10 133 230

1

Средноприравнен брой учащи

2 690

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

3 767

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

254 437

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 161 352

1

Стипендии

436 852

2

Студентски столове и общежития

724 500

IV.

Средства за капиталови разходи

135 481

 

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Аграрен университет - Пловдив

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.

 

ПОКАЗАТЕЛИ

СУМА
(в лв.)

 

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

8 167 800

I.

 СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

7 507 431

1

Средноприравнен брой учащи

2 727

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

2 753

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

188 505

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

397 161

1

Стипендии

397 161

2

Студентски столове и общежития

 

IV.

Средства за капиталови разходи

74 703

 

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.

 

ПОКАЗАТЕЛИ

СУМА
(в лв.)

 

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

2 556 800

I.

 СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

2 314 700

1

Средноприравнен брой учащи

790

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

2 930

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

58 120

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

159 456

1

Стипендии

159 456

2

Студентски столове и общежития

 

IV.

Средства за капиталови разходи

24 524

 

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.

 

ПОКАЗАТЕЛИ

СУМА
(в лв.)

 

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

3 661 000

I.

 СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

3 013 845

1

Средноприравнен брой учащи

669

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

4 505

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

75 675

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

513 547

1

Стипендии

202 000

2

Студентски столове и общежития

311 547

IV.

Средства за капиталови разходи

57 933

 

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.

 

ПОКАЗАТЕЛИ

СУМА
(в лв.)

 

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

3 761 800

I.

 СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

3 260 172

1

Средноприравнен брой учащи

724

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

4 503

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

81 860

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

368 097

1

Стипендии

217 657

2

Студентски столове и общежития

150 440

IV.

Средства за капиталови разходи

51 671

 

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Национална художествена академия - София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.

 

ПОКАЗАТЕЛИ

СУМА

(в лв.)

 

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

4 550 100

I.

 СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

3 954 063

1

Средноприравнен брой учащи

967

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

4 089

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

99 283

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

457 211

1

Стипендии

387 211

2

Студентски столове и общежития

70 000

IV.

Средства за капиталови разходи

39 543

 

 

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Университет по библиотекознание и информационни технологии - София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ

СУМА
(в лв.)

 

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

3 665 000

I.

 СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

3 230 180

1

Средноприравнен брой учащи

1 865

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 732

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

81 107

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

327 283

1

Стипендии

327 283

2

Студентски столове и общежития

 

IV.

Средства за капиталови разходи

26 430

 

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Висше училище по телекомуникации и пощи - София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.

 

ПОКАЗАТЕЛИ

СУМА
(в лв.)

 

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

1 239 700

I.

 СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

1 023 815

1

Средноприравнен брой учащи

829

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 235

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

25 707

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

167 883

1

Стипендии

67 883

2

Студентски столове и общежития

100 000

IV.

Средства за капиталови разходи

22 295

 

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Медицински университет - София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.

 

ПОКАЗАТЕЛИ

СУМА
(в лв.)

 

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

36 321 000

I.

 СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

33 001 684

1

Средноприравнен брой учащи

5 347

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

6 172

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

828 644

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

2 324 609

1

Стипендии

1 368 559

2

Студентски столове и общежития

956 050

IV.

Средства за капиталови разходи

166 063

 

 

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.

 

ПОКАЗАТЕЛИ

СУМА
(в лв.)

 

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

16 955 300

I.

 СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

15 603 148

1

Средноприравнен брой учащи

2 707

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

5 764

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

391 782

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

898 201

1

Стипендии

373 701

2

Студентски столове и общежития

524 500

IV.

Средства за капиталови разходи

62 169

 

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Медицински университет - Пловдив

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.

 

ПОКАЗАТЕЛИ

СУМА

 

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

20 171 000

I.

 СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

18 279 030

1

Средноприравнен брой учащи

2 895

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

6 314

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

458 971

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 339 362

1

Стипендии

554 362

2

Студентски столове и общежития

785 000

IV.

Средства за капиталови разходи

93 637

 

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Медицински университет - Плевен

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.

 

ПОКАЗАТЕЛИ

СУМА
(в лв.)

 

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

7 848 000

I.

 СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

7 180 632

1

Средноприравнен брой учащи

1 368

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

5 249

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

180 300

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

429 362

1

Стипендии

248 462

2

Студентски столове и общежития

180 900

IV.

Средства за капиталови разходи

57 706

 

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Тракийски университет - Стара Загора

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.

 

ПОКАЗАТЕЛИ

СУМА
(в лв.)

 

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

18 143 900

I.

 СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

16 602 260

1

Средноприравнен брой учащи

5 164

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

3 215

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

416 868

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

890 905

1

Стипендии

792 405

2

Студентски столове и общежития

98 500

IV.

Средства за капиталови разходи

233 867

 

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.

 

ПОКАЗАТЕЛИ

СУМА
(в лв.)

 

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

2 940 100

I.

 СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

2 411 941

1

Средноприравнен брой учащи

1 633

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 477

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

60 562

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

418 072

1

Стипендии

255 572

2

Студентски столове и общежития

162 500

IV.

Средства за капиталови разходи

49 525

 

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2016 г.

 

ПОКАЗАТЕЛИ

СУМА
(в лв.)

 

ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)

1 224 300

I.

 СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)

912 987

1

Средноприравнен брой учащи

549

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 663

II.

СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

22 924

III.

СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

262 849

1

Стипендии

70 349

2

Студентски столове и общежития

192 500

IV.

Средства за капиталови разходи

25 540

 

 


Приложение № 5 към чл. 9


Показатели

по смисъла на Закона за публичните финанси

_____________________________________________________________________________

Показатели

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

Неданъчни приходи

Помощи и дарения от страната

Помощи и дарения от чужбина

Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми (+)

Разпределени към администратори от чужбина средства по международни програми и договори (-)

II. РАЗХОДИ

Текущи разходи

Персонал

Издръжка и други текущи разходи

Платени данъци, такси и административни санкции

Лихви

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

Субсидии за нефинансови предприятия

Субсидии за юридически лица с нестопанска цел

Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина

Капиталови разходи

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

Капиталови трансфери

Прираст на държавния резерв (нето)

Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (+/-)

А) ТРАНСФЕРИ

Трансфери между бюджета на бюджетна организация и ЦБ (нето)

Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)

- предоставени трансфери за ДВУ и БАН (-)

- получени трансфери от ДВУ и БАН (+)

Трансфери между ЦБ и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)

- получени трансфери (+)

- предоставени трансфери (-)

Трансфери между бюджети (нето)

- получени трансфери (+)

- предоставени трансфери (-)

- трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)

- получени трансфери (+)

- предоставени трансфери (-)

Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)

- получени трансфери (+)

- предоставени трансфери (-)

Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма (нето)

- получени трансфери (+)

- предоставени трансфери (-)

ІV. ФИНАНСИРАНЕ (+/-)

Заеми от чужбина - нето (+/-)

Получени заеми (+)

Погашения по заеми (-)

Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни организации - нето (+/-)

Друго финансиране - нето (+/-)

Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)

Предоставени кредити (нето)

Предоставена временна финансова помощ (нето)

Предоставени средства по временна финансова помощ (-)

Възстановени суми по временна финансова помощ (+)

Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държавен дълг (нето)

Предоставени заеми към крайни бенефициенти по държавни инвестиционни заеми (нето)

Предоставени заеми на крайни бенефициенти (-)

Възстановени суми по предоставени заеми на крайни бенефициенти (+)

Депозити и средства по сметки - нето (+/-)

V. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2016 Г.

VI. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ 2016 Г.


Приложение № 6 към чл. 28, ал. 1, т. 2


Трансфери по бюджетите на общините, предназначени за музеите, художествените галерии и библиотеките с регионален характер

ОБЩИНА

СУМА
(в хил. лв.)

Банско

35,4

Благоевград

153,6

Гоце Делчев

9,5

Сандански

23,6

Бургас

163,9

Созопол

9,4

Средец

16,5

Варна

335,2

Девня

9,4

Провадия

23,6

Велико Търново

346,0

Елена

21,3

Павликени

28,4

Свищов

16,5

Белоградчик

26,0

Видин

114,7

Враца

116,9

Габрово

318,8

Дряново

21,3

Севлиево

11,8

Трявна

36,6

Балчик

18,9

Генерал Тошево

14,2

Добрич

162,1

Каварна

26,0

Кърджали

121,2

Кюстендил

182,2

Ловеч

126,8

Троян

30,7

Монтана

108,4

Чипровци

18,9

Батак

28,4

Велинград

28,3

Пазарджик

167,0

Панагюрище

45,2

Септември

21,3

Перник

139,5

Плевен

201,4

Асеновград

26,0

Карлово

23,6

Перущица

18,9

Пловдив

540,0

Хисаря

28,4

Сопот

18,9

Исперих

53,9

Разград

135,9

Бяла

7,1

Русе

236,0

Силистра

132,0

Тутракан

35,4

Котел

40,9

Нова Загора

26,0

Сливен

186,1

Смолян

142,6

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

407,9

Ботевград

14,2

Етрополе

9,5

Копривщица

47,4

Правец

14,2

Самоков

21,3

Казанлък

56,0

Раднево

14,2

Стара Загора

155,8

Попово

16,5

Търговище

129,4

Харманли

11,8

Хасково

146,1

Велики Преслав

33,1

Шумен

245,7

Елхово

14,2

Ямбол

130,1

ВСИЧКО

6 398,0

Приложение № 7 към чл. 29, ал. 1


Трансфери по бюджетите на общините, предназначени за възнаграждения и осигурителни вноски на кметските наместници в общинската администрация

ОБЩИНА

СУМА
(хил. лв.)

Банско

24,5

Белица

16,3

Благоевград

81,6

Гоце Делчев

12,2

Гърмен

16,4

Кресна

16,3

Петрич

65,2

Сандански

114,2

Симитли

40,8

Струмяни

57,1

Хаджидимово

32,6

Айтос

8,2

Бургас

8,1

Карнобат

81,6

Малко Търново

53,0

Несебър

24,4

Поморие

8,2

Созопол

16,3

Средец

134,6

Сунгурларе

65,3

Царево

49,0

Аврен

8,2

Аксаково

32,6

Бяла

8,2

Ветрино

8,1

Вълчи дол

28,5

Долни чифлик

12,2

Дългопол

24,5

Провадия

32,6

Суворово

16,3

Велико Търново

231,9

Елена

97,9

Свищов

8,2

Стражица

44,9

Сухиндол

24,4

Белоградчик

73,4

Бойница

24,5

Брегово

8,1

Видин

89,7

Грамада

40,8

Димово

97,9

Кула

32,6

Макреш

24,5

Чупрене

16,3

Враца

8,2

Мездра

24,4

Мизия

8,1

Роман

16,4

Хайредин

8,2

Габрово

65,2

Дряново

32,6

Севлиево

24,5

Трявна

40,8

Балчик

8,1

Генерал Тошево

101,9

Добричка

171,3

Каварна

81,5

Крушари

16,3

Тервел

24,4

Шабла

73,4

Ардино

8,1

Крумовград

24,4

Кърджали

8,1

Черноочене

32,6

Бобов дол

65,3

Бобошево

48,9

Дупница

24,5

Кочериново

24,4

Кюстендил

155,0

Рила

16,3

Трекляно

97,9

Априлци

16,3

Летница

8,1

Ловеч

89,8

Луковит

8,2

Тетевен

8,2

Троян

16,3

Угърчин

16,3

Ябланица

8,1

Берковица

36,7

Бойчиновци

16,3

Брусарци

8,2

Вълчедръм

16,3

Вършец

12,2

Георги Дамяново

49,0

Лом

8,1

Медковец

8,1

Монтана

16,3

Чипровци

24,5

Брацигово

8,2

Велинград

8,1

Септември

8,2

Брезник

97,8

Земен

77,5

Ковачевци

32,6

Перник

32,6

Радомир

114,2

Трън

106,1

Левски

16,3

Никопол

16,3

Плевен

16,4

Пордим

8,1

Асеновград

32,6

Брезово

16,3

Карлово

8,2

Лъки

40,8

Първомай

8,2

"Родопи"

48,9

Хисаря

8,2

Куклен

24,5

Исперих

8,2

Разград

16,3

Самуил

8,2

Бяла

8,1

Две могили

16,4

Иваново

48,9

Сливо поле

8,2

Алфатар

24,5

Дулово

8,1

Кайнарджа

8,2

Силистра

65,2

Ситово

20,4

Тутракан

24,5

Котел

32,7

Сливен

24,4

Твърдица

8,2

Баните

24,4

Борино

8,1

Девин

16,3

Златоград

24,5

Мадан

16,4

Неделино

16,3

Рудозем

24,5

Смолян

122,3

Чепеларе

32,6

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

я6,3

Божурище

8,2

Ботевград

40,8

Годеч

57,1

Долна баня

8,1

Драгоман

97,9

Елин Пелин

32,7

Етрополе

16,4

Ихтиман

65,2

Костенец

16,4

Костинброд

16,3

Мирково

16,3

Правец

16,3

Самоков

16,3

Своге

81,6

Сливница

65,2

Братя Даскалови

73,4

Гурково

24,5

Гълъбово

16,3

Мъглиж

32,6

Опан

32,7

Павел баня

8,2

Раднево

49,0

Стара Загора

114,2

Чирпан

57,1

Антоново

122,3

Омуртаг

16,3

Попово

81,6

Търговище

24,5

Димитровград

16,4

Ивайловград

48,9

Маджарово

16,3

Свиленград

12,2

Симеоновград

8,2

Стамболово

8,1

Тополовград

32,6

Харманли

40,8

Хасково

8,1

Каолиново

8,1

Никола Козлево

8,2

Нови пазар

16,3

Смядово

24,4

Хитрино

4,0

Шумен

4,1

Болярово

97,9

Елхово

48,9

Стралджа

32,6

"Тунджа"

32,7

ВСИЧКО

6 528,6


Промени настройката на бисквитките