ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8 ОТ 16 ЯНУАРИ 2015 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2015 Г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8 ОТ 16 ЯНУАРИ 2015 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2015 Г.
Обн. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2015г.
Изтекъл срок на действие.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Утвърждава показателите по отделните бюджетни програми по бюджетите на бюджетните организации, част от държавния бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет в рамките на утвърдените им със Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. разходи по области на политики и бюджетни програми съгласно приложение № 1.
Чл. 2. (1) Утвърждава предназначението на субсидиите по чл. 49, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. за национално представителните организации на хора с увреждания и за организации за хора с увреждания съгласно приложение № 2.
(2) Министърът на финансите по предложение на министъра на труда и социалната политика може да утвърждава вътрешни компенсирани промени на предназначението на субсидиите по ал. 1.
Чл. 3. Утвърждава предназначението на субсидиите по чл. 49, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. за юридическите лица с нестопанска цел съгласно приложение № 3.
Чл. 4. (1) Министърът на земеделието и храните по предложение на първостепенния разпоредител с бюджет на Държавен фонд "Земеделие" съгласувано с министъра на финансите в срок един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" представя за утвърждаване от Министерския съвет годишни разчети за 2015 г. по сметката за средства от Европейския съюз на Държавен фонд "Земеделие".
(2) Министърът на финансите в срок един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" представя за утвърждаване от Министерския съвет годишни разчети за 2015 г. по сметката за средства от Европейския съюз на Националния фонд.
Чл. 5. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" утвърждават годишни разчети за 2015 г. на сметките за средства от Европейския съюз и по други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз, и ги представят на министъра на финансите.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1 при необходимост актуализират годишните разчети за 2015 г. на сметките за средства от Европейския съюз и по други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз, и ги представят на министъра на финансите.
Чл. 6. Утвърждава норматив за час програма на Българската национална телевизия за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер 1628 лв.
Чл. 7. Утвърждава норматив за час програма на Българското национално радио за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер 410 лв.
Чл. 8. Утвърждава предназначението на трансферите по чл. 16, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. от бюджета на Министерството на образованието и науката за Българската академия на науките и за държавните висши училища съгласно приложение № 4.
Чл. 9. (1) Промени по реда на чл. 110 от Закона за публичните финанси се извършват на ниво показатели, утвърдени в приложение № 5, както и по показателите по отделните бюджетни програми, в т.ч. по ведомствени и администрирани разходи, по бюджетите на бюджетните организации, утвърдени в приложение № 1.
(2) Промени по реда на чл. 109, 112, 113, 114, 115 и 117 от Закона за публичните финанси се представят в Министерството на финансите от съответния първостепенен разпоредител с бюджет на ниво показатели, утвърдени в приложение № 5, а за тези, които прилагат програмен формат на бюджет - и по показателите по отделните бюджетни програми по бюджетите на бюджетните организации, утвърдени в приложение № 1.
(3) Първостепенните разпоредители с бюджет внасят мотивирани предложения за извършване на промени по реда на чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси не по-късно от 18 декември 2015 г.
Чл. 10. Определя базов норматив за издръжка на обучението на един учащ се в държавните висши училища в размер 693 лв.
Чл. 11. (1) Определя средствата от държавния бюджет за студентски столове и студентски общежития, както следва:
1. за един храноден в студентските столове - до 2,90 лв.;
2. за един леглоден в студентските общежития - до 1,00 лв.
(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват от бюджета на Министерството на образованието и науката като субсидия за "Студентски столове и общежития" - ЕАД, София, и от бюджетите на държавните висши училища.
(3) Министърът на образованието и науката може да извършва промени по и между субсидиите по ал. 2 по реда на чл. 112, ал. 3 от Закона за публичните финанси в рамките на одобрените за тази цел средства по бюджетите на държавните висши училища и бюджета на Министерството на образованието и науката.
(4) Неусвоените средства от субсидията за студентски общежития и столове могат да се използват за ремонт на студентските общежития и столове.
(5) Месечната парична помощ при ползване на свободно наета квартира по чл. 29 от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове, приета с Постановление № 235 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 86 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2009 г. и бр. 62 от 2013 г.), се определя в размер до 30 лв. и се предоставя от бюджета на Министерството на образованието и науката по реда на чл. 112, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
(6) Министърът на образованието и науката предоставя субсидията по ал. 1 при съобразяване с националното и общностното законодателство в областта на държавните помощи.
Чл. 12. (1) Определя минимален размер на добавката за условнопостоянни разходи във формулите за разпределение на средствата по единни разходни стандарти от първостепенния разпоредител с бюджет към училищата и детските градини съгласно чл. 41а, ал. 6 от Закона за народната просвета, както следва:
1. за училище - 27 000 лв.;
2. за детска градина - 17 000 лв.
(2) Първостепенният разпоредител с бюджет може да определи по-нисък размер на добавката за условнопостоянни разходи за училище от минималния по ал. 1, т. 1, но не по-малко от 18 000 лв., при условие че общият размер на допълнителната компонента за условнопостоянни разходи, определена съгласно стойностите по ал. 1, т. 1, надвишава 16 на сто от общия размер на средствата, разпределяни по формули за съответните училища.
(3) Първостепенният разпоредител с бюджет може да определи по-нисък размер на добавката за условнопостоянни разходи за детска градина от минималния по ал. 1, т. 2, но не по-малко от 10 000 лв., при условие че общият размер на допълнителната компонента за условнопостоянни разходи, определена съгласно стойностите по ал. 1, т. 2, надвишава 16 на сто от общия размер на средствата, разпределяни по формули за детските градини.
(4) Размерът на добавката за условнопостоянни разходи за детска градина може да бъде намален до 4000 лв., ако средният брой на децата в детските градини, финансирани от един първостепенен разпоредител с бюджет, е под 40.
(5) Първостепенният разпоредител с бюджет може да не определя добавката за условнопостоянни разходи за училища, които имат статут на защитени съгласно Постановление № 212 на Министерския съвет от 2008 г. за приемане на критерии за определяне на защитените училища в Република България и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране (обн., ДВ, бр. 80 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 13 от 2009 г., бр. 2 от 2011 г., бр. 40 от 2013 г. и бр. 8 и 92 от 2014 г.).
Чл. 13. Първостепенните разпоредители с бюджет утвърждават бюджетите на училищата, детските градини и обслужващите звена в съответствие с разпределението на средствата по стандарти и добавки, извършено по реда на чл. 41а от Закона за народната просвета.
Чл. 14. Училищата, детските градини и обслужващите звена, изпълняващи делегиран бюджет, публикуват на интернет страницата си утвърдения си бюджет и отчета за изпълнението му. При липса на собствена интернет страница училищата, детските градини и обслужващите звена подават информацията за публикуване на страницата на първостепенния разпоредител с бюджет.
Чл. 15. Неусвоените към 31 декември 2015 г. средства по приложение № 5, раздел I, т. 1 към чл. 49, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. се възстановяват до 31 януари 2016 г. по сметката, от която са получени.
Чл. 16. (1) Субсидиите от централния бюджет за Национална компания "Железопътна инфраструктура" се предоставят при условия и по ред, определени с договор, сключен между държавата, представлявана от министъра на финансите и от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и държавното предприятие.
(2) Субсидиите за "БДЖ - Пътнически превози" - ЕООД, за изпълнението на обществена превозна услуга - превоз на пътници на територията на Република България с железопътен транспорт, се предоставят и отчитат при условия и по ред, определени с дългосрочен договор, сключен между министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и железопътния превозвач, чрез бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(3) Неусвоените към 31 декември 2015 г. средства за субсидии по ал. 1 се възстановяват до 31 януари 2016 г., а по ал. 2 - до 31 декември 2015 г., по сметката, от която са получени.
Чл. 17. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията утвърждава разпределението на капиталовите трансфери за 2015 г. по приложение № 5 към чл. 49, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. на Национална компания "Железопътна инфраструктура" по чл. 25, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт, на "БДЖ - Пътнически превози" - ЕООД, в съответствие с договора с държавата за възлагане на задължителни превозни услуги и на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" за изграждането, реконструкцията, поддържането и развитието на инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение. Разпределените капиталови трансфери се представят в Министерството на финансите с обяснителна записка в срок един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник".
(2) В капиталовите трансфери на Национална компания "Железопътна инфраструктура" може да се включват и средства за съфинансиране и за ДДС за обекти, генериращи приходи, по Оперативна програма "Транспорт" 2007 - 2013 г. и по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020 г.
(3) Компенсирани промени в разпределението на средствата за капиталови трансфери на предприятията по ал. 1 за 2015 г. се утвърждават от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията след 30 юни 2015 г. и се представят в Министерството на финансите в срок до 10 дни след утвърждаването им.
(4) С тримесечните финансови отчети Национална компания "Железопътна инфраструктура", "БДЖ - Пътнически превози" - ЕООД, и Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" представят в Министерството на финансите информация за фактически изпълнените и разплатени капиталови трансфери.
(5) Неусвоените към 31 декември 2015 г. средства по ал. 1 за разплащане на фактически изпълнени към същата дата видове и количества работи и дейности и други разходи, предвидени в годишния план за капиталовите трансфери, се възстановяват до 31 януари 2016 г. по сметката, от която са получени.
Чл. 18. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" да представи в Министерския съвет план за действие за съобразяване обема на осъществяваната дейност от Национална компания "Железопътна инфраструктура" и от "БДЖ - Пътнически превози" - ЕООД, в съответствие с размера на одобрените средства в държавния бюджет и сключените с държавата договори.
(2) Планът по ал. 1 съдържа описание на видовете дейности, сроковете и отговорните длъжностни лица за неговото изпълнение и се одобрява с решение на Министерския съвет.
(3) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията отговаря за реализирането на плана по ал. 1 и внася на всеки шест месеца доклад за неговото изпълнение в Министерския съвет.
Чл. 19. (1) Утвърденият общ лимит на разход в размер до 194 675,5 хил. лв. и усвояванията в размер до 88 990,2 хил. лв. по държавните инвестиционни заеми и държавните инвестиционни заеми с краен бенефициент - търговско дружество, се разпределя по бюджетите на първостепенни разпоредители с бюджет, както следва:
1. Министерството на регионалното развитие и благоустройството - общо разходи - 169 128,6 хил. лв., и усвоявания - 88 990,2 хил. лв.;
2. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията - общо разходи - 18 791,3 хил. лв.;
3. Министерството на финансите - общо разходи - 907,6 хил. лв.;
4. Министерството на труда и социалната политика - общо разходи - 1 495,5 хил. лв.;
5. Министерството на икономиката - общо разходи - 156,5 хил. лв.;
6. Министерството на околната среда и водите - общо разходи - 401,3 хил. лв.;
7. Министерството на здравеопазването - общо разходи - 909,6 хил. лв.;
8. Министерството на енергетиката - общо разходи - 2 748,6 хил. лв.;
9. Министерството на образованието и науката - общо разходи - 81,8 хил. лв.;
10. Министерството на земеделието и храните - общо разходи - 54,7 хил. лв.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджет по бюджетите по ал. 1 извършват съответните промени по бюджетите си на базата на отчетените приходи, разходи и операции в частта на финансирането, като уведомяват министъра на финансите.
(3) Със сумите на начислените разходи по държавните инвестиционни заеми се променят показателите по чл. 86, ал. 2, т. 5 и 6 от Закона за публичните финанси по бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет по ал. 1.
(4) В случаите, когато има неизразходвани средства от получени траншове по държавни инвестиционни заеми от предходни години, които са наличности в края на 2014 г., първостепенните разпоредители с бюджет приоритетно разходват наличните средства по съответните проекти, като те не следва да надхвърлят разчетените разходи по държавните инвестиционни заеми.
(5) Министърът на финансите може да извършва компенсирани промени в разпределението на разходите и усвояванията по държавните инвестиционни заеми и държавните инвестиционни заеми с краен бенефициент - търговско дружество, по ал. 1, като уведомява съответните първостепенни разпоредители с бюджет.
Чл. 20. (1) За компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания в страната, определени с нормативни актове, от централния бюджет се предоставят до 100 950 хил. лв., в т.ч.:
1. за пътувания с железопътния транспорт - до 22 000 хил. лв.;
2. за пътувания с автомобилния транспорт (вътрешноградски и междуселищни превози) - до 37 800 хил. лв.;
3. за превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст по чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за народната просвета - до 25 500 хил. лв.;
4. за превоз на държавни служители, ползващи правата по чл. 185, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, по чл. 80 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" и по чл. 26, ал. 1 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража - до 15 650 хил. лв.
(2) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласувано с министъра на финансите в срок един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" да разпредели по общини утвърдените средства по ал. 1, т. 2 по групи правоимащи.
(3) Министърът на образованието и науката в срок един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" да разпредели по общини утвърдените средства по ал. 1, т. 3.
(4) Ръководителите на бюджетните организации в срок един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" разпределят по общини утвърдените средства по ал. 1, т. 4.
(5) Разпределението на годишните лимити по общини на средствата по ал. 2 - 4 се представя в Министерството на финансите в срок един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник".
(6) Условията и редът за разпределение на средствата за компенсиране стойността на издадените превозни документи за отделните групи правоимащи, както и за безплатния превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст по чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за народната просвета се определят с наредбата по § 4 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.
(7) При недостиг на средства за компенсиране стойността на пътуванията с ценови облекчения за превозите по ал. 1, т. 1 и 2 и при наличие на свободни средства по отчет към 30 септември 2015 г. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласувано с министъра на финансите може да извършва компенсирани промени в разпределението на средствата по ал. 1, т. 1 и 2.
(8) При недостиг на средства по ал. 1, т. 3 допълнително финансиране може да се осигури чрез компенсирани промени по функция "Образование" по предложение на министъра на образованието и науката, за което се прилагат условията и редът на наредбата по § 4 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.
Чл. 21. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласувано с министъра на финансите в срок един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" да разпредели по общини субсидиите за вътрешноградските пътнически превози и за междуселищните пътнически превози в слабо населени, планински и гранични райони.
(2) Условията и редът за предоставяне на средствата по ал. 1 се определят с наредбата по § 4 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.
Чл. 22. (1) За заявените от общините, но неразкрити специализирани институции и социални услуги в общността, предоставените през съответното тримесечие средства се възстановяват в централния бюджет до 15-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие - до 9 декември 2015 г.
(2) В срок до 18 декември 2015 г. министърът на финансите извършва необходимата промяна за намаляване на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет на основата на представени от общините справки за общия размер на възстановените средства.
Чл. 23. Одобрява допълнителни трансфери в размер до 300 хил. лв. за промени в натуралните показатели в общинската администрация в община Сърница, които се предоставят по бюджета на общината като обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на централния бюджет.
Чл. 24. (1) За изплащане на действително извършени пътни разходи на правоимащи болни от централния бюджет се предоставят средства в размер до 735 хил. лв. по бюджетите на общините като обща субсидия за делегираните от държавата дейности.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят на общините в срок до 30-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие - не по-късно от 15 декември 2015 г.
(3) Списъкът на заболяванията и състоянията, за които се предоставят средствата по ал. 1, се определя от министъра на здравеопазването в срок до 25 февруари 2015 г. Списъкът съдържа данни по общини за прогнозния брой на правоимащите пациенти по информация, предоставена на Министерството на здравеопазването от общините, за броя на пътуванията и за максималния размер на разходите за всеки вид заболяване и състояние в рамките на средствата по ал. 1.
Чл. 25. (1) За изплащане на действително извършени разходи по чл. 34, ал. 1 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с Постановление № 83 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 и 41 от 2011 г. и бр. 55 от 2014 г.), от централния бюджет се предоставят средства в размер до 300 хил. лв. по бюджетите на общините като обща субсидия за делегираните от държавата дейности.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят на общините в срок до 30-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие - не по-късно от 15 декември 2015 г.
Чл. 26. За финансиране на подготовката, осигуряването и дейността на доброволните формирования от централния бюджет се предоставят средства в размер до 300 хил. лв. по бюджетите на общините като обща субсидия за делегираните от държавата дейности на основание чл. 42 и 43 от Закона за защита при бедствия и по реда на Наредбата за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия, приета с Постановление № 143 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 58 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2011 г., бр. 16 от 2013 г. и бр. 60 от 2014 г.).
Чл. 27. Предвидените в централния бюджет средства за археологически разкопки на Комплекс "Перперикон - Кърджали" в размер до 220 хил. лв. се предоставят по бюджета на Община Кърджали.
Чл. 28. (1) Министърът на образованието и науката въз основа на данните от Информационната система на Министерството на образованието и науката "АдминМ" в срок до 1 април 2015 г. предлага на министъра на финансите да извърши промени по и между бюджетите на министерствата, финансиращи училища и детски градини, и по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2015 г. във връзка с настъпили промени в броя на учениците и на децата за учебната 2014 - 2015 г., въз основа на които се разпределят средствата по стандарти и целевите средства за образование.
(2) Когато разчетният брой на децата и учениците, предвиден със Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г., е по-висок от броя на децата и учениците по Информационната система "АдминМ" към 1 януари 2015 г., до извършването на промените по ал. 1 първостепенният разпоредител с бюджет заделя като резерв разликата от средствата, формирана по съответния стандарт или целева добавка.
(3) Когато разчетният брой на децата и учениците, предвиден със Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г., е по-нисък от действителния брой на децата и учениците по Информационната система "АдминМ" към 1 януари 2015 г., първостепенният разпоредител с бюджет разпределя средствата по формулата за съответната дейност, като недостигът се разпределя пропорционално на средствата по формулата до извършване на промяна по реда на ал. 1.
(4) Недостигът на средства в резултат от прилагането на ал. 1 се осигурява за сметка на бюджета на Министерството на образованието и науката по реда на чл. 110, ал. 3 и 4 и чл. 111, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
(5) Освободените средства в резултат от прилагането на ал. 1 се предоставят по бюджета на Министерството на образованието и науката и могат да се използват за финансиране на недостига на други средства в системата на образованието по реда на чл. 110, ал. 3 и 4 и чл. 111, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
Чл. 29. (1) Министърът на здравеопазването чрез регионалните здравни инспекции определя, наблюдава и координира промените в натуралните показатели за броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори по общини в делегираните от държавата дейности по здравеопазване, финансирани по стандарти.
(2) Министерството на здравеопазването в срок до 13 февруари 2015 г. публикува на интернет страницата си информация за разпределението по общини на броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори към 1 януари 2015 г.
(3) Министърът на здравеопазването въз основа на данните от информацията по ал. 2 предлага на министъра на финансите в срок до 10 април 2015 г. да извърши компенсирани промени по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2015 г. във връзка с настъпили промени в броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори, въз основа на които се разпределят средствата по стандарти.
(4) Въз основа на данните от Информационната система на Министерството на образованието и науката "АдминМ", представени от министъра на образованието и науката, министърът на финансите извършва промени по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2015 г. във връзка с настъпили промени в броя на учениците и на децата в детските градини, наблюдавани в здравните кабинети, и на децата в яслените групи на обединените детски заведения за учебната 2014 - 2015 г., които се финансират по стандарти.
(5) Общините представят на регионалните здравни инспекции информация в края на всяко тримесечие за броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори.
Чл. 30. (1) Остатъчните салда от конвертируемите валутни наличности към 31 декември 2014 г. в задграничните представителства на Република България могат да се ползват за сметка на утвърденото бюджетно взаимоотношение с централния бюджет на бюджета на Министерството на външните работи за 2015 г., а в Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Руската федерация - за сметка на утвърденото бюджетно взаимоотношение с централния бюджет на бюджета на Министерството на икономиката за 2015 г.
(2) Реализираните приходи във валута от второстепенните разпоредители с бюджет - задграничните представителства на Република България, могат да се използват за издръжка и трансфери в системата на Министерството на външните работи в рамките на утвърдения му бюджет за 2015 г.
Чл. 31. (1) Предвидените средства по бюджета на Министерството на енергетиката за 2015 г. в размер 10 000 хил. лв. за изпълнение на програми за техническа ликвидация и консервация на обекти от миннодобивния отрасъл и за саниране на околната среда се предоставят по бюджета на Министерството на икономиката по реда на чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси.
(2) Министърът на икономиката разпределя предоставените средства по ал. 1 за изпълнение на програми за техническа ликвидация и консервация на обекти от миннодобивния отрасъл и за саниране на околната среда по търговски дружества от въгледобива, рудодобива и уранодобива.
(3) Информацията за разпределените средства се публикува на интернет страницата на Министерството на икономиката.
Чл. 32. Предвидените в централния бюджет по приложение № 5 към чл. 49, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. средства за финансиране на проекти за отстраняване на минали екологични щети се разходват за програми по изпълнителни споразумения или договори.
Чл. 33. Предвидените в централния бюджет средства за осигуряване обезщетяването на собствениците по § 9, ал. 1 от преходните разпоредби на Закона за устройство на територията се отпускат ежемесечно от Министерството на финансите по правоимащи инвеститори (общини, Министерството на вътрешните работи, жилищностроителни кооперации, изпълнявани изцяло или частично чрез възлагане) и по обекти за частта, припадаща се от тези обекти за посочените граждани.
Чл. 34. (1) Средствата от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. се разходват въз основа на акт на Министерския съвет по предложение на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.
(2) Неусвоените средства от приключени обекти, отпуснати на министерствата и ведомствата от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, се превеждат по бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджет. За тези суми се извършват промени по бюджетите им и по централния бюджет до 15-о число на месеца, следващ месеца на завършване и разплащане на обектите, за които са предназначени.
(3) Подлежащите на възстановяване средства от общините от обекти, които са приключени, включително от предходни години, се превеждат като трансфер по отделно открита банкова сметка на централния бюджет на името на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи в Българската народна банка до 15-о число на месеца, следващ месеца на завършване и разплащане на обектите, за които са предназначени. Операциите и наличностите по тази сметка се отразяват в отчетността на централния бюджет и не се включват в бюджета на Министерството на вътрешните работи. Възстановените суми се отчитат по централния бюджет и по бюджетите на общините като възстановени трансфери.
(4) Въз основа на предложение от министъра на вътрешните работи с размера на постъпилите по сметката по ал. 3 суми министърът на финансите извършва промени по централния бюджет за възстановяването им в резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта му за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и увеличение на постъпленията от възстановени трансфери. Тези промени се отразяват в централния бюджет като общи суми, без да се разпределят по общини.
(5) Възстановените средства по ал. 2 и 4 могат да се преразпределят по реда на ал. 1.
(6) Наличните към 31 декември 2015 г. по сметки на общините неусвоени средства, отпуснати им по реда на ал. 1 и 5, се разходват през 2016 г. за обектите, за които са предоставени.
(7) Неусвоените от министерствата и ведомствата към 30 ноември 2015 г. средства по ал. 1 и 5 могат да се преразпределят по реда на ал. 1 въз основа на предоставена от тях информация на Министерството на вътрешните работи и на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.
Чл. 35. Средствата от общия бюджет на Европейския съюз за възстановяване на разходите за делегати на Република България при участие в заседания на работните формати на Съвета на Европейския съюз постъпват по отделно открита сметка на централния бюджет в Българската народна банка и се отчитат като намаление на разходите на централния бюджет.
Чл. 36. От средствата, предвидени за краткосрочни командировки в чужбина за 2015 г., приоритетно се предоставят средства за разходи съгласно раздел VI от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 80 и 86 от 2004 г., бр. 36 и 96 от 2005 г., бр. 2 от 2006 г., бр. 23 и 98 от 2007 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 10 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 19 от 2011 г. и бр. 61 от 2012 г.).
Чл. 37. (1) Средствата, изразходвани за участие на делегати на Българската народна банка в заседания на работните формати на Съвета на Европейския съюз, които попадат в обхвата на действащото към момента на пътуването решение на Генералния секретар на Съвета/Върховния представител за Общата външна политика и политика на сигурност относно възстановяване на разходи за делегати на членовете на Съвета, се възстановяват в двумесечен срок на Българската народна банка от централния бюджет след извършване на проверка от Генералния секретариат на Съвета на декларираните от Република България и подлежащи на възстановяване разходи за съответната бюджетна година.
(2) Превеждането на средствата по ал. 1 се извършва въз основа на отправено от Българската народна банка писмено искане до министъра на финансите след срока по ал. 1 и се отразява в увеличение на разходите на централния бюджет.
Чл. 38. (1) Министерският съвет, министерствата, Държавна агенция "Национална сигурност", Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", Държавна агенция "Технически операции" и Държавен фонд "Земеделие" в сроковете за представяне на тримесечните отчети за изпълнението на бюджетите си представят в Министерството на финансите отчет, включващ тримесечна информация за разходите по бюджетни програми.
(2) Формата, съдържанието и сроковете за съставянето и представянето на отчетите по ал. 1 се определят с указания на министъра на финансите.
(3) Първостепенните разпоредители с бюджет по бюджетите на организациите по ал. 1 публикуват отчетите на интернет страниците си в срок 10 дни от представянето им в Министерството на финансите при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
Чл. 39. Разходите за представителни цели на бюджетните организации се определят, както следва:
1. на държавните органи, министерствата, ведомствата и на държавните висши училища и колежи - от съответния министър, ръководител или от колективния орган на управление;
2. на областните администрации - от министър-председателя или от главния секретар на Министерския съвет в случай на упълномощаване;
3. на общините - от съответния общински съвет.
Чл. 40. (1) Бюджетните организации могат да извършват разходи в полза на работниците и служителите за пътуване, както следва:
1. в границите на населеното място, когато това произтича от характера на трудовата им дейност;
2. от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места - за лица със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност.
(2) Въз основа на трудовите задължения и изискванията за длъжността, определени с длъжностните характеристики, работодателят, а за дейностите, финансирани от общинските бюджети - общинският съвет, утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски по ал. 1.
(3) Разходите по ал. 1 се извършват в рамките на средствата по бюджетите, не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети и абонаментни карти).
Чл. 41. (1) Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в бюджетните организации заедно с припадащите се суми за данъци и осигурителни вноски се предвиждат по съответните бюджети в рамките на средствата за издръжка.
(2) Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в бюджетните организации се определят в размер до 3 на сто от плановите разходи за заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения, и на лицата, чиито правоотношения се уреждат със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" и от Закона за Министерството на вътрешните работи, а се разходват през годината на базата на начислените средства за заплати.
(3) Определянето, разходването и отчитането на средствата по ал. 2 се извършват чрез съответните бюджети в рамките на бюджетната година. Сумата по ал. 2 включва дължимите осигурителни вноски и данъци за сметка на бюджетната организация.
(4) Начинът на използване на средствата по ал. 2 се определя с решение на общото събрание на работниците и служителите.
(5) Използването на средствата по ал. 2 за лицата, чиито правоотношения се уреждат със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Министерството на вътрешните работи и от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", се определя със заповед на съответния министър (ръководител).
Чл. 42. Министърът на финансите въз основа на предложения от министъра на образованието и науката, министъра на здравеопазването, министъра на културата, министъра на труда и социалната политика, министъра на вътрешните работи и министъра на отбраната извършва компенсирани промени на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2015 г. в резултат на настъпили промени от преструктуриране на делегираните от държавата дейности по функциите образование, здравеопазване, социално осигуряване, подпомагане и грижи, почивно дело, култура и религиозни дейности, отбрана и сигурност в рамките на предвидените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. средства.
Чл. 43. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет предоставят на училищата, детските градини и обслужващите звена в системата на народната просвета средствата по стандарти, разпределени по формули, и целевите средства в срок до 7 работни дни от получаването им от централния бюджет. За училищата, включени в СЕБРА, предоставянето на средствата се извършва чрез залагането на месечни лимити за плащания.
(2) Общините предоставят на съответните структури за делегираните от държавата дейности по функциите отбрана и сигурност, здравеопазване, социално осигуряване, подпомагане и грижи, почивно дело, култура и религиозни дейности, икономически дейности и услуги средствата по стандарти и целевите средства в срок до 7 работни дни от получаването им от централния бюджет.
Чл. 44. (1) Министърът на образованието и науката до 15 април 2015 г. да предложи на Министерския съвет за одобряване националните програми за развитие на средното образование.
(2) Средствата за изпълнение на дейностите по одобрените от Министерския съвет програми по ал. 1 се предоставят по бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет по предложение на министъра на образованието и науката.
Чл. 45. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет, които утвърждават формули по реда на чл. 41а, ал. 3 от Закона за народната просвета, не по-късно от 10 март 2015 г. публикуват на интернет страницата си, а при липса на такава - по друг подходящ начин, информация за разпределението на средствата по звена и по компоненти на формулата за всяка отделна дейност.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя на директорите на звената от съответната дейност заедно с утвърдения им бюджет.
(3) Първостепенните разпоредители с бюджет предоставят информацията по ал. 1 на директорите на звената от съответната дейност и при извършването на промени в разпределението на средствата по формула.
Чл. 46. (1) Министърът на образованието и науката извършва промени на трансферите за държавните висши училища по и между елементите, определени в чл. 91, ал. 1 от Закона за висшето образование, по реда на чл. 112, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
(2) Промените по ал. 1 на трансферите за издръжка на обучението се извършват при запазване на еднакъв базов норматив за всички държавни висши училища и за всички професионални направления.
(3) Допълнителните трансфери на държавните висши училища, които се предоставят на основание и по ред, различни от чл. 91 от Закона за висшето образование, и не представляват елемент на субсидията по чл. 91, ал. 1 от същия закон, се отразяват по отделен елемент - "Други трансфери".
Чл. 47. Регионалните инспекторати по образованието, училищата, детските градини и обслужващите звена, създадени съгласно Закона за народната просвета и участващи в техническото и финансовото изпълнение по проектите, финансирани по Приоритетни оси 3 и 4 на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013 г. чрез конкретния бенефициент - Министерството на образованието и науката, отчитат разходите по тези проекти по реда, по който се отчитат разходите по дейностите, финансирани от държавния бюджет.
Чл. 48. При промени в броя на децата и учениците първостепенните разпоредители с бюджет, финансиращи училища и детски градини, които прилагат система на делегирани бюджети, могат да извършват промени в разпределението на средствата по формула през бюджетната година само в следните случаи:
1. на преместване на дете или ученик между звена, финансирани от един и същ първостепенен разпоредител с бюджет;
2. когато в началото на учебната година е необходимо да бъде финансиран по-големият брой деца или ученици в някои звена при намаление на броя на децата и учениците в други звена, финансирани от същия първостепенен разпоредител с бюджет.
Чл. 49. (1) По решение на директора, при условие че са осигурени другите разходи, от делегирания бюджет на училището, детската градина или обслужващото звено могат да се извършват основни ремонти и да се придобиват дълготрайни активи за сметка на средства с източник:
1. остатъци от предходни години с изключение на целевите средства, преминали в преходен остатък;
2. собствени приходи;
3. субсидия - по формула.
(2) Средствата от добавката за подобряване на материално-техническата база на училищата могат да се използват за капиталови разходи по решение на директора.
(3) В случаите по ал. 1, с изключение на средствата за сметка на собствени приходи, както и в случаите по ал. 2 не могат да се финансират разходи за автомобили за администрацията на училището и за закупуване на мобилни телефони за училището, за детската градина или за обслужващото звено.
Чл. 50. Директорите на училища в системата на народната просвета могат да планират средства за поевтиняване на храната за учениците в рамките на средствата по делегираните бюджети.
Чл. 51. Директорите на държавните и общинските училища предоставят тримесечно на общото събрание на работниците и служителите и на училищното настоятелство информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището.
Чл. 52. (1) Финансирането на разкритите след 1 януари 2015 г. места в детските ясли, детските кухни, целодневните детски градини и обединените детски заведения, специализираните институции за социални услуги и социалните услуги, предоставяни в общността, се осигурява от собствени приходи на общините.
(2) Финансирането на местата по ал. 1 през годината може да се осигури и чрез компенсирани промени в съответните функции по предложение на секторните министри в рамките на предвидените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. средства.
(3) От следващата бюджетна година финансирането може да се осигури по стандартите за съответните делегирани от държавата дейности, при условие че местата са разкрити не по-късно от 30 юни 2015 г. Финансирането на разкритите след 30 юни 2015 г. места в детските ясли, детските кухни, специализираните институции за социални услуги и социалните услуги, предоставяни в общността, от следващата бюджетна година се осигурява от собствени приходи на общините или чрез компенсирани промени в съответните функции по предложение на секторните министри.
Чл. 53. Неусвоените средства от предоставени целеви субсидии за капиталови разходи и целеви трансфери по бюджетите на общините през 2014 г. се разходват за същата цел до края на 2015 г. за сметка на преходните остатъци.
Чл. 54. Неусвоените средства от предоставените по бюджетите на общините за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища за зимния сезон 2013 - 2014 г. могат да се използват за същата цел през 2015 г., както и за разплащане на стари задължения за дейността.
Чл. 55. Със средства от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. общините не могат да финансират разходи за автомобили за общинската администрация, включително за плащания по договори за лизинг от предходни години, за закупуване на мобилни телефони и на офис обзавеждане за административни сгради.
Чл. 56. (1) Общините представят на Фонд "Социална закрила" в края на всеки месец при условия и по ред, определени от министъра на труда и социалната политика, информация за таксите за социални услуги по чл. 17 от Закона за социално подпомагане и чл. 4 от Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет, утвърдена с Постановление № 91 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 55 от 2003 г., бр. 13 и 97 от 2004 г., бр. 54 от 2006 г., бр. 58 от 2008 г. и бр. 58 от 2011 г.).
(2) Информацията по ал. 1 включва и отчетни данни на начислена основа.
Чл. 57. (1) До 20 на сто от ежемесечно превежданите от държавния бюджет средства за социални помощи могат да се разходват за предоставяне на социални помощи в натура.
(2) Министърът на труда и социалната политика определя конкретния размер, вида и начина на предоставяне на социалните помощи в натура.
Чл. 58. Министерството на здравеопазването може да предоставя субсидии на болници, преобразувани в търговски дружества с 50 и над 50 на сто държавно участие, за високотехнологични дейности с национално значение по критерии и по ред, определени от министъра на здравеопазването, в рамките на средствата, предвидени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. за тази дейност и при съобразяване със законодателството в областта на държавните помощи.
Чл. 59. (1) Министерството на здравеопазването субсидира държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ за следните дейности:
1. осигуряване на лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии и лекарствени продукти и консумативи за парентерално хранене за пациенти със "синдром на късото черво";
2. амбулаторно проследяване (диспансеризация) и активно лечение на пациенти с активна туберкулоза;
3. продължаващо лечение и рехабилитация на пациенти с туберкулоза и с неспецифични белодробни заболявания;
4. амбулаторно проследяване и лечение на пациенти с ХИВ и стационарно лечение на пациенти със СПИН;
5. диагностика и стационарно лечение на пациенти с инфекциозни заболявания за предотвратяване на епидемиологичен риск;
6. поддържане на медицински регистри;
7. осигуряване на диагностика, лечение и специализирани грижи за деца с висок медицински риск, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване;
8. терапевтична афереза;
9. бъбречнозаместителна терапия.
(2) Министерството на здравеопазването субсидира държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ и държавни и общински центрове за психично здраве за следните дейности:
1. стационарно лечение на пациенти с психични заболявания, субституиращи и поддържащи програми с метадон и дневни психорехабилитационни програми;
2. медицинска експертиза, осъществявана от ТЕЛК.
(3) Извън случаите по ал. 1, Министерството на здравеопазването субсидира:
1. лечебни заведения за болнична помощ за оказване на спешна медицинска помощ на пациенти със спешни състояния, преминали през спешни отделения, които пациенти не са хоспитализирани в същото лечебно заведение;
2. държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ, за оказване на консултативна медицинска помощ на спешни пациенти по искане на дежурните екипи в центровете за спешна медицинска помощ в случаите по чл. 11, ал. 2 от Наредба № 25 от 1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ (обн., ДВ, бр. 98 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2001 г. и бр. 18 от 2014 г.).
(4) Министерството на здравеопазването субсидира общински лечебни заведения, които се намират в труднодостъпни и/или отдалечени райони на страната, за осъществяване на дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.
(5) Субсидирането по ал. 1 - 4 се извършва по критерии и ред, определени с методика на министъра на здравеопазването, въз основа на едногодишни договори в рамките на средствата за тези дейности по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2015 г. и при съобразяване със законодателството в областта на държавните помощи.
(6) С методиката по ал. 5 се определят критериите и редът за финансиране на лечебните заведения, в които ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали осъществяват правото си на отдих и лечение.
Чл. 60. Необходимите разходи за медицински транспорт по чл. 82, ал. 1, т. 9 от Закона за здравето се осигуряват със средства от бюджета на Министерството на здравеопазването.
Чл. 61. (1) Лечебните заведения за болнична помощ, които са били субсидирани от бюджета на Министерството на здравеопазването до 31 декември 2014 г., получават изравнителна субсидия през първото тримесечие на 2015 г. за дейностите, изпълнени по договорите до края на 2014 г.
(2) Лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения се финансират по досегашния ред.
Чл. 62. (1) Снабдяването на здравните и лечебните заведения с лекарствени продукти, медицински изделия, консумативи и инструментариум, медицинска техника и апаратура, предвидени в нормативен акт или произтичащи от приетите от Министерския съвет национални програми, планове и проекти, се осъществява от бюджета на Министерството на здравеопазването по реда на централизираните доставки.
(2) Министерството на здравеопазването може да предоставя целево средства за капиталови разходи на държавни лечебни заведения - търговски дружества, и на лечебни заведения - търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала.
Чл. 63. Предвидените в бюджета на Министерството на здравеопазването средства за провеждане на специализации в системата на здравеопазването могат да се предоставят на висши училища, на Военномедицинската академия, на второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването, на лечебни и здравни заведения, в които се извършва обучение при условията и по реда на Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2007 г., бр. 55 от 2008 г., бр. 12 и 72 от 2010 г., бр. 58 от 2011 г.; попр., бр. 60 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 50 от 2012 г., бр. 24 и 73 от 2013 г.; Решение № 15612 на Върховния административен съд от 2013 г. - бр. 59 от 2014 г.).
Чл. 64. (1) Министърът на финансите може да не одобри смени на обслужващите банки на министерствата и ведомствата, чиито плащания се извършват чрез системата за електронни бюджетни разплащания, когато смените не се налагат от обективни причини, възпрепятстващи нормалното банково обслужване.
(2) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага за Народното събрание и за съдебната власт.
Чл. 65. (1) За целите на касовото изпълнение на бюджета постъпленията на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", произтичащи от освобождаване на държавни резерви и военновременни запаси, се отчитат в намаление на разходите за придобиване на държавни резерви и военновременни запаси.
(2) Когато постъпленията по ал. 1 са от реализация на държавни резерви и военновременни запаси, които са освободени без възстановяване, извън определените номенклатури и над утвърдените нормативи, министърът на финансите по предложение на председателя на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" може да извърши компенсирани промени по бюджета на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", като за сметка на отчетеното намаление на разходите за придобиване на държавни резерви и военновременни запаси се увеличават разходите за закупуване на запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти и за издръжка и капиталови разходи.
Чл. 66. (1) Вноските по отчислената печалба, съответно по разпределените дивиденти, за държавата постъпват по отделна сметка за приходите на централния бюджет на Териториална дирекция "Големи данъкоплатци и осигурители" на Националната агенция за приходите.
(2) Държавните предприятия и едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала изпращат на Териториална дирекция "Големи данъкоплатци и осигурители" на Националната агенция за приходите заверени копия от съответните протоколи относно решенията за разпределение на печалбата в срок до 20 дни от датата на приемането им.
Чл. 67. Министерството на финансите публикува ежемесечно отчетна информация за фискалния резерв в срок до края на месеца, следващ отчетния период.
Чл. 68. (1) Министерството на финансите ежедневно публикува в самостоятелна категория, обособена на интернет страницата му и леснодостъпна за потребителите, информация за всеки работен ден за:
1. извършените плащания чрез СЕБРА:
а) на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет, Националния осигурителен институт и администрираните от него бюджети на социалноосигурителните фондове, Националната здравноосигурителна каса, Българската национална телевизия, Българското национално радио, Българската телеграфна агенция, Българската академия на науките и държавните висши училища;
б) на Националния фонд към министъра на финансите, сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд "Земеделие", сметката към министъра на финансите за средствата от продажбата на предписани емисионни единици, на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда по чл. 60 от Закона за опазване на околната среда и на Националната компания "Стратегически инфраструктурни проекти" по чл. 28а от Закона за пътищата;
2. предоставените трансфери/субсидии/временни безлихвени заеми от централния бюджет за общините;
3. други извършени плащания - по обслужване на държавния дълг (лихви и главници), вноска в общия бюджет на Европейския съюз, субсидии и капиталови трансфери за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел и др.
(2) Информацията по ал. 1, т. 1 се публикува по отделни първостепенни системи и по код за вид плащане в СЕБРА.
(3) Първостепенните разпоредители с бюджет, включени в СЕБРА, публикуват ежедневно на интернет страницата си информация за плащанията в СЕБРА общо за първостепенната система, по второстепенни системи/второстепенни разпоредители с бюджет и по код за вид плащане за всеки работен ден.
(4) Българската академия на науките и държавните висши училища публикуват информация за плащанията по реда на ал. 3, включително за техни подведомствени разпоредители.
(5) Националният фонд към министъра на финансите, Разплащателната агенция към Държавен фонд "Земеделие" (за сметката за средствата от Европейския съюз), Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" публикуват информация за плащанията по реда на ал. 3.
(6) Информацията по ал. 1 - 5 се публикува най-късно до края на следващия работен ден.
(7) Информацията по ал. 1 - 5 за всеки работен ден на 2015 г. се съхранява на съответната интернет страница за срок не по-кратък от 31 март 2016 г.
Чл. 69. (1) На Национална компания "Железопътна инфраструктура" и "Метрополитен" - ЕАД, може да се предоставя авансово финансиране по ред, начин и в срокове, определени от министъра на финансите, при спазване правилата на Европейския съюз за допустима държавна помощ.
(2) Авансовото финансиране по ал. 1 се предоставя под формата на временна безлихвена финансова помощ, като операциите по предоставянето и възстановяването на тези суми се отразяват в отчетността на Националния фонд, в частта на финансирането.
(3) Авансовото финансиране по ал. 1 и 2 представлява предоставени чрез Националния фонд средства и/или заложени лимити за плащания за заемообразно финансиране на Национална компания "Железопътна инфраструктура" и "Метрополитен" - ЕАД, извън определените в съответствие с правилата за управление на съответните програми суми за финансиране.
Чл. 70. (1) Министърът на финансите съгласува с министъра на енергетиката размера на средствата по чл. 50, ал. 3 и чл. 92, ал. 4 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия, за които да се отнася съответната сума на лихвата, начислена по депозитите в Българската народна банка, по реда на чл. 154, ал. 22 от Закона за публичните финанси.
(2) Лихвата по ал. 1 се превежда по сметките на Фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения" и Фонд "Радиоактивни отпадъци" за сметка на приходите от лихви по централния бюджет.
(3) Начисляването и превеждането на лихвите по ал. 1 и 2 се извършва тримесечно в рамките на бюджетната година.
Чл. 71. (1) До 10-о число на всеки месец Държавен фонд "Земеделие" предоставя подробна писмена информация на Министерството на финансите за извършените плащания през предходния месец от заложените средства по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2015 г. за финансиране на разходите за данък върху добавената стойност (ДДС) на общините по одобрени за подпомагане на проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (ОПРСР) и Програма морско дело и рибарство (ПМДР).
(2) В случаите, когато Държавен фонд "Земеделие" и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури сключват договори с ползвателите на финансовата помощ по ал. 1, максималният размер на целевата субсидия за финансиране на разходите за ДДС се определя с договора и с допълнителните споразумения към него.
(3) Финансиране на разходи за ДДС на ползвателите по ал. 1 е допустимо към авансово и при междинно и окончателно плащане на разходите по изпълнението на съответния проект.
(4) След всяко одобрение от Държавен фонд "Земеделие" - за ползватели по ПРСР, и от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури - за ползватели по ОПРСР/ПМДР, на проведена от общината тръжна процедура за избор на изпълнител се финансират разходи за ДДС в размер до 20 на сто от одобрената сума към заявката за авансово плащане.
(5) При междинно и окончателно плащане се финансират разходи за ДДС в размер на одобрената сума към заявката за междинно или окончателно плащане.
(6) В случаите, когато ползватели по ал. 1 - получатели на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР, са кандидатствали за получаване на безлихвен заем по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони, разходите за ДДС се финансират след проверка на цялостното изпълнение на проекта и одобряване от Държавен фонд "Земеделие" на окончателния размер на безвъзмездната финансова помощ по съответния проект.
(7) При определяне финансирането на разходи за ДДС по ал. 5 и 6 Държавен фонд "Земеделие" приспада разликата между изплатената сума за ДДС по ал. 4 и сумата за ДДС, получена на основата на реално извършените и допустими за финансово подпомагане разходи по ПРСР или ОПРСР/ПМДР.
(8) При недостиг на финансов ресурс за възстановяване на разходите за ДДС на общините по одобрени за подпомагане проекти по ПРСР и ОПРСР/ПМДР недостигът може да бъде осигурен за сметка на годишните разчети за разходите за национално финансиране на Държавен фонд "Земеделие" за 2015 г.
Чл. 72. Предвидените средства по бюджета на Министерския съвет за 2015 г. за Работната програма за 2015 г. в изпълнение на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз за периода 2015 - 2020 г. се предоставят по бюджетите на съответните министерства и ведомства по реда на чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси и се разходват съгласно решение на Министерския съвет.
Чл. 73. (1) Средствата по чл. 152, ал. 1 от Семейния кодекс и по чл. 13 от Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка, приета с Постановление № 167 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 22 от 2012 г.), се предоставят на общините в срок до 30-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие - не по-късно от 15 декември 2015 г.
(2) Средствата, възстановени по реда на чл. 14, ал. 2 от наредбата по ал. 1, се отчитат в намаление на разходите на общината.
(3) Министерството на финансите прихваща средствата по ал. 2 от подлежащата на предоставяне субсидия за действително извършени разходи за изплащане на присъдена издръжка, като наличните към 31 декември 2014 г. средства по бюджетите на общините, възстановени по реда на чл. 14, ал. 2 от наредбата по ал. 1, остават като преходен остатък и се използват през 2015 г. за същата цел.
Чл. 74. Предвидените по бюджета на Министерството на отбраната по чл. 11, ал. 1, раздел ІІ, т. 1.2.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. субсидии за нефинансови предприятия в размер 913 000 лв. се предоставят на "ТЕРЕМ" - ЕАД, София, за финансиране на основание чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 45, ал. 1 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България на дейностите по подготовка и изпълнение на съответните планове при привеждането от мирно на военно положение, поддържане на военновременни мощности, усвояване на производство (ремонт) на военни изделия и за изработване на контролни (тренировъчни) серии за производство (ремонт) на военна продукция.
Чл. 75. "Вазовски машиностроителни заводи" - АД, Сопот, в срок не по-късно от 29 декември 2015 г. да възстанови по държавния бюджет:
1. предоставените като временна финансова помощ с Решение № 88 на Министерския съвет от 2001 г. средства в размер 8 200 хил. лв. и дължимите към 31 декември 2003 г. лихви по тях;
2. заплатените от държавата средства в размер 211 046 630 японски йени и начислените към 31 декември 2003 г. лихви като вноски по договора за заем, сключен между "Ничимен корпорейшън" и "Вазовски машиностроителни заводи" - АД, Сопот.
Чл. 76. Постъпили средства от лихви по сметки и депозити на бюджетните организации за периода след 30 ноември 2014 г. до трансформирането им в безсрочен безлихвен левов депозит на централния бюджет съгласно чл. 99 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. се възстановяват в срок до 1 февруари 2015 г. по реда на § 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.
Чл. 77. С оглед осигуряване на ефективно управление на публичните разходи разпоредителите с бюджет и държавните предприятия, които изпълняват проекти, финансирани по оперативните програми на Европейския съюз, както и дейности, финансирани от държавния бюджет, принципно допустими за финансиране по оперативните програми на Европейския съюз, прилагат правилата за възлагане и изпълнение, приложими за тези програми.
Чл. 78. (1) С цел повишаване ефективността на публичните разходи министрите в срок до 31 март 2015 г. представят в Министерския съвет за одобрение програми за структурни и функционални реформи в съответния сектор, които обхващат текущата година и периода до 2017 г., в съответствие с разходните тавани, одобрени с последната средносрочна бюджетна прогноза. Програмите следва да включват и система от индикатори за изпълнение, които да измерват и оценяват постигането на планираните целеви стойности по показателите за ефективност.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1 в сроковете за представяне на подробните отчети за изпълнението на програмните бюджети представят в Министерството на финансите доклад с анализ за реализиране на целите, заложени в програмата.
(3) Министърът на финансите внася в Министерския съвет обобщен доклад с оценки и предложения за коригиращи действия и мерки за привеждане в съответствие на заложените целеви стойности.
Чл. 79. (1) В срок до 15 февруари 2015 г. първостепенните разпоредители с бюджет по чл. 4 - 47 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. разработват мерки за оптимизиране на разходите за персонал до размера им, утвърден с годишния закон за бюджета, и в срок до 28 февруари 2015 г., при необходимост, предприемат действия за промени в устройствените правилници на структурите от системите им.
(2) В изпълнение на чл. 48, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. управителният съвет на Българската национална телевизия, управителният съвет на Българското национално радио и генералният директор на Българската телеграфна агенция да предприемат незабавни действия за намаляване на разходите за персонал с 10 на сто за 2015 г. спрямо утвърдените за 2014 г.
Чл. 80. С цел повишаване на ефективността на местните финанси се препоръчва кметовете на общините в срок до 31 март 2015 г. да представят за одобрение в общинския съвет програма за структурни и функционални реформи в съответната община, която обхваща текущата година и периода до 2017 г., в съответствие с приетата от общинския съвет актуална средносрочна бюджетна прогноза. Програмата следва да включва и система от индикатори за изпълнение, които да измерват и оценяват постигането на планираните целеви стойности по показателите за ефективност.
Чл. 81. Препоръчва на кметовете на общините в срок до 15 февруари 2015 г. да разработят мерки за оптимизиране на разходите за персонал и да ги предложат на общинския съвет за одобрение в рамките на параметри по бюджета на общината за 2015 г.
Чл. 82. (1) Вътрешните одитори в бюджетните организации по чл. 4 - 47 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г., в т.ч. във второстепенни разпоредители с бюджет към тях и в общините, да извършват преимуществено одитни ангажименти на ефективността на публичните разходи в съответните организации, включително:
1. системата и процедурите по възлагане на обществени поръчки;
2. изпълнението на сключените договори за обществени поръчки;
3. изпълнението на програмните бюджети.
(2) Одитните доклади за извършените одитни ангажименти по ал. 1 се изпращат на министъра на финансите в седемдневен срок от окончателното им връчване.
Преходни и Заключителни разпоредби
§ 1. Финансовата подкрепа за изработване на общите устройствени планове по сключени споразумения между общините и закритото Министерство на инвестиционното проектиране се осигурява от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 92, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2015 г.
Приложение № 1 към чл. 1
|
Показатели по отделните бюджетни програми по бюджетите на бюджетните организации, част от държавния бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет в рамките на утвърдените им със Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. разходи по области на политики и бюджетни програми 1. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерския съвет за 2015 г.
| |||||
|
Разходи по области на политики и бюджетни програми | |||||
|
Класификационен код съгласно РМС № 436 от 2014 г., изм. с РМС № 798 от 2014 г. |
Наименование на областта на политика / бюджетната програма |
Сума | |||
|
0300.01.00 |
Област "Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет" |
8 122 000 | |||
|
0300.01.01 |
Бюджетна програма "Министерски съвет и организация на дейността му" |
4 910 000 | |||
|
0300.01.02 |
Бюджетна програма "Координация и мониторинг на хоризонтални политики" |
3 212 000 | |||
|
0300.02.00 |
Политика в областта на управлението на средствата от ЕС |
561 000 | |||
|
0300.02.01 |
Бюджетна програма "Координация при управление на средствата от ЕС" |
561 000 | |||
|
0300.03.00 |
Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България |
19 184 000 | |||
|
0300.03.01 |
Бюджетна програма "Осъществяване на държавната политика на областно ниво" |
19 184 000 | |||
|
0300.04.00 |
Политика в областта на правото на вероизповедание |
4 673 000 | |||
|
0300.04.01 |
Бюджетна програма "Вероизповедания" |
4 673 000 | |||
|
0300.05.00 |
Политика в областта на архивното дело |
5 962 000 | |||
|
0300.05.01 |
Бюджетна програма "Национален архивен фонд" |
5 962 000 | |||
|
0300.06.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
12 874 000 | |||
|
0300.07.00 |
Други бюджетни програми |
20 327 000 | |||
|
0300.07.01 |
Бюджетна програма "Други дейности и услуги" |
20 327 000 | |||
|
|
Общо: |
71 703 000 | |||
|
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2015 г. | |||||
|
0300.01.01 Бюджетна програма "Министерски съвет и организация на дейността му" | |||||
|
Разходи по програмата |
Сума | ||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
4 910 000 | ||||
|
от тях за: |
| ||||
|
Персонал |
4 075 000 | ||||
|
Издръжка |
835 000 | ||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
| ||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
4 910 000 | ||||
|
|
| ||||
|
0300.01.02 Бюджетна програма "Координация и мониторинг на хоризонтални политики" | |||||
|
Разходи по програмата |
Сума | ||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
2 312 000 | ||||
|
от тях за: |
| ||||
|
Персонал |
2 062 000 | ||||
|
Издръжка |
250 000 | ||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
900 000 | ||||
|
от тях за: |
| ||||
|
Комуникационна стратегия на Република България |
900 000 | ||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
3 212 000 | ||||
|
| |||||
|
0300.02.01 Бюджетна програма "Координация при управление на средствата от ЕС" | |||||
|
Разходи по програмата |
Сума | ||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
561 000 | ||||
|
от тях за: |
| ||||
|
Персонал |
515 000 | ||||
|
Издръжка |
46 000 | ||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
| ||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
561 000 | ||||
|
| |||||
0300.03.01 Бюджетна програма "Осъществяване на държавната политика на областно ниво" |
| |||||
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||
I. Общо ведомствени разходи |
18 404 000 |
| ||||
от тях за: |
|
| ||||
Персонал |
13 860 000 |
| ||||
Издръжка |
4 044 000 |
| ||||
Капиталови разходи |
500 000 |
| ||||
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
780 000 |
| ||||
от тях за: |
|
| ||||
Обезщетения по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица |
780 000 |
| ||||
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
19 184 000 |
| ||||
|
|
| ||||
0300.04.01 Бюджетна програма "Вероизповедания" |
| |||||
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||
I. Общо ведомствени разходи |
173 000 |
| ||||
от тях за: |
|
| ||||
Персонал |
146 000 |
| ||||
Издръжка |
27 000 |
| ||||
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
4 500 000 |
| ||||
от тях за: |
|
| ||||
Субсидии за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията |
4 500 000 |
| ||||
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
4 673 000 |
| ||||
|
| |||||
0300.05.01 Бюджетна програма "Национален архивен фонд" |
| |||||
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||
I. Общо ведомствени разходи |
5 962 000 |
| ||||
от тях за: |
|
| ||||
Персонал |
5 227 000 |
| ||||
Издръжка |
410 000 |
| ||||
Капиталови разходи |
325 000 |
| ||||
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
5 962 000 |
| ||||
|
| |||||
|
0300.06.00 Бюджетна програма "Администрация" | |||||
|
Разходи по програмата |
Сума | ||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
12 874 000 | ||||
|
от тях за: |
| ||||
|
Персонал |
3 468 000 | ||||
|
Издръжка |
4 082 000 | ||||
|
Капиталови разходи |
5 324 000 | ||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
| ||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
12 874 000 | ||||
|
|
| ||||
|
0300.07.01 Бюджетна програма "Други дейности и услуги" | |||||
|
Разходи по програмата |
Сума | ||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
20 327 000 | ||||
|
от тях за: |
| ||||
|
Персонал |
15 108 000 | ||||
|
Издръжка |
3 278 000 | ||||
|
Капиталови разходи |
1 941 000 | ||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
| ||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
20 327 000 | ||||
|
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2015 г. - общо | |||||
|
Общо разходи по бюджетните програми на Министерския съвет | |||||
|
Разходи |
Сума | ||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
65 523 000 | ||||
|
от тях за: |
| ||||
|
Персонал |
44 461 000 | ||||
|
Издръжка |
12 972 000 | ||||
|
Капиталови разходи |
8 090 000 | ||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
6 180 000 | ||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
71 703 000 | ||||
|
2. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на финансите | |||||
|
Разходи по области на политики и бюджетни програми | |||||
|
Класификационен код съгласно РМС № 436 от 2014 г., изм. с РМС № 798 от 2014 г. |
Наименование на областта на политика / бюджетната програма |
Сума | |||
|
1000.01.00 |
Политика в областта на устойчивите и прозрачни публични финанси |
52 625 000 | |||
|
1000.01.01 |
Бюджетна програма "Бюджет и финансово управление" |
8 122 000 | |||
|
1000.01.02 |
Бюджетна програма "Защита на публичните финансови интереси" |
44 503 000 | |||
|
1000.02.00 |
Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи |
228 894 000 | |||
|
1000.02.01 |
Бюджетна програма "Администриране на държавните приходи" |
228 894 000 | |||
|
1000.03.00 |
Политика в областта на защитата на обществото и икономиката от финансови измами, контрабанда на стоки, изпиране на пари и финансиране на тероризма |
29 728 000 | |||
|
1000.03.01 |
Бюджетна програма "Интегриране на финансовата система във финансовата система на ЕС" |
469 000 | |||
|
1000.03.02 |
Бюджетна програма "Митнически контрол и надзор (нефискален)" |
25 515 000 | |||
|
1000.03.03 |
Бюджетна програма "Контрол върху организацията и провеждането на хазартни игри" |
3 744 000 | |||
|
1000.04.00 |
Политика в областта на управлението на дълга |
5 918 000 | |||
|
1000.04.01 |
Бюджетна програма "Управление на ликвидността" |
5 918 000 | |||
|
1000.05.00 |
Други бюджетни програми (общо), в т.ч.: |
12 871 000 | |||
|
1000.05.01 |
Бюджетна програма "Оперативна програма "Административен капацитет" |
1 500 000 | |||
|
1000.05.02 |
Бюджетна програма "Национален компенсационен жилищен фонд" |
11 371 000 | |||
|
1000.06.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
33 484 000 | |||
|
|
Общо: |
363 520 000 | |||
|
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2015 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1000.01.01 Бюджетна програма "Бюджет и финансово управление" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
8 074 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
7 206 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
864 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
3 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
47 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Информационно издание на министерството |
47 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
8 122 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1000.01.02 Бюджетна програма "Защита на публичните финансови интереси" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
9 503 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
8 498 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
905 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
100 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
35 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Съдебни и арбитражни производства |
35 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
44 503 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1000.02.01 Бюджетна програма "Администриране на държавните приходи" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
218 986 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
184 382 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
33 404 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
1 200 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
9 907 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Концесионна дейност по Закона за концесиите |
9 907 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
228 894 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1000.03.01 Бюджетна програма "Интегриране на финансовата система във финансовата система на ЕС" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
469 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
373 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
96 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
469 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1000.03.02 Бюджетна програма "Митнически контрол и надзор (нефискален)" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
25 515 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
19 452 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
4 262 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
1 800 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
25 515 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1000.03.03 Бюджетна програма "Контрол върху организацията и провеждането на хазартни игри" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
1 744 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
1 602 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
127 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
15 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
2 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Мерки за отговорен хазарт по Закона за хазарта |
2 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
3 744 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1000.04.01 Бюджетна програма "Управление на ликвидността" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
1 218 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
1 012 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
205 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
4 700 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Годишни такси за присъждане на държавен кредитен рейтинг на Република България |
4 700 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
5 918 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1000.05.01 Бюджетна програма "Оперативна програма "Административен капацитет" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
1 500 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
1 306 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
193 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 500 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1000.05.02 Бюджетна програма "Национален компенсационен жилищен фонд" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
241 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
180 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
55 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
5 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
11 130 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Финансово компенсиране на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове |
11 130 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
11 371 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1000.06.00 Бюджетна програма "Администрация" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
31 879 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
7 263 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
16 429 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
8 186 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
1 605 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Отпечатване и контрол върху ценни книжа |
105 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Жилищни компенсаторни записи, притежавани от гражданите по Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти |
1 500 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
33 484 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2015 г. - общо |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на финансите | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи |
Сума | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
299 129 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
231 276 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
56 543 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
11 310 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
64 390 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
363 520 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2015 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по области на политики и бюджетни програми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Класификационен код съгласно РМС № 436 от 2014 г.,изм. с РМС № 798 от 2014 г. |
Наименование на областта на политика / бюджетната програма |
Сума | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1100.01.00 |
Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба |
97 710 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1100.01.01 |
Бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дипломатическата служба" |
20 523 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1100.01.02 |
Бюджетна програма "Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина" |
77 186 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1100.02.00 |
Политика в областта на публичната дипломация |
730 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1100.02.01 |
Бюджетна програма "Публични дейности" |
548 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1100.02.02 |
Бюджетна програма "Културна дипломация" |
182 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1100.03.00 |
Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация |
21 782 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1100.03.01 |
Бюджетна програма "Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО" |
5 426 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1100.03.02 |
Бюджетна програма "Двустранни отношения" |
331 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1100.03.03 |
Бюджетна програма "Международно сътрудничество" |
12 966 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1100.03.04 |
Бюджетна програма "Европейска политика" |
312 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1100.03.05 |
Бюджетна програма "Визова политика и управление при кризи" |
2 480 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1100.03.06 |
Бюджетна програма "Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност" |
267 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Общо: |
120 223 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2015 г. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1100.01.01 Бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дипломатическата служба" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
19 698 870 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
10 277 450 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
6 231 420 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
3 190 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
825 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Българско домакинство на 38-ото Консултативно съвещание на държавите по Договора за Антарктика и 18-ото съвещание на Комитета за опазване на околната среда през 2015 г. - съгл. Извлечение от Протокол № 13 от заседанието на Министерския съвет от 2 април 2014 г. |
700 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издигане кандидатурата на Ирина Бокова за поста Генерален секретар на ООН с мандат от 1 януари 2017 г. до 31 декември 2021 г. - съгл. РМС № 404/19.06.2014 г. |
125 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
20 523 870 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1100.01.02 Бюджетна програма "Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
76 486 130 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
9 984 750 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
63 731 380 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
2 770 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
700 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Изпаднали в беда български граждани в чужбина |
700 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
77 186 130 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1100.02.01 Бюджетна програма "Публични дейности" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
548 470 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
370 300 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
175 170 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
3 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
548 470 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1100.02.02 Бюджетна програма "Културна дипломация" |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
182 230 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
105 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
77 130 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
182 230 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1100.03.01 Бюджетна програма "Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
326 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
326 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
5 100 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Финансиране на вноските на Република България към бюджетите на НАТО за новата главна квартира в Брюксел, кралство Белгия |
5 100 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
5 426 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1100.03.02 Бюджетна програма "Двустранни отношения" |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
331 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
331 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
331 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1100.03.03 Бюджетна програма "Международно сътрудничество" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
466 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
466 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
12 500 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
8 500 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дейност "Предоставяне на хуманитарна помощ към 36 страни, сред които държавите от Африканския рог; регионът на Сахел, вкл. територии от Мали, Нигер и Чад; Северен и Южен Судан, Палестина, Сирия и Ирак" |
4 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
12 966 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1100.03.04 Бюджетна програма "Европейска политика" |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
312 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
312 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
312 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1100.03.05 Бюджетна програма "Визова политика и управление при кризи" |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
2 480 800 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
2 480 800 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 480 800 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1100.03.06 Бюджетна програма "Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност" |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
267 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
267 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
267 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ведомствени административни разходи по бюджета за 2015 г. - общо |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на външните работи |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
101 098 500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
20 737 600 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
74 397 900 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
5 963 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
19 125 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
120 223 500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на отбраната за 2015 г. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по области на политики и бюджетни програми |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Класификационен код съгласно РМС № 436 от 2014 г., изм. с РМС № 798 от 2014 г. |
Наименование на областта на политика / бюджетната програма |
Сума |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1200.01.00 |
Политика в областта на отбранителните способности |
892 509 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1200.01.01 |
Бюджетна програма "Подготовка и използване на въоръжените сили" |
638 129 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1200.01.02 |
Бюджетна програма "Управление на човешките ресурси и резерв" |
11 190 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1200.01.03 |
Бюджетна програма "Военна полиция" |
23 800 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1200.01.04 |
Бюджетна програма "Медицинско осигуряване" |
71 439 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1200.01.05 |
Бюджетна програма "Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело" |
22 877 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1200.01.06 |
Бюджетна програма "Изследвания и технологии" |
7 650 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1200.01.07 |
Бюджетна програма "Военно образование" |
3 006 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1200.01.08 |
Бюджетна програма "Административно управление и осигуряване" |
114 418 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1200.02.00 |
Политика в областта на съюзната и международна сигурност |
62 080 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1200.02.01 |
Бюджетна програма "Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество" |
23 270 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1200.02.02 |
Бюджетна програма "Военна информация" |
38 810 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Общо: |
954 589 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2015 г. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1200.01.01 Бюджетна програма "Подготовка и използване на въоръжените сили" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
637 210 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
525 113 300 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
72 214 600 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
39 882 200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
918 900 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Стипендии |
142 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства |
289 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Лихви |
487 800 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
638 129 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1200.01.02 Бюджетна програма "Управление на човешките ресурси и резерв" |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
11 190 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
9 379 900 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
1 810 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
11 190 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1200.01.03 Бюджетна програма "Военна полиция" |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
23 800 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
21 167 900 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
2 140 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
491 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
23 800 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1200.01.04 Бюджетна програма "Медицинско осигуряване" |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
70 369 900 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
53 720 600 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
15 049 300 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
1 600 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
1 069 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Субсидии за нефинансови предприятия |
1 065 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
4 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
71 439 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1200.01.05 Бюджетна програма "Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
22 875 600 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
12 347 300 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
8 060 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
2 468 300 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
1 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
1 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
22 877 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1200.01.06 Бюджетна програма "Изследвания и технологии" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
7 646 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
5 525 600 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
2 040 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
80 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
4 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
4 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
7 650 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1200.01.07 Бюджетна програма "Военно образование" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
3 006 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
924 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
2 082 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
3 006 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1200.01.08 Бюджетна програма "Административно управление и осигуряване" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
112 649 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
34 843 300 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
67 145 600 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
10 660 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
1 769 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства |
730 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Субсидии за нефинансови предприятия |
913 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
126 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
114 418 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1200.02.01 Бюджетна програма "Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
13 322 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
13 322 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
9 948 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
9 948 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
23 270 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1200.02.02 Бюджетна програма "Военна информация" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
38 810 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
29 978 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
7 331 900 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
1 500 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
38 810 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на отбраната |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
940 878 600 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
693 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
191 196 600 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
56 682 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
13 710 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
954 589 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2015 г. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по области на политики и бюджетни програми |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Класификационен код съгласно РМС № 436 от 2014 г., изм. с РМС № 798 от 2014 г. |
Наименование на областта на политика/бюджетната програма |
Сума |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1300.01.00 |
Политика в областта на защитата на националната сигурност, противодействие на престъпността и опазване на обществения ред |
578 000 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1300.01.01 |
Бюджетна програма "Противодействие на тежката и конвенционалната престъпност и опазване на обществения ред" |
578 000 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1300.02.00 |
Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси |
145 000 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1300.02.01 |
Бюджетна програма "Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси" |
145 000 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1300.03.00 |
Политика в областта на пожарната безопасност и защита на населението при извънредни ситуации |
177 000 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1300.03.01 |
Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации" |
177 000 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1300.04.00 |
Политика в областта на управлението и координацията на системата на Министерството на вътрешните работи |
125 160 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1300.04.01 |
Бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване" |
92 868 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1300.04.02 |
Бюджетна програма "Медицинско обслужване" |
11 756 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1300.04.03 |
Бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация" |
20 536 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1300.05.00 |
Други бюджетни програми |
6 600 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1300.05.01 |
Бюджетна програма "Убежище и бежанци" |
6 600 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Общо: |
1 031 760 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2015 г. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1300.01.01 Бюджетна програма "Противодействие на тежката и конвенционалната престъпност и опазване на обществения ред" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
578 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
536 038 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
36 066 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
5 896 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
578 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1300.02.01 Бюджетна програма "Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
145 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
135 376 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
8 877 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
747 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
145 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1300.03.01 Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
176 942 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
165 874 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
10 224 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
844 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
58 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Членски внос в международни и други организации |
58 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
177 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1300.04.01 Бюджетна програма "Информационно осигуряване и административно обслужване" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
92 553 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
69 360 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
21 307 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
1 886 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
315 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Членски внос на МВР в международни и други организации |
315 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
92 868 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1300.04.02 Бюджетна програма "Медицинско обслужване" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
11 756 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
10 400 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
1 141 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
215 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
11 756 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1300.04.03 Бюджетна програма "Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
18 734 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
14 596 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
1 061 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
3 077 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
1 802 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Стипендии на курсантите от Академията на МВР на основание чл. 173, ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи |
1 800 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Членски внос на Академията на МВР в международни и други организации |
2 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
20 536 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1300.05.01 Бюджетна програма "Убежище и бежанци" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
6 600 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
4 266 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
2 104 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
230 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
6 600 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2015 г. - общо |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на вътрешните работи |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
1 029 585 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
935 910 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
80 780 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
12 895 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
2 175 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 031 760 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2015 г. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по области на политики и бюджетни програми |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Класификационен код съгласно РМС № 436 от 2014 г., изм. с РМС № 798 от 2014 г. |
Наименование на областта на политика/бюджетната програма |
Сума |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1400.01.00 |
Политика в областта на правосъдието |
78 595 600 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1400.01.01 |
Бюджетна програма "Правна рамка за функционирането на съдебната система" |
7 882 400 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1400.01.02 |
Бюджетна програма "Регистри" |
18 444 200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1400.01.03 |
Бюджетна програма "Охрана на съдебната власт" |
29 870 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1400.01.04 |
Бюджетна програма "Равен достъп до правосъдие" |
9 925 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1400.01.05 |
Бюджетна програма "Инвестиции на органите на съдебната власт" |
12 474 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1400.02.00 |
Политика в областта на изпълнение на наказанията |
106 147 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1400.02.01 |
Бюджетна програма "Затвори - изолация на правонарушителите" |
74 744 500 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1400.02.02 |
Бюджетна програма "Следствени арести и пробация" |
31 402 500 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1400.03.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
7 204 400 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Общо: |
191 947 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2015 г. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1400.01.01 Бюджетна програма "Правна рамка за функционирането на съдебната система" |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
5 556 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
3 485 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
1 771 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
300 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
2 325 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
1 618 600 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Субсидии за организации с нестопанска цел по Закона за защита от домашното насилие |
450 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности - Международен наказателен съд, Хагска конференция по международно частно право, СЕ "Греко" |
257 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
7 882 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1400.01.02 Бюджетна програма "Регистри" |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
18 444 200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
9 500 500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
6 212 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
2 731 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
18 444 200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1400.01.03 Бюджетна програма "Охрана на съдебната власт" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
29 541 500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
21 426 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
7 410 300 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
704 500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
328 500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка по Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство и по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест |
328 500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
29 870 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1400.01.04 Бюджетна програма "Равен достъп до правосъдие" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
566 300 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
430 900 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
130 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
5 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
9 358 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка по Закона за правната помощ |
9 358 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
9 925 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1400.01.05 Бюджетна програма "Инвестиции на органите на съдебната власт" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
12 474 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка съгласно чл. 388, ал. 2 от Закона за съдебната власт |
3 880 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи на органите на съдебната власт съгласно чл. 130а от Конституцията на Република България и чл. 388, ал. 2 от Закона за съдебната власт |
8 594 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
12 474 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1400.02.01 Бюджетна програма "Затвори - изолация на правонарушителите" |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
61 161 200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
45 633 800 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
14 229 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
1 298 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
13 583 300 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Други възнаграждения по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и Правилника за неговото прилагане |
1 940 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка - храна, медикаменти и др. разходи по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража |
11 636 500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
6 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
74 744 500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1400.02.02 Бюджетна програма "Следствени арести и пробация" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
29 863 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
27 757 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
1 754 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
352 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
1 539 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка - храна, медикаменти и др. разходи по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража |
1 539 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
31 402 500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1400.03.00 Бюджетна програма "Администрация" |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
7 204 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
2 679 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
4 125 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
400 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
7 204 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2015 г. - общо |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на правосъдието |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
152 337 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
110 913 600 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
35 632 800 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
5 791 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
39 609 600 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
191 947 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2015 г. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по области на политики и бюджетни програми |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Класификационен код съгласно РМС № 436 от 2014 г., изм. с РМС № 798 от 2014 г. |
Наименование на областта на политика / бюджетната програма |
Сума |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1500.01.00 |
Политика в областта на заетостта |
97 137 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1500.01.01 |
Бюджетна програма "Осигуряване на заетост и повишаване на качеството на работната сила на безработните и заетите лица" |
97 137 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1500.02.00 |
Политика в областта на трудовите отношения |
11 646 900 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1500.02.01 |
Бюджетна програма "Осигуряване на подходящи условия на труд" |
11 117 700 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1500.02.02 |
Бюджетна програма "Предотвратяване и ограничаване на колективни трудови конфликти" |
529 200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1500.03.00 |
Политика в областта на социалната закрила и равните възможности |
177 130 800 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1500.03.01 |
Бюджетна програма "Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход" |
76 433 900 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1500.03.02 |
Бюджетна програма "Осигуряване на целева социална защита за отопление на населението с ниски доходи" |
99 747 600 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1500.03.03 |
Бюджетна програма "Социално включване на други рискови групи от населението" |
683 300 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1500.03.04 |
Бюджетна програма "Равни възможности" |
266 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1500.04.00 |
Политика в областта на хората с увреждания |
193 812 700 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1500.04.01 |
Бюджетна програма "Интеграция на хората с увреждания" |
193 812 700 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1500.05.00 |
Политика в областта на социалното включване |
612 544 200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1500.05.01 |
Бюджетна програма "Закрила на децата чрез преход от институционални грижи към алтернативни грижи в семейна среда" |
24 310 400 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1500.05.02 |
Бюджетна програма "Подпомагане на семейства с деца" |
587 992 700 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1500.05.03 |
Бюджетна програма "Интегрирани услуги за социално включване" |
241 100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1500.06.00 |
Политика в областта на жизненото равнище, доходите и демографското развитие |
728 300 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1500.06.01 |
Бюджетна програма "Доходи от труд и жизнено равнище" |
145 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1500.06.02 |
Бюджетна програма "Инструменти за социална сигурност, социална икономика" |
324 200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1500.06.03 |
Бюджетна програма "Демографско развитие на населението" |
259 100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1500.07.00 |
Политика в областта на свободното движение, миграцията и интеграцията |
684 700 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1500.07.01 |
Бюджетна програма "Свободно движение на работници, миграция и интеграция" |
684 700 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1500.08.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
7 696 200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Общо: |
1 101 380 800 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2015 г. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1500.01.01 Бюджетна програма "Осигуряване на заетост и повишаване на качеството на работната сила на безработните и заетите лица" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
24 137 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
19 732 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
4 350 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
55 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
73 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи за квалификация и програми за безработни |
73 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
97 137 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1500.02.01 Бюджетна програма "Осигуряване на подходящи условия на труд" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
7 117 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
6 032 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
1 070 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
15 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
4 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Проекти и програми за подобряване условията на труд |
3 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Диагностика на професионалните болести |
1 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
11 117 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1500.02.02 Бюджетна програма "Предотвратяване и ограничаване на колективни трудови конфликти" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
529 200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
374 200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
150 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
5 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
529 200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1500.03.01 Бюджетна програма "Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
9 543 900 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
8 218 900 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
1 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
325 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
66 890 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Месечни помощи по Закона за социалното подпомагане (ЗСП) |
52 500 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Еднократни помощи по ЗСП |
2 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Целеви помощи за наеми по ЗСП |
100 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Помощи за диагностика и лечение ПМС № 17 от 2007 г. |
2 500 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Други помощи по ЗСП |
340 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Други помощи - Проект обществени трапезарии |
4 450 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Целеви средства за лекарства, дентална помощ и еднократна помощ при смърт на военнопострадалите и военноинвалидите по Закона за ветераните от войните и Закона за военноинвалидите и военнопострадалите |
5 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
76 433 900 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1500.03.02 Бюджетна програма "Осигуряване на целева социална защита за отопление на населението с ниски доходи" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
8 347 300 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
7 347 300 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
1 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
91 400 300 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Целеви помощи за отопление - Наредба № 07-5/2008 г. на министъра на труда и социалната политика за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление |
91 400 300 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
99 747 600 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1500.03.03 Бюджетна програма "Социално включване на други рискови групи от населението" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
113 300 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
63 300 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
50 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
570 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Проекти за предоставяне на социална услуга |
300 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Изграждане на нова, реконструиране, обзавеждане и модернизация на материалната база |
270 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
683 300 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1500.03.04 Бюджетна програма "Равни възможности" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
106 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
106 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
160 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Европейски инициативи и проекти за равни възможности и антидискриминация |
160 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
266 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1500.04.01 Бюджетна програма "Интеграция на хората с увреждания" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
8 172 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
7 067 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
1 100 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
5 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
185 640 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Помощи на хора с увреждания по Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ) |
139 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения по ЗИХУ |
41 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Целеви помощи за услуги на лица с увредено зрение |
500 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Целеви помощи за услуги на лица с увреден слух |
300 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Целеви помощи за услуги на трудноподвижни лица |
950 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Целеви помощи за услуги на лица с интелектуални затруднения и психични разтройства |
200 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Субсидия за заетост в специализирана работна среда |
1 720 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Субсидия за създаване на условия за заетост на лица с трайни увреждания в обичайна работна среда |
150 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Субсидия за развитие на самостоятелна стопанска дейност |
450 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Субсидия за осигуряване на достъпна среда |
400 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Субсидия за работодатели и специализирани предприятия, трудово-лечебни бази и кооперации на хора с увреждания, в размер на 50 на сто от внесените от работодателя осигурителни вноски за ДОО, ЗО и ДЗПО |
700 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Субсидия за социална интеграция на хора с трайни увреждания |
270 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
193 812 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1500.05.01 Бюджетна програма "Закрила на децата чрез преход от институционални грижи към алтернативни грижи в семейна среда" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
7 400 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
6 195 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
1 200 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
5 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
16 910 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Национална телефонна линия за деца - 116111 |
250 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Командировки по проверки в страната (планови и по сигнал) |
60 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Помощи по Закона за закрила на детето (ЗЗД) |
10 100 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Приемни семейства - по ЗЗД |
6 500 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
24 310 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1500.05.02 Бюджетна програма "Подпомагане на семейства с деца" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
19 309 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
16 309 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
3 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
568 683 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Еднократни помощи при раждане на дете по ЗСПД |
30 100 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на 1 г. |
31 200 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Еднократни помощи за отглеждане на близнаци до 1 г. |
6 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Еднократна парична помощ за отглеждане на дете до 1 г. от майка - студентка, учаща в редовна форма на обучение |
12 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Месечни помощи за деца |
400 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Еднократни помощи при бременност |
3 200 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Месечна добавка за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст |
73 533 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Целева помощ за безплатно пътуване с железопътния и автобусния транспорт в страната на многодетни майки |
1 350 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Целеви помощи за ученици |
11 300 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
587 992 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1500.05.03 Бюджетна програма "Интегрирани услуги за социално включване" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
169 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
169 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
72 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Проект "Домашни грижи за достоен и независим живот" (БЧК, МЗ, МТСП) |
72 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
241 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1500.06.01 Бюджетна програма "Доходи от труд и жизнено равнище" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
125 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
125 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
20 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Национална програма за реформи - минимална работна заплата, минимални осигурителни прагове |
20 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
145 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1500.06.02 Бюджетна програма "Инструменти за социална сигурност, социална икономика" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
74 200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
74 200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
250 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
План за социална икономика |
250 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
324 200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1500.06.03 Бюджетна програма "Демографско развитие на населението" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
159 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
159 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
100 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Европейски проекти и програми |
100 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
259 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1500.07.01 Бюджетна програма "Свободно движение на работници, миграция и интеграция" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
684 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
134 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
550 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
684 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1500.08.00 Бюджетна програма "Администрация" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
7 696 200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
3 444 200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
3 542 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
710 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
7 696 200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2015 г. - общо |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на труда и социалната политика |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
93 685 500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
75 553 500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
17 012 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
1 120 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
1 007 695 300 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 101 380 800 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2015 г. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по области на политики и бюджетни програми |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Класификационен код съгласно РМС № 436 от 2014 г., изм. с РМС № 798 от 2014 г. |
Наименование на областта на политика / бюджетната програма |
Сума |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1600.01.00 |
Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве |
83 120 900 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1600.01.01 |
Бюджетна програма "Държавен здравен контрол" |
19 215 100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1600.01.02 |
Бюджетна програма "Промоция и превенция на незаразните болести" |
7 364 200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1600.01.03 |
Бюджетна програма "Профилактика и надзор на заразните болести" |
55 321 400 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1600.01.04 |
Бюджетна програма "Намаляване търсенето на наркотични вещества" |
1 220 200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1600.02.00 |
Политика в областта на диагностиката и лечението |
317 266 100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1600.02.01 |
Бюджетна програма "Контрол на медицинските дейности и здравна информация" |
3 802 400 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1600.02.02 |
Бюджетна програма "Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението" |
78 442 900 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1600.02.03 |
Бюджетна програма "Спешна медицинска помощ" |
138 559 400 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1600.02.04 |
Бюджетна програма "Психиатрична помощ" |
45 305 700 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1600.02.05 |
Бюджетна програма "Осигуряване на кръв и кръвни продукти" |
19 885 600 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1600.02.06 |
Бюджетна програма "Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение" |
24 043 900 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1600.02.07 |
Бюджетна програма "Медицинска експертиза" |
7 226 200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1600.03.00 |
Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия |
24 611 600 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1600.03.01 |
Бюджетна програма "Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия" |
24 611 600 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1600.04.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
10 221 200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Общо: |
435 219 800 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2015 г. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1600.01.01 Бюджетна програма "Държавен здравен контрол" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
18 984 251 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
14 070 251 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
4 914 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
230 849 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка - разходи за изпълнение на национални програми |
200 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Стипендии |
30 849 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
19 215 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1600.01.02 Бюджетна програма "Промоция и превенция на незаразните болести" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
5 604 200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
4 236 200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
1 368 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
1 760 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка - разходи за изпълнение на национални програми |
1 760 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
7 364 200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1600.01.03 Бюджетна програма "Профилактика и надзор на заразните болести" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
13 598 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
10 047 500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
3 550 500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
41 723 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка - разходи за изпълнение на национални програми |
3 694 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка - разходи за централна доставка на лекарствени продукти |
37 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Стипендии |
23 680 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Субсидии за осъществяване на болнична помощ |
1 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
5 320 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
55 321 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1600.01.04 Бюджетна програма "Намаляване търсенето на наркотични вещества" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
310 978 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
202 978 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
108 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
909 222 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка - разходи за изпълнение на национални програми |
270 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка - разходи за централна доставка на лекарствени продукти |
39 222 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Субсидии за осъществяване на болнична помощ |
600 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 220 200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1600.02.01 Бюджетна програма "Контрол на медицинските дейности и здравна информация" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
3 802 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
2 592 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
1 210 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
3 802 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1600.02.02 Бюджетна програма "Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
15 550 679 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
2 149 241 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
3 401 438 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
10 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
62 892 221 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка - разходи за централна доставка на лекарствени продукти |
2 847 511 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка - разходи за изпълнение на национални програми |
75 508 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства - разходи за лечение на български граждани в чужбина |
2 800 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства - разходи за дейности по асистирана репродукция |
12 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства - разходи за лечение на български граждани до 18-годишна възраст |
12 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Субсидии за осъществяване на болнична помощ |
33 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
169 202 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
78 442 900 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1600.02.03 Бюджетна програма "Спешна медицинска помощ" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
122 503 284 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
98 252 202 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
19 251 082 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
5 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
16 056 116 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
56 116 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Субсидии за осъществяване на болнична помощ |
16 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
138 559 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1600.02.04 Бюджетна програма "Психиатрична помощ" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
23 305 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
14 006 273 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
9 299 427 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
22 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Субсидии за осъществяване на болнична помощ |
22 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
45 305 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1600.02.05 Бюджетна програма "Осигуряване на кръв и кръвни продукти" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
9 815 600 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
5 446 290 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
4 369 310 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
10 070 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка - разходи за централна доставка на лекарствени продукти |
8 070 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Субсидии за осъществяване на болнична помощ |
2 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
19 885 600 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1600.02.06 Бюджетна програма "Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
24 043 900 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
14 749 963 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
9 293 937 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
24 043 900 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1600.02.07 Бюджетна програма "Медицинска експертиза" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
2 226 200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
1 620 500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
605 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
5 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Субсидии за осъществяване на болнична помощ |
5 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
7 226 200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1600.03.01 Бюджетна програма "Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
6 617 076 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
5 090 361 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
1 526 715 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
17 994 524 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка - разходи за централна доставка на лекарствени продукти |
17 994 524 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
24 611 600 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1600.04.00 Бюджетна програма "Администрация" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
6 536 549 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
5 017 041 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
1 519 508 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
3 684 651 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка - разходи за придобиване на специалност |
3 648 651 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Субсидии за нефинасови предприятия |
36 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
10 221 200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2015 г. - общо |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на здравеопазването |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
252 898 817 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
177 481 200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
60 417 617 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
15 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
182 320 983 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
435 219 800 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2015 г. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по области на политики и бюджетни програми |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Класификационен код съгласно РМС № 436 от 2014 г., изм. с РМС № 798 от 2014 г. |
Наименование на областта на политика/бюджетната програма |
Сума |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1700.01.00 |
Политика в областта на всеобхватно, достъпно и качествено образование и обучение в предучилищното възпитание и подготовка и училищното образование. Учене през целия живот |
368 019 400 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1700.01.01 |
Бюджетна програма "Осигуряване на качеството в предучилищното възпитание и подготовка и училищното образование" |
67 153 350 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1700.01.02 |
Бюджетна програма "Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование" |
59 680 150 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1700.01.03 |
Бюджетна програма "Училищно образование" |
222 127 200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1700.01.04 |
Бюджетна програма "Развитие на способностите на децата и учениците" |
7 151 400 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1700.01.05 |
Бюджетна програма "Образование на българите в чужбина" |
8 970 500 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1700.01.06 |
Бюджетна програма "Учене през целия живот" |
2 936 800 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1700.02.00 |
Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал |
43 977 400 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1700.02.01 |
Бюджетна програма "Подобряване на достъпа и повишаване на качеството във висшето образование" |
3 279 400 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1700.02.02 |
Бюджетна програма "Студентско подпомагане" |
8 644 900 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1700.02.03 |
Бюджетна програма "Международен образователен обмен" |
3 039 400 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1700.02.04 |
Бюджетна програма "Оценка и развитие на националния научен потенциал за изграждане на устойчива връзка образование - наука - бизнес като основа за развитие на икономика, базирана на знанието" |
19 700 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1700.02.05 |
Бюджетна програма "Координация и мониторинг на научния потенциал за интегриране в европейското изследователско пространство и глобалната информационна мрежа" |
9 313 700 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1700.03.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
5 326 800 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Общо: |
417 323 600 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2015 г. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1700.01.01 Бюджетна програма "Осигуряване на качеството в предучилищното възпитание и подготовка и училищното образование" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
11 053 350 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
8 083 910 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
2 969 440 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
56 100 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Средства за изпълнение на Национални програми за развитие на средното образование |
41 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Възстановяване на част от извършените разходи за транспорт на педагогическия персонал по чл. 40в от Закона за народната просвета |
14 700 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Участие на Република България в международни сравнителни изследвания за качеството на образователния продукт |
400 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
67 153 350 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1700.01.02 Бюджетна програма "Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
27 304 950 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
20 811 950 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
3 148 950 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
6 493 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
в т.ч. Издръжка без делегирани бюджети |
1 455 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
32 375 200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Средства за учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата и учениците по ПМС № 104/2003 г. |
22 346 200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Средства за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства по чл. 8 на ПМС № 4 /2005 г. |
1 070 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Стипендии на ученици след завършено основно образование по ПМС № 33/2013 г. |
8 959 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
59 680 150 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1700.01.03 Бюджетна програма "Училищно образование" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
205 127 200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
160 742 540 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
2 060 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
41 629 660 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
в т.ч. Издръжка без делегирани бюджети |
9 660 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
2 755 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
17 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Средства за преходни остатъци по делегирани бюджети съгласно чл. 41а, ал. 11 от Закона за народната просвета |
17 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
222 127 200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1700.01.04 Бюджетна програма "Развитие на способностите на децата и учениците" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
7 151 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
1 892 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
5 259 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
7 151 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1700.01.05 Бюджетна програма "Образование на българите в чужбина" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
2 970 500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
879 500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети |
432 040 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
2 091 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
в т.ч. Издръжка без делегирани бюджети |
2 091 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
6 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи за предоставени помощи за организации и дейности в чужбина - средства по чл. 12 от ПМС № 334/2011 г. за българските неделни училища в чужбина |
6 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
8 970 500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1700.01.06 Бюджетна програма "Учене през целия живот" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
2 926 800 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
1 827 800 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
1 099 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
10 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Средства за организиране на учебни визити в България |
10 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 936 800 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1700.02.01 Бюджетна програма "Подобряване на достъпа и повишаване на качеството във висшето образование" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
3 279 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
1 763 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
1 516 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
3 279 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1700.02.02 Бюджетна програма "Студентско подпомагане" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
730 900 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
439 900 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
291 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
7 914 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Средства по чл. 4, т. 3 от Закона за кредитиране на студенти и докторанти |
1 349 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Средства за парична помощ на студенти при ползване на свободно наета квартира по чл. 29 от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове |
565 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Субсидии за нефинансови предприятия - средства за хранодни и леглодни за студентски столове и студентски общежития |
6 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
8 644 900 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1700.02.03 Бюджетна програма "Международен образователен обмен" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
2 064 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
259 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
1 805 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
975 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Стипендии по международни и двустранни споразумения и програми за образователен и културен обмен |
440 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
90 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Средства по чл. 4 от Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Молдова за подпомагане на Тараклийския държавен университет, Република Молдова, ратифицирано със закон, приет от 39-то Народно събрание на 8.12.2004 |
445 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
3 039 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1700.02.04 Бюджетна програма "Оценка и развитие на националния научен потенциал за изграждане на устойчива връзка образование - наука - бизнес като основа за развитие на икономика, базирана на знанието" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
19 700 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
980 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
18 720 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
19 700 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1700.02.05 Бюджетна програма "Координация и мониторинг на научния потенциал за интегриране в европейското изследователско пространство и глобалната информационна мрежа" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
3 592 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
739 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
2 853 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
5 721 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Средства по чл. 8 от Споразумение между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно Българо-американската комисия за образователен обмен, ратифицирано със закон, приет от 39-то НС на 12.05.2004 г. |
220 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
5 501 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
9 313 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1700.03.00 Бюджетна програма "Администрация" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
5 326 800 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
3 464 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
1 862 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
5 326 800 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2015 г. - общо |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на образованието и науката |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
291 228 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
201 885 200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
86 588 200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
2 755 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
126 095 200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
417 323 600 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на културата за 2015 г. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разходи по области на политики и бюджетни програми |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класификационен код съгласно РМС № 436 от 2014 г., изм. с РМС № 798 от 2014 г. |
Наименование на областта на политика / бюджетната програма |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
1800.01.00 |
Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство |
13 590 582 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
1800.01.01 |
Бюджетна програма "Опазване на недвижимото културно наследство" |
4 405 870 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
1800.01.02 |
Бюджетна програма "Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства" |
9 184 712 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
1800.02.00 |
Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и чужбина и достъп до качествено художествено образование |
108 456 218 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
1800.02.01 |
Бюджетна програма "Национален фонд "Култура" |
500 978 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
1800.02.02 |
Бюджетна програма "Филмово изкуство" |
14 425 040 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
1800.02.03 |
Бюджетна програма "Сценични изкуства" |
59 339 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
1800.02.04 |
Бюджетна програма "Фестивали, конкурси, събития и чествания" |
740 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
1800.02.05 |
Бюджетна програма "Гарантиране защитата на интелектуалната собственост" |
398 550 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
1800.02.06 |
Бюджетна програма "Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища" |
3 421 410 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
1800.02.07 |
Бюджетна програма "Популяризиране на българската култура в чужбина" |
4 037 840 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
1800.02.08 |
Бюджетна програма "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата" |
25 593 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
1800.03.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
4 646 800 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Общо: |
126 693 600 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2015 г. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800.01.01 Бюджетна програма "Опазване на недвижимото културно наследство" |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разходи по програмата |
Сума |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Общо ведомствени разходи |
3 402 170 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
от тях за: |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Персонал |
1 083 870 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Издръжка |
1 523 300 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Капиталови разходи |
795 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
1 003 700 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
от тях за: |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности в областта на недвижимото културно наследство |
3 700 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Консервационно-реставрационни работи за създаване и опазване на културните ценности - Закон за културното наследство |
500 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Теренни археологически проучвания и теренна консервация на недвижими археологически културни ценности - Закон за културното наследство |
500 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
4 405 870 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
1800.01.02 Бюджетна програма "Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства" |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разходи по програмата |
Сума |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Общо ведомствени разходи |
8 720 612 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
от тях за: |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Персонал |
4 057 600 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Издръжка |
4 363 012 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Капиталови разходи |
300 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
464 100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
от тях за: |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности в областта на движимото културно наследство |
4 100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Субсидия за творчески проекти и други разходи в областта на движимото културно наследство и визуалните изкуства на основание Закона за закрила и развитие на културата (ЗЗРК) и Закона за културното наследство |
460 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
9 184 712 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
1800.02.01 Бюджетна програма "Национален фонд "Култура" |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разходи по програмата |
Сума |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Общо ведомствени разходи |
98 478 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
от тях за: |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Персонал |
66 150 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Издръжка |
27 328 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Капиталови разходи |
5 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
402 500 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
от тях за: |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
2 500 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Субсидия за творчески проекти - за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата и за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство на основание ЗЗРК |
400 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
500 978 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
1800.02.02 Бюджетна програма "Филмово изкуство" |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разходи по програмата |
Сума |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Общо ведомствени разходи |
965 440 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
от тях за: |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Персонал |
265 140 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Издръжка |
690 300 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Капиталови разходи |
10 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
13 459 600 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
от тях за: |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности в областта на филмовото изкуство |
259 600 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Субсидия за творчески проекти - за създаване и разпространение на български филми и коопродукции с българско участие на основание Закона за филмовата индустрия |
13 200 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
14 425 040 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1800.02.03 Бюджетна програма "Сценични изкуства" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
57 881 600 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
38 903 200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
17 004 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
1 973 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
1 457 800 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности в областта на сценичните изкуства |
7 800 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Субсидия за творчески проекти и други разходи за финансово подпомагане на създаването и разпространението на сценични произведения на основание ЗЗРК |
1 450 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
59 339 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1800.02.04 Бюджетна програма "Фестивали, конкурси, събития и чествания" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
740 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Фестивали, конкурси, събития и чествания |
740 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
740 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1800.02.05 Бюджетна програма "Гарантиране защитата на интелектуалната собственост" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
350 050 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
157 050 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
193 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
48 500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности - Световна организация за интелектуална собственост |
48 500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
398 550 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1800.02.06 Бюджетна програма "Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
2 681 710 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
2 141 910 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
539 800 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
739 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
14 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Субсидия за творчески проекти и други разходи в областта на литературното наследство на основание ЗЗРК |
400 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Субсидия за финансова подкрепа на дейности в областта на нематериалното културно наследство, за награди за постигнати високи резултати и принос в развитието на културата на основание ЗЗРК |
325 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
3 421 410 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1800.02.07 Бюджетна програма "Популяризиране на българската култура в чужбина" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
3 973 440 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
603 540 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
3 269 900 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
100 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
64 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности в областта на международното културно сътрудничество |
64 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
4 037 840 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1800.02.08 Бюджетна програма "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
25 227 300 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
18 100 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
6 827 300 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
300 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
365 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Стипендии |
365 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
25 593 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1800.03.00 Бюджетна програма "Администрация" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
4 646 800 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
1 801 440 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
2 645 360 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
200 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
4 646 800 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2015 г. - общо |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на културата |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
107 947 600 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
67 179 900 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
37 084 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
3 683 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
18 746 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
126 693 600 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2015 г. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по области на политики и бюджетни програми |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Класификационен код съгласно РМС № 436 от 2014 г., изм. с РМС № 798 от 2014 г. |
Наименование на областта на политика / бюджетната програма |
Сума |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1900.01.00 |
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда |
19 766 900 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1900.01.01 |
Бюджетна програма "Оценка, управление и опазване на водите на Република България" |
5 712 900 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1900.01.02 |
Бюджетна програма "Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недра и почвите" |
2 646 100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1900.01.03 |
Бюджетна програма "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух" |
1 343 900 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1900.01.04 |
Бюджетна програма "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси" |
5 752 200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1900.01.05 |
Бюджетна програма "Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол" |
1 107 700 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1900.01.06 |
Бюджетна програма "Оценка и управление на въздействието върху околната среда" |
2 642 100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1900.01.07 |
Бюджетна програма "Управление на дейностите по изменение на климата" |
562 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1900.02.00 |
Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост |
9 115 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1900.02.01 |
Бюджетна програма "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост" |
9 115 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1900.03.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
14 600 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Общо: |
43 481 900 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2015 г. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1900.01.01 Бюджетна програма "Оценка, управление и опазване на водите на Република България" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
5 712 900 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
3 694 800 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
2 018 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
5 712 900 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1900.01.02 Бюджетна програма "Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недра и почвите" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
2 646 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
1 896 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
750 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 646 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1900.01.03 Бюджетна програма "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
1 343 900 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
980 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
363 800 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 343 900 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1900.01.04 Бюджетна програма "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
5 752 200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
3 743 600 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
2 008 600 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
5 752 200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1900.01.05 Бюджетна програма "Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
1 107 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
829 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
278 300 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 107 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1900.01.06 Бюджетна програма "Оценка и управление на въздействието върху околната среда" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
2 642 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
1 995 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
646 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 642 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1900.01.07 Бюджетна програма "Управление на дейностите по изменение на климата" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
562 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
380 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
181 300 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
562 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1900.02.01 Бюджетна програма "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
9 115 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
3 969 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
5 013 500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
132 500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
9 115 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1900.03.00 Бюджетна програма "Администрация" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
14 600 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
7 028 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
6 315 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
1 256 300 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
14 600 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2015 г. - общо |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на околната среда и водите |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
43 481 900 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
24 518 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
17 575 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
1 388 800 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
43 481 900 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на икономиката за 2015 г. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разходи по области на политики и бюджетни програми |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класификационен код съгласно РМС № 436 от 2014 г., изм. с РМС № 798 от 2014 г. |
Наименование на областта на политика / бюджетната програма |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2000.01.00 |
Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност |
42 189 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2000.01.01 |
Бюджетна програма "Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги" |
1 384 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2000.01.02 |
Бюджетна програма "Насърчаване на предприемачеството и иновациите" |
11 358 900 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2000.01.03 |
Бюджетна програма "Прозрачна система на обществените поръчки" |
1 117 500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2000.01.04 |
Бюджетна програма "Закрила на обектите на индустриална собственост" |
2 381 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2000.01.05 |
Бюджетна програма "Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката" |
9 998 600 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2000.01.06 |
Бюджетна програма "Подобряване възможностите за участие в единния европейски пазар" |
520 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2000.01.07 |
Бюджетна програма "Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС" |
578 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2000.01.08 |
Бюджетна програма "Насърчаване на инвестициите за повишаване на конкурентоспособността на икономиката" |
7 911 500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2000.01.09 |
Бюджетна програма "Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост" |
3 507 300 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2000.01.10 |
Бюджетна програма "Защита на потребителите" |
3 431 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2000.02.00 |
Политика в областта на ефективното външноикономическо сътрудничество |
10 920 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2000.02.01 |
Бюджетна програма "Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на Европейския съюз" |
10 920 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2000.03.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
500 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Общо: |
53 609 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2015 г. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2000.01.01 Бюджетна програма "Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
1 384 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
1 314 600 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
69 800 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 384 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2000.01.02 Бюджетна програма "Насърчаване на предприемачеството и иновациите" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
358 900 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
258 900 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
100 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
11 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Субсидии за нефинансови предприятия - Национален иновационен фонд |
11 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
11 358 900 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2000.01.03 Бюджетна програма "Прозрачна система на обществените поръчки" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
1 117 500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
1 007 500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
110 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 117 500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2000.01.04 Бюджетна програма "Закрила на обектите на индустриална собственост" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
2 381 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
1 782 500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
599 200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 381 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2000.01.05 Бюджетна програма "Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
9 998 600 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
8 881 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
1 117 500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
9 998 600 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2000.01.06 Бюджетна програма "Подобряване възможностите за участие в единния европейски пазар" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
520 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
490 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
30 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
520 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2000.01.07 Бюджетна програма "Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
578 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
573 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
5 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
578 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2000.01.08 Бюджетна програма "Насърчаване на инвестициите за повишаване на конкурентоспособността на икономиката" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
911 500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
746 300 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
165 200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
7 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Субсидии за нефинансови предприятия - средства за финансови мерки по Закона за насърчаване на инвестициите |
7 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
7 911 500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2000.01.09 Бюджетна програма "Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
3 507 300 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
2 694 800 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
812 500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
3 507 300 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2000.01.10 Бюджетна програма "Защита на потребителите" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
3 361 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
2 693 200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
667 800 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
70 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Субсидии на организации с нестопанска цел - субсидии за сдружение на потребителите |
70 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
3 431 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2000.02.01 Бюджетна програма "Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на Европейския съюз" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
10 920 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
2 885 600 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
8 034 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
10 920 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2000.03.00 Бюджетна програма "Администрация" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
500 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
500 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
500 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2015 г. - общо |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на икономиката |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
35 539 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
23 328 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
12 211 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
18 070 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
53 609 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2015 г. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разходи по области на политики и бюджетни програми |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класификационен код съгласно РМС № 436 от 2014 г., изм. с РМС № 798 от 2014 г. |
Наименование на областта на политика/бюджетната програма |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2100.01.00 |
Политика за интегрирано развитие иа регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда |
3 570 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2100.01.01 |
Бюджетна програма "Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество" |
2 927 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2100.01.02 |
Бюджетна програма "Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България" |
642 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2100.02.00 |
Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита |
275 269 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2100.02.01 |
Бюджетна програма "Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура" |
253 665 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2100.02.02 |
Бюджетна програма "Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация" |
21 604 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2100.03.00 |
Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол в строителството |
27 590 800 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2100.03.01 |
Бюджетна програма "Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството" |
7 644 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2100.03.02 |
Бюджетна програма "Геодезия, картография и кадастър" |
19 946 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2100.04.00 |
Други бюджетни програми (общо), в. т.ч.: |
2 770 600 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2100.04.01 |
Бюджетна програма "Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането" |
793 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2100.04.02 |
Бюджетна програма "Гражданска регистрация и административно обслужване на населението" |
1 977 600 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2100.05.00 |
Бюджетна програма "Ефективна администрация и координация" |
7 321 600 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Общо: |
316 522 500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2015 г. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2100.01.01 Бюджетна програма "Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
2 564 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
1 949 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
614 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
363 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Изграждане на гранично-контролни пропускателни пунктове |
363 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 927 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2100.01.02 Бюджетна програма "Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
390 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
371 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
19 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
252 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи за подобряване на жилищните условия на ромите в Република България |
90 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Допълнителна финансова помощ на социално слабите собственици на самостоятелни жилищни обекти по проект BG161PO001-1.2.01-0001 "Енергийно обновяване на българските домове" |
162 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
642 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2100.02.01 Бюджетна програма "Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
40 562 600 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
18 512 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
20 546 600 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
1 504 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
213 102 800 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа |
111 118 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Лихви |
19 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Рехабилитация и реконструкция на общински пътища |
227 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Рехабилитация и реконструкция на републиканска пътна мрежа |
53 238 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Изграждане на републиканска пътна мрежа |
33 500 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Обезщетения на собственици на земя за дейности по републиканската пътна мрежа |
15 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
253 665 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2100.02.02 Бюджетна програма "Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
1 202 500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
1 122 500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
80 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
20 401 500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Изготвяне на устройствени планове |
5 280 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Превантивни дейности за предотвратяване на свлачищните процеси на територията на Република България |
800 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Изграждане на водоснабдителни и геозащитни обекти |
14 321 500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
21 604 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2100.03.01 Бюджетна програма "Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
7 644 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
5 622 200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
1 972 500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
50 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
7 644 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2100.03.02 Бюджетна програма "Геодезия, картография и кадастър" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
19 946 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
5 620 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
13 586 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
740 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
19 946 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2100.04.01 Бюджетна програма "Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
793 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
682 200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
110 800 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
793 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2100.04.02 Бюджетна програма "Гражданска регистрация и административно обслужване на населението" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
1 977 600 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
1 348 600 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
432 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
197 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 977 600 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2100.05.00 Бюджетна програма "Ефективна администрация и координация" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
7 321 600 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
2 887 200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
3 864 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
570 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
7 321 600 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по бюджетните програми на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - общо |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
82 403 200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
38 116 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
41 226 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
3 061 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
234 119 300 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
316 522 500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2015 г. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разходи по области на политики и бюджетни програми |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класификационен код съгласно РМС № 436 от 2014 г., изм. с РМС № 798 от 2014 г. |
Наименование на областта на политика/бюджетната програма |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2200.01.00 |
Политика в областта на земеделието и селските райони |
175 129 200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2200.01.01 |
Бюджетна програма "Земеделски земи" |
29 053 556 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2200.01.02 |
Бюджетна програма "Природни ресурси в селските райони" |
236 324 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2200.01.03 |
Бюджетна програма "Растениевъдство" |
10 529 833 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2200.01.04 |
Бюджетна програма "Хидромелиорации" |
17 510 999 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2200.01.05 |
Бюджетна програма "Животновъдство" |
2 711 421 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2200.01.06 |
Бюджетна програма "Организация на пазарите и държавни помощи" |
2 769 836 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2200.01.07 |
Бюджетна програма "Агростатистика, анализи и прогнози" |
771 791 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2200.01.08 |
Бюджетна програма "Научни изследвания" |
23 142 054 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2200.01.09 |
Бюджетна програма "Съвети и консултации" |
1 383 572 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2200.01.10 |
Бюджетна програма "Образование" |
40 200 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2200.01.11 |
Бюджетна програма "Земеделска техника" |
1 618 216 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2200.01.12 |
Бюджетна програма "Безопасност по хранителната верига" |
43 509 780 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2200.01.13 |
Бюджетна програма "Подобряване на живота в селските райони" |
1 691 818 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2200.02.00 |
Политика в областта на рибарството и аквакултурите |
6 319 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2200.02.01 |
Бюджетна програма "Рибарство и аквакултури" |
6 319 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2200.03.00 |
Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча |
27 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2200.03.01 |
Бюджетна програма "Специализирани дейности в горските територии" |
22 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2200.03.02 |
Бюджетна програма "Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита" |
5 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2200.04.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
18 536 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Общо: |
226 984 900 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2015 г. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2200.01.01 Бюджетна програма "Земеделски земи" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
28 418 447 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
20 408 275 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
8 010 172 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
635 109 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
635 109 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
29 053 556 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2200.01.02 Бюджетна програма "Природни ресурси в селските райони" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
236 324 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
197 267 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
39 057 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
236 324 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2200.01.03 Бюджетна програма "Растениевъдство" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
10 452 653 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
8 237 589 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
2 215 064 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
77 180 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
77 180 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
10 529 833 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2200.01.04 Бюджетна програма "Хидромелиорации" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
2 510 999 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
201 155 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
1 809 844 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
500 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
15 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка - средствата се предоставят съгласно Закона за водите на "Напоителни системи" - ЕАД |
15 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
17 510 999 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2200.01.05 Бюджетна програма "Животновъдство" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
2 711 421 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
1 703 025 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
1 008 396 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 711 421 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2200.01.06 Бюджетна програма "Организация на пазарите и държавни помощи" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
2 769 836 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
950 432 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
1 819 404 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 769 836 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2200.01.07 Бюджетна програма "Агростатистика, анализи и прогнози" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
771 791 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
617 491 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
154 300 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
771 791 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2200.01.08 Бюджетна програма "Научни изследвания" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
22 850 746 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
16 986 853 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
5 863 893 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
291 308 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Стипендии |
271 800 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
19 508 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
23 142 054 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2200.01.09 Бюджетна програма "Съвети и консултации" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
1 383 572 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
1 070 650 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
312 922 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 383 572 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2200.01.10 Бюджетна програма "Образование" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
38 799 540 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
30 861 600 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
7 437 940 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
500 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
1 400 460 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Стипендии |
1 400 460 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
40 200 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2200.01.11 Бюджетна програма "Земеделска техника" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
1 618 216 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
1 193 377 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
424 839 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 618 216 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2200.01.12 Бюджетна програма "Безопасност по хранителната верига" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
43 193 950 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
27 373 252 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
15 820 698 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
315 830 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Стипендии |
27 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
288 830 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
43 509 780 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2200.01.13 Бюджетна програма "Подобряване на живота в селските райони" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
1 574 468 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
1 367 438 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
207 030 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
117 350 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
117 350 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 691 818 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2200.02.01 Бюджетна програма "Рибарство и аквакултури" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
6 296 200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
3 420 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
2 776 200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
100 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
22 800 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
22 800 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
6 319 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2200.03.01 Бюджетна програма "Специализирани дейности в горските територии" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
22 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
13 572 800 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
8 327 200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
100 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
22 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2200.03.02 Бюджетна програма "Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
5 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
5 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
5 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2200.04.00 Бюджетна програма "Администрация" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
18 477 438 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
5 750 396 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
11 170 042 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
1 557 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
59 262 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
59 262 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
18 536 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2015 г. - общо |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на земеделието и храните за 2015 г. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
209 065 601 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
133 911 600 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
72 397 001 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
2 757 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
17 919 299 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
226 984 900 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2015 г. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по области на политики и бюджетни програми |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Класификационен код съгласно РМС № 436 от 2014 г., изм. с РМС № 798 от 2014 г. |
Наименование на областта на политика/бюджетната програма |
Сума |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
2300.01.00 |
Политика в областта на транспорта |
182 265 900 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
2300.01.01 |
Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура" |
12 505 900 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
2300.01.02 |
Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" |
169 760 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
2300.02.00 |
Политика в областта на съобщенията, електронното управление, информационните технологии |
32 068 500 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
2300.02.01 |
Бюджетна програма "Развитие и поддържане на електронна и съобщителна инфраструктура за държавното управление" |
10 913 200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
2300.02.02 |
Бюджетна програма "Развитие на съобщенията, електронното управление и информационните технологии" |
21 155 300 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
2300.03.00 |
Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" |
14 958 300 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Общо: |
229 292 700 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2015 г. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2300.01.01 Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
12 505 900 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
12 505 900 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
12 505 900 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2300.01.02 Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
29 760 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
17 364 300 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
11 244 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
1 151 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
140 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Субсидии за нефинансови предприятия - субсидии за превоз на пътници на територията на Република България с железопътен транспорт по дългосрочен договор за извършване на обществени превозни услуги в областта на железопътния транспорт на територията на Република България |
140 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
169 760 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2300.02.01 Бюджетна програма "Развитие и поддържане на електронна и съобщителна инфраструктура за държавното управление" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
10 913 200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
6 181 600 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
4 731 600 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
10 913 200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2300.02.02 Бюджетна програма "Развитие на съобщенията, електронното управление и информационните технологии" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
8 655 300 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
919 900 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
2 290 200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
5 445 200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
12 500 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Субсидии за нефинансови предприятия - субсидии за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на универсалната пощенска услуга по Закона за пощенските услуги |
12 500 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
21 155 300 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2300.03.00 Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
14 958 300 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
7 203 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
2 391 600 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
5 363 300 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
14 958 300 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2015 г. - общо |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
76 792 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
31 669 200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
20 658 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
24 465 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
152 500 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
229 292 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на енергетиката за 2015 г. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разходи по области на политики и бюджетни програми |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класификационен код съгласно РМС № 436 от 2014 г., изм. с РМС № 798 от 2014 г. |
Наименование на областта на политика/бюджетната програма |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2400.01.00 |
Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие |
50 765 600 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2400.01.01 |
Бюджетна програма "Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари" |
6 965 500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2400.01.02 |
Бюджетна програма "Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС" |
41 200 200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2400.01.03 |
Бюджетна програма "Устойчиво енергийно развитие" |
1 239 500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2400.01.04 |
Бюджетна програма "Подобряване на процесите на концесиониране и управление на подземните богатства и геоложките изследвания" |
1 360 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2400.02.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
500 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Общо: |
51 265 600 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2015 г . |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2400.01.01 Бюджетна програма "Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
576 800 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
491 900 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
84 900 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
6 388 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Субсидии за нефинансови предприятия в изпълнение на Наредбата за организация и контрол по изпълнение на Националния план за инвестиции за периода 2013 - 2020 г. |
6 388 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
6 965 500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2400.01.02 Бюджетна програма "Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
536 200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
378 300 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
157 900 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
40 664 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Субсидии за нефинансови предприятия - издръжка на фонд "РАО" и "ИЕЯС" |
35 664 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталов трансфер - фонд "РАО" и "ИЕЯС" |
5 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
41 200 200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2400.01.03 Бюджетна програма "Устойчиво енергийно развитие" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
1 239 500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
1 005 600 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
233 900 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 239 500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2400.01.04 Бюджетна програма "Подобряване на процесите на концесиониране и управление на подземните богатства и геоложките изследвания" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
1 360 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
974 800 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
385 600 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 360 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2400.02.00 Бюджетна програма "Администрация" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
500 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
500 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
500 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2015 г. - общо |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на енергетиката |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
4 212 900 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
2 850 600 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
1 362 300 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
47 052 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
51 265 600 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2015 г. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по области на политики и бюджетни програми |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Класификационен код съгласно РМС № 436 от 2014 г., изм. с РМС № 798 от 2014 г. |
Наименование на областта на политика/бюджетната програма |
Сума |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
2500.01.00 |
Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време |
13 106 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
2500.01.01 |
Бюджетна програма "Спорт за учащи" |
9 581 500 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
2500.01.02 |
Бюджетна програма "Спорт в свободното време" |
3 524 500 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
2500.02.00 |
Политика в областта на спорта за високи постижения |
47 443 600 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
2500.02.01 |
Бюджетна програма "Олимпийска подготовка" |
31 774 400 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
2500.02.02 |
Бюджетна програма "Спорт за високи постижения" |
15 669 200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
2500.03.00 |
Политика в областта на привеждането на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти |
2 504 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
2500.03.01 |
Бюджетна програма "Спортни обекти и съоръжения" |
2 504 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
2500.04.00 |
Политика в областта на усвояването и прилагането на добри международни практики за спорта |
264 200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
2500.04.01 |
Бюджетна програма "Изграждане на високоефективен капацитет за активно международно сътрудничество в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм" |
264 200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
2500.05.00 |
Политика в областта на младите хора |
1 378 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
2500.05.01 |
Бюджетна програма "Младите в действие" |
1 378 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
2500.06.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
1 557 300 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Общо: |
66 253 100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2015 г. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2500.01.01 Бюджетна програма "Спорт за учащи" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
8 391 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
5 843 850 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
2 247 250 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
300 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
1 190 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Стипендии |
110 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Субсидии за финансово подпомагане на проекти на спортни организации по програми в областта на спорта за учащи |
930 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи за финансово подпомагане на проекти за ремонт, реконструкция, обновяване или изграждане на спортни обекти и съоръжения в общински и държавни училища |
150 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
9 581 500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2500.01.02 Бюджетна програма "Спорт в свободното време" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
513 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
346 980 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
166 020 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
3 011 500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Субсидии за финансово подпомагане на проекти на спортни организации по програми в областта на спорта в свободното време |
3 011 500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
3 524 500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2500.02.01 Бюджетна програма "Олимпийска подготовка" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
265 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
250 300 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
15 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
31 509 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Субсидии за финансово подпомагане на проекти на спортни организации за подготовка и развитие на елитния спорт и олимпийския резерв, както и за подпомагане участието на българските делегации на летните олимпийски игри в Баку |
31 509 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
31 774 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2500.02.02 Бюджетна програма "Спорт за високи постижения" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
1 275 200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
433 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
842 200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
14 394 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Плащания по чл. 59а, т. 6 от Закона за физическото възпитание и спорта, както и за месечните премии на олимпийските медалисти и треньорите на националните отбори, прекратили активна състезателна дейност |
5 714 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Субсидии за осъществяване на болнична помощ във връзка с Разпореждане № 13 на Министерския съвет от 2003 г. за промяна на ведомствената принадлежност на СБАЛТОСМ "Проф. д-р Димитър Шойлев" - ЕАД |
180 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Субсидии за финансово подпомагане на спортните организации за развитие на елитния спорт за неолимпийските спортове, за финансово подпомагане организирането и провеждането на състезания от международния спортен календар на територията на Република България |
8 500 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
15 669 200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2500.03.01 Бюджетна програма "Спортни обекти и съоръжения" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
2 054 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
175 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
1 278 600 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
600 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
450 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи за финансово подпомагане на проекти на спортни организации за изграждане и реконструкция на спортни обекти и съоръжения |
450 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
2 504 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2500.04.01 Бюджетна програма "Изграждане на високоефективен капацитет за активно международно сътрудничество в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
264 200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
199 250 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
64 950 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
264 200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2500.05.01 Бюджетна програма "Младите в действие" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
477 600 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
303 320 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
174 280 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
900 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Субсидии за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта |
900 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 378 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2500.06.00 Бюджетна програма "Администрация" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
1 557 300 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
1 318 200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
239 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
1 557 300 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2015 г. - общо |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на младежта и спорта |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
14 797 800 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
8 870 300 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
5 027 500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
900 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
51 455 300 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
66 253 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Държавната агенция "Национална сигурност" за 2015 г. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по области на политики и бюджетни програми |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Класификационен код съгласно РМС № 436 от 2014 г., изм. с РМС № 798 от 2014 г. |
Наименование на областта на политика/бюджетната програма |
Сума |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
3000.01.00 |
Политика в областта на защитата на националната сигурност |
107 924 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
3000.01.01 |
Бюджетна програма "Национална сигурност" |
107 924 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Общо: |
107 924 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2015 г. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3000.01.01 Бюджетна програма "Национална сигурност" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
107 924 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
92 910 500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
8 213 500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
6 800 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
107 924 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" за 2015 г. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по области на политики и бюджетни програми |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Класификационен код съгласно РМС № 436 от 2014 г., изм. с РМС № 798 от 2014 г. |
Наименование на областта на политика/бюджетната програма |
Сума |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
5300.01.00 |
Политика в областта на държавните резерви, военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти |
40 365 800 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
5300.01.01 |
Бюджетна програма "Държавни резерви и военновременни запаси" |
21 301 100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
5300.01.02 |
Бюджетна програма "Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти" |
19 064 700 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Общо: |
40 365 800 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2015 г. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5300.01.01 Бюджетна програма "Държавни резерви и военновременни запаси" |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
20 059 399 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
5 119 899 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
13 542 800 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
1 396 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
1 241 701 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Плащания за попълване на държавния резерв |
1 241 701 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
21 301 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5300.01.02 Бюджетна програма "Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
1 073 301 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
1 073 301 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
17 991 399 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Плащания за попълване на държавния резерв |
17 991 399 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
19 064 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2015 г. - общо |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Общо разходи по бюджетни програми на Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
21 132 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
6 193 200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
13 542 800 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
1 396 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
19 233 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
40 365 800 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на туризма за 2015 г. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по области на политики и бюджетни програми |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Класификационен код съгласно РМС № 436 от 2014 г., изм. с РМС № 798 от 2014 г. |
Наименование на областта на политика/бюджетната програма |
Сума |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
7100.01.00 |
Политика в областта на устойчивото развитие на туризма |
8 764 900 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
7100.01.01 |
Бюджетна програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма" |
3 372 219 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
7100.01.02 |
Бюджетна програма "Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма" |
5 392 681 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
7100.02.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
500 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Общо: |
9 264 900 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2015 г. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7100.01.01 Бюджетна програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
3 372 219 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
522 219 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
2 850 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
3 372 219 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7100.01.02 Бюджетна програма "Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
5 392 681 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
311 481 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
5 081 200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
3 372 219 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7100.02.00 Бюджетна програма "Администрация" |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
500 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
500 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
500 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2015 г. - общо |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на туризма |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
9 264 900 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
833 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
8 431 200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
9 264 900 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Държавния фонд "Земеделие" за 2015 г. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Класификационен код съгласно РМС № 436 от 2014 г., изм. с РМС № 798 от 2014 г. |
Наименование на областта на политика/бюджетната програма |
Сума |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
8400.01.00 |
Политика на Министерството на земеделието и храните в областта на земеделието и селските райони |
333 422 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
8400.01.01 |
Бюджетна програма "Развитие на селските райони" |
12 438 700 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
8400.01.02 |
Бюджетна програма "Селскостопански пазарни механизми" |
5 074 300 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
8400.01.03 |
Бюджетна програма "Директни плащания и мерки за специфично подпомагане" |
4 935 400 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
8400.01.04 |
Бюджетна програма "Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД" |
310 973 600 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
8400.02.00 |
Политика на Министерството на земеделието и храните в областта на рибарството и аквакултурите |
810 100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
8400.02.01 |
Бюджетна програма "Рибарство и аквакултури" |
810 100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
8400.03.00 |
Бюджетна програма "Администрация" |
32 293 200 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Общо: |
366 525 300 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2015 г. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8400.01.01 Бюджетна програма "Развитие на селските райони" |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
12 438 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
12 438 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
12 438 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8400.01.02 Бюджетна програма "Селскостопански пазарни механизми" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
5 074 300 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
5 074 300 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
5 074 300 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8400.01.03 Бюджетна програма "Директни плащания и мерки за специфично подпомагане" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
4 935 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
4 935 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
4 935 400 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8400.01.04 Бюджетна програма "Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
2 001 800 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
2 001 800 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
308 971 800 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Текущи разходи |
300 350 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
8 621 800 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
310 973 600 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8400.02.01 Бюджетна програма "Рибарство и аквакултури" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
810 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
810 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
810 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8400.03.00 Бюджетна програма "Администрация" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
32 293 200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
4 890 200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
19 403 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
8 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
32 293 200 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2015 г. - общо |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Общо разходи по бюджетните програми на Държавния фонд "Земеделие" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
57 553 500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
30 150 500 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
19 403 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
8 000 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо |
308 971 800 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
366 525 300 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Държавната агенция "Технически операции" за 2015 г. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по области на политики и бюджетни програми |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Класификационен код съгласно РМС № 436 от 2014 г., изм. с РМС № 798 от 2014 г. |
Наименование на областта на политика/бюджетната програма |
Сума |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
8600.01.00 |
Политика в областта на прилагането на специални разузнавателни средства |
44 077 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
8600.01.01 |
Бюджетна програма "Технически операции" |
44 077 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Общо: |
44 077 000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2015 г. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8600.01.01 Бюджетна програма "Технически операции" |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разходи по програмата |
Сума |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I. Общо ведомствени разходи |
44 077 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
от тях за: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Персонал |
35 308 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Издръжка |
4 269 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капиталови разходи |
4 500 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ. Общо разходи (I+II) |
44 077 000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1
Предназначение на субсидиите за национално представителните организации на хора с увреждания и за организации за хора с увреждания за 2015 г.
(лева)
|
Приложение № 3 към чл. 3
Предназначение на субсидиите по чл. 49, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. за юридическите лица с нестопанска цел
(лева)
|
Приложение № 4 към чл. 8
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Българската академия на науките за 2015 г.
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Технически университет - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2015 г.
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Технически университет - Варна (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2015 г.
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Технически университет - Габрово (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2015 г.
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Русенски университет "А. Кънчев" (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2015 г.
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Университет по хранителни технологии - Пловдив (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2015 г.
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Химико-технологичен и металургичен университет - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2015 г.
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2015 г.
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Лесотехнически университет - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2015 г.
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Университет по архитектура, строителство и геодезия - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2015 г.
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2015 г.
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Университет за национално и световно стопанство - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2015 г.
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Икономически университет - Варна (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2015 г.
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2015 г.
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Софийски университет "Св. Климент Охридски" (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование) за 2015 г.
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование) за 2015 г.
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование) за 2015 г.
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2015 г.
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование) за 2015 г.
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Национална спортна академия "Васил Левски" - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2015 г.
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Аграрен университет - Пловдив (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2015 г.
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2015 г.
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2015 г.
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2015 г.
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Национална художествена академия - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2015 г.
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Университет по библиотекознание и информационни технологии - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2015 г.
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Висше училище "Колеж по телекомуникации и пощи" - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2015 г.
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Медицински университет - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2015 г.
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2015 г.
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Медицински университет - Пловдив (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2015 г.
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Медицински университет - Плевен (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2015 г.
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Тракийски университет - Стара Загора (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2015 г.
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2015 г.
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Висше строително училище "Любен Каравелов" - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2015 г.
|
Приложение № 5 към чл. 9
Показатели
|
Показатели |
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ |
Неданъчни приходи Помощи и дарения от страната Помощи и дарения от чужбина Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми (+) Разпределени към администратори от чужбина средства по международни програми и договори (-) |
II. РАЗХОДИ |
Текущи разходи Персонал Издръжка и други текущи разходи Платени данъци, такси и административни санкции Лихви Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата Субсидии за нефинансови предприятия Субсидии за юридически лица с нестопанска цел Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина Капиталови разходи Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт Капиталови трансфери Прираст на държавния резерв (нето) Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи |
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (+/-) |
А) ТРАНСФЕРИ |
Трансфери между бюджета на бюджетна организация и ЦБ (нето) Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето) - предоставени трансфери за ДВУ и БАН (-) - получени трансфери от ДВУ и БАН (+) Трансфери между ЦБ и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) - получени трансфери (+) - предоставени трансфери (-) Трансфери между бюджети (нето) - получени трансфери (+) - предоставени трансфери (-) - трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-) Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) - получени трансфери (+) - предоставени трансфери (-) Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето) - получени трансфери (+) - предоставени трансфери (-) Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма (нето) - получени трансфери (+) - предоставени трансфери (-) |
ІV. ФИНАНСИРАНЕ (+/-) |
Заеми от чужбина - нето (+/-) Получени заеми (+) Погашения по заеми (-) Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни организации - нето (+/-) Друго финансиране - нето (+/-) Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето) Предоставени кредити (нето) Предоставена временна финансова помощ (нето) Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държавен дълг (нето) Предоставени заеми към крайни бенефициенти по държавни инвестиционни заеми (нето) Предоставени заеми на крайни бенефициенти (-) Възстановени суми по предоставени заеми на крайни бенефициенти (+) Депозити и средства по сметки - нето (+/-) |
V. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2015 Г. |
VI. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ 2015 Г. |