Обн. ДВ. бр.61 от 6 Август 2010г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 6 се създава ал. 4:
"(4) Възстановените средства в централния бюджет по ал. 1 от Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на земеделието и храните, Министерството на културата и Министерството на физическото възпитание и спорта и от държавните висши училища на основание § 54, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. могат да бъдат използвани за финансиране недостига на средства в системата на образованието по предложение на министъра на образованието, младежта и науката."
§ 2. В чл. 22 се създава ал. 7:
"(7) Държавните висши училища, включени в системата на единната сметка, получават в началото на всеки месец лимит за плащания в размер на определената им субсидия за съответния месец. Лимит за плащания за сметка на собствени приходи се отпуска въз основа на допълнително искане от съответното държавно висше училище до размера на наличните средства по сметките му."
§ 3. В чл. 43, т. 5 числото "630" се заменя с "504".
§ 4. В чл. 49 числото "866" се заменя с "693".
§ 5. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Определя държавни субсидии, както следва:
1. за един храноден в студентските столове - до 2,90 лв.;
2. за един леглоден в студентските общежития - до 1 лв."
2. В ал. 2 след думите "Студентски столове и общежития" ЕАД - София" се добавя "Академика 2000" ЕАД - София".
§ 6. В чл. 55 се създава ал. 4:
"(4) Неусвоената към 31 декември 2010 г. субсидия за "Академика 2000" - ЕАД, София, се възстановява до 31 януари 2011 г. по сметката, от която е получена."
§ 8. В чл. 76 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Общините отчитат като трансфер предоставените средства за съфинансиране на проекти по сключени споразумения за финансиране по проект "Красива България" и средства по проекти, управлявани от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и изискващи съфинансиране от общините. Разходването на тези средства от министерствата - получатели на сумите, се отчита по съответните разходни параграфи и дейности от Единната бюджетна класификация."
§ 9. В чл. 80 се създава ал. 5:
"(5) Допълнителна субсидия в размер 45 000 хил. лв. за 2010 г. за поддръжка и експлоатация на железопътната инфраструктура се предоставя на Национална компания "Железопътна инфраструктура" при условията и по реда на ал. 4. Средствата се осигуряват за сметка на резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. Министърът на финансите извършва налагащите се промени по централния бюджет за 2010 г. по реда на чл. 34 от Закона за устройството на държавния бюджет."
§ 10. В чл. 90 числото "5000" се заменя с "4000".
§ 12. В чл. 101 числото "7000" се заменя с "6000".
§ 13. В чл. 110 ал. 3 се изменя така:
"(3) Корекции по реда на чл. 34 от Закона за устройството на държавния бюджет се извършват само след утвърден разчет за капиталовите разходи по чл. 74, ал. 1, включително съгласно § 24 от заключителните разпоредби, с изключение на корекциите, свързани с разходи по държавни инвестиционни заеми и на разходите за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия."
§ 14. В чл. 121 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
"(2) Контролът по изграждането на съоръжения за предварително третиране на отпадъците и реализацията на проекти по закриване на общински депа по чл. 5, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 6, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Постановление № 209 на Министерския съвет от 2009 г. за осигуряване на финансиране за изграждането на регионални системи за управление на битовите отпадъци, на регионалните съоръжения за предварително третиране на битовите отпадъци и за закриването на общински депа за битови отпадъци (ДВ, бр. 68 от 2009 г.) се възлага на министъра на околната среда и водите."
§ 15. Създават се чл. 122а - 122з:
"Чл. 122а. Предложения за корекции по бюджетите за 2010 г. на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити без общините по реда на чл. 34, ал. 3 от Закона за устройството на държавния бюджет се представят в Министерството на финансите не по-късно от 10 декември 2010 г. с изключение на корекциите по чл. 5.
Чл. 122б. (1) Корекциите по бюджетите на министерствата и ведомствата по § 22а от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. се извършват от министъра на финансите въз основа на съответния акт на Министерския съвет за разпределението на суми от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. в съответствие с представена в Министерството на финансите декларация от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити за окончателния размер на фактически разплатените задължения при прилагане на механизма.
(2) След извършване на корекциите по ал. 1 сумите по § 22а, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. се включват в отчетите за касовото изпълнение на бюджета на съответните разпоредители с бюджетни кредити.
Чл. 122в. Министърът на финансите по предложение на министъра на земеделието и храните да предостави предвидените средства в резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. в размер до 116 000 хил. лв. по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2010 г. за премиране на тютюнопроизводителите от фонд "Тютюн".
Чл. 122г. Министърът на финансите по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството да предостави предвидените средства в резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. в размер до 18 300 хил. лв. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2010 г. за съфинансиране по програмите за трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество, за реализирането на които Министерството на регионалното развитие и благоустройството е Национален партниращ орган/Национално звено за контакт.
Чл. 122д. Министърът на финансите по предложение на министъра на труда и социалната политика да предостави предвидените средства в резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. в размер до 142 000 хил. лв. по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2010 г. за текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата, изплащани от Министерството на труда и социалната политика.
Чл. 122е. Неусвоените средства в края на 2009 г. в размер 2 498 202 лв. от допълнително предоставена целева субсидия за капиталови разходи по бюджета на община Смолян през 2008 г. за финансиране на проект "Инженеринг - реконструкция и доизграждане на Главен събирателен канал - курортни ядра Снежанка, Язовира, Студенец и Малина - К.к. Пампорово" се разходват за същата цел до края на 2010 г. за сметка на преходния остатък.
Чл. 122ж. (1) Предоставя допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в размер до4000 хил. лв. за финансово подпомагане на общините за достъпа им до финансиране от Фонда за органите на местното самоуправление в България "ФЛАГ" - ЕАД, съобразно § 40 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят като целеви трансфер на общините от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството след определяне на условията, критериите и реда съгласно § 40 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. и извършване на съответните корекции по централния бюджет и по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет.
Чл. 122з. (1) Министерството на финансите публикува ежемесечно отчетна информация за фискалния резерв в срок до края на месеца, следващ отчетния период.
(2) Банковите сметки, чиито салда са включени в обхвата на фискалния резерв, са:
1. всички сметки, включени в системата на единна сметка съгласно § 21, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., както и останалите обслужвани от Българска народна банка сметки на бюджетните предприятия;
2. обслужваните от банки сметки за бюджетни и извънбюджетни средства на бюджетните предприятия, без тези на общините и техните разпоредители."
§ 16. Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 се изменя така:
"Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1
БЮДЖЕТ |
НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ, МИНИСТЕРСТВАТА И ВЕДОМСТВАТА |
(в т.ч. БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ И ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА), ФИНАНСИРАНИ ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯБЮДЖЕТ ЗА 2010 ГОДИНА |
|
|
Държавни органи, министерства и ведомства |
стр. |
|
(в т.ч. Българската академия на науките и държавни висши училища) |
|
1 |
Администрация на президента |
4 |
2 |
Министерски съвет |
5 |
3 |
Конституционен съд |
6 |
4 |
Министерство на финансите |
7 |
5 |
Министерство на външните работи |
8 |
6 |
Министерство на отбраната |
9 |
|
в т.ч. |
|
|
Военна академия "Г. С. Раковски" |
10 |
|
Национален военен университет "В. Левски" |
11 |
|
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" |
12 |
7 |
Министерство на вътрешните работи |
13 |
8 |
Министерство на правосъдието |
14 |
9 |
Министерство на труда и социалната политика |
15 |
10 |
Министерство на здравеопазването |
16 |
11 |
Министерство на образованието, младежта и науката |
17 |
|
в т.ч. |
|
|
Българска академия на науките |
18 |
|
Технически университет - София |
19 |
|
Технически университет - Варна |
20 |
|
Технически университет - Габрово |
21 |
|
Русенски университет "А. Кънчев" |
22 |
|
Университет по хранителни технологии - Пловдив |
23 |
|
Химико-технологичен и металургичен университет - София |
24 |
|
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас |
25 |
|
Лесотехнически университет - София |
26 |
|
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София |
27 |
|
Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София |
28 |
|
Университет за национално и световно стопанство - София |
29 |
|
Икономически университет - Варна |
30 |
|
Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов |
31 |
|
Софийски университет "Св. Климент Охридски" |
32 |
|
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" |
33 |
|
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" |
34 |
|
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград |
35 |
|
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" |
36 |
|
Национална спортна академия "Васил Левски" - София |
37 |
|
Аграрен университет - Пловдив |
38 |
|
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив |
39 |
|
Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - София |
40 |
|
Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София |
41 |
|
Национална художествена академия - София |
42 |
|
Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии - София |
43 |
|
Колеж по телекомуникации и пощи - София |
44 |
|
Медицински университет - София |
45 |
|
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна |
46 |
|
Медицински университет - Пловдив |
47 |
|
Медицински университет - Плевен |
48 |
|
Тракийски университет - Стара Загора |
49 |
|
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София |
50 |
|
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София |
51 |
12 |
Министерство на културата |
52 |
13 |
Министерство на околната среда и водите |
53 |
14 |
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма |
54 |
15 |
Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
55 |
16 |
Министерство на земеделието и храните |
56 |
17 |
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията |
57 |
18 |
Министерство на физическото възпитание и спорта |
58 |
19 |
Държавна агенция "Национална сигурност" |
59 |
20 |
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия |
60 |
21 |
Комисия за защита от дискриминация |
61 |
22 |
Комисия за защита на личните данни |
62 |
23 |
Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност |
63 |
24 |
Национална служба за охрана |
64 |
25 |
Национална разузнавателна служба |
65 |
26 |
Омбудсман |
66 |
27 |
Национален статистически институт |
67 |
28 |
Комисия за защита на конкуренцията |
68 |
29 |
Комисия за регулиране на съобщенията |
69 |
30 |
Съвет за електронни медии |
70 |
31 |
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране |
71 |
32 |
Агенция за ядрено регулиране |
72 |
33 |
Държавна комисия по сигурността на информацията |
73 |
34 |
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" |
74 |
Б Ю Д Ж Е Т |
НА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА |
ЗА 2010 ГОДИНА |
|
(лева) |
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО |
|
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО |
4 185 600 |
Общо разходи |
4 185 600 |
Текущи разходи |
4 185 600 |
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения |
2 500 000 |
Други възнаграждения и плащания за персонала |
200 000 |
Осигурителни вноски |
409 400 |
Издръжка |
1 076 200 |
III. ТРАНСФЕРИ |
4 185 600 |
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ |
4 185 600 |
Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето) |
4 185 600 |
- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+) |
4 185 600 |
|
|
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ |
|
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ |
|
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.) |
|
V. ФИНАНСИРАНЕ |
|
|
|
Б Ю Д Ж Е Т |
НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ |
ЗА 2010 ГОДИНА |
|
(лева) |
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО |
30 000 000 |
Собствени приходи |
30 000 000 |
Неданъчни приходи |
30 000 000 |
Приходи и доходи от собственост |
15 250 000 |
Други неданъчни приходи |
1 000 000 |
Постъпления от продажба на нефинансови активи |
13 750 000 |
|
|
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО |
70 740 800 |
Общо разходи |
70 740 800 |
Текущи разходи |
65 550 433 |
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения |
29 238 800 |
Други възнаграждения и плащания за персонала |
999 244 |
Осигурителни вноски |
7 105 341 |
Издръжка |
14 924 087 |
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата |
10 129 600 |
Субсидии за нефинансови предприятия |
253 361 |
Субсидии на организации с нестопанска цел |
2 900 000 |
Капиталови разходи |
5 190 367 |
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт |
5 190 367 |
|
|
III. ТРАНСФЕРИ |
40 740 800 |
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ |
40 740 800 |
Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето) |
40 740 800 |
- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+) |
40 740 800 |
|
|
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ |
|
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ |
|
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.) |
|
V. ФИНАНСИРАНЕ |
|
|
|
Б Ю Д Ж Е Т |
НА КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД |
ЗА 2010 ГОДИНА |
|
(лева) |
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО |
|
|
|
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО |
1 892 000 |
Общо разходи |
1 892 000 |
Текущи разходи |
1 792 000 |
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения |
1 230 000 |
Други възнаграждения и плащания за персонала |
40 000 |
Осигурителни вноски |
210 330 |
Издръжка |
295 670 |
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
16 000 |
Капиталови разходи |
100 000 |
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт |
100 000 |
|
|
III. ТРАНСФЕРИ |
1 892 000 |
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ |
1 892 000 |
Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето) |
1 892 000 |
- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+) |
1 892 000 |
|
|
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ |
|
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ |
|
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.) |
|
V. ФИНАНСИРАНЕ |
|
|
|
Б Ю Д Ж Е Т |
НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ |
ЗА 2010 ГОДИНА |
|
(лева) |
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО |
45 200 000 |
Собствени приходи |
45 200 000 |
Неданъчни приходи |
45 200 000 |
Приходи и доходи от собственост |
20 237 400 |
Държавни такси |
6 850 000 |
Глоби, санкции и наказателни лихви |
6 203 000 |
Други неданъчни приходи |
2 759 600 |
Приходи от концесии |
9 150 000 |
|
|
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО |
254 502 000 |
Общо разходи |
254 502 000 |
Текущи разходи |
249 895 468 |
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения |
165 530 844 |
Други възнаграждения и плащания за персонала |
9 259 624 |
Осигурителни вноски |
42 314 163 |
Издръжка |
32 639 837 |
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
151 000 |
Капиталови разходи |
4 606 532 |
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт |
4 606 532 |
|
|
III. ТРАНСФЕРИ |
209 302 000 |
|
|
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ |
126 212 000 |
Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето) |
126 212 000 |
- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+) |
126 212 000 |
|
|
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ |
83 090 000 |
Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето) |
3 090 000 |
- получени трансфери (+) |
3 090 000 |
Трансфери на отчислени приходи |
80 000 000 |
|
|
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ |
|
|
|
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.) |
|
|
|
V. ФИНАНСИРАНЕ |
|
|
|
Б Ю Д Ж Е Т |
НА МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ |
ЗА 2010 ГОДИНА |
|
(лева) |
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО |
44 745 200 |
Собствени приходи |
44 745 200 |
Неданъчни приходи |
44 745 200 |
Приходи и доходи от собственост |
7 445 200 |
Държавни такси |
37 300 000 |
|
|
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО |
104 240 393 |
Общо разходи |
104 240 393 |
Текущи разходи |
102 529 052 |
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения |
13 590 497 |
Други възнаграждения и плащания за персонала |
2 927 693 |
Осигурителни вноски |
3 523 619 |
Издръжка |
76 666 371 |
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
5 820 872 |
Капиталови разходи |
1 711 341 |
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт |
1 711 341 |
|
|
III. ТРАНСФЕРИ |
|
|
|
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ |
59 495 193 |
Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето) |
59 495 193 |
- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+) |
59 495 193 |
|
|
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ |
|
|
|
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ |
|
|
|
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.) |
|
|
|
V. ФИНАНСИРАНЕ |
|
|
|
Б Ю Д Ж Е Т |
НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА |
ЗА 2010 ГОДИНА |
|
(лева) |
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО |
72 000 000 |
Собствени приходи |
72 000 000 |
Неданъчни приходи |
72 000 000 |
Приходи и доходи от собственост |
27 300 000 |
Глоби, санкции и наказателни лихви |
3 400 000 |
Други неданъчни приходи |
600 000 |
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите |
-15 300 000 |
Постъпления от продажба на нефинансови активи |
56 000 000 |
|
|
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО |
890 630 000 |
Общо разходи |
890 630 000 |
Текущи разходи |
883 072 354 |
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения |
464 492 917 |
Други възнаграждения и плащания за персонала |
76 913 333 |
Осигурителни вноски |
139 207 284 |
Издръжка |
174 450 586 |
Субсидии за нефинансови предприятия |
8 234 |
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
28 000 000 |
Капиталови разходи |
7 557 646 |
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт |
7 557 646 |
|
|
III. ТРАНСФЕРИ |
818 630 000 |
|
|
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ |
818 630 000 |
Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето) |
837 240 400 |
- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+) |
837 240 400 |
Предоставени субсидии от Републиканския бюджет за БАН и държавните висши училища (нето) |
-18 610 400 |
- предоставени трансфери от РБ за ДВУ (-) |
-18 610 400 |
|
|
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ |
|
|
|
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ |
|
|
|
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.) |
|
|
|
V. ФИНАНСИРАНЕ |
|
|
|
ТРАНСФЕР ОТ БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА |
ЗА ВОЕННАТА АКАДЕМИЯ "Г. С. РАКОВСКИ" |
ЗА 2010 ГОДИНА |
|
(лева) |
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
III. ТРАНСФЕРИ |
4 108 800 |
Предоставени субсидии от Републиканския бюджет за БАН и държавните висши училища (нето) |
4 108 800 |
- получени трансфери(субсидии) от РБ за държавните висши училища |
4 108 800 |
|
|
ТРАНСФЕР ОТ БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА |
ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "В. ЛЕВСКИ" |
ЗА 2010 ГОДИНА |
|
(лева) |
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
III. ТРАНСФЕРИ |
10 497 600 |
Предоставени субсидии от Републиканския бюджет за БАН и държавните висши училища (нето) |
10 497 600 |
- получени трансфери(субсидии) от РБ за държавните висши училища |
10 497 600 |
|
|
ТРАНСФЕР ОТ БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА |
ЗА ВИСШЕТО ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ "Н. Й. ВАПЦАРОВ" |
ЗА 2010 ГОДИНА |
|
(лева) |
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
III. ТРАНСФЕРИ |
4 004 000 |
Предоставени субсидии от Републиканския бюджет за БАН и държавните висши училища (нето) |
4 004 000 |
- получени трансфери(субсидии) от РБ за държавните висши училища |
4 004 000 |
|
|
Б Ю Д Ж Е Т |
НА МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ |
ЗА 2010 ГОДИНА |
|
(лева) |
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО |
101 100 000 |
Собствени приходи |
101 100 000 |
Неданъчни приходи |
101 100 000 |
Приходи и доходи от собственост |
77 300 000 |
Държавни такси |
31 000 000 |
Глоби, санкции и наказателни лихви |
4 600 000 |
Други неданъчни приходи |
1 200 000 |
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите |
-14 000 000 |
Постъпления от продажба на нефинансови активи |
1 000 000 |
|
|
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО |
890 630 000 |
Общо разходи |
955 521 000 |
Текущи разходи |
925 205 000 |
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения |
521 729 000 |
Други възнаграждения и плащания за персонала |
64 257 000 |
Осигурителни вноски |
159 937 000 |
Издръжка |
176 866 687 |
Стипендии |
1 940 400 |
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
474 913 |
Капиталови разходи |
30 316 000 |
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт |
30 316 000 |
|
|
III. ТРАНСФЕРИ |
854 421 000 |
|
|
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ |
854 421 000 |
Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето) |
854 421 000 |
- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+) |
854 421 000 |
|
|
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ |
|
|
|
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ |
|
|
|
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.) |
|
|
|
V. ФИНАНСИРАНЕ |
|
|
|
Б Ю Д Ж Е Т |
НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО |
ЗА 2010 ГОДИНА |
|
(лева) |
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО |
74 000 000 |
Собствени приходи |
74 000 000 |
Неданъчни приходи |
74 000 000 |
Приходи и доходи от собственост |
168 200 |
Държавни такси |
73 595 800 |
Глоби, санкции и наказателни лихви |
36 000 |
Други неданъчни приходи |
200 000 |
|
|
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО |
142 522 800 |
Общо разходи |
142 522 800 |
Текущи разходи |
127 148 297 |
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения |
67 065 000 |
Други възнаграждения и плащания за персонала |
4 222 864 |
Осигурителни вноски |
20 740 080 |
Издръжка |
34 934 996 |
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
185 357 |
Капиталови разходи |
15 374 503 |
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт |
15 374 503 |
|
|
III. ТРАНСФЕРИ |
68 522 800 |
|
|
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ |
68 522 800 |
Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето) |
68 522 800 |
- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+) |
68 522 800 |
|
|
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ |
|
|
|
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ |
|
|
|
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.) |
|
|
|
V. ФИНАНСИРАНЕ |
|
|
|
Б Ю Д Ж Е Т |
НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО |
ЗА 2010 ГОДИНА |
|
(лева) |
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО |
27 000 000 |
Собствени приходи |
27 000 000 |
Неданъчни приходи |
27 000 000 |
Приходи и доходи от собственост |
1 061 114 |
Държавни такси |
17 631 336 |
Глоби, санкции и наказателни лихви |
8 000 000 |
Други неданъчни приходи |
307 550 |
|
|
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО |
798 820 785 |
Общо разходи |
798 820 785 |
Текущи разходи |
797 430 785 |
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения |
58 968 088 |
Други възнаграждения и плащания за персонала |
1 517 432 |
Осигурителни вноски |
13 469 843 |
Издръжка |
14 418 400 |
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата |
705 277 022 |
Субсидии за нефинансови предприятия |
3 420 000 |
Субсидии на организации с нестопанска цел |
270 000 |
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
90 000 |
Капиталови разходи |
1 390 000 |
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт |
1 390 000 |
|
|
III. ТРАНСФЕРИ |
771 820 785 |
|
|
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ |
764 670 785 |
Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето) |
764 670 785 |
- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+) |
764 670 785 |
|
|
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ |
7 150 000 |
Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето) |
7 150 000 |
- получени трансфери (+) |
7 150 000 |
|
|
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ |
|
|
|
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.) |
|
|
|
V. ФИНАНСИРАНЕ |
|
|
|
Б Ю Д Ж Е Т |
НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО |
ЗА 2010 ГОДИНА |
|
(лева) |
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО |
40 000 000 |
Собствени приходи |
40 000 000 |
Неданъчни приходи |
40 000 000 |
Приходи и доходи от собственост |
12 050 000 |
Държавни такси |
25 500 000 |
Глоби, санкции и наказателни лихви |
2 300 000 |
Други неданъчни приходи |
50 000 |
Постъпления от продажба на нефинансови активи |
100 000 |
|
|
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО |
570 094 641 |
Общо разходи |
570 094 641 |
Текущи разходи |
568 594 641 |
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения |
119 481 225 |
Други възнаграждения и плащания за персонала |
2 648 626 |
Осигурителни вноски |
23 771 126 |
Издръжка |
322 249 284 |
Стипендии |
97 200 |
Субсидии за нефинансови предприятия |
100 036 000 |
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
311 180 |
Капиталови разходи |
1 500 000 |
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт |
1 500 000 |
|
|
III. ТРАНСФЕРИ |
530 094 641 |
|
|
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ |
545 894 641 |
Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето) |
545 894 641 |
- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+) |
545 894 641 |
|
|
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ |
-15 800 000 |
Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето) |
-17 500 000 |
- предоставени трансфери (-) |
-17 500 000 |
Трансфери на отчислени приходи |
1 700 000 |
|
|
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ |
|
|
|
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.) |
|
|
|
V. ФИНАНСИРАНЕ |
|
|
|
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Технически университет - София |
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2010 г. |
|
|
(лева) |
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
|
С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV+V) |
26 925 517 |
|
|
|
I. |
СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) |
19 051 326 |
1 |
Средноприравнен брой учащи |
12 113 |
2 |
Среднопретеглен норматив (лв.) |
1 572,8 |
|
|
|
II. |
СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
804 501 |
|
|
|
III. |
СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
4 350 126 |
1 |
Субсидия за стипендии |
2 302 526 |
2 |
Субсидия за студентски столове и общежития |
2 047 600 |
|
|
|
IV. |
Субсидия за капиталови разходи |
987 992 |
|
|
|
V. |
ДРУГИ СУБСИДИИ |
1 731 572 |
|
Субсидия за ученици в средни училища (1х2) |
1 420 272 |
1 |
Брой ученици |
1 008 |
2 |
Единен стандарт (лв.) |
1 409 |
|
Субсидия за ученици в общежитие (1х2) |
311 300 |
1 |
Брой ученици |
275 |
2 |
Единен стандарт за ученик в общежитие (лв.) |
1 132 |
|
|
|
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Технически университет - Варна |
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2010 г. |
|
|
(лева) |
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
|
С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV) |
8 516 252 |
|
|
|
I. |
СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) |
7 035 000 |
1 |
Средноприравнен брой учащи |
4 375 |
2 |
Среднопретеглен норматив (лв.) |
1 608,0 |
|
|
|
II. |
СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
226 412 |
|
|
|
III. |
СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
1 027 215 |
1 |
Субсидия за стипендии |
747 836 |
2 |
Субсидия за студентски столове и общежития |
279 379 |
|
|
|
IV. |
Субсидия за капиталови разходи |
227 625 |
|
|
|
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Технически университет - Габрово |
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2010 г. |
|
|
(лева) |
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
|
С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV) |
5 726 528 |
|
|
|
I. |
СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) |
4 927 054 |
|
|
|
1 |
Средноприравнен брой учащи |
3 371 |
2 |
Среднопретеглен норматив (лв.) |
1 461,6 |
|
|
|
II. |
СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
158 457 |
|
|
|
III. |
СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
489 557 |
1 |
Субсидия за стипендии |
458 335 |
2 |
Субсидия за студентски столове и общежития |
31 222 |
|
|
|
IV. |
Субсидия за капиталови разходи |
151 460 |
|
|
|
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Русенски университет "А. Кънчев" |
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2010 г. |
|
|
(лева) |
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
|
С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV) |
11 712 539 |
|
|
|
I. |
СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) |
9 853 747 |
|
|
|
1 |
Средноприравнен брой учащи |
7 128 |
2 |
Среднопретеглен норматив (лв.) |
1 382,4 |
|
|
|
II. |
СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
287 766 |
|
|
|
III. |
СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
1 195 960 |
1 |
Субсидия за стипендии |
1 183 908 |
2 |
Субсидия за студентски столове и общежития |
12 052 |
|
|
|
IV. |
Субсидия за капиталови разходи |
375 066 |
|
|
|
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Университет по хранителни технологии - Пловдив |
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2010 г. |
|
|
(лева) |
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
|
С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV) |
4 480 288 |
|
|
|
I. |
СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) |
3 376 224 |
|
|
|
1 |
Средноприравнен брой учащи |
2 280 |
2 |
Среднопретеглен норматив (лв.) |
1 480,8 |
|
|
|
II. |
СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
112 746 |
|
|
|
III. |
СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
821 318 |
1 |
Субсидия за стипендии |
401 583 |
2 |
Субсидия за студентски столове и общежития |
419 735 |
|
|
|
IV. |
Субсидия за капиталови разходи |
170 000 |
|
|
|
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Химико-технологичен и металургичен университет - София |
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2010 г. |
|
|
(лева) |
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
|
С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV) |
4 480 288 |
|
|
|
I. |
СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) |
3 376 224 |
|
|
|
1 |
Средноприравнен брой учащи |
2 280 |
2 |
Среднопретеглен норматив (лв.) |
1 480,8 |
|
|
|
II. |
СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
112 746 |
|
|
|
III. |
СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
821 318 |
1 |
Субсидия за стипендии |
401 583 |
2 |
Субсидия за студентски столове и общежития |
419 735 |
|
|
|
IV. |
Субсидия за капиталови разходи |
170 000 |
|
|
|
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас |
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2010 г. |
|
|
(лева) |
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
|
С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV) |
4 790 816 |
|
|
|
I. |
СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) |
3 678 752 |
1 |
Средноприравнен брой учащи |
2 986 |
2 |
Среднопретеглен норматив (лв.) |
1 232,0 |
|
|
|
II. |
СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
124 130 |
|
|
|
III. |
СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
763 171 |
1 |
Субсидия за стипендии |
343 258 |
2 |
Субсидия за студентски столове и общежития |
419 913 |
|
|
|
IV. |
Субсидия за капиталови разходи |
224 763 |
|
|
|
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Лесотехнически университет - София |
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2010 г. |
|
|
(лева) |
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
|
С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV) |
5 546 107 |
|
|
|
I. |
СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) |
4 512 365 |
|
|
|
1 |
Средноприравнен брой учащи |
2 362 |
2 |
Среднопретеглен норматив (лв.) |
1 910,4 |
|
|
|
II. |
СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
152 369 |
|
|
|
III. |
СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
754 767 |
1 |
Субсидия за стипендии |
358 381 |
2 |
Субсидия за студентски столове и общежития |
396 386 |
|
|
|
IV. |
Субсидия за капиталови разходи |
126 606 |
|
|
|
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Университет по архитектура, строителство и геодезия - София |
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2010 г. |
|
|
(лева) |
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
|
С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV) |
8 797 689 |
|
|
|
I. |
СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) |
6 557 664 |
|
|
|
1 |
Средноприравнен брой учащи |
4 115 |
2 |
Среднопретеглен норматив (лв.) |
1 593,6 |
|
|
|
II. |
СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
206 926 |
|
|
|
III. |
СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
1 769 147 |
1 |
Субсидия за стипендии |
665 252 |
2 |
Субсидия за студентски столове и общежития |
1 103 895 |
|
|
|
IV. |
Субсидия за капиталови разходи |
263 952 |
|
|
|
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София |
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2010 г. |
|
|
(лева) |
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
|
С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV) |
3 771 670 |
|
|
|
I. |
СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) |
2 845 718 |
|
|
|
1 |
Средноприравнен брой учащи |
1 802 |
2 |
Среднопретеглен норматив (лв.) |
1 579,2 |
|
|
|
II. |
СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
110 074 |
|
|
|
III. |
СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
666 302 |
1 |
Субсидия за стипендии |
282 966 |
2 |
Субсидия за студентски столове и общежития |
383 336 |
|
|
|
IV. |
Субсидия за капиталови разходи |
149 576 |
|
|
|
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Университет за национално и световно стопанство - София |
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2010 г. |
|
|
(лева) |
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
|
С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV) |
14 668 537 |
|
|
|
I. |
СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) |
10 058 630 |
|
|
|
1 |
Средноприравнен брой учащи |
13 433 |
2 |
Среднопретеглен норматив (лв.) |
748,8 |
|
|
|
II. |
СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
405 494 |
|
|
|
III. |
СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
3 559 783 |
1 |
Субсидия за стипендии |
1 979 330 |
2 |
Субсидия за студентски столове и общежития |
1 580 453 |
|
|
|
IV. |
Субсидия за капиталови разходи |
644 630 |
|
|
|
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Икономически университет - Варна |
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2010 г. |
|
|
(лева) |
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
|
С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV) |
8 670 319 |
|
|
|
I. |
СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) |
6 618 091 |
|
|
|
1 |
Средноприравнен брой учащи |
9 051 |
2 |
Среднопретеглен норматив (лв.) |
731,2 |
|
|
|
II. |
СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
183 349 |
|
|
|
III. |
СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
1 491 342 |
1 |
Субсидия за стипендии |
1 087 410 |
2 |
Субсидия за студентски столове и общежития |
403 932 |
|
|
|
IV. |
Субсидия за капиталови разходи |
377 537 |
|
|
|
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов |
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2010 г. |
|
|
(лева) |
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
|
С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV) |
6 884 777 |
|
|
|
I. |
СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) |
4 650 397 |
|
|
|
1 |
Средноприравнен брой учащи |
6 697 |
2 |
Среднопретеглен норматив (лв.) |
694,4 |
|
|
|
II. |
СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
159 379 |
|
|
|
III. |
СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
1 740 694 |
1 |
Субсидия за стипендии |
809 102 |
2 |
Субсидия за студентски столове и общежития |
931 592 |
|
|
|
IV. |
Субсидия за капиталови разходи |
334 307 |
|
|
|
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Софийски университет "Св. Климент Охридски" |
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2010 г. |
|
|
(лева) |
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
|
С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV) |
33 209 572 |
|
|
|
I. |
СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) |
22 977 439 |
|
|
|
1 |
Средноприравнен брой учащи |
19 659 |
2 |
Среднопретеглен норматив (лв.) |
1 168,8 |
|
|
|
II. |
СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
1 028 856 |
|
|
|
III. |
СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
7 401 087 |
1 |
Субсидия за стипендии |
4 566 240 |
2 |
Субсидия за студентски столове и общежития |
2 834 847 |
|
|
|
IV. |
Субсидия за капиталови разходи |
1 802 190 |
|
|
|
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" |
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2010 г. |
|
|
(лева) |
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
|
С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV) |
8 547 953 |
|
|
|
I. |
СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) |
7 021 560 |
|
|
|
1 |
Средноприравнен брой учащи |
6 825 |
2 |
Среднопретеглен норматив (лв.) |
1 028,8 |
|
|
|
II. |
СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
249 268 |
|
|
|
III. |
СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
1 090 792 |
1 |
Субсидия за стипендии |
1 090 792 |
2 |
Субсидия за студентски столове и общежития |
0 |
|
|
|
IV. |
Субсидия за капиталови разходи |
186 333 |
|
|
|
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" |
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2010 г. |
|
|
(лева) |
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
|
С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV) |
15 003 929 |
|
|
|
I. |
СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) |
12 276 840 |
|
|
|
1 |
Средноприравнен брой учащи |
11 670 |
2 |
Среднопретеглен норматив (лв.) |
1 052,0 |
|
|
|
II. |
СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
351 765 |
|
|
|
III. |
СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
1 919 777 |
1 |
Субсидия за стипендии |
1 720 807 |
2 |
Субсидия за студентски столове и общежития |
198 970 |
|
|
|
IV. |
Субсидия за капиталови разходи |
455 547 |
|
|
|
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград |
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2010 г. |
|
|
(лева) |
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
|
С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV) |
12 436 071 |
|
|
|
I. |
СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) |
9 582 931 |
|
|
|
1 |
Средноприравнен брой учащи |
8 284 |
2 |
Среднопретеглен норматив (лв.) |
1 156,8 |
|
|
|
II. |
СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
288 766 |
|
|
|
III. |
СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
2 126 200 |
1 |
Субсидия за стипендии |
1 438 714 |
2 |
Субсидия за студентски столове и общежития |
687 486 |
|
|
|
IV. |
Субсидия за капиталови разходи |
438 174 |
|
|
|
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" |
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2010 г. |
|
|
(лева) |
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
|
С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV) |
6 484 793 |
|
|
|
I. |
СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) |
5 287 054 |
|
|
|
1 |
Средноприравнен брой учащи |
4 863 |
2 |
Среднопретеглен норматив (лв.) |
1 087,2 |
|
|
|
II. |
СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
163 878 |
|
|
|
III. |
СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
837 405 |
1 |
Субсидия за стипендии |
752 765 |
2 |
Субсидия за студентски столове и общежития |
84 640 |
|
|
|
IV. |
Субсидия за капиталови разходи |
196 456 |
|
|
|
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Национална спортна академия "Васил Левски" - София |
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2010 г. |
|
|
(лева) |
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
|
С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV) |
9 803 294 |
|
|
|
I. |
СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) |
8 068 500 |
|
|
|
1 |
Средноприравнен брой учащи |
2 445 |
2 |
Среднопретеглен норматив (лв.) |
3 300,0 |
|
|
|
II. |
СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
312 406 |
|
|
|
III. |
СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
1 129 252 |
1 |
Субсидия за стипендии |
383 350 |
2 |
Субсидия за студентски столове и общежития |
745 902 |
|
|
|
IV. |
Субсидия за капиталови разходи |
293 136 |
|
|
|
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Аграрен университет - Пловдив |
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2010 г. |
|
|
(лева) |
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
|
С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV) |
6 261 925 |
|
|
|
I. |
СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) |
5 557 658 |
|
|
|
1 |
Средноприравнен брой учащи |
2 403 |
2 |
Среднопретеглен норматив (лв.) |
2 312,8 |
|
|
|
II. |
СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
186 355 |
|
|
|
III. |
СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
356 206 |
1 |
Субсидия за стипендии |
356 206 |
2 |
Субсидия за студентски столове и общежития |
0 |
|
|
|
IV. |
Субсидия за капиталови разходи |
161 706 |
|
|
|
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив |
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2010 г. |
|
|
(лева) |
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
|
С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV) |
2 085 498 |
|
|
|
I. |
СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) |
1 868 366 |
|
|
|
1 |
Средноприравнен брой учащи |
807 |
2 |
Среднопретеглен норматив (лв.) |
2 315,2 |
|
|
|
II. |
СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
61 645 |
|
|
|
III. |
СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
102 470 |
1 |
Субсидия за стипендии |
102 470 |
2 |
Субсидия за студентски столове и общежития |
0 |
|
|
|
IV. |
Субсидия за капиталови разходи |
53 017 |
|
|
|
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - София |
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2010 г. |
|
|
(лева) |
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
|
С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV) |
2 520 032 |
|
|
|
I. |
СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) |
2 088 792 |
|
|
|
1 |
Средноприравнен брой учащи |
603 |
2 |
Среднопретеглен норматив (лв.) |
3 464,0 |
|
|
|
II. |
СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
78 079 |
|
|
|
III. |
СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
279 192 |
1 |
Субсидия за стипендии |
121 032 |
2 |
Субсидия за студентски столове и общежития |
158 160 |
|
|
|
IV. |
Субсидия за капиталови разходи |
73 969 |
|
|
|
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София |
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2010 г. |
|
|
(лева) |
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
|
С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV) |
3 037 133 |
|
|
|
I. |
СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) |
2 534 453 |
|
|
|
1 |
Средноприравнен брой учащи |
759 |
2 |
Среднопретеглен норматив (лв.) |
3 339,2 |
|
|
|
II. |
СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
97 352 |
|
|
|
III. |
СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
293 534 |
1 |
Субсидия за стипендии |
132 556 |
2 |
Субсидия за студентски столове и общежития |
160 978 |
|
|
|
IV. |
Субсидия за капиталови разходи |
111 794 |
|
|
|
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Национална художествена академия - София |
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2010 г. |
|
|
(лева) |
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
|
С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV) |
3 646 655 |
|
|
|
I. |
СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) |
3 069 104 |
|
|
|
1 |
Средноприравнен брой учащи |
886 |
2 |
Среднопретеглен норматив (лв.) |
3 464,0 |
|
|
|
II. |
СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
116 751 |
|
|
|
III. |
СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
375 174 |
1 |
Субсидия за стипендии |
309 861 |
2 |
Субсидия за студентски столове и общежития |
65 313 |
|
|
|
IV. |
Субсидия за капиталови разходи |
85 626 |
|
|
|
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии - София |
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2010 г. |
|
|
(лева) |
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
|
С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV) |
1 828 738 |
|
|
|
I. |
СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) |
1 465 834 |
|
|
|
1 |
Средноприравнен брой учащи |
1 322 |
2 |
Среднопретеглен норматив (лв.) |
1 108,8 |
|
|
|
II. |
СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
59 664 |
|
|
|
III. |
СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
246 127 |
1 |
Субсидия за стипендии |
246 127 |
2 |
Субсидия за студентски столове и общежития |
0 |
|
|
|
IV. |
Субсидия за капиталови разходи |
57 113 |
|
|
|
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Колеж по телекомуникации и пощи - София |
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2010 г. |
|
|
(лева) |
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
|
С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV) |
1 017 440 |
|
|
|
I. |
СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) |
809 151 |
|
|
|
1 |
Средноприравнен брой учащи |
643 |
2 |
Среднопретеглен норматив (лв.) |
1 258,4 |
|
|
|
II. |
СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
28 099 |
|
|
|
III. |
СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
140 227 |
1 |
Субсидия за стипендии |
58 628 |
2 |
Субсидия за студентски столове и общежития |
81 599 |
|
|
|
IV. |
Субсидия за капиталови разходи |
39 963 |
|
|
|
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Медицински университет - София |
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2010 г. |
|
|
(лева) |
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
|
С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV) |
23 623 558 |
|
|
|
I. |
СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) |
20 642 100 |
|
|
|
1 |
Средноприравнен брой учащи |
4 145 |
2 |
Среднопретеглен норматив (лв.) |
4 980,0 |
|
|
|
II. |
СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
611 907 |
|
|
|
III. |
СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
2 010 113 |
1 |
Субсидия за стипендии |
1 229 861 |
2 |
Субсидия за студентски столове и общежития |
780 252 |
|
|
|
IV. |
Субсидия за капиталови разходи |
359 438 |
|
|
|
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна |
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2010 г. |
|
|
(лева) |
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
|
С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV) |
7 450 695 |
|
|
|
I. |
СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) |
6 496 200 |
|
|
|
1 |
Средноприравнен брой учащи |
1 350 |
2 |
Среднопретеглен норматив (лв.) |
4 812,0 |
|
|
|
II. |
СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
228 792 |
|
|
|
III. |
СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
591 121 |
1 |
Субсидия за стипендии |
249 921 |
2 |
Субсидия за студентски столове и общежития |
341 200 |
|
|
|
IV. |
Субсидия за капиталови разходи |
134 582 |
|
|
|
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Медицински университет - Пловдив |
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2010 г. |
|
|
(лева) |
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
|
С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV) |
11 995 425 |
|
|
|
I. |
СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) |
10 403 503 |
|
|
|
1 |
Средноприравнен брой учащи |
2 147 |
2 |
Среднопретеглен норматив (лв.) |
4 845,6 |
|
|
|
II. |
СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
312 334 |
|
|
|
III. |
СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
1 076 886 |
1 |
Субсидия за стипендии |
452 906 |
2 |
Субсидия за студентски столове и общежития |
623 980 |
|
|
|
IV. |
Субсидия за капиталови разходи |
202 702 |
|
|
|
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Медицински университет - Плевен |
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2010 г. |
|
|
(лева) |
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
|
С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV) |
5 992 830 |
|
|
|
I. |
СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) |
5 229 558 |
|
|
|
1 |
Средноприравнен брой учащи |
1 199 |
2 |
Среднопретеглен норматив (лв.) |
4 361,6 |
|
|
|
II. |
СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
193 165 |
|
|
|
III. |
СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
445 293 |
1 |
Субсидия за стипендии |
282 756 |
2 |
Субсидия за студентски столове и общежития |
162 537 |
|
|
|
IV. |
Субсидия за капиталови разходи |
124 814 |
|
|
|
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Тракийски университет - Стара Загора |
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2010 г. |
|
|
(лева) |
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
|
С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV) |
12 980 298 |
|
|
|
I. |
СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) |
11 452 531 |
|
|
|
1 |
Средноприравнен брой учащи |
4 281 |
2 |
Среднопретеглен норматив (лв.) |
2 675,2 |
|
|
|
II. |
СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
404 773 |
|
|
|
III. |
СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
661 928 |
1 |
Субсидия за стипендии |
612 247 |
2 |
Субсидия за студентски столове и общежития |
49 681 |
|
|
|
IV. |
Субсидия за капиталови разходи |
461 066 |
|
|
|
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София |
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2010 г. |
|
|
(лева) |
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
|
С У Б С И Д И Я - ОБЩО (I+II+III+IV) |
3 296 932 |
|
|
|
I. |
СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) |
2 609 580 |
|
|
|
1 |
Средноприравнен брой учащи |
1 725 |
2 |
Среднопретеглен норматив (лв.) |
1 512,8 |
|
|
|
II. |
СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
79 249 |
|
|
|
III. |
СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
500 983 |
1 |
Субсидия за стипендии |
258 278 |
2 |
Субсидия за студентски столове и общежития |
242 705 |
|
|
|
IV. |
Субсидия за капиталови разходи |
107 120 |
|
|
|
Трансфер от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Висше строително училище "Любен Каравелов" - София |
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2010 г. |
|
|
(лева) |
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
I. |
СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2) |
1 278 067 |
|
|
|
1 |
Средноприравнен брой учащи |
802 |
2 |
Среднопретеглен норматив (лв.) |
1 593,6 |
|
|
|
II. |
СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ |
50 637 |
|
|
|
III. |
СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2) |
294 584 |
1 |
Субсидия за стипендии |
100 922 |
2 |
Субсидия за студентски столове и общежития |
193 662 |
|
|
|
IV. |
Субсидия за капиталови разходи |
55 206 |
|
|
|
Б Ю Д Ж Е Т |
НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА |
ЗА 2010 ГОДИНА |
|
|
(лева) |
|
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО |
17 700 000 |
Собствени приходи |
17 700 000 |
Неданъчни приходи |
17 700 000 |
Приходи и доходи от собственост |
14 840 000 |
Държавни такси |
245 000 |
Други неданъчни приходи |
3 015 000 |
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите |
-400 000 |
|
|
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО |
92 289 060 |
Общо разходи |
92 289 060 |
Текущи разходи |
87 979 060 |
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения |
44 284 406 |
Други възнаграждения и плащания за персонала |
2 240 637 |
Осигурителни вноски |
9 122 279 |
Издръжка |
31 551 905 |
Стипендии |
453 058 |
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
326 775 |
Капиталови разходи |
4 310 000 |
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт |
4 310 000 |
|
|
III. ТРАНСФЕРИ |
74 589 060 |
|
|
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ |
74 589 060 |
Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето) |
74 589 060 |
- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+) |
74 589 060 |
|
|
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ |
|
|
|
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ |
|
|
|
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.) |
|
|
|
V. ФИНАНСИРАНЕ |
|
|
|
Б Ю Д Ж Е Т |
НА МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ |
ЗА 2010 ГОДИНА |
|
|
(лева) |
|
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО |
8 500 000 |
Собствени приходи |
8 500 000 |
Неданъчни приходи |
8 500 000 |
Приходи и доходи от собственост |
1 964 800 |
Държавни такси |
5 416 200 |
Глоби, санкции и наказателни лихви |
1 119 000 |
|
|
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО |
44 588 395 |
Общо разходи |
44 588 395 |
Текущи разходи |
44 043 845 |
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения |
16 210 153 |
Други възнаграждения и плащания за персонала |
709 350 |
Осигурителни вноски |
3 621 789 |
Издръжка |
22 967 553 |
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
535 000 |
Капиталови разходи |
544 550 |
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт |
544 550 |
|
|
III. ТРАНСФЕРИ |
36 088 395 |
|
|
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ |
30 088 395 |
Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето) |
30 088 395 |
- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+) |
30 088 395 |
|
|
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ |
6 000 000 |
Трансфери от/за предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) |
6 000 000 |
- получени трансфери (+) |
6 000 000 |
|
|
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ |
|
|
|
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.) |
|
|
|
V. ФИНАНСИРАНЕ |
|
|
|
Б Ю Д Ж Е Т |
НА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА |
ЗА 2010 ГОДИНА |
|
|
(лева) |
|
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО |
114 355 660 |
Собствени приходи |
114 355 660 |
Неданъчни приходи |
114 355 660 |
Приходи и доходи от собственост |
93 217 200 |
Държавни такси |
15 897 700 |
Глоби, санкции и наказателни лихви |
5 204 760 |
Други неданъчни приходи |
36 000 |
|
|
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО |
82 771 158 |
Общо разходи |
82 771 158 |
Текущи разходи |
78 584 792 |
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения |
22 424 957 |
Други възнаграждения и плащания за персонала |
3 368 954 |
Осигурителни вноски |
6 530 089 |
Издръжка |
26 187 076 |
Субсидии за нефинансови предприятия |
18 626 212 |
Субсидии на организации с нестопанска цел |
70 000 |
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
1 377 504 |
Капиталови разходи |
4 186 366 |
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт |
555 400 |
Капиталови трансфери |
3 630 966 |
|
|
III. ТРАНСФЕРИ |
43 118 490 |
|
|
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ |
43 118 490 |
Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето) |
43 118 490 |
- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+) |
43 118 490 |
|
|
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ |
|
|
|
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ |
|
|
|
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.) |
74 702 992 |
|
|
V. ФИНАНСИРАНЕ |
-74 702 992 |
Наличности в края на периода (-) (§§ 95-07 - 95-13) |
-74 702 992 |
|
|
Б Ю Д Ж Е Т |
НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО |
ЗА 2010 ГОДИНА |
|
|
(лева) |
|
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО |
285 955 000 |
Собствени приходи |
285 955 000 |
Неданъчни приходи |
285 955 000 |
Приходи и доходи от собственост |
2 500 000 |
Държавни такси |
280 655 000 |
Глоби, санкции и наказателни лихви |
1 830 000 |
Други неданъчни приходи |
970 000 |
|
|
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО |
248 216 191 |
Общо разходи |
248 216 191 |
Текущи разходи |
161 520 542 |
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения |
28 003 333 |
Други възнаграждения и плащания за персонала |
1 351 200 |
Осигурителни вноски |
6 041 469 |
Издръжка |
125 902 278 |
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
222 262 |
Капиталови разходи |
86 695 649 |
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт |
86 690 795 |
Капиталови трансфери |
4 854 |
|
|
III. ТРАНСФЕРИ |
24 315 239 |
|
|
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ |
24 315 239 |
Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето) |
24 315 239 |
- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+) |
24 315 239 |
|
|
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ |
|
|
|
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ |
|
|
|
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.) |
62 054 048 |
|
|
V. ФИНАНСИРАНЕ |
-62 054 048 |
Депозити и средства по сметки - нето (+/-) |
-62 054 048 |
Наличности в края на периода (-) (§§ 95-07 - 95-13) |
-62 054 048 |
|
|
Б Ю Д Ж Е Т |
НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ |
ЗА 2010 ГОДИНА |
|
|
(лева) |
|
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО |
200 340 000 |
Собствени приходи |
200 340 000 |
Неданъчни приходи |
200 340 000 |
Приходи и доходи от собственост |
107 543 900 |
Държавни такси |
93 956 300 |
Глоби, санкции и наказателни лихви |
800 800 |
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите |
-2 461 000 |
Постъпления от продажба на нефинансови активи |
500 000 |
|
|
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО |
256 553 394 |
Общо разходи |
256 553 394 |
Текущи разходи |
251 623 394 |
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения |
111 200 985 |
Други възнаграждения и плащания за персонала |
7 000 000 |
Осигурителни вноски |
24 796 229 |
Издръжка |
107 089 880 |
Стипендии |
1 100 000 |
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
436 300 |
Капиталови разходи |
4 930 000 |
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт |
4 930 000 |
|
|
III. ТРАНСФЕРИ |
56 213 394 |
|
|
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ |
56 213 394 |
Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето) |
56 213 394 |
- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+) |
56 213 394 |
|
|
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ |
|
|
|
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ |
|
|
|
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.) |
|
|
|
V. ФИНАНСИРАНЕ |
|
|
|
Б Ю Д Ж Е Т |
НА МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА |
ЗА 2010 ГОДИНА |
|
|
(лева) |
|
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО |
27 074 000 |
Собствени приходи |
27 074 000 |
Неданъчни приходи |
27 074 000 |
Приходи и доходи от собственост |
1 100 000 |
Държавни такси |
22 100 000 |
Глоби, санкции и наказателни лихви |
3 800 000 |
Други неданъчни приходи |
74 000 |
|
|
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО |
68 133 709 |
Общо разходи |
68 133 709 |
Текущи разходи |
61 265 799 |
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения |
23 620 491 |
Други възнаграждения и плащания за персонала |
1 000 000 |
Осигурителни вноски |
5 625 409 |
Издръжка |
29 705 159 |
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
1 314 740 |
Капиталови разходи |
6 867 910 |
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт |
6 867 910 |
|
|
III. ТРАНСФЕРИ |
51 059 709 |
|
|
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ |
42 359 709 |
Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето) |
42 359 709 |
- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+) |
42 359 709 |
|
|
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ |
8 700 000 |
Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето) |
8 700 000 |
- получени трансфери (+) |
8 700 000 |
|
|
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ |
|
|
|
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.) |
10 000 000 |
|
|
V. ФИНАНСИРАНЕ |
-10 000 000 |
Наличности в края на периода (-) (§§ 95-07 - 95-13) |
-10 000 000 |
|
|
Б Ю Д Ж Е Т |
НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА |
ЗА 2010 ГОДИНА |
|
|
(лева) |
|
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО |
777 200 |
Собствени приходи |
777 200 |
Неданъчни приходи |
777 200 |
Приходи и доходи от собственост |
986 580 |
Други неданъчни приходи |
5 000 |
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите |
-214 380 |
|
|
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО |
33 729 684 |
Общо разходи |
33 729 684 |
Текущи разходи |
32 829 684 |
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения |
2 625 556 |
Други възнаграждения и плащания за персонала |
328 569 |
Осигурителни вноски |
677 084 |
Издръжка |
2 548 603 |
Субсидии за нефинансови предприятия |
180 000 |
Субсидии на организации с нестопанска цел |
26 415 922 |
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
53 950 |
Капиталови разходи |
900 000 |
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт |
900 000 |
|
|
III. ТРАНСФЕРИ |
32 952 484 |
|
|
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ |
32 952 484 |
Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето) |
32 952 484 |
- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+) |
32 952 484 |
|
|
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ |
|
|
|
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ |
|
|
|
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.) |
|
|
|
V. ФИНАНСИРАНЕ |
|
|
|
Б Ю Д Ж Е Т |
НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" |
ЗА 2010 ГОДИНА |
|
|
(лева) |
|
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО |
140 000 |
Собствени приходи |
140 000 |
Неданъчни приходи |
140 000 |
Приходи и доходи от собственост |
20 000 |
Глоби, санкции и наказателни лихви |
120 000 |
|
|
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО |
77 340 000 |
Общо разходи |
77 340 000 |
Текущи разходи |
77 142 000 |
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения |
56 500 000 |
Други възнаграждения и плащания за персонала |
3 527 000 |
Осигурителни вноски |
14 500 000 |
Издръжка |
2 600 000 |
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
15 000 |
Капиталови разходи |
198 000 |
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт |
198 000 |
|
|
III. ТРАНСФЕРИ |
77 200 000 |
|
|
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ |
77 200 000 |
Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето) |
77 200 000 |
- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+) |
77 200 000 |
|
|
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ |
|
|
|
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ |
|
|
|
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.) |
|
|
|
V. ФИНАНСИРАНЕ |
|
|
|
Б Ю Д Ж Е Т |
НА КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ |
ЗА 2010 ГОДИНА |
|
|
(лева) |
|
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО |
|
|
|
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО |
6 880 000 |
Общо разходи |
6 880 000 |
Текущи разходи |
2 444 000 |
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения |
1 214 310 |
Осигурителни вноски |
194 480 |
Издръжка |
1 035 210 |
Капиталови разходи |
4 436 000 |
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт |
4 436 000 |
|
|
III. ТРАНСФЕРИ |
6 880 000 |
|
|
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ |
6 880 000 |
Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето) |
6 880 000 |
- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+) |
6 880 000 |
|
|
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ |
|
|
|
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ |
|
|
|
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.) |
|
|
|
V. ФИНАНСИРАНЕ |
|
|
|
Б Ю Д Ж Е Т |
НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ |
ЗА 2010 ГОДИНА |
|
|
(лева) |
|
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО |
|
|
|
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО |
2 160 000 |
Общо разходи |
2 160 000 |
Текущи разходи |
2 150 000 |
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения |
920 700 |
Други възнаграждения и плащания за персонала |
240 000 |
Осигурителни вноски |
199 792 |
Издръжка |
789 508 |
Капиталови разходи |
10 000 |
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт |
10 000 |
|
|
III. ТРАНСФЕРИ |
2 160 000 |
|
|
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ |
2 160 000 |
Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето) |
2 160 000 |
- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+) |
2 160 000 |
|
|
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ |
|
|
|
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ |
|
|
|
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.) |
|
|
|
V. ФИНАНСИРАНЕ |
|
|
|
Б Ю Д Ж Е Т |
НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ |
ЗА 2010 ГОДИНА |
|
|
(лева) |
|
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО |
|
|
|
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО |
2 120 000 |
Общо разходи |
2 120 000 |
Текущи разходи |
2 060 000 |
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения |
960 000 |
Други възнаграждения и плащания за персонала |
144 000 |
Осигурителни вноски |
230 000 |
Издръжка |
726 000 |
Капиталови разходи |
60 000 |
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт |
60 000 |
|
|
III. ТРАНСФЕРИ |
2 120 000 |
|
|
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ |
2 120 000 |
Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето) |
2 120 000 |
- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+) |
2 120 000 |
|
|
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ |
|
|
|
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ |
|
|
|
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.) |
|
|
|
V. ФИНАНСИРАНЕ |
|
|
|
Б Ю Д Ж Е Т |
НА КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ |
ЗА 2010 ГОДИНА |
|
|
(лева) |
|
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО |
|
|
|
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО |
4 248 000 |
Общо разходи |
4 248 000 |
Текущи разходи |
4 248 000 |
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения |
3 310 000 |
Други възнаграждения и плащания за персонала |
133 000 |
Осигурителни вноски |
297 000 |
Издръжка |
508 000 |
|
|
III. ТРАНСФЕРИ |
4 248 000 |
|
|
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ |
4 248 000 |
Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето) |
4 248 000 |
- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+) |
4 248 000 |
|
|
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ |
|
|
|
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ |
|
|
|
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.) |
|
|
|
V. ФИНАНСИРАНЕ |
|
|
|
Б Ю Д Ж Е Т |
НА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА |
ЗА 2010 ГОДИНА |
|
|
(лева) |
|
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО |
250 000 |
Собствени приходи |
250 000 |
Неданъчни приходи |
250 000 |
Приходи и доходи от собственост |
250 000 |
|
|
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО |
31 240 000 |
Общо разходи |
31 240 000 |
Текущи разходи |
30 240 000 |
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения |
18 268 000 |
Други възнаграждения и плащания за персонала |
2 076 000 |
Осигурителни вноски |
5 614 000 |
Издръжка |
4 282 000 |
Капиталови разходи |
1 000 000 |
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт |
1 000 000 |
|
|
III. ТРАНСФЕРИ |
30 990 000 |
|
|
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ |
30 990 000 |
Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето) |
30 990 000 |
- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+) |
30 990 000 |
|
|
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ |
|
|
|
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ |
|
|
|
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.) |
|
|
|
V. ФИНАНСИРАНЕ |
|
|
|
Б Ю Д Ж Е Т |
НА НАЦИОНАЛНА РАЗУЗНАВАТЕЛНА СЛУЖБА |
ЗА 2010 ГОДИНА |
|
|
(лева) |
|
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО |
|
|
|
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО |
17 120 000 |
Общо разходи |
17 120 000 |
Текущи разходи |
16 680 000 |
Издръжка |
16 680 000 |
Капиталови разходи |
440 000 |
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт |
440 000 |
|
|
III. ТРАНСФЕРИ |
17 120 000 |
|
|
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ |
17 120 000 |
Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето) |
17 120 000 |
- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+) |
17 120 000 |
|
|
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ |
|
|
|
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ |
|
|
|
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.) |
|
|
|
V. ФИНАНСИРАНЕ |
|
|
|
Б Ю Д Ж Е Т |
НА ОМБУДСМАН |
ЗА 2010 ГОДИНА |
|
|
(лева) |
|
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО |
|
|
|
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО |
2 128 000 |
Общо разходи |
2 128 000 |
Текущи разходи |
2 118 000 |
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения |
678 800 |
Други възнаграждения и плащания за персонала |
62 000 |
Осигурителни вноски |
116 800 |
Издръжка |
1 257 630 |
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
2 770 |
Капиталови разходи |
10 000 |
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт |
10 000 |
|
|
III. ТРАНСФЕРИ |
2 128 000 |
|
|
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ |
2 128 000 |
Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето) |
2 128 000 |
- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+) |
2 128 000 |
|
|
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ |
|
|
|
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ |
|
|
|
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.) |
|
|
|
V. ФИНАНСИРАНЕ |
|
|
|
Б Ю Д Ж Е Т |
НА НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ |
ЗА 2010 ГОДИНА |
|
|
(лева) |
|
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО |
3 455 703 |
Собствени приходи |
3 455 703 |
Неданъчни приходи |
1 000 000 |
Приходи и доходи от собственост |
998 000 |
Държавни такси |
2 000 |
Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми |
2 455 703 |
|
|
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО |
17 291 328 |
Общо разходи |
17 291 328 |
Текущи разходи |
15 941 328 |
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения |
8 450 236 |
Други възнаграждения и плащания за персонала |
1 190 234 |
Осигурителни вноски |
2 276 286 |
Издръжка |
4 023 172 |
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
1 400 |
Капиталови разходи |
1 350 000 |
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт |
1 350 000 |
|
|
III. ТРАНСФЕРИ |
13 835 625 |
|
|
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ |
13 835 625 |
Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето) |
13 835 625 |
- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+) |
13 835 625 |
|
|
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ |
|
|
|
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ |
|
|
|
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.) |
|
|
|
V. ФИНАНСИРАНЕ |
|
|
|
Б Ю Д Ж Е Т |
НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА |
ЗА 2010 ГОДИНА |
|
|
(лева) |
|
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО |
9 000 000 |
Собствени приходи |
9 000 000 |
Неданъчни приходи |
9 000 000 |
Държавни такси |
3 150 000 |
Глоби, санкции и наказателни лихви |
5 850 000 |
|
|
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО |
3 605 167 |
Общо разходи |
3 605 167 |
Текущи разходи |
3 585 167 |
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения |
2 455 000 |
Осигурителни вноски |
710 477 |
Издръжка |
419 690 |
Капиталови разходи |
20 000 |
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт |
20 000 |
|
|
III. ТРАНСФЕРИ |
|
|
|
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ |
|
|
|
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ |
|
|
|
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ |
|
|
|
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.) |
5 394 833 |
|
|
V. ФИНАНСИРАНЕ |
-5 394 833 |
Депозити и средства по сметки - нето (+/-) |
-5 394 833 |
Наличности в края на периода (-) (§§ 95-07 - 95-13) |
-5 394 833 |
|
|
Б Ю Д Ж Е Т |
НА КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА |
ЗА 2010 ГОДИНА |
|
|
(лева) |
|
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО |
45 570 000 |
Собствени приходи |
45 570 000 |
Неданъчни приходи |
45 570 000 |
Държавни такси |
45 370 000 |
Глоби, санкции и наказателни лихви |
200 000 |
|
|
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО |
8 471 884 |
Общо разходи |
8 471 884 |
Текущи разходи |
6 872 301 |
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения |
3 432 308 |
Други възнаграждения и плащания за персонала |
542 306 |
Осигурителни вноски |
709 932 |
Издръжка |
2 030 755 |
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
157 000 |
Капиталови разходи |
1 599 583 |
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт |
1 599 583 |
|
|
III. ТРАНСФЕРИ |
-14 100 000 |
|
|
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ |
-5 900 000 |
Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето) |
-5 900 000 |
- вноски за ЦБ за текущата година (-/+) |
-5 900 000 |
|
|
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ |
-8 200 000 |
Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето) |
-8 200 000 |
- предоставени трансфери (-) |
-8 200 000 |
|
|
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ |
|
|
|
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.) |
22 998 116 |
|
|
V. ФИНАНСИРАНЕ |
-22 998 116 |
Депозити и средства по сметки - нето (+/-) |
-22 998 116 |
Наличности в края на периода (-) (§§ 95-07 - 95-13) |
-22 998 116 |
|
|
Б Ю Д Ж Е Т |
НА СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ |
ЗА 2010 ГОДИНА |
|
|
(лева) |
|
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО |
1 000 000 |
Собствени приходи |
1 000 000 |
Неданъчни приходи |
1 000 000 |
Държавни такси |
1 000 000 |
|
|
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО |
1 120 000 |
Общо разходи |
1 120 000 |
Текущи разходи |
1 105 000 |
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения |
756 900 |
Други възнаграждения и плащания за персонала |
34 900 |
Осигурителни вноски |
120 500 |
Издръжка |
188 700 |
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
4 000 |
Капиталови разходи |
15 000 |
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт |
15 000 |
|
|
III. ТРАНСФЕРИ |
120 000 |
|
|
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ |
120 000 |
Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето) |
120 000 |
- вноски за ЦБ за текущата година (-/+) |
120 000 |
|
|
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ |
|
|
|
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ |
|
|
|
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.) |
|
|
|
V. ФИНАНСИРАНЕ |
|
|
|
Б Ю Д Ж Е Т |
НА ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ |
ЗА 2010 ГОДИНА |
|
|
(лева) |
|
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО |
8 400 000 |
Собствени приходи |
8 400 000 |
Неданъчни приходи |
8 400 000 |
Приходи и доходи от собственост |
4 810 |
Държавни такси |
8 200 000 |
Глоби, санкции и наказателни лихви |
195 190 |
|
|
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО |
2 950 519 |
Общо разходи |
2 950 519 |
Текущи разходи |
2 900 519 |
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения |
1 770 209 |
Други възнаграждения и плащания за персонала |
199 525 |
Осигурителни вноски |
442 551 |
Издръжка |
432 434 |
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
55 800 |
Капиталови разходи |
50 000 |
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт |
50 000 |
|
|
III. ТРАНСФЕРИ |
|
|
|
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ |
|
|
|
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ |
|
|
|
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ |
|
|
|
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.) |
5 449 481 |
|
|
V. ФИНАНСИРАНЕ |
-5 449 481 |
Депозити и средства по сметки - нето (+/-) |
-5 449 481 |
Наличности в края на периода (-) (§§ 95-07 - 95-13) |
-5 449 481 |
|
|
Б Ю Д Ж Е Т |
НА АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ |
ЗА 2010 ГОДИНА |
|
|
(лева) |
|
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО |
11 000 000 |
Собствени приходи |
11 000 000 |
Неданъчни приходи |
11 000 000 |
Държавни такси |
11 000 000 |
|
|
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО |
4 139 061 |
Общо разходи |
4 139 061 |
Текущи разходи |
4 119 061 |
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения |
1 555 289 |
Други възнаграждения и плащания за персонала |
134 513 |
Осигурителни вноски |
534 397 |
Издръжка |
600 504 |
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
1 294 358 |
Капиталови разходи |
20 000 |
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт |
20 000 |
|
|
III. ТРАНСФЕРИ |
|
|
|
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ |
|
|
|
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ |
|
|
|
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ |
|
|
|
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.) |
6 860 939 |
|
|
V. ФИНАНСИРАНЕ |
-6 860 939 |
Депозити и средства по сметки - нето (+/-) |
-6 860 939 |
Наличности в края на периода (-) (§§ 95-07 - 95-13) |
-6 860 939 |
|
|
Б Ю Д Ж Е Т |
НА ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА |
ЗА 2010 ГОДИНА |
|
|
(лева) |
|
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО |
|
|
|
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО |
4 960 000 |
Общо разходи |
4 960 000 |
Текущи разходи |
2 858 000 |
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения |
1 377 000 |
Други възнаграждения и плащания за персонала |
50 760 |
Осигурителни вноски |
343 000 |
Издръжка |
1 087 240 |
Капиталови разходи |
2 102 000 |
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт |
2 102 000 |
|
|
III. ТРАНСФЕРИ |
4 960 000 |
|
|
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ |
4 960 000 |
Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето) |
4 960 000 |
- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+) |
4 960 000 |
|
|
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ |
|
|
|
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ |
|
|
|
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.) |
|
|
|
V. ФИНАНСИРАНЕ |
|
|
|
Б Ю Д Ж Е Т |
НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ" |
ЗА 2010 ГОДИНА |
|
|
(лева) |
|
|
П О К А З А Т Е Л И |
СУМА |
|
|
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО |
2 050 000 |
Собствени приходи |
2 050 000 |
Неданъчни приходи |
2 050 000 |
Приходи и доходи от собственост |
310 000 |
Държавни такси |
40 000 |
Глоби, санкции и наказателни лихви |
1 700 000 |
|
|
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО |
75 617 821 |
Общо разходи |
75 617 821 |
Текущи разходи |
12 256 226 |
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения |
4 395 618 |
Други възнаграждения и плащания за персонала |
149 520 |
Осигурителни вноски |
1 049 022 |
Издръжка |
6 662 066 |
Капиталови разходи |
12 580 000 |
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт |
12 580 000 |
Прираст на държавния резерв |
50 781 595 |
|
|
III. ТРАНСФЕРИ |
73 567 821 |
|
|
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ |
73 567 821 |
Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето) |
73 567 821 |
- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+) |
73 567 821 |
|
|
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ |
|
|
|
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ |
|
|
|
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.) |
|
|
|
V. ФИНАНСИРАНЕ |
|
|
|
"
§ 17. Приложение № 2 към чл. 1, ал. 2 се изменя така:
Бюджети на Министерския съвет, на министерствата, на Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" и на Държавната агенция "Национална сигурност" за 2010 г. по програми |
|
1. Бюджет на Министерския съвет за 2010 г. по програми |
|
Приходи |
|
|
(в лева) |
№ |
Наименование на прихода |
Сума |
1 |
Приходи и доходи от собственост |
15 250 000 |
2 |
Други неданъчни приходи |
1 000 000 |
3 |
Постъпления от продажба на нефинансови активи |
13 750 000 |
|
Общо: |
30 000 000 |
Програма № |
Наименования на политиките и програмите |
Сума |
|
Политика "Определяне на националните приоритети и |
9 236 429 |
|
координация на политиките" |
|
Програма 1 |
"Определяне и осъществяване на вътрешната и външната |
4 852 728 |
|
политика на Република България" |
|
Програма 2 |
"Координация и контрол на националните политики" |
4 383 701 |
|
Политика "Осъществяване на държавните функции на |
16 288 000 |
|
територията на областите в България" |
|
Програма 3 |
"Осъществяване на държавната политика от областните |
15 008 000 |
|
администрации" |
|
Програма 4 |
"Други програми в областните администрации (изработване |
0 |
|
на кадастрални планове, съфинансиране на проекти и |
|
|
договори на ОА, обезщетения по ЗПГРРЛ)" |
|
Програма 5 |
"ОМП, поддържане на запаси и мощности, дейности при |
1 280 000 |
|
кризи, бедствия и аварии" |
|
|
Други програми |
38 039 267 |
Програма 6 |
"Вероизповедания" |
2 995 559 |
Програма 7 |
"Борба с трафика на хора" |
296 000 |
Програма 8 |
"Управление на Националния архивен фонд" |
6 500 000 |
Програма 9 |
"Национален компенсационен жилищен фонд" |
10 377 504 |
Програма 10 |
"Здравеопазване-болница "Лозенец" |
11 579 683 |
Програма 11 |
"Борба срещу противообществените прояви на малолетните и |
158 807 |
|
непълнолетните" |
|
Програма 12 |
"Обекти с представителни и социални дейности" |
5 390 914 |
Програма 13 |
"Съхраняване и укрепване на идентичността и културата на |
340 800 |
|
българските общности зад граница" |
|
Програма 14 |
"Избори-издръжка на ЦИК и нови избори" |
400 000 |
Програма |
"Администрация" |
7 177 104 |
|
Общо: |
70 740 800 |
|
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г. |
|
Програма 1 "Определяне и осъществяване на вътрешната и външната политика на Република България" |
Разходи по програмата |
Сума |
I. Общо ведомствени разходи |
4 852 728 |
от тях за: |
|
Персонал |
3 363 928 |
Издръжка |
1 488 800 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи (I+II) |
4 852 728 |
|
|
Програма 2 "Координация и контрол на националните политики" |
Разходи по програмата |
Сума |
I. Общо ведомствени разходи |
3 383 701 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 984 825 |
Издръжка |
398 876 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
1 000 000 |
от тях за: |
|
Издръжка-Разходи за изпълнение на Комуникационната |
1 000 000 |
стратегия на Р. България |
|
Общо разходи (I+II) |
4 383 701 |
|
|
Програма 3 "Осъществяване на държавната политика от областните администрации" |
Разходи по програмата |
Сума |
I. Общо ведомствени разходи |
15 008 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
12 416 624 |
Издръжка |
2 591 376 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
15 008 000 |
|
|
Програма 5 "ОМП, поддържане на запаси и мощности, дейности при кризи, бедствия и аварии" |
Разходи по програмата |
Сума |
I. Общо ведомствени разходи |
1 280 000 |
от тях за: |
|
Издръжка |
1 280 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
1 280 000 |
|
|
Програма 6 "Вероизповедания" |
Разходи по програмата |
Сума |
I. Общо ведомствени разходи |
95 559 |
от тях за: |
|
Персонал |
67 669 |
Издръжка |
27 890 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
2 900 000 |
от тях за: |
|
Субсидии за организации с нестопанска цел-Субсидия за |
2 900 000 |
вероизповеданията, регистрирани по реда на ЗВ |
|
Общо разходи (I+II) |
2 995 559 |
|
|
Програма 7 "Борба с трафика на хора" |
Разходи по програмата |
Сума |
I. Общо ведомствени разходи |
296 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
106 250 |
Издръжка |
139 750 |
Капиталови разходи |
50 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи (I+II) |
296 000 |
|
|
Програма 8 "Управление на Националния архивен фонд" |
Разходи по програмата |
Сума |
I. Общо ведомствени разходи |
6 500 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
5 552 199 |
Издръжка |
755 913 |
Капиталови разходи |
191 888 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи (I+II) |
6 500 000 |
|
|
Програма 9 "Национален компенсационен жилищен фонд" |
Разходи по програмата |
Сума |
I. Общо ведомствени разходи |
247 904 |
от тях за: |
|
Персонал |
207 904 |
Издръжка |
36 000 |
Капиталови разходи |
4 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
10 129 600 |
от тях за: |
|
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за |
12 662 000 |
домакинства - за компенсиране на граждани с многогодишни |
|
жилищноспестовни влогове |
|
Общо разходи (I+II) |
10 129 600 |
|
|
Програма 10 "Здравеопазване-болница "Лозенец" |
Разходи по програмата |
Сума |
I. Общо ведомствени разходи |
11 579 683 |
от тях за: |
|
Персонал |
6 874 185 |
Издръжка |
2 521 931 |
Капиталови разходи |
2 183 567 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
11 579 683 |
|
|
Програма 11 "Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните" |
Разходи по програмата |
Сума |
I. Общо ведомствени разходи |
158 807 |
от тях за: |
|
Персонал |
129 100 |
Издръжка |
29 707 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи (I+II) |
158 807 |
|
|
Програма 12 "Обекти с представителни и социални дейности" |
Разходи по програмата |
Сума |
I. Общо ведомствени разходи |
5 137 553 |
от тях за: |
|
Персонал |
3 233 402 |
Издръжка |
1 904 151 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
253 361 |
от тях за: |
|
Субсидии за нефинансови предприятия |
253 361 |
Общо разходи ( I + II ) |
5 390 914 |
|
|
Програма 13 "Съхраняване и укрепване на идентичността и културата на българските общности зад граница" |
Разходи по програмата |
Сума |
I. Общо ведомствени разходи |
340 800 |
от тях за: |
|
Персонал |
261 312 |
Издръжка |
76 948 |
Капиталови разходи |
2 540 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи (I+II) |
340 800 |
|
|
Програма 14 "Избори - издръжка на ЦИК и нови избори" |
Разходи по програмата |
Сума |
I. Общо ведомствени разходи |
400 000 |
от тях за: |
|
Издръжка |
400 000 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
400 000 |
Разходи по програмата |
Сума |
I. Общо ведомствени разходи |
7 177 104 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 145 987 |
Издръжка |
2 272 745 |
Капиталови разходи |
2 758 372 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи (I+II) |
7 177 104 |
|
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2010 г. - общо |
|
Разходи по програмите на Министерския съвет - общо |
|
(в лева) |
Разходи |
Сума |
I. Общо ведомствени разходи |
56 457 839 |
от тях за: |
|
Персонал |
37 343 385 |
Издръжка |
13 924 087 |
Капиталови разходи |
5 190 367 |
II. Общо администрирани разходи по бюджета |
14 282 961 |
Общо разходи (I+II) |
70 740 800 |
|
|
|
2. Бюджет на Министерството на финансите за 2010 г. по програми |
|
Приходи |
|
|
(в лева) |
№ |
Наименование на прихода |
Сума |
1 |
Приходи и доходи от собственост |
20 237 400 |
2 |
Държавни такси |
6 850 000 |
3 |
Глоби, санкции и наказателни лихви |
6 203 000 |
4 |
Други неданъчни приходи |
2 759 600 |
5 |
Приходи от концесии |
9 150 000 |
|
Общо: |
45 200 000 |
Програма № |
Наименования на програмите |
Сума |
|
Политика "Устойчиви и прозрачни публични финанси" |
19 311 481 |
Програма 1 |
"Бюджет и финансово управление" |
10 671 857 |
Програма 2 |
"Защита на публичните финансови интереси" |
8 639 624 |
|
Политика "Ефективно събиране на всички държавни |
203 145 448 |
|
приходи" |
|
Програма 3 |
"Администриране на държавни приходи" |
203 145 448 |
|
Политика "Защита на обществото и икономиката от |
18 853 131 |
|
финансови измами, контрабанда на стоки, трафик на хора, |
|
|
изпиране на пари и финансиране на тероризма" |
|
Програма 4 |
"Интегриране на финансовата система във финансовата |
600 540 |
|
система на ЕС" |
|
Програма 5 |
"Митнически контрол и надзор (нефискален)" |
16 852 841 |
Програма 6 |
"Контрол върху организацията и провеждането на хазартни |
1 399 750 |
|
игри" |
|
|
Политика "Управление на дълга" |
2 493 583 |
Програма 7 |
"Управление на ликвидността" |
2 493 583 |
|
Други програми |
1 872 443 |
Програма 8 |
"Оперативна програма "Административен капацитет" |
1 872 443 |
Програма |
"Администрация" |
8 825 914 |
|
Общо: |
254 502 000 |
|
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г. |
|
Програма 1 "Бюджет и финансово управление" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
10 624 257 |
от тях за: |
|
Персонал |
8 280 939 |
Издръжка |
2 314 918 |
Капиталови разходи |
28 400 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
47 600 |
от тях за: |
|
Информационно издание на МФ (Персонал) |
27 600 |
Информационно издание на МФ (Издръжка) |
20 000 |
Общо разходи (I+II) |
10 671 857 |
|
|
Програма 2 "Защита на публичните финансови интереси" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
8 639 624 |
от тях за: |
|
Персонал |
6 307 034 |
Издръжка |
2 295 590 |
Капиталови разходи |
37 000 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи (I+II) |
8 639 624 |
|
|
Програма 3 "Администриране на държавни приходи" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
193 995 448 |
от тях за: |
|
Персонал |
177 789 146 |
Издръжка |
14 184 070 |
Капиталови разходи |
2 022 232 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
9 150 000 |
от тях за: |
|
Концесионна дейност (Издръжка) |
8 660 000 |
Концесионна дейност (Капиталови разходи) |
490 000 |
Общо разходи (I+II) |
203 145 448 |
|
|
Програма 4"Интегриране на финансовата система във финансовата система на ЕС" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
600 540 |
от тях за: |
|
Персонал |
359 100 |
Издръжка |
241 440 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи (I+II) |
600 540 |
|
|
Програма 5 "Митнически контрол и надзор (нефискален)" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
16 852 841 |
от тях за: |
|
Персонал |
14 308 041 |
Издръжка |
944 000 |
Капиталови разходи |
1 600 800 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи (I+II) |
16 852 841 |
|
|
Програма 6 "Контрол върху организацията и провеждането на хазартни игри" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
1 399 750 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 217 104 |
Издръжка |
144 646 |
Капиталови разходи |
38 000 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи (I+II) |
1 399 750 |
|
|
Програма 7 "Управление на ликвидността" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
2 493 583 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 407 100 |
Издръжка |
1 086 483 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи (I+II) |
2 493 583 |
|
|
Програма 8 "Оперативна програма "Административен капацитет" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
1 872 443 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 099 834 |
Издръжка |
772 609 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
1 872 443 |
|
|
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
8 825 914 |
от тях за: |
|
Персонал |
6 308 733 |
Издръжка |
2 127 081 |
Капиталови разходи |
390 100 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи (I+II) |
8 825 914 |
|
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2010 г. - общо |
|
Разходи по програмите на Министерството на финансите - общо |
|
(в лева) |
Разходи |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
245 304 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
217 077 031 |
Издръжка |
24 110 837 |
Капиталови разходи |
4 116 532 |
II.Общо администрирани разходи по бюджета |
9 197 600 |
Общо разходи (I+II) |
254 502 000 |
|
|
|
3. Бюджет на Министерството на външните работи за 2010 г. по програми |
|
Приходи |
|
|
(в лева) |
№ |
Наименование на прихода |
Сума |
1 |
Приходи и доходи от собственост |
7 445 200 |
2 |
Държавни такси |
37 300 000 |
|
Общо: |
44 745 200 |
|
Политика "Насърчаване на сигурността, стабилността и сътрудничеството в света" |
36 647 867 |
Програма 1 |
"Развитие на сътрудничеството в международните организации по проблемите на мира и сигурността, правата на човека, хуманитарните дейности и в международния кодификационен процес" |
12 984 758 |
Програма 2 |
"Последователно утвърждаване на взаимноизгодни двустранни отношения" |
23 663 109 |
|
Политика "Насърчаване на участието на България в процесите на глобализация в социално-икономическата сфера" |
1 035 460 |
Програма 3 |
"Насърчаване ролята на България в международното сътрудничество в икономическата, социалната, културната и научно-техническата област" |
1 035 460 |
|
Политика "Европейска интеграция" |
22 445 617 |
Програма 4 |
"Провеждане на българските интереси във формулирането и реализацията на политиките и в институционалното изграждане на ЕС" |
3 260 033 |
Програма 5 |
"Провеждане на българските интереси в Общата външна политика и в политика на сигурност на ЕС" |
340 898 |
Програма 6 |
"Последователно развитие на двустранните партньорства с европейските държави" |
18 844 686 |
|
Политика "Насърчаване на стабилността и сигурността в региона" |
13 515 649 |
Програма 7 |
"Реализиране на българските интереси чрез задълбочаване на двустранните партньорства" |
10 859 529 |
Програма 8 |
"Насърчаване на стабилността и сътрудничеството в Югоизточна Европа и Черноморския регион" |
2 656 120 |
|
Политика "Защита на българите зад граница и утвърждаване на положителния образ на България" |
12 949 447 |
Програма 9 |
"Консулска дейност и защита на правата на българските граждани зад граница" |
12 168 217 |
Програма 10 |
"Утвърждаване на положителния образ на България" |
781 230 |
|
Политика "Осигуряване и поддържане на ефективна дипломатическа служба" |
17 646 353 |
Програма 11 |
"Координация и развитие на дипломатическата служба" |
4 458 853 |
Програма 12 |
"Сигурност, информационно-комуникационна среда и задгранични държавни имоти" |
5 480 966 |
Програма |
"Администрация" |
7 706 534 |
|
Общо: |
104 240 393 |
|
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г. |
|
Програма 1 "Развитие на сътрудничеството в международните организации по проблемите на мира и сигурността, правата на човека, хуманитарните дейности и в международния кодификационен процес" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
7 700 428 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 606 585 |
Издръжка |
6 093 843 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
5 284 330 |
от тях за: |
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
5 284 330 |
Общо разходи (I+II) |
12 984 758 |
|
|
Програма 2 "Последователно утвърждаване на взаимноизгодни двустранни отношения" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
23 654 445 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 904 692 |
Издръжка |
20 749 753 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
8 664 |
от тях за: |
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
8 664 |
Общо разходи (I+II) |
23 663 109 |
|
|
Програма 3 "Насърчаване ролята на България в международното сътрудничество в икономическата, социалната, културната и научно-техническата област" |
Разходи по програмата |
Сума |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
1 017 250 |
от тях за: |
|
Персонал |
297 222 |
Издръжка |
720 028 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
18 210 |
от тях за: |
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
18 210 |
Общо разходи (I+II) |
1 035 460 |
|
|
Програма 4 "Провеждане на българските интереси във формулирането и реализацията на политиките и в институционалното изграждане на ЕС" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
3 260 033 |
от тях за: |
|
Персонал |
360 773 |
Издръжка |
2 899 260 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи (I+II) |
3 260 033 |
|
|
Програма 5 "Провеждане на българските интереси в Общата външна политика и в политика на сигурност на ЕС" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
340 898 |
от тях за: |
|
Персонал |
231 812 |
Издръжка |
109 086 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи (I+II) |
340 898 |
|
|
Програма 6 "Последователно развитие на двустранните партньорства с европейските държави" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
18 829 196 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 070 928 |
Издръжка |
16 758 268 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
15 490 |
от тях за: |
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
15 490 |
Общо разходи (I+II) |
18 844 686 |
|
|
Програма 7 "Реализиране на българските интереси чрез задълбочаване на двустранните партньорства" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
10 859 529 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 112 306 |
Издръжка |
9 747 223 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи (I+II) |
10 859 529 |
|
|
Програма 8 "Насърчаване на стабилността и сътрудничеството в Югоизточна Европа и Черноморския регион" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
2 161 942 |
от тях за: |
|
Персонал |
603 147 |
Издръжка |
1 558 795 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
494 178 |
от тях за: |
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
494 178 |
Общо разходи (I+II) |
2 656 120 |
|
|
Програма 9 "Консулска дейност и защита на правата на българските граждани зад граница" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
12 168 217 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 753 620 |
Издръжка |
9 414 597 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи (I+II) |
12 168 217 |
|
Програма 10 "Утвърждаване на положителния образ на България" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
781 230 |
от тях за: |
|
Персонал |
377 198 |
Издръжка |
384 032 |
Капиталови разходи |
20 000 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи (I+II) |
781 230 |
|
Програма 11 "Координация и развитие на дипломатическата служба" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
4 458 853 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 627 009 |
Издръжка |
1 831 844 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи (I+II) |
4 458 853 |
|
Програма 12 "Сигурност, информационно-комуникационна среда и задгранични държавни имоти" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
5 480 966 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 928 482 |
Издръжка |
2 061 143 |
Капиталови разходи |
1 491 341 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи (I+II) |
5 480 966 |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
7 706 534 |
от тях за: |
|
Персонал |
3 168 035 |
Издръжка |
4 338 499 |
Капиталови разходи |
200 000 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи (I+II) |
7 706 534 |
|
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2010 г. - общо |
|
Разходи по програмите на Министерството на външните работи - общо |
|
(в лева) |
Разходи |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
98 419 521 |
от тях за: |
|
Персонал |
20 041 809 |
Издръжка |
76 666 371 |
Капиталови разходи |
1 711 341 |
II.Общо администрирани разходи по бюджета |
5 820 872 |
Общо разходи (I+II) |
104 240 393 |
|
|
|
4. Бюджет на Министерството на отбраната за 2010 г. по програми |
|
Приходи |
|
|
(в лева) |
№ |
Наименование на прихода |
Сума |
1 |
Приходи и доходи от собственост |
27 300 000 |
2 |
Глоби, санкции и наказателни лихви |
3 400 000 |
3 |
Други неданъчни приходи |
600 000 |
4 |
Внесен ДДС и други данъци върху продажбите |
-15 300 000 |
5 |
Постъпления от продажба на нефинансови активи |
56 000 000 |
|
Общо: |
72 000 000 |
|
Политика "Отбранителни способности" |
646 003 600 |
Програма 1 |
"Сухопътни войски" |
226 000 000 |
Програма 2 |
"Военновъздушни сили" |
140 000 000 |
Програма 3 |
"Военноморски сили" |
74 000 000 |
Програма 4 |
"Централно управление и осигуряване на БА" |
95 000 000 |
Програма 7 |
"Военна полиция" |
19 000 000 |
Програма 10 |
"Научна и изследователска дейност" |
2 300 000 |
Програма 12 |
"Развитие на системите за командване, управление, комуникации, наблюдение, разузнаване и информационни системи (C4ISR)" |
5 000 000 |
Програма 14 |
"Инфраструктура на отбраната" |
84 703 600 |
|
Политика "Национална и евроатлантическа сигурност и отбрана, международен мир и стабилност" |
83 081 000 |
Програма 5 |
"Участие на ВС в многонационални формирования, военни операции зад граница и международни учения" |
41 081 000 |
Програма 8 |
"Сигурност чрез сътрудничество и интеграция" |
10 000 000 |
Програма 13 |
"Военна информация" |
32 000 000 |
|
Политика "Хората в отбраната" |
88 359 000 |
Програма 6 |
"Образование, квалификация и обучение" |
1 000 000 |
Програма 9 |
"Социално и медицинско осигуряване" |
87 359 000 |
|
Политика "Поддръжка и осигуряване на отбраната" |
73 186 400 |
Програма 11 |
"Административно управление и осигуряване" |
73 186 400 |
|
Общо: |
890 630 000 |
|
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г. |
|
Програма 1 "Сухопътни войски" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
226 000 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
209 222 422 |
Издръжка |
16 777 578 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи (I+II) |
226 000 000 |
|
|
Програма 2 "Военновъздушни сили" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
140 000 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
130 659 012 |
Издръжка |
9 340 988 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи (I+II) |
140 000 000 |
|
|
Програма 3 "Военноморски сили" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
74 000 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
68 000 000 |
Издръжка |
6 000 000 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи (I+II) |
74 000 000 |
|
|
Програма 4 "Централно управление и осигуряване на БА" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
95 000 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
82 438 956 |
Издръжка |
12 561 044 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи (I+II) |
95 000 000 |
|
|
Програма 5 "Участие на ВС в многонационални формирования, военни операции зад граница и международни учения" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
41 081 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
14 010 581 |
Издръжка |
27 070 419 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи (I+II) |
41 081 000 |
|
|
Програма 6 "Образование, квалификация и обучение" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
1 000 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 000 |
Издръжка |
998 000 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи (I+II) |
1 000 000 |
|
|
Програма 7 "Военна полиция" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
19 000 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
17 652 644 |
Издръжка |
1 347 356 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи (I+II) |
19 000 000 |
|
|
Програма 8 "Сигурност чрез сътрудничество и интеграция" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
10 000 000 |
от тях за: |
|
Издръжка |
10 000 000 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи (I+II) |
10 000 000 |
|
|
Програма 9 "Социално и медицинско осигуряване" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
87 350 766 |
от тях за: |
|
Персонал |
67 748 581 |
Издръжка |
19 602 185 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
8 234 |
от тях за: |
|
Субсидии на организации с нестопанска цел |
8 234 |
Общо разходи (I+II) |
87 359 000 |
|
Програма 10 "Научна и изследователска дейност" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
2 300 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 250 400 |
Издръжка |
49 600 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи (I+II) |
2 300 000 |
|
Програма 11 "Административно управление и осигуряване" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
73 186 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
42 427 537 |
Издръжка |
29 758 863 |
Капиталови разходи |
1 000 000 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи (I+II) |
73 186 400 |
|
Програма 12 "Развитие на системите за командване, управление, комуникации, наблюдение, разузнаване и информационни системи (C4IRS)" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
5 000 000 |
от тях за: |
|
Капиталови разходи |
5 000 000 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи (I+II) |
5 000 000 |
|
Програма 13 "Военна информация" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
32 000 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
27 974 801 |
Издръжка |
4 025 199 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи (I+II) |
32 000 000 |
|
Програма 14 "Инфраструктура на отбраната" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
56 703 600 |
от тях за: |
|
Персонал |
18 226 600 |
Издръжка |
36 919 354 |
Капиталови разходи |
1 557 646 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
28 000 000 |
от тях за: |
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
28 000 000 |
Общо разходи (I+II) |
84 703 600 |
|
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2010 г. - общо |
|
Разходи по програмите на Министерството на отбраната - общо |
|
(в лева) |
Разходи |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
862 621 766 |
от тях за: |
|
Персонал |
680 613 534 |
Издръжка |
174 450 586 |
Капиталови разходи |
7 557 646 |
II.Общо администрирани разходи по бюджета |
28 008 234 |
Общо разходи (I+II) |
890 630 000 |
|
|
|
5. Бюджет на Министерството на вътрешните работи за 2010 г. по програми |
|
Приходи |
|
|
(в лева) |
№ |
Наименование на прихода |
Сума |
1 |
Приходи и доходи от собственост |
77 300 000 |
2 |
Държавни такси |
31 000 000 |
3 |
Глоби, санкции и наказателни лихви |
4 600 000 |
4 |
Други неданъчни приходи |
1 200 000 |
5 |
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите |
-14 000 000 |
6 |
Постъпления от продажба на нефинансови активи |
1 000 000 |
|
Общо: |
101 100 000 |
|
Политика "Опазване на обществения ред и противодействие на престъпността" |
659 517 512 |
Програма № 1 |
"Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция" |
552 331 412 |
Програма № 2 |
"Охрана на държавната граница и контрол за спазване на граничния режим" |
107 186 100 |
|
Политика "Осигуряване на държавен противопожарен контрол, пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност" |
107 628 500 |
Програма № 3 |
"Пожарна безопасност, защита на населението при пожари, бедствия, аварии и катастрофи" |
107 628 500 |
|
Политика "Общоосигуряващи дейности" |
147 604 688 |
Програма № 4 |
"Оперативно-техническо осигуряване" |
15 980 860 |
Програма № 5 |
"Обучение, квалификация и научни изследвания" |
15 785 120 |
Програма № 6 |
"Информационно осигуряване, научни изследвания и разработки и административно обслужване" |
115 838 708 |
|
Политика "Превенция при възникване на бедствия и аварии" |
3 364 759 |
Програма № 7 |
"Превенция при бедствия" |
3 045 408 |
Програма № 8 |
"Обучение за подготовка и защита" |
319 351 |
|
Политика "Защита при бедствия" |
28 995 345 |
Програма № 9 |
"Наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване при бедствия" |
350 000 |
Програма № 10 |
"Сили за реагиране" |
28 645 345 |
|
Други програми |
|
Програма № 11 |
"Убежище и бежанци" |
3 200 000 |
Програма № 12 |
"Специална куриерска служба" |
4 240 000 |
Програма |
"Администрация" |
970 196 |
|
Общо: |
955 521 000 |
|
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г. |
|
Програма 1 "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
552 331 212 |
от тях за: |
|
Персонал |
450 910 400 |
Издръжка |
81 403 586 |
Капиталови разходи |
20 017 226 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
200 |
от тях за: |
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
200 |
Общо разходи (I+II) |
552 331 412 |
|
|
Програма 2 "Охрана на държавната граница и контрол за спазването на граничния режим" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
107 186 100 |
от тях за: |
|
Персонал |
83 242 200 |
Издръжка |
23 407 400 |
Капиталови разходи |
536 500 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи (I+II) |
107 186 100 |
|
|
Програма 3 "Пожарна безопасност, защита на населението при пожари, бедствия, аварии и катастрофи" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
107 620 900 |
от тях за: |
|
Персонал |
89 944 800 |
Издръжка |
17 466 100 |
Капиталови разходи |
210 000 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
7 600 |
от тях за: |
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
7 600 |
Общо разходи (I+II) |
107 628 500 |
|
|
Програма 4 "Оперативно-техническо осигуряване" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
15 980 860 |
от тях за: |
|
Персонал |
12 831 900 |
Издръжка |
2 763 400 |
Капиталови разходи |
385 560 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи (I+II) |
15 980 860 |
|
|
Програма 5 "Обучение, квалификация и научни изследвания" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
13 842 220 |
от тях за: |
|
Персонал |
8 166 120 |
Издръжка |
5 412 600 |
Капиталови разходи |
263 500 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
1 942 900 |
от тях за: |
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
2 500 |
Стипендии |
1 940 400 |
Общо разходи (I+II) |
15 785 120 |
|
|
Програма 6 "Информационно осигуряване, научни изследвания и разработки и административно обслужване" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
115 443 540 |
от тях за: |
|
Персонал |
71 366 940 |
Издръжка |
40 750 600 |
Капиталови разходи |
3 326 000 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
395 168 |
от тях за: |
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
395 168 |
Общо разходи (I+II) |
115 838 708 |
|
|
Програма 7 "Превенция при бедствия" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
3 045 408 |
от тях за: |
|
Персонал |
428 961 |
Издръжка |
16 447 |
Капиталови разходи |
2 600 000 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
3 045 408 |
|
|
Програма 8 "Обучение за подготовка и защита" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
319 351 |
от тях за: |
|
Персонал |
269 351 |
Издръжка |
50 000 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
319 351 |
|
|
Програма 9 "Наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване при бедствия" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
350 000 |
от тях за: |
|
Издръжка |
350 000 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
350 000 |
|
Програма 10 "Сили за реагиране" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
28 588 645 |
от тях за: |
|
Персонал |
23 117 067 |
Издръжка |
2 810 364 |
Капиталови разходи |
2 661 214 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
56 700 |
от тях за: |
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
56 700 |
Общо разходи ( I + II ) |
28 645 345 |
|
Програма 11 "Убежище и бежанци" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
3 187 255 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 495 065 |
Издръжка |
1 436 190 |
Капиталови разходи |
256 000 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
12 745 |
от тях за: |
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
12 745 |
Общо разходи (I+II) |
3 200 000 |
|
Програма 12 "Специална куриерска служба" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
4 240 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
3 480 000 |
Издръжка |
700 000 |
Капиталови разходи |
60 000 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
4 240 000 |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
970 196 |
от тях за: |
|
Персонал |
670 196 |
Издръжка |
300 000 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи (I+II) |
970 196 |
|
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2010 г. - общо |
|
Разходи по програмите на Министерството на вътрешните работи - общо |
|
(в лева) |
Разходи |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
953 105 687 |
от тях за: |
|
Персонал |
745 923 000 |
Издръжка |
176 866 687 |
Капиталови разходи |
30 316 000 |
II.Общо администрирани разходи по бюджета |
2 415 313 |
Общо разходи (I+II) |
955 521 000 |
|
|
|
6. Бюджет на Министерството на правосъдието за 2010 г. по програми |
|
Приходи |
|
|
(в лева) |
№ |
Наименование на прихода |
Сума |
1 |
Приходи и доходи от собственост |
168 200 |
2 |
Държавни такси |
73 595 800 |
3 |
Глоби, санкции и наказателни лихви |
36 000 |
4 |
Други неданъчни приходи |
200 000 |
|
Общо: |
74 000 000 |
|
Политика в областта на правосъдието |
55 113 200 |
Програма 1 |
"Правна рамка за функционирането на съдебната система" |
4 926 480 |
Програма 2 |
"Регистри" |
14 214 490 |
Програма 3 |
"Охрана на съдебната власт и на лицата, застрашени в наказателното производство" |
17 602 430 |
Програма 4 |
"Равен достъп до правосъдие" |
5 412 400 |
Програма 5 |
"Инвестиции на органите на съдебната власт" |
12 957 400 |
|
Политика "Изпълнение на наказанията" |
83 453 800 |
Програма 6 |
"Затвори - изолация на правонарушители" |
56 554 652 |
Програма 7 |
"Следствени арести и пробация" |
26 899 148 |
Програма |
"Администрация" |
3 955 800 |
|
Общо: |
142 522 800 |
|
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г. |
|
Програма 1 "Правна рамка за функционирането на съдебната система" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
4 441 123 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 732 582 |
Издръжка |
1 702 241 |
Капиталови разходи |
6 300 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
485 357 |
от тях за: |
|
Издръжка |
300 000 |
Разходи за членски внос и участие в международни организации и дейности - Международен наказателен съд, Хагска конвенция, СЕ "Греко" |
185 357 |
Общо разходи (I+II) |
4 926 480 |
|
|
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
14 214 490 |
от тях за: |
|
Персонал |
9 208 040 |
Издръжка |
3 631 450 |
Капиталови разходи |
1 375 000 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи (I+II) |
14 214 490 |
|
|
Програма 3 "Охрана на съдебната власт и на лицата, застрашени в наказателното производство" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
17 174 640 |
от тях за: |
|
Персонал |
15 066 840 |
Издръжка |
1 819 070 |
Капиталови разходи |
288 730 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
427 790 |
от тях за: |
|
Издръжка по ЗЗЛЗВНП |
216 520 |
Капиталови разходи по ЗЗЛЗВНП |
211 270 |
Общо разходи (I+II) |
17 602 430 |
|
|
Програма 4 "Равен достъп до правосъдие" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
412 400 |
от тях за: |
|
Персонал |
329 300 |
Издръжка |
78 100 |
Капиталови разходи |
5 000 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
5 000 000 |
от тях за: |
|
Издръжка по Закона за правната помощ |
5 000 000 |
Общо разходи (I+II) |
5 412 400 |
|
|
Програма 5 "Инвестиции на органите на съдебната власт" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
0 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
12 957 400 |
от тях за: |
|
Капиталови разходи на органите на съдебната власт - чл. 130а от Конституцията на Република България и ЗСВ |
11 400 000 |
Издръжка по ЗСВ - чл. 388, ал. 2 |
1 557 400 |
Общо разходи (I+II) |
12 957 400 |
|
|
Програма 6 "Затвори - изолация на правонарушители" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
44 272 692 |
от тях за: |
|
Персонал |
37 759 529 |
Издръжка |
4 970 760 |
Капиталови разходи |
1 542 403 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
12 281 960 |
от тях за: |
|
Издръжка - храна и медикаменти (ЗИНЗС и ППЗИНЗС) |
11 413 550 |
Други възнаграждения по ЗИНЗС и ППЗИНЗС |
868 410 |
Общо разходи (I+II) |
56 554 652 |
|
|
Програма 7 "Следствени арести и пробация" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
25 742 018 |
от тях за: |
|
Персонал |
23 363 525 |
Издръжка |
2 026 393 |
Капиталови разходи |
352 100 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
1 157 130 |
от тях за: |
|
Издръжка - храна и медикаменти (ЗИНЗС и ППЗИНЗС) |
1 157 130 |
Общо разходи (I+II) |
26 899 148 |
|
|
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
3 955 800 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 699 718 |
Издръжка |
1 062 382 |
Капиталови разходи |
193 700 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи (I+II) |
3 955 800 |
|
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2010 г. - общо |
|
Разходи по програмите на Министерството на правосъдието - общо |
|
(в лева) |
Разходи |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
110 213 163 |
от тях за: |
|
Персонал |
91 159 534 |
Издръжка |
15 290 396 |
Капиталови разходи |
3 763 233 |
II.Общо администрирани разходи по бюджета |
32 309 637 |
Общо разходи (I+II) |
142 522 800 |
|
|
|
7. Бюджет на Министерството на труда и социалната политика за 2010 г. по програми |
|
Приходи |
|
|
(в лева) |
№ |
Наименование на прихода |
Сума |
1. |
Приходи и доходи от собственост |
1 061 114 |
2. |
Държавни такси |
17 631 336 |
3. |
Глоби, санкции и наказателни лихви |
8 000 000 |
4. |
Други неданъчни приходи |
307 550 |
|
Общо: |
27 000 000 |
|
Политика в областта на заетостта |
90 505 039 |
Програма 1 |
"Осигуряване на заетост и повишаване на качеството на работната сила на безработните и заети лица" |
90 505 039 |
|
Политика в областта на трудовите отношения |
10 105 797 |
Програма 2 |
"Осигуряване на подходящи условия на труд" |
9 835 297 |
Програма 3 |
"Предотвратяване и ограничаване на колективни трудови конфликти" |
270 500 |
|
Политика в областта на социалното подпомагане |
156 843 461 |
Програма 4 |
"Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход" |
47 208 578 |
Програма 5 |
"Осигуряване на целева социална защита за отопление на населението с ниски доходи" |
94 533 679 |
Програма 6 |
"Закрила на децата чрез преход от институционални грижи към алтернативни грижи в семейната среда" |
13 770 058 |
Програма 7 |
"Социално включване на други рискови групи от населението" |
1 331 146 |
|
Политика в областта на демографското развитие и равни възможности |
533 210 021 |
Програма 8 |
"Демографско развитие на населението" |
53 386 |
Програма 9 |
"Подпомагане на семейства с деца" |
380 829 014 |
Програма 10 |
"Интеграция на хора с увреждания" |
152 217 589 |
Програма 11 |
"Равни възможности" |
110 032 |
|
Политика в областта на жизнения стандарт и доходите |
160 516 |
Програма 12 |
"Запазване жизнения стандарт на населението при отчитане ръста на работните заплати, доходите на домакинствата и регионалните специфики във формиране на доходите, както и защитените минимални плащания" |
66 921 |
Програма 13 |
"Защитени минимални плащания" |
93 595 |
|
Политика в областта на трудовата миграция |
1 286 696 |
Програма 14 |
"Свободно движение на хора" |
49 624 |
Програма 15 |
"Миграция и интеграция на имигранти" |
1 237 072 |
Програма |
"Администрация" |
6 709 255 |
|
Общо: |
798 820 785 |
|
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г. |
|
Програма 1 "Осигуряване на заетост и повишаване на качеството на работната сила на безработните и заети лица" |
Разходи по програмата |
Сума |
І. Общо ведомствени разходи |
25 505 039 |
от тях за: |
|
Персонал |
22 879 464 |
Издръжка |
2 572 384 |
Капиталови разходи |
53 191 |
ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
65 000 000 |
от тях за: |
|
Проект "Красива България" - НПДЗ |
5 000 000 |
Разходи за квалификация и програми за безработни (§42-00) - НПДЗ |
60 000 000 |
Общо разходи (І + ІІ) |
90 505 039 |
|
|
Програма 2 "Осигуряване на подходящи условия на труд" |
Разходи по програмата |
Сума |
І. Общо ведомствени разходи |
5 835 297 |
от тях за: |
|
Персонал |
5 246 198 |
Издръжка |
579 379 |
Капиталови разходи |
9 720 |
ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
4 000 000 |
от тях за: |
|
Проекти и програми за подобряване на условията на труд |
3 000 000 |
Диагностика на професионалните болести |
1 000 000 |
Общо разходи (І + ІІ) |
9 835 297 |
|
|
Програма 3 "Предотвратяване и ограничаване на колективни трудови конфликти" |
Разходи по програмата |
Сума |
І. Общо ведомствени разходи |
270 500 |
от тях за: |
|
Персонал |
151 413 |
Издръжка |
118 187 |
Капиталови разходи |
900 |
ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи (І + ІІ) |
270 500 |
|
|
Програма 4 "Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход" |
Разходи по програмата |
Сума |
І. Общо ведомствени разходи |
8 708 556 |
от тях за: |
|
Персонал |
7 645 438 |
Издръжка |
739 118 |
Капиталови разходи |
324 000 |
ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
38 500 022 |
от тях за: |
|
Месечни помощи по Закона за социалното подпомагане (ЗСП) |
27 395 969 |
Еднократни помощи по ЗСП |
1 868 625 |
Целеви помощи за наеми по ЗСП |
111 438 |
Помощи за инвалиди по ЗСП |
5 468 840 |
Други помощи по ЗСП |
1 155 150 |
Целеви средства за диагностика, лечение и болнична помощ |
2 500 000 |
Общо разходи (І + ІІ) |
47 208 578 |
|
|
Програма 5 "Осигуряване на целева социална защита за отопление на населението с ниски доходи" |
Разходи по програмата |
Сума |
І. Общо ведомствени разходи |
7 116 679 |
от тях за: |
|
Персонал |
6 452 259 |
Издръжка |
664 420 |
ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
87 417 000 |
от тях за: |
|
Целеви помощи за отопление - Наредба № 5 на министъра на труда и социалната политика |
87 417 000 |
Общо разходи (І + ІІ) |
94 533 679 |
|
|
Програма 6 "Закрила на децата чрез преход от институционални грижи към алтернативни грижи в семейна среда" |
Разходи по програмата |
Сума |
І. Общо ведомствени разходи |
6 200 058 |
от тях за: |
|
Персонал |
5 590 543 |
Издръжка |
603 515 |
Капиталови разходи |
6 000 |
ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
7 570 000 |
от тях за: |
|
Други помощи и обезщетения по ЗЗД |
7 400 000 |
Интегриран план "Закрила на детето" |
170 000 |
Общо разходи (І + ІІ) |
13 770 058 |
|
|
Програма 7 "Социално включване на други рискови групи от населението" |
Разходи по програмата |
Сума |
І. Общо ведомствени разходи |
53 076 |
от тях за: |
|
Персонал |
46 747 |
Издръжка |
6 329 |
ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
1 278 070 |
от тях за: |
|
Проекти за предоставяне на социални услуги |
408 070 |
Изграждане, реконструиране, обзавеждане и модернизиране на социални домове |
270 000 |
Европейска година на борба с бедността и социалното включване |
600 000 |
Общо разходи (І + ІІ) |
1 331 146 |
|
|
Програма 8 "Демографско развитие на населението" |
Разходи по програмата |
Сума |
І. Общо ведомствени разходи |
53 386 |
от тях за: |
|
Персонал |
53 386 |
ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи (І + ІІ) |
53 386 |
|
|
Програма 9 "Подпомагане на семейства с деца" |
Разходи по програмата |
Сума |
І. Общо ведомствени разходи |
15 829 014 |
от тях за: |
|
Персонал |
14 402 915 |
Издръжка |
1 426 099 |
ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
365 000 000 |
от тях за: |
|
Еднократни парични помощи при раждане на дете по Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) |
19 672 884 |
Месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по ЗСПД |
20 385 000 |
Месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по ЗСПД |
282 254 567 |
Еднократни парични помощи при бременност по ЗСПД |
2 038 500 |
Целеви помощи за ученици по ЗСПД |
3 669 300 |
Еднократни помощи за отглеждане на близнаци до 1 г. по ЗСПД |
5 668 389 |
Еднократна парична помощ за отлеждане на дете до 1 г. от майка студентка, учаща редовна форма на обучение по ЗСПД |
31 311 360 |
Общо разходи (І + ІІ) |
380 829 014 |
|
|
Програма 10 "Интеграция на хора с увреждания" |
Разходи по програмата |
Сума |
І. Общо ведомствени разходи |
6 567 589 |
от тях за: |
|
Персонал |
5 947 661 |
Издръжка |
613 928 |
Капиталови разходи |
6 000 |
ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
145 650 000 |
от тях за: |
|
Обезщетения и помощи за домакинствата по Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ) |
1 630 800 |
Субсидии за нефинансови предприятия по ЗИХУ |
3 420 000 |
Субсидии за организации с нестопанска цел по ЗИХУ |
270 000 |
Месечни добавки за деца по ЗИХУ |
27 397 440 |
Целеви помощи за хора с увреждания по ЗИХУ |
82 192 320 |
Медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения по ЗИХУ |
30 739 440 |
Общо разходи (І + ІІ) |
152 217 589 |
|
|
Програма 11 "Равни възможности" |
Разходи по програмата |
Сума |
І. Общо ведомствени разходи |
90 032 |
от тях за: |
|
Персонал |
90 032 |
ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
20 000 |
от тях за: |
|
Национален план за действие по инициатива "Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г." |
20 000 |
Общо разходи (І + ІІ) |
110 032 |
|
|
Програма 12 "Запазване жизнения стандарт на населението при отчитане ръста на работните заплати, доходите на домакинствата и регионалните специфики във формиране на доходите, както и защитените минимални плащания" |
Разходи по програмата |
Сума |
І. Общо ведомствени разходи |
66 921 |
от тях за: |
|
Персонал |
66 921 |
ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи (І + ІІ) |
66 921 |
Програма 13 "Защитени минимални плащания" |
|
Разходи по програмата |
Сума |
І. Общо ведомствени разходи |
93 595 |
от тях за: |
|
Персонал |
93 595 |
ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи (І + ІІ) |
93 595 |
|
|
Програма 14 "Свободно движение на хора" |
Разходи по програмата |
Сума |
І. Общо ведомствени разходи |
49 624 |
от тях за: |
|
Персонал |
49 624 |
ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи (І + ІІ) |
49 624 |
|
|
Програма 15 "Миграция и интеграция на имигранти" |
Разходи по програмата |
Сума |
І. Общо ведомствени разходи |
187 072 |
от тях за: |
|
Персонал |
187 072 |
ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
1 050 000 |
от тях за: |
|
Съфинансиране за Европейски интеграционен фонд |
450 000 |
Дейности на служби по трудови и социални въпроси |
600 000 |
Общо разходи (І + ІІ) |
1 237 072 |
|
|
Разходи по програмата |
Сума |
І. Общо ведомствени разходи |
6 709 255 |
от тях за: |
|
Персонал |
5 052 095 |
Издръжка |
936 971 |
Капиталови разходи |
720 189 |
ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи (І + ІІ) |
6 709 255 |
|
|
|
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2010 г. - общо |
|
Разходи по програмите на Министерството на труда и социалната политика - общо |
|
(в лева) |
Разходи |
Сума |
І. Общо ведомствени разходи |
83 335 693 |
от тях за: |
|
Персонал |
73 955 363 |
Издръжка |
8 260 330 |
Капиталови разходи |
1 120 000 |
ІІ. Общо администрирани разходи по бюджета |
715 485 092 |
Общо разходи (І + ІІ) |
798 820 785 |
|
|
|
8. Бюджет на Министерството на здравеопазването за 2010 г. по програми |
|
Приходи |
|
|
(в лева) |
№ |
Наименование на прихода |
Сума |
1. |
Приходи и доходи от собственост |
12 050 000 |
2. |
Държавни такси |
25 500 000 |
3. |
Глоби, санкции и наказателни лихви |
2 300 000 |
4. |
Други неданъчни приходи |
50 000 |
5. |
Постъпления от продажби на нефинансови услуги |
100 000 |
|
Общо: |
40 000 000 |
|
Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве |
70 439 574 |
Програма 1 |
"Здравен контрол" |
19 779 307 |
Програма 2 |
"Профилактика на незаразните болести" |
11 511 180 |
Програма 3 |
"Профилактика и надзор на заразните болести" |
32 390 049 |
Програма 4 |
"Вторична профилактика на болестите" |
5 158 736 |
Програма 5 |
"Намаляване търсенето на наркотици" |
1 600 302 |
|
Политика в областта на диагностиката и лечението |
342 289 829 |
Програма 6 |
"Извънболнична помощ" |
5 625 554 |
Програма 7 |
"Болнична помощ" |
129 893 988 |
Програма 8 |
"Диспансери" |
4 292 000 |
Програма 9 |
"Спешна медицинска помощ - телефон 150" |
76 958 042 |
Програма 10 |
"Трансплантация на тъкани, органи и клетки" |
2 499 781 |
Програма 11 |
"Осигуряване на кръв и кръвни съставки" |
10 714 191 |
Програма 12 |
"Медикосоциални грижи за деца в неравностойно положение" |
31 765 085 |
Програма 13 |
"Експертизи за степен на увреждания и трайна неработоспособност" |
6 249 546 |
Програма 14 |
"Хемодиализа" |
38 733 281 |
Програма 15 |
"Други медицински услуги" |
398 361 |
Програма 16 |
"Интензивно лечение" |
35 160 000 |
|
Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия |
143 831 990 |
Програма 17 |
"Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия" |
143 831 990 |
Програма |
"Администрация" |
13 533 248 |
|
Общо: |
570 094 641 |
|
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г. |
|
Програма 1 "Здравен контрол" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
19 749 877 |
от тях за: |
|
Персонал |
15 963 291 |
Издръжка |
3 786 586 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
29 430 |
от тях за: |
|
Стипендии |
29 430 |
Общо разходи ( I + II ) |
19 779 307 |
|
|
Програма 2 "Профилактика на незаразните болести" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
11 170 810 |
от тях за: |
|
Персонал |
7 856 205 |
Издръжка |
3 314 605 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
340 370 |
от тях за: |
|
Издръжка, в. т.ч. централна доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, национални програми и обучение на специализанти |
314 900 |
Стипендии |
25 470 |
Общо разходи ( I + II ) |
11 511 180 |
|
|
Програма 3 "Профилактика и надзор на заразните болести" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
9 325 329 |
от тях за: |
|
Персонал |
5 515 466 |
Издръжка |
3 809 863 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
23 064 720 |
от тях за: |
|
Издръжка, в. т.ч. централна доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, национални програми и обучение на специализанти |
23 017 100 |
Стипендии |
42 300 |
Разходи за членски внос и участие в международни организации |
5 320 |
Общо разходи ( I + II ) |
32 390 049 |
|
|
Програма 4 "Вторична профилактика на болестите" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
5 158 736 |
от тях за: |
|
Персонал |
4 230 800 |
Издръжка |
927 936 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
5 158 736 |
|
|
Програма 5 "Намаляване търсенето на наркотици" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
1 512 002 |
от тях за: |
|
Персонал |
890 591 |
Издръжка |
621 411 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
88 300 |
от тях за: |
|
Издръжка, в. т.ч. централна доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, национални програми и обучение на специализанти |
88 300 |
Общо разходи ( I + II ) |
1 600 302 |
|
|
Програма 6 "Извънболнична помощ" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
1 601 054 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 234 901 |
Издръжка |
366 153 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
4 024 500 |
от тях за: |
|
Издръжка, в. т.ч. централна доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, национални програми и обучение на специализанти |
4 024 500 |
Общо разходи ( I + II ) |
5 625 554 |
|
|
Програма 7 "Болнична помощ" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
23 354 274 |
от тях за: |
|
Персонал |
12 472 446 |
Издръжка |
10 881 828 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
106 539 714 |
от тях за: |
|
Издръжка, в. т.ч. централна доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, национални програми и обучение на специализанти |
70 513 854 |
Субсидии за болнична помощ |
35 720 000 |
Разходи за членски внос и участие в международни организации |
305 860 |
Общо разходи ( I + II ) |
129 893 988 |
|
|
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
0 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
4 292 000 |
от тях за: |
|
Издръжка, в. т.ч. централна доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, национални програми и обучение на специализанти |
122 000 |
Субсидии за болнична помощ |
4 170 000 |
Общо разходи ( I + II ) |
4 292 000 |
|
|
Програма 9 "Спешна медицинска помощ - телефон 150" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
76 508 042 |
от тях за: |
|
Персонал |
62 857 945 |
Издръжка |
12 150 097 |
Капиталови разходи |
1 500 000 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
450 000 |
от тях за: |
|
Издръжка, в. т.ч. централна доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, национални програми и обучение на специализанти |
450 000 |
Общо разходи ( I + II ) |
76 958 042 |
|
|
Програма 10 "Трансплантация на органи, тъкани и клетки" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
499 781 |
от тях за: |
|
Персонал |
327 089 |
Издръжка |
172 692 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
2 000 000 |
от тях за: |
|
Субсидии за болнична помощ |
2 000 000 |
Общо разходи ( I + II ) |
2 499 781 |
|
|
Програма 11 "Осигуряване на кръв и кръвни съставки" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
8 014 191 |
от тях за: |
|
Персонал |
4 615 106 |
Издръжка |
3 399 085 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
2 700 000 |
от тях за: |
|
Издръжка, в. т.ч. централна доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, национални програми и обучение на специализанти |
2 700 000 |
Общо разходи ( I + II ) |
10 714 191 |
|
|
Програма 12 "Медикосоциални грижи за деца в неравностойно положение" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
31 765 085 |
от тях за: |
|
Персонал |
20 377 724 |
Издръжка |
11 387 361 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
31 765 085 |
|
|
Програма 13 "Експертизи за степен на увреждания и трайна неработоспособност" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
2 149 546 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 776 999 |
Издръжка |
372 547 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
4 100 000 |
от тях за: |
|
Субсидии за болнична помощ |
4 100 000 |
Общо разходи ( I + II ) |
6 249 546 |
|
|
Програма 14 "Хемодиализа" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
3 683 281 |
от тях за: |
|
Издръжка |
3 683 281 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
35 050 000 |
от тях за: |
|
Издръжка, в. т.ч. централна доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, национални програми и обучение на специализанти |
16 200 000 |
Субсидии за болнична помощ |
18 850 000 |
Общо разходи ( I + II ) |
38 733 281 |
|
|
Програма 15 "Други медицински услуги" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
398 361 |
от тях за: |
|
Персонал |
230 439 |
Издръжка |
167 922 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
398 361 |
|
|
Програма 16 "Интензивно лечение" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
0 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
35 160 000 |
от тях за: |
|
Субсидии за болнична помощ |
35 160 000 |
Общо разходи ( I + II ) |
35 160 000 |
|
|
Програма 17 "Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
3 488 073 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 306 246 |
Издръжка |
1 181 827 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
140 343 917 |
от тях за: |
|
Издръжка, в. т.ч. централна доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, национални програми и обучение на специализанти |
140 343 917 |
Общо разходи ( I + II ) |
143 831 990 |
|
|
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
6 877 248 |
от тях за: |
|
Персонал |
5 245 729 |
Издръжка |
1 631 519 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
6 656 000 |
от тях за: |
|
Издръжка, в. т.ч. централна доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, национални програми и обучение на специализанти |
6 620 000 |
Субсидии за ОМП |
36 000 |
Общо разходи ( I + II ) |
13 533 248 |
|
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2010 г. - общо |
|
Разходи по програмите на Министерството на здравеопазването - общо |
|
(в лева) |
Разходи |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
205 255 690 |
от тях за: |
|
Персонал |
145 900 977 |
Издръжка |
57 854 713 |
Капиталови разходи |
1 500 000 |
II.Общо администрирани разходи по бюджета |
364 838 951 |
Общо разходи ( I + II ) |
570 094 641 |
|
|
|
9. Бюджет на Министерството на образованието, младежта и науката за 2010 г. по програми |
|
Приходи |
|
|
(в лева) |
№ |
Наименование на прихода |
Сума |
1. |
Неданъчни приходи |
21 800 000 |
|
Приходи и доходи от собственост |
21 309 717 |
|
Глоби, санкции и наказателни лихви |
5 783 |
|
Други неданъчни приходи |
484 500 |
2. |
Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми |
5 000 000 |
|
Общо: |
26 800 000 |
|
Политика за всеобхватно, достъпно и качествено образование и обучение в училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка |
277 263 882 |
Програма 1 |
"Осигуряване на качеството в училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка" |
8 801 463 |
Програма 2 |
"Улесняване на достъпа до образование. Включващо образование" |
26 084 498 |
Програма 3 |
"Осигуряване на образователния процес" |
235 018 335 |
Програма 4 |
"Развитие на способностите на децата и учениците" |
4 799 090 |
Програма 5 |
"Образование на българите в чужбина" |
2 560 496 |
|
Политика за равен достъп до качествено висше образование |
5 499 372 |
Програма 6 |
"Управление на качеството във висшето образование" |
1 503 087 |
Програма 7 |
"Международен образователен обмен" |
2 083 683 |
Програма 8 |
"Осигуряване на обучението в ДВУ" |
1 578 781 |
Програма 9 |
"Студентско подпомагане" |
333 821 |
|
Политика за учене през целия живот |
6 944 240 |
Програма 10 |
"Продължаващо обучение" |
950 488 |
Програма 11 |
"Европейска образователна програма "Учене през целия живот" |
5 049 314 |
Програма 12 |
"Професионална квалификация на заетите в администрацията" |
944 438 |
|
Политика за развитие на научния потенциал - база за устойчиво развитие |
59 705 198 |
Програма 13 |
"Оценка, развитие и съхранение на националния научен потенциал" |
1 404 866 |
Програма 14 |
"Насърчаване развитието на научната дейност чрез програмно-конкурсно финансиране" |
45 350 825 |
Програма 15 |
"Координация, мониторинг и анализ на научния потенциал за интегриране в европейското изследователско пространство и глобалната информационна мрежа" |
12 673 629 |
Програма 16 |
"Повишаване индекса на качество на административните услуги на ресурсните центрове и създаване на подходяща информационна среда" |
275 878 |
|
Политика в областта на младите хора |
3 705 402 |
Програма 17 |
"Младите в действие" |
662 066 |
Програма 18 |
"Младежки програми и инициативи" |
3 043 336 |
Програма |
Администрация |
5 186 599 |
|
Общо: |
358 304 693 |
|
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г. |
|
Програма 1 "Осигуряване на качеството в училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
8 648 963 |
от тях за: |
|
Персонал |
6 212 528 |
Издръжка |
2 436 435 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
152 500 |
от тях за: |
|
Издръжка |
152 500 |
Общо разходи ( I + II ) |
8 801 463 |
|
|
Програма 2 "Улесняване на достъпа до образование. Включващо образование" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
16 497 675 |
от тях за: |
|
Персонал |
15 306 764 |
Издръжка |
1 190 911 |
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета |
9 586 823 |
от тях за: |
|
Издръжка |
1 875 000 |
Стипендии |
7 711 823 |
Общо разходи ( I + II ) |
26 084 498 |
|
|
Програма 3 "Осигуряване на образователния процес" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
235 018 335 |
от тях за: |
|
Персонал |
176 774 577 |
Издръжка |
54 243 758 |
Капиталови разходи |
4 000 000 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
235 018 335 |
|
|
Програма 4 "Развитие на способностите на децата и учениците" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
4 799 090 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 313 471 |
Издръжка |
3 485 619 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
4 799 090 |
|
|
Програма 5 "Образование на българите в чужбина" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
2 560 496 |
от тях за: |
|
Персонал |
738 927 |
Издръжка |
1 821 569 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
2 560 496 |
|
|
Програма 6 "Управление на качеството във висшето образование" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
1 503 087 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 186 520 |
Издръжка |
316 567 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
1 503 087 |
|
|
Програма 7 "Международен образователен обмен" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
1 892 483 |
от тях за: |
|
Персонал |
151 097 |
Издръжка |
1 741 386 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
191 200 |
от тях за: |
|
Стипендии |
175 000 |
Разходи за членски внос и участие в международни организации |
16 200 |
Общо разходи ( I + II ) |
2 083 683 |
|
|
Програма 8 "Осигуряване на обучението в ДВУ" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
978 781 |
от тях за: |
|
Персонал |
211 781 |
Издръжка |
767 000 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
600 000 |
от тях за: |
|
Стипендии |
600 000 |
Общо разходи ( I + II ) |
1 578 781 |
|
|
Програма 9 "Студентско подпомагане" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
333 821 |
от тях за: |
|
Персонал |
265 221 |
Издръжка |
68 600 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
333 821 |
|
|
Програма 10 "Продължаващо обучение" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
950 488 |
от тях за: |
|
Персонал |
751 514 |
Издръжка |
198 974 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
950 488 |
|
|
Програма 11 "Европейска образователна програма "Учене през целия живот" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
5 049 314 |
от тях за: |
|
Персонал |
949 806 |
Издръжка |
4 099 508 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
5 049 314 |
|
|
Програма 12 "Професионална квалификация на заетите в администрацията" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
944 438 |
от тях за: |
|
Персонал |
455 067 |
Издръжка |
489 371 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
944 438 |
|
|
Програма 13 "Оценка, развитие и съхранение на националния научен потенциал" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
1 402 216 |
от тях за: |
|
Персонал |
825 373 |
Издръжка |
576 843 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
2 650 |
от тях за: |
|
Разходи за членски внос и участие в международни организации |
2 650 |
Общо разходи ( I + II ) |
1 404 866 |
|
|
Програма 14 "Насърчаване развитието на научната дейност чрез програмно-конкурсно финансиране" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
45 330 325 |
от тях за: |
|
Персонал |
568 118 |
Издръжка |
44 762 207 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
20 500 |
от тях за: |
|
Издръжка |
20 500 |
Общо разходи ( I + II ) |
45 350 825 |
|
|
Програма 15 "Координация, мониторинг и анализ на научния потенциал за интегриране в европейското изследователско пространство и глобалната информационна мрежа" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
5 440 317 |
от тях за: |
|
Персонал |
135 111 |
Издръжка |
5 305 206 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
7 233 312 |
от тях за: |
|
Издръжка |
360 000 |
Разходи за членски внос и участие в международни организации |
6 873 312 |
Общо разходи ( I + II ) |
12 673 629 |
|
|
Програма 16 "Повишаване индекса на качество на административните услуги на ресурсните центрове и създаване на подходяща информационна среда" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
275 378 |
от тях за: |
|
Персонал |
249 629 |
Издръжка |
25 749 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
500 |
от тях за: |
|
Разходи за членски внос и участие в международни организации |
500 |
Общо разходи ( I + II ) |
275 878 |
|
|
Програма 17 "Младите в действие" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
662 066 |
от тях за: |
|
Персонал |
393 739 |
Издръжка |
268 327 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
662 066 |
|
|
Програма 18 "Младежки програми и инициативи" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
2 243 336 |
от тях за: |
|
Персонал |
415 508 |
Издръжка |
1 827 828 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
800 000 |
от тях за: |
|
Субсидии за организации с нестопанска цел |
800 000 |
Общо разходи ( I + II ) |
3 043 336 |
|
|
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
5 186 599 |
от тях за: |
|
Персонал |
3 067 815 |
Издръжка |
2 118 784 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
5 186 599 |
|
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2010 г. - общо |
|
Разходи по програмите на Министерството на образованието, младежта и науката - общо |
|
(в лева) |
Разходи |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
339 717 208 |
от тях за: |
|
Персонал |
209 972 566 |
Издръжка |
125 744 642 |
Капиталови разходи |
4 000 000 |
II.Общо администрирани разходи по бюджета |
18 587 485 |
Общо разходи ( I + II ) |
358 304 693 |
|
|
|
10. Бюджет на Министерството на културата за 2010 г. по програми |
|
Приходи |
|
|
(в лева) |
№ |
Наименование на прихода |
Сума |
1. |
Приходи и доходи от собственост |
14 840 000 |
2. |
Държавни такси |
245 000 |
3. |
Други неданъчни приходи |
3 015 000 |
4. |
Внесени ДДС и др. данъци върху продажбите |
-400 000 |
|
ОБЩО: |
17 700 000 |
|
Политика в областта на опазване на културното наследство и подпомагане създаването и разпространението на изкуство, на културни продукти и услуги |
63 271 282 |
Програма 1 |
"Опазване на недвижимото културно наследство" |
1 397 566 |
Програма 2 |
"Опазване на движимото културно наследство" |
7 760 973 |
Програма 3 |
"Национален фонд "Култура" |
309 175 |
Програма 4 |
"Филмово изкуство" |
9 667 124 |
Програма 5 |
"Театрално изкуство" |
17 927 141 |
Програма 6 |
"Музикално и танцово изкуство" |
23 354 884 |
Програма 7 |
"Гарантиране защитата на интелектуалната собственост" |
88 602 |
Програма 8 |
"Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки, читалища" |
2 765 817 |
|
Политика в областта на популяризиране на културата |
3 290 956 |
Програма 9 |
"Международно културно сътрудничество" |
144 448 |
Програма 10 |
"Популяризиране на културни продукти и ценности" |
3 146 508 |
|
Политика в областта на качественото образование по изкуства и култура |
20 655 524 |
Програма 11 |
"Обучение на кадри в областта на изкуството и културата" |
20 655 524 |
Програма 12 |
"Закрила на деца с изявени дарби" |
0 |
Програма |
"Администрация" |
5 071 298 |
|
Общо: |
92 289 060 |
|
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г. |
|
Програма 1 "Опазване на недвижимото културно наследство" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
511 694 |
от тях за: |
|
Персонал |
443 374 |
Издръжка |
68 320 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
885 872 |
от тях за: |
|
Консервационно-реставрационни работи на недвижими паметници на културата |
383 000 |
Разходи за членски внос и участие в международни организации |
2 872 |
Изготвяне на проекти по Оперативна програма "Регионално развитие" |
500 000 |
Общо разходи ( I + II ) |
1 397 566 |
|
|
Програма 2 "Опазване на движимото културно наследство" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
7 606 451 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 880 374 |
Издръжка |
3 274 236 |
Капиталови разходи |
1 451 841 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
154 522 |
от тях за: |
|
Субсидия за творчески проекти |
150 000 |
Разходи за членски внос и участие в международни организации |
4 522 |
Общо разходи ( I + II ) |
7 760 973 |
|
|
Програма 3 "Национален фонд "Култура" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
59 175 |
от тях за: |
|
Персонал |
31 847 |
Издръжка |
27 328 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
250 000 |
от тях за: |
|
Субсидия за творчески проекти |
250 000 |
Общо разходи ( I + II ) |
309 175 |
|
|
Програма 4 "Филмово изкуство" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
330 667 |
от тях за: |
|
Персонал |
110 335 |
Издръжка |
220 332 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
9 336 457 |
от тях за: |
|
Субсидия за филмопроизводство |
9 090 000 |
Разходи за членски внос и участие в международни организации |
246 457 |
Общо разходи ( I + II ) |
9 667 124 |
|
|
Програма 5 "Театрално изкуство" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
17 775 185 |
от тях за: |
|
Персонал |
12 825 656 |
Издръжка |
4 949 529 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
151 956 |
от тях за: |
|
Субсидия за творчески проекти |
150 000 |
Разходи за членски внос и участие в международни организации |
1 956 |
Общо разходи ( I + II ) |
17 927 141 |
|
|
Програма 6 "Музикално и танцово изкуство" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
23 204 884 |
от тях за: |
|
Персонал |
19 536 625 |
Издръжка |
1 893 100 |
Капиталови разходи |
1 775 159 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
150 000 |
от тях за: |
|
Субсидия за творчески проекти (ЗЗРК) |
150 000 |
Общо разходи ( I + II ) |
23 354 884 |
|
|
Програма 7 "Гарантиране защитата на интелектуалната собственост" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
50 000 |
от тях за: |
|
Издръжка |
50 000 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
38 602 |
от тях за: |
|
Разходи за членски внос и участие в международни организации |
38 602 |
Общо разходи ( I + II ) |
88 602 |
|
|
Програма 8 "Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки, читалища" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
2 202 899 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 684 814 |
Издръжка |
518 085 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
562 918 |
от тях за: |
|
Субсидия за творчески проекти |
150 000 |
Подпомагане на фестивали и конкурси |
140 000 |
Културен календар |
85 000 |
Разходи за членски внос и участие в международни организации |
7 918 |
Подкрепа на регионални културни дейности и изяви в сферата на любителското творчество и нематериалното културно наследство |
80 000 |
Награди за постигнати високи творчески резултати |
100 000 |
Общо разходи ( I + II ) |
2 765 817 |
|
|
Програма 9 "Международно културно сътрудничество" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
120 000 |
от тях за: |
|
Издръжка |
120 000 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
24 448 |
от тях за: |
|
Разходи за членски внос и участие в международни организации |
24 448 |
Общо разходи ( I + II ) |
144 448 |
|
|
Програма 10 "Популяризиране на културни продукти и ценности" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
3 146 508 |
от тях за: |
|
Персонал |
281 518 |
Издръжка |
2 864 990 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
3 146 508 |
|
|
Програма 11 "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
20 202 466 |
от тях за: |
|
Персонал |
15 163 051 |
Издръжка |
4 839 415 |
Капиталови разходи |
200 000 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
453 058 |
от тях за: |
|
Стипендии |
453 058 |
Общо разходи ( I + II ) |
20 655 524 |
|
|
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
5 071 298 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 689 728 |
Издръжка |
2 381 570 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
5 071 298 |
|
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2010 г. - общо |
|
Разходи по програмите на Министерството на културата - общо |
(в лева) |
Разходи |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
80 281 227 |
от тях за: |
|
Персонал |
55 647 322 |
Издръжка |
21 206 905 |
Капиталови разходи |
3 427 000 |
II.Общо администрирани разходи по бюджета |
12 007 833 |
Общо разходи ( I + II ) |
92 289 060 |
|
|
|
11. Бюджет на Министерството на околната среда и водите за 2010 г. по програми |
|
Приходи |
|
|
(в лева) |
№ |
Наименование на прихода |
Сума |
1. |
Приходи и доходи от собственост |
1 964 800 |
2. |
Държавни такси |
5 316 200 |
3. |
Глоби, санкции и наказателни лихви |
1 219 000 |
|
Общо: |
8 500 000 |
|
Политика в областта на управление на водите |
8 164 186 |
Програма 1 |
"Оценка, управление и опазване на водните ресурси на Република България" |
8 164 186 |
|
Политика в областта на управлението на отпадъците |
2 643 366 |
Програма 2 |
"Интегрирана система за управление на отпадъците" |
2 643 366 |
|
Политика в областта на опазване чистотата на атмосферния въздух |
988 007 |
Програма 3 |
"Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух" |
988 007 |
|
Политика в областта на опазване на биологичното разнообразие |
7 620 116 |
Програма 4 |
"Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси" |
7 620 116 |
|
Политика в областта на управлението на опасните химични вещества и препарати |
672 828 |
Програма 5 |
"Контрол и управление на химичните вещества, предотвратяване на големи аварии и координация на РИОСВ по прилагане и налагане на екологичното законодателство" |
672 828 |
|
Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост |
10 970 982 |
Програма 6 |
"Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост" |
10 970 982 |
|
Политика за информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и повишаване на общественото съзнание и култура в сферата на околната среда и устойчивото развитие |
1 216 779 |
Програма 7 |
"Повишаване на обществената култура и съзнание по въпросите на околната среда и устойчивото развитие" |
1 216 779 |
|
Политика за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването |
2 167 149 |
Програма 8 |
"ОВОС и екологична оценка" |
1 297 710 |
Програма 9 |
"Комплексни разрешителни и защита от шум в околната среда" |
751 413 |
Програма 10 |
"Схеми за подобряване на резултатите в опазване на околната среда" |
25 963 |
Програма 11 |
"Екологична отговорност" |
92 063 |
|
Политика в областта на управление на дейностите по изменение на климата |
665 455 |
Програма 12 |
"Управление на дейностите по изменение на климата" |
665 455 |
|
Политика в областта на геологията, подземните богатства, опазване на земните недра и почвите |
1 733 006 |
Програма 13 |
"Управление на търсенето, проучването и добива на подземни богатства, опазване на земните недра" |
658 439 |
Програма 14 |
"Осигуряване на информация за геологията и суровинния потенциал на страната" |
819 252 |
Програма 15 |
"Опазване, устойчиво ползване на земите и почвите и възстановяване на почвените функции" |
255 315 |
Програма |
"Администрация" |
7 746 521 |
|
Общо: |
44 588 395 |
|
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г. |
|
Програма 1 "Оценка, управление и опазване на водните ресурси на Република България" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
6 664 186 |
от тях за: |
|
Персонал |
3 988 255 |
Издръжка |
2 675 931 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
1 500 000 |
от тях за: |
|
Издръжка |
1 500 000 |
Общо разходи (I+II) |
8 164 186 |
|
|
Програма 2 "Интегрирана система за управление на отпадъците" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
2 643 366 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 592 271 |
Издръжка |
1 051 095 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи (I+II) |
2 643 366 |
|
|
Програма 3 "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
988 007 |
от тях за: |
|
Персонал |
662 260 |
Издръжка |
325 747 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи (I+II) |
988 007 |
|
|
Програма 4 "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
4 620 116 |
от тях за: |
|
Персонал |
3 330 578 |
Издръжка |
1 289 538 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
3 000 000 |
от тях за: |
|
Издръжка |
3 000 000 |
Общо разходи (I+II) |
7 620 116 |
|
|
Програма 5 "Контрол и управление на химичните вещества, предотвратяване на големи аварии и координация на РИОСВ по прилагане и налагане на екологичното законодателство" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
672 828 |
от тях за: |
|
Персонал |
574 042 |
Издръжка |
98 786 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи (I+II) |
672 828 |
|
|
Програма 6 "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
9 470 982 |
от тях за: |
|
Персонал |
3 888 140 |
Издръжка |
5 582 842 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
1 500 000 |
от тях за: |
|
Издръжка |
1 500 000 |
Общо разходи (I+II) |
10 970 982 |
|
|
Програма 7 "Повишаване на обществената култура и съзнание по въпросите на околната среда и устойчивото развитие" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
1 216 779 |
от тях за: |
|
Персонал |
425 216 |
Издръжка |
791 563 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи (I+II) |
1 216 779 |
|
|
Програма 8 "ОВОС и екологична оценка" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
1 297 710 |
от тях за: |
|
Персонал |
574 737 |
Издръжка |
722 973 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи (I+II) |
1 297 710 |
|
|
Програма 9 "Комплексни разрешителни и защита от шум в околната среда" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
751 413 |
от тях за: |
|
Персонал |
600 536 |
Издръжка |
150 877 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи (I+II) |
751 413 |
|
|
Програма 10 "Схеми за подобряване на резултатите в опазване на околната среда" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
25 963 |
от тях за: |
|
Персонал |
10 633 |
Издръжка |
15 330 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи (I+II) |
25 963 |
|
|
Програма 11 "Екологична отговорност" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
92 063 |
от тях за: |
|
Персонал |
34 773 |
Издръжка |
57 290 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи (I+II) |
92 063 |
|
|
Програма 12 "Управление на дейностите по изменение на климата" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
665 455 |
от тях за: |
|
Персонал |
160 632 |
Издръжка |
504 823 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи (I+II) |
665 455 |
|
|
Програма 13 "Управление на търсенето, проучването и добива на подземни богатства, опазване на земните недра" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
658 439 |
от тях за: |
|
Персонал |
367 315 |
Издръжка |
291 124 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи (I+II) |
658 439 |
|
|
Програма 14 "Осигуряване на информация за геологията и суровинния потенциал на страната" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
819 252 |
от тях за: |
|
Персонал |
134 471 |
Издръжка |
482 231 |
Капиталови разходи |
202 550 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи (I+II) |
819 252 |
|
|
Програма 15 "Опазване, устойчиво ползване на земите и почвите и възстановяване на почвените функции" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
255 315 |
от тях за: |
|
Персонал |
146 732 |
Издръжка |
108 583 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи (I+II) |
255 315 |
|
|
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
7 746 521 |
от тях за: |
|
Персонал |
4 050 701 |
Издръжка |
3 353 820 |
Капиталови разходи |
342 000 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи (I+II) |
7 746 521 |
|
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2010 г. - общо |
|
Разходи по програмите на Министерството на околната среда и водите - общо |
(в лева) |
Разходи |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
38 588 395 |
от тях за: |
|
Персонал |
20 541 292 |
Издръжка |
17 502 553 |
Капиталови разходи |
544 550 |
II.Общо администрирани разходи по бюджета |
6 000 000 |
Общо разходи (I+II) |
44 588 395 |
|
|
|
12. Бюджет на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за 2010 г. по програми |
|
Приходи |
|
|
(в лева) |
№ |
Наименование на прихода |
Сума |
1. |
Приходи и доходи от собственост |
93 217 200 |
2. |
Държавни такси |
15 897 700 |
3. |
Глоби, санкции и наказателни лихви |
5 204 760 |
4. |
Други неданъчни приходи |
36 000 |
|
Общо: |
114 355 660 |
|
Политика "Устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност" |
31 945 619 |
Програма 1 |
"Административно опростяване, подобряване и прилагане на регулативни режими, анализи и прогнози" |
1 637 203 |
Програма 2 |
"Насърчаване на предприемачеството и иновациите" |
340 877 |
Програма 3 |
"Прозрачна система на обществените поръчки" |
1 094 652 |
Програма 4 |
"Закрила на обектите на индустриална собственост" |
2 741 779 |
Програма 5 |
"Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката" |
11 960 121 |
Програма 6 |
"Подобряване възможностите за участие в ЕЕП" |
876 802 |
Програма 7 |
"Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС" |
2 486 669 |
Програма 8 |
"Привличане и насърчаване на инвестициите" |
3 464 480 |
Програма 9 |
"Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост" |
3 735 560 |
Програма 10 |
"Защита на потребителите" |
3 607 476 |
|
Политика "Устойчиво развитие на туризма и ефективно външноикономическо сътрудничество" |
17 131 416 |
Програма 11 |
"Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на ЕС" |
12 790 564 |
Програма 12 |
"Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма" |
1 195 356 |
Програма 13 |
"Развитие на националната туристическа реклама" |
3 145 496 |
|
Политика "Устойчиво и конкурентоспособно енергийно развитие" |
23 841 447 |
Програма 14 |
"Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари" |
808 988 |
Програма 15 |
"Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС" |
20 923 171 |
Програма 16 |
"Повишаване на енергийната ефективност и опазване на околната среда" |
1 283 104 |
Програма 17 |
"Насърчаване на производството и потреблението на енергия от ВЕИ, АЕИ и биогорива" |
148 068 |
Програма 18 |
"Подобряване на процесите на концесиониране и управление на природните ресурси" |
678 116 |
Програма |
"Администрация" |
9 852 676 |
|
Общо: |
82 771 158 |
|
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г. |
|
Програма 1 "Административно опростяване, подобряване и прилагане на регулативни режими, анализи и прогнози" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
1 637 203 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 367 103 |
Издръжка |
265 100 |
Капиталови разходи |
5 000 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
1 637 203 |
|
|
Програма 2 "Насърчаване на предприемачеството и иновациите" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
340 877 |
от тях за: |
|
Персонал |
130 877 |
Издръжка |
210 000 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
340 877 |
|
|
Програма 3 "Прозрачна система на обществените поръчки" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
1 094 652 |
от тях за: |
|
Персонал |
904 652 |
Издръжка |
190 000 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
1 094 652 |
|
|
Програма 4 "Закрила на обектите на индустриална собственост" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
2 741 779 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 906 455 |
Издръжка |
835 324 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
2 741 779 |
|
|
Програма 5 "Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
11 960 121 |
от тях за: |
|
Персонал |
8 697 396 |
Издръжка |
3 146 325 |
Капиталови разходи |
116 400 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
11 960 121 |
|
|
Програма 6 "Подобряване възможностите за участие в ЕЕП" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
876 802 |
от тях за: |
|
Персонал |
447 346 |
Издръжка |
429 456 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
876 802 |
|
|
Програма 7 "Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
2 486 669 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 476 669 |
Издръжка |
10 000 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
2 486 669 |
|
|
Програма 8 "Привличане и насърчаване на инвестициите" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
964 480 |
от тях за: |
|
Персонал |
582 820 |
Издръжка |
381 660 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
2 500 000 |
от тях за: |
|
За финансиране мерки по Закона за насърчаване на инвестициите |
2 500 000 |
Общо разходи ( I + II ) |
3 464 480 |
|
|
Програма 9 "Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
3 735 560 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 836 453 |
Издръжка |
799 107 |
Капиталови разходи |
100 000 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
3 735 560 |
|
|
Програма 10 "Защита на потребителите" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
3 537 476 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 655 386 |
Издръжка |
882 090 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
70 000 |
от тях за: |
|
Субсидии за сдруженията на потребителите |
70 000 |
Общо разходи ( I + II ) |
3 607 476 |
|
|
Програма 11 "Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на ЕС" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
12 790 564 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 135 536 |
Издръжка |
10 579 028 |
Капиталови разходи |
76 000 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
12 790 564 |
|
|
Програма 12 "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
1 195 356 |
от тях за: |
|
Персонал |
215 356 |
Издръжка |
980 000 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
1 195 356 |
|
|
Програма 13 "Развитие на националната туристическа реклама" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
3 145 496 |
от тях за: |
|
Персонал |
140 849 |
Издръжка |
3 004 647 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
3 145 496 |
|
|
Програма 14 "Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
808 988 |
от тях за: |
|
Персонал |
461 135 |
Издръжка |
347 853 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
808 988 |
|
|
Програма 15 "Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
1 165 993 |
от тях за: |
|
Персонал |
989 443 |
Издръжка |
176 550 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
19 757 178 |
от тях за: |
|
Субсидии за дейност по фонд РАО и ИЕЯС |
16 126 212 |
Капиталови трансфери за дейности по фонд РАО и ИЕЯС |
3 630 966 |
Общо разходи ( I + II ) |
20 923 171 |
|
|
Програма 16 "Повишаване на енергийната ефективност и опазване на околната среда" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
1 283 104 |
от тях за: |
|
Персонал |
997 144 |
Издръжка |
285 960 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
1 283 104 |
|
|
Програма 17 "Насърчаване на производството и потреблението на енергия от ВЕИ, АЕИ и биогорива" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
148 068 |
от тях за: |
|
Персонал |
88 628 |
Издръжка |
59 440 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
148 068 |
|
|
Програма 18 "Подобряване на процесите на концесиониране и управление на природните ресурси" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
678 116 |
от тях за: |
|
Персонал |
315 846 |
Издръжка |
362 270 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
678 116 |
|
|
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
9 852 676 |
от тях за: |
|
Персонал |
4 974 906 |
Издръжка |
4 619 770 |
Капиталови разходи |
258 000 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
9 852 676 |
|
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2010 г. - общо |
|
Разходи по програмите на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма - общо |
(в лева) |
Разходи |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
60 443 980 |
от тях за: |
|
Персонал |
32 324 000 |
Издръжка |
27 564 580 |
Капиталови разходи |
555 400 |
II.Общо администрирани разходи по бюджета |
22 327 178 |
Общо разходи ( I + II ) |
82 771 158 |
|
|
|
13. Бюджет на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2010 г. по програми |
|
Приходи |
|
|
(в лева) |
№ |
Наименование на прихода |
Сума |
1. |
Приходи и доходи от собственост |
2 500 000 |
2. |
Държавни такси |
280 655 000 |
3. |
Глоби, санкции и наказателни лихви |
1 830 000 |
4. |
Други неданъчни приходи |
970 000 |
|
Общо: |
285 955 000 |
|
Политика за създаване на условия за балансирано и устойчиво регионално развитие, прилагане на стратегически подход за планиране, наблюдение и оценка, реализиране процеса на децентрализация и укрепване на местното самоуправление |
468 793 |
Програма 1 |
"Интегрирано планиране и концентрация на ресурсите за регионално и местно развитие" |
325 654 |
Програма 2 |
"Административно-териториално устройство и местно самоуправление" |
143 139 |
|
Политика за подобряване на инвестиционния процес чрез развитие на устройственото планиране, усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, стимулиране на публично-частното партньорство, подобряване качеството на превантивния и текущия контрол и прилагане на европейските стандарти |
17 069 990 |
Програма 3 |
"Устройствено планиране на територията" |
566 458 |
Програма 4 |
"Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството" |
6 414 971 |
Програма 5 |
"Геодезия, картография и кадастър" |
10 088 561 |
|
Политика за ефективно и ефикасно използване на средствата от фондовете на Европейския съюз и на публичните инвестиции и укрепване на доверието на европейските партньори |
2 546 071 |
Програма 6 |
"Управление на финансови инструменти за устойчиво и интегрирано регионално, трансгранично и местно развитие" |
2 546 071 |
|
Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси |
219 791 377 |
Програма 7 |
"Водоснабдителна и канализационна инфраструктура" |
5 190 420 |
Програма 8 |
"Пътна инфраструктура" |
211 822 188 |
Програма 9 |
"Благоустройствени дейности в населените места" |
2 778 769 |
|
Политика за създаване и изпълнение на национална програма за превенция и ограничаване на въздействието на свлачищните процеси, ерозията и абразията |
1 489 651 |
Програма 10 |
"Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси" |
1 489 651 |
|
Политика за подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани чрез благоустрояване на населените места и усъвършенстване управлението и поддържането на жилищния фонд |
127 258 |
Програма 11 |
"Създаване на условия за подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и създаване на механизми за достъп до жилища" |
74 935 |
Програма 12 |
"Подобряване жилищните условия на ромите в Република България" |
52 323 |
|
Други програми |
6 723 051 |
Програма 13 |
"Управление на държавната собственост" |
458 296 |
Програма 14 |
"Управление на държавното участие в търговските дружества и държавните предприятия в патрониума на министъра на регионалното развитие и благоустройството" |
114 255 |
Програма 15 |
"Гражданска регистрация и административно обслужване - ГРАО" |
1 459 020 |
Програма 16 |
"Администрация" |
4 691 480 |
|
Общо: |
248 216 191 |
|
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г. |
|
Програма 1 "Интегрирано планиране и концентрация на ресурсите за регионално и местно развитие" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
325 654 |
от тях за: |
|
Персонал |
224 854 |
Издръжка |
40 000 |
Капиталови разходи |
60 800 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
325 654 |
|
|
Програма 2 "Административно-териториално устройство и местно самоуправление" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
143 139 |
от тях за: |
|
Персонал |
87 285 |
Издръжка |
15 854 |
Капиталови разходи |
40 000 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
143 139 |
|
|
Програма 3 "Устройствено планиране на територията" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
566 458 |
от тях за: |
|
Персонал |
150 674 |
Издръжка |
50 784 |
Капиталови разходи |
365 000 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
566 458 |
|
|
Програма 4 "Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
6 414 971 |
от тях за: |
|
Персонал |
5 383 775 |
Издръжка |
910 074 |
Капиталови разходи |
121 122 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
6 414 971 |
|
|
Програма 5 "Геодезия, картография и кадастър" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
10 088 561 |
от тях за: |
|
Персонал |
6 480 461 |
Издръжка |
3 464 100 |
Капиталови разходи |
144 000 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
10 088 561 |
|
|
Програма 6 "Управление на финансови инструменти за устойчиво и интегрирано регионално, трансгранично и местно развитие" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
2 082 815 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 704 905 |
Издръжка |
326 410 |
Капиталови разходи |
51 500 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
463 256 |
от тях за: |
|
Разходи за членски внос и участие в международни организации |
176 456 |
Капиталови разходи |
286 800 |
Общо разходи ( I + II ) |
2 546 071 |
|
|
Програма 7 "Водоснабдителна и канализационна инфраструктура" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
911 861 |
от тях за: |
|
Персонал |
866 861 |
Издръжка |
45 000 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
4 278 559 |
от тях за: |
|
Капиталови разходи |
4 278 559 |
Общо разходи ( I + II ) |
5 190 420 |
|
|
Програма 8 "Пътна инфраструктура" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
45 463 561 |
от тях за: |
|
Персонал |
16 431 862 |
Издръжка |
24 031 699 |
Капиталови разходи |
5 000 000 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
166 358 627 |
от тях за: |
|
Издръжка |
95 155 244 |
Капиталови разходи |
71 203 383 |
Общо разходи ( I + II ) |
211 822 188 |
|
|
Програма 9 "Благоустройствени дейности в населените места" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
182 665 |
от тях за: |
|
Персонал |
159 593 |
Издръжка |
23 072 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
2 596 104 |
от тях за: |
|
Капиталови разходи |
2 596 104 |
Общо разходи ( I + II ) |
2 778 769 |
|
|
Програма 10 "Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
261 815 |
от тях за: |
|
Персонал |
256 835 |
Издръжка |
4 980 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
1 227 836 |
от тях за: |
|
Капиталови разходи |
1 227 836 |
Общо разходи ( I + II ) |
1 489 651 |
|
|
Програма 11 "Създаване на условия за подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и създаване на механизми за достъп до жилища" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
74 935 |
от тях за: |
|
Персонал |
21 815 |
Издръжка |
3 120 |
Капиталови разходи |
50 000 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
74 935 |
|
|
Програма 12 "Подобряване жилищните условия на ромите в Република България" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
39 021 |
от тях за: |
|
Персонал |
37 716 |
Издръжка |
1 305 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
13 302 |
от тях за: |
|
Капиталови разходи |
13 302 |
Общо разходи ( I + II ) |
52 323 |
|
|
Програма 13 "Управление на държавната собственост" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
458 296 |
от тях за: |
|
Персонал |
410 196 |
Издръжка |
30 100 |
Капиталови разходи |
18 000 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
458 296 |
|
|
Програма 14 "Управление на държавното участие в търговските дружества и държавните предприятия в патрониума на министъра на регионалното развитие и благоустройството" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
114 255 |
от тях за: |
|
Персонал |
105 755 |
Издръжка |
8 500 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
114 255 |
|
|
Програма 15 "Гражданска регистрация и административно обслужване - ГРАО" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
1 459 020 |
от тях за: |
|
Персонал |
795 920 |
Издръжка |
300 000 |
Капиталови разходи |
363 100 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
1 459 020 |
|
|
Програма 16 "Администрация" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
4 691 480 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 277 495 |
Издръжка |
1 537 842 |
Капиталови разходи |
876 143 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
4 691 480 |
|
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2010 г. - общо |
|
Разходи по програмите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - общо |
(в лева) |
Разходи |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
73 278 507 |
от тях за: |
|
Персонал |
35 396 002 |
Издръжка |
30 792 840 |
Капиталови разходи |
7 089 665 |
II.Общо администрирани разходи по бюджета |
174 937 684 |
Общо разходи ( I + II ) |
248 216 191 |
|
|
|
14. Бюджет на Министерството на земеделието и храните за 2010 г. по програми |
|
Приходи |
|
|
(в лева) |
№ |
Наименование на прихода |
Сума |
1. |
Приходи и доходи от собственост |
107 543 900 |
2. |
Държавни такси |
93 956 300 |
3. |
Глоби, санкции и наказателни лихви |
800 800 |
4. |
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите |
-2 461 000 |
5. |
Постъпления от продажба на нефинансови активи |
500 000 |
|
Общо: |
200 340 000 |
|
Политика в областта на земеделието и селските райони |
168 651 994 |
Програма 1 |
"Земеделски земи" |
31 306 843 |
Програма 2 |
"Природни ресурси в селските райони" |
748 769 |
Програма 3 |
"Растениевъдство" |
13 965 565 |
Програма 4 |
"Фитосанитарен контрол и растителна защита" |
8 385 663 |
Програма 5 |
"Хидромелиорации" |
1 540 166 |
Програма 6 |
"Здравеопазване на животните" |
15 652 266 |
Програма 7 |
"Животновъдство" |
5 176 762 |
Програма 8 |
"Организация на пазарите" |
1 435 064 |
Програма 9 |
"Агростатистика, анализи и прогнози" |
1 328 925 |
Програма 10 |
"Научни изследвания" |
22 930 519 |
Програма 11 |
"Съвети и консултации" |
706 229 |
Програма 12 |
"Образование" |
45 921 252 |
Програма 13 |
"Земеделска техника" |
2 143 009 |
Програма 14 |
"Качество на храните" |
1 769 166 |
Програма 15 |
"Безопасност на храните и фуражите" |
14 858 760 |
Програма 16 |
"Подобряване на живота в селските райони" |
783 036 |
|
Политика в областта на рибарството и аквакултурите |
4 951 900 |
Програма 17 |
"Рибарство и аквакултури" |
4 951 900 |
|
Политика в областта на съхраняване и увеличаване на горите и дивеча |
51 417 400 |
Програма 18 |
"Специализирани дейности в горския фонд" |
14 665 359 |
Програма 19 |
"Стопанисване и опазване на горите и дивеча" |
36 752 041 |
Програма |
"Администрация" |
31 532 100 |
|
Общо: |
256 553 394 |
|
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г. |
|
Програма 1 "Земеделски земи" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
31 149 843 |
от тях за: |
|
Персонал |
19 230 023 |
Издръжка |
9 713 884 |
Капиталови разходи |
2 205 936 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
157 000 |
от тях за: |
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
157 000 |
Общо разходи ( I + II ) |
31 306 843 |
|
|
Програма 2 "Природни ресурси в селските райони" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
748 769 |
от тях за: |
|
Персонал |
427 195 |
Издръжка |
321 574 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
748 769 |
|
|
Програма 3 "Растениевъдство" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
13 949 565 |
от тях за: |
|
Персонал |
10 669 638 |
Издръжка |
3 164 927 |
Капиталови разходи |
115 000 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
16 000 |
от тях за: |
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
16 000 |
Общо разходи ( I + II ) |
13 965 565 |
|
|
Програма 4 "Фитосанитарен контрол и растителна защита" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
8 296 663 |
от тях за: |
|
Персонал |
4 727 738 |
Издръжка |
3 439 861 |
Капиталови разходи |
129 064 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
89 000 |
от тях за: |
|
Стипендии |
30 000 |
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
59 000 |
Общо разходи ( I + II ) |
8 385 663 |
|
|
Програма 5 "Хидромелиорации" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
1 540 166 |
от тях за: |
|
Персонал |
575 398 |
Издръжка |
564 768 |
Капиталови разходи |
400 000 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
1 540 166 |
|
|
Програма 6 "Здравеопазване на животните" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
7 622 266 |
от тях за: |
|
Персонал |
6 620 411 |
Издръжка |
751 855 |
Капиталови разходи |
250 000 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
8 030 000 |
от тях за: |
|
Издръжка |
8 000 000 |
Стипендии |
30 000 |
Общо разходи ( I + II ) |
15 652 266 |
|
|
Програма 7 "Животновъдство" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
5 157 062 |
от тях за: |
|
Персонал |
3 414 274 |
Издръжка |
1 722 788 |
Капиталови разходи |
20 000 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
19 700 |
от тях за: |
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
19 700 |
Общо разходи ( I + II ) |
5 176 762 |
|
|
Програма 8 "Организация на пазарите" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
1 435 064 |
от тях за: |
|
Персонал |
745 636 |
Издръжка |
689 428 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
1 435 064 |
|
|
Програма 9 "Агростатистика, анализи и прогнози" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
1 328 925 |
от тях за: |
|
Персонал |
760 628 |
Издръжка |
568 297 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
1 328 925 |
|
|
Програма 10 "Научни изследвания" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
22 644 719 |
от тях за: |
|
Персонал |
16 330 001 |
Издръжка |
6 214 718 |
Капиталови разходи |
100 000 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
285 800 |
от тях за: |
|
Стипендии |
266 800 |
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
19 000 |
Общо разходи ( I + II ) |
22 930 519 |
|
|
Програма 11 "Съвети и консултации" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
706 229 |
от тях за: |
|
Персонал |
519 396 |
Издръжка |
186 833 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
706 229 |
|
|
Програма 12 "Образование" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
45 148 052 |
от тях за: |
|
Персонал |
36 723 911 |
Издръжка |
8 184 141 |
Капиталови разходи |
240 000 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
773 200 |
от тях за: |
|
Стипендии |
773 200 |
Общо разходи ( I + II ) |
45 921 252 |
|
|
Програма 13 "Земеделска техника" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
2 143 009 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 430 838 |
Издръжка |
692 171 |
Капиталови разходи |
20 000 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
2 143 009 |
|
|
Програма 14 "Качество на храните" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
1 769 166 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 233 549 |
Издръжка |
535 617 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
1 769 166 |
|
|
Програма 15 "Безопасност на храните и фуражите" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
14 858 760 |
от тях за: |
|
Персонал |
10 474 177 |
Издръжка |
4 384 583 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
14 858 760 |
|
|
Програма 16 "Подобряване на живота в селските райони" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
783 036 |
от тях за: |
|
Персонал |
440 823 |
Издръжка |
342 213 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
783 036 |
|
|
Програма 17 "Рибарство и аквакултури" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
4 897 032 |
от тях за: |
|
Персонал |
3 125 200 |
Издръжка |
1 671 832 |
Капиталови разходи |
100 000 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
54 868 |
от тях за: |
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
54 868 |
Общо разходи ( I + II ) |
4 951 900 |
|
|
Програма 18 "Специализирани дейности в горския фонд" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
14 649 359 |
от тях за: |
|
Персонал |
11 370 202 |
Издръжка |
2 279 157 |
Капиталови разходи |
1 000 000 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
16 000 |
от тях за: |
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности |
16 000 |
Общо разходи ( I + II ) |
14 665 359 |
|
|
Програма 19 "Стопанисване и опазване на горите и дивеча" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
36 752 041 |
от тях за: |
|
Издръжка |
36 752 041 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
36 752 041 |
|
|
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
31 532 100 |
от тях за: |
|
Персонал |
14 178 177 |
Издръжка |
17 003 923 |
Капиталови разходи |
350 000 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
31 532 100 |
|
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2010 г. - общо |
|
Разходи по програмите на Министерството на земеделието и храните - общо |
(в лева) |
Разходи |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
247 111 826 |
от тях за: |
|
Персонал |
142 997 215 |
Издръжка |
99 184 611 |
Капиталови разходи |
4 930 000 |
II.Общо администрирани разходи по бюджета |
9 441 568 |
Общо разходи ( I + II ) |
256 553 394 |
|
|
|
15. Бюджет на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2010 г. по програми |
|
Приходи |
|
|
(в лева) |
№ |
Наименование на прихода |
Сума |
1. |
Приходи и доходи от собственост |
1 100 000 |
2. |
Държавни такси |
22 100 000 |
3. |
Глоби, санкции и наказателни лихви |
3 800 000 |
4. |
Други неданъчни приходи |
74 000 |
|
Общо: |
27 074 000 |
|
Политика за модернизиране на транспортната инфраструктура |
5 960 852 |
Програма 1 |
"Развитие на железопътната инфраструктура и комбиниран транспорт" |
4 900 688 |
Програма 2 |
"Развитие на инфраструктурата във водния транспорт" |
118 521 |
Програма 3 |
"Развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт" |
941 643 |
Програма 4 |
"Политика в пътната инфраструктура" |
0 |
|
Политика за подобряване организацията и управлението на транспорта |
2 333 419 |
Програма 5 |
"Регулиране на достъпа до пазара и професията" |
396 391 |
Програма 6 |
"Общодостъпен транспорт" |
0 |
Програма 7 |
"Проучване и поддържане на водните пътища" |
1 937 028 |
|
Политика за безопасност, сигурност и екологосъобразност в транспорта |
24 140 638 |
Програма 8 |
"Контрол и осигуряване на стандарти в автомобилния транспорт" |
6 792 223 |
Програма 9 |
"Контрол и осигуряване на стандарти в железопътния транспорт" |
680 877 |
Програма 10 |
"Контрол и осигуряване на стандарти във въздушния транспорт" |
5 363 008 |
Програма 11 |
"Контрол и осигуряване на стандарти във водния транспорт" |
5 177 908 |
Програма 12 |
"Управление при кризи, превенция на риска, търсене и спасяване, разследване на произшествия" |
1 233 189 |
Програма 13 |
"Медицинска и психологическа експертиза" |
4 893 433 |
|
Политика в областта на електронните съобщения |
12 367 521 |
Програма 14 |
"Електронни съобщения" |
185 978 |
Програма 15 |
"Управление на радиочестотния спектър и позициите на геостационарната орбита на Република България" |
127 577 |
Програма 16 |
"Развитие на инфраструктура за широколентов достъп" |
191 684 |
Програма 17 |
"Развитие и поддържане на мрежи и обекти за националната сигурност" |
11 862 282 |
|
Политика в областта на развитието на информационното общество |
3 508 344 |
Програма 18 |
"Информационно общество и иновации" |
1 372 647 |
Програма 19 |
"Развитие на електронното управление" |
1 122 960 |
Програма 20 |
"Оперативна съвместимост и информационна сигурност" |
752 893 |
Програма 21 |
"Достъп до пространствени бази данни" |
259 844 |
|
Политика в областта на устойчиво развитие на пощенския сектор |
145 670 |
Програма 22 |
"Гарантиране и развитие на пощенските услуги" |
61 140 |
Програма 23 |
"Маркоиздаване и маркосъхранение" |
84 530 |
|
Други програми |
|
Програма |
"Авиоотряд 28" |
7 161 197 |
Програма |
"Администрация" |
12 516 068 |
|
Общо: |
68 133 709 |
|
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г. |
|
Програма 1 "Развитие на железопътната инфраструктура и комбиниран транспорт" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
100 688 |
от тях за: |
|
Персонал |
70 868 |
Издръжка |
29 820 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
4 800 000 |
от тях за: |
|
Капиталови разходи за изграждането на обекти на железопътната инфраструктура |
4 800 000 |
Общо разходи ( I + II ) |
4 900 688 |
|
|
Програма 2 "Развитие на инфраструктурата във водния транспорт" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
108 521 |
от тях за: |
|
Персонал |
77 921 |
Издръжка |
30 600 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
10 000 |
от тях за: |
|
Капиталови разходи за изграждането на обект, свързан с водната инфраструктура |
10 000 |
Общо разходи ( I + II ) |
118 521 |
|
|
Програма 3 "Развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
441 643 |
от тях за: |
|
Персонал |
38 143 |
Издръжка |
25 000 |
Капиталови разходи |
378 500 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
500 000 |
от тях за: |
|
Капиталови разходи за изграждането на обект, свързан с въздушната инфраструктура |
500 000 |
Общо разходи ( I + II ) |
941 643 |
|
|
Програма 5 "Регулиране на достъпа до пазара и професията" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
396 391 |
от тях за: |
|
Персонал |
307 847 |
Издръжка |
88 544 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
396 391 |
|
|
Програма 7 "Проучване и поддържане на водните пътища" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
1 937 028 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 057 128 |
Издръжка |
879 900 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
1 937 028 |
|
|
Програма 8 "Контрол и осигуряване на стандарти в автомобилния транспорт" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
6 792 223 |
от тях за: |
|
Персонал |
4 808 755 |
Издръжка |
1 675 558 |
Капиталови разходи |
307 910 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
6 792 223 |
|
|
Програма 9 "Контрол и осигуряване на стандарти в железопътния транспорт" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
680 877 |
от тях за: |
|
Персонал |
323 117 |
Издръжка |
357 760 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
680 877 |
|
|
Програма 10 "Контрол и осигуряване на стандарти във въздушния транспорт" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
5 363 008 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 082 538 |
Издръжка |
4 280 470 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
5 363 008 |
|
|
Програма 11 "Контрол и осигуряване на стандарти във водния транспорт" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
5 177 908 |
от тях за: |
|
Персонал |
3 511 490 |
Издръжка |
1 666 418 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
5 177 908 |
|
|
Програма 12 "Управление при кризи, превенция на риска, търсене и спасяване, разследване на произшествия" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
1 233 189 |
от тях за: |
|
Персонал |
657 947 |
Издръжка |
575 242 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
1 233 189 |
|
|
Програма 13 "Медицинска и психологическа експертиза" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
4 893 433 |
от тях за: |
|
Персонал |
3 643 433 |
Издръжка |
1 250 000 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
4 893 433 |
|
|
Програма 14 "Електронни съобщения" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
185 978 |
от тях за: |
|
Персонал |
101 576 |
Издръжка |
84 402 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
185 978 |
|
|
Програма 15 "Управление на радиочестотния спектър и позициите на геостационарната орбита на Република България" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
127 577 |
от тях за: |
|
Персонал |
76 187 |
Издръжка |
51 390 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
127 577 |
|
|
Програма 16 "Развитие на инфраструктура за широколентов достъп" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
191 684 |
от тях за: |
|
Персонал |
114 281 |
Издръжка |
77 403 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
191 684 |
|
|
Програма 17 "Развитие и поддържане на мрежи и обекти за националната сигурност" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
11 132 282 |
от тях за: |
|
Персонал |
5 431 382 |
Издръжка |
5 700 900 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
730 000 |
от тях за: |
|
Капиталови разходи за изграждане на електронни съобщителни мрежи и информационни системи |
730 000 |
Общо разходи ( I + II ) |
11 862 282 |
|
|
Програма 18 "Информационно общество и иновации" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
1 372 647 |
от тях за: |
|
Персонал |
396 839 |
Издръжка |
975 808 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
1 372 647 |
|
|
Програма 19 "Развитие на електронното управление" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
1 122 960 |
от тях за: |
|
Персонал |
143 302 |
Издръжка |
979 658 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
1 122 960 |
|
|
Програма 20 "Оперативна съвместимост и информационна сигурност" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
752 893 |
от тях за: |
|
Персонал |
63 491 |
Издръжка |
689 402 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
752 893 |
|
|
Програма 21 "Достъп до пространствени бази данни" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
259 844 |
от тях за: |
|
Персонал |
63 491 |
Издръжка |
196 353 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
259 844 |
|
|
Програма 22 "Гарантиране и развитие на пощенските услуги" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
61 140 |
от тях за: |
|
Персонал |
50 790 |
Издръжка |
10 350 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
61 140 |
|
|
Програма 23 "Маркоиздаване и маркосъхранение" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
84 530 |
от тях за: |
|
Персонал |
25 396 |
Издръжка |
59 134 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
84 530 |
|
|
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
7 161 197 |
от тях за: |
|
Персонал |
2 303 159 |
Издръжка |
4 858 038 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
7 161 197 |
|
|
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
12 516 068 |
от тях за: |
|
Персонал |
5 896 819 |
Издръжка |
6 477 749 |
Капиталови разходи |
141 500 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
12 516 068 |
|
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2010 г. - общо |
|
Разходи по програмите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията - общо |
(в лева) |
Разходи |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
62 093 709 |
от тях за: |
|
Персонал |
30 245 900 |
Издръжка |
31 019 899 |
Капиталови разходи |
827 910 |
II.Общо администрирани разходи по бюджета |
6 040 000 |
Общо разходи ( I + II ) |
68 133 709 |
|
|
|
16. Бюджет на Министерството на физическото възпитание и спорта за 2010 г. по програми |
|
Приходи |
|
|
(в лева) |
№ |
Наименование на прихода |
Сума |
1 |
Приходи и доходи от собственост |
986 580 |
2 |
Други неданъчни приходи |
5 000 |
3 |
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите |
-214 380 |
|
Общо: |
777 200 |
|
Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време |
4 820 114 |
Програма 1 |
"Спорт за учащи" |
2 549 475 |
Програма 2 |
"Спорт в свободното време" |
2 270 639 |
|
Политика в областта на спорта за високи постижения |
25 338 945 |
Програма 3 |
"Олимпийска подготовка" |
11 094 779 |
Програма 4 |
"Спорт за високи постижения" |
14 244 166 |
|
Политика за привеждане на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти |
1 693 605 |
Програма 5 |
"Спортни обекти и съоръжения" |
1 693 605 |
|
Политика за внедряване на добри практики, медийно осигуряване и електронни услуги за спорта |
536 652 |
Програма 6 |
"Изграждане на високоефективен капацитет за предоставяне на информационни услуги в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм" |
536 652 |
Програма |
"Администрация" |
1 340 368 |
|
Общо: |
33 729 684 |
|
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г. |
|
Програма 1 "Спорт за учащи" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
2 013 803 |
от тях за: |
|
Персонал |
1 334 052 |
Издръжка |
679 751 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
535 672 |
от тях за: |
|
Субсидии на организации с нестопанска цел |
535 672 |
Общо разходи ( I + II ) |
2 549 475 |
|
|
Програма 2 "Спорт в свободното време" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
533 779 |
от тях за: |
|
Персонал |
367 298 |
Издръжка |
166 481 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
1 736 860 |
от тях за: |
|
Субсидии на организации с нестопанска цел |
1 736 860 |
Общо разходи ( I + II ) |
2 270 639 |
|
|
Програма 3 "Олимпийска подготовка" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
143 534 |
от тях за: |
|
Персонал |
120 038 |
Издръжка |
23 496 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
10 951 245 |
от тях за: |
|
Субсидии на организации с нестопанска цел |
10 951 245 |
Общо разходи ( I + II ) |
11 094 779 |
|
|
Програма 4 "Спорт за високи постижения" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
872 021 |
от тях за: |
|
Персонал |
406 310 |
Издръжка |
446 711 |
Капиталови разходи |
19 000 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
13 372 145 |
от тях за: |
|
Субсидии на организации с нестопанска цел |
13 192 145 |
Субсидии за нефинансови предприятия |
180 000 |
Общо разходи ( I + II ) |
14 244 166 |
|
|
Програма 5 "Спортни обекти и съоръжения" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
1 693 605 |
от тях за: |
|
Персонал |
258 968 |
Издръжка |
629 637 |
Капиталови разходи |
805 000 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
1 693 605 |
|
|
Програма 6 "Изграждане на високоефективен капацитет за предоставяне на информационни услуги в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
536 652 |
от тях за: |
|
Персонал |
261 394 |
Издръжка |
275 258 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
536 652 |
|
|
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
1 340 368 |
от тях за: |
|
Персонал |
883 149 |
Издръжка |
381 219 |
Капиталови разходи |
76 000 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
1 340 368 |
|
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2010 г. - общо |
|
Разходи по програмите на Министерството на физическото възпитание и спорта - общо |
(в лева) |
Разходи |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
7 133 762 |
от тях за: |
|
Персонал |
3 631 209 |
Издръжка |
2 602 553 |
Капиталови разходи |
900 000 |
II.Общо администрирани разходи по бюджета |
26 595 922 |
Общо разходи ( I + II ) |
33 729 684 |
|
|
|
17. Бюджет на Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" за 2010 г. по програми |
|
Приходи |
|
|
(в лева) |
№ |
Наименование на прихода |
Сума |
1 |
Приходи и доходи от собственост |
310 000 |
2 |
Държавни такси |
40 000 |
3 |
Глоби, санкции и наказателни лихви |
1 680 000 |
4 |
Други неданъчни приходи |
20 000 |
|
Общо: |
2 050 000 |
|
Политика в областта на държавния резерв и военновременните запаси |
75 617 821 |
Програма |
"Държавен резерв и военновременни запаси" |
75 617 821 |
|
Общо: |
75 617 821 |
|
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г. |
|
Програма "Държавен резерв и военновременни запаси" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
24 836 226 |
от тях за: |
|
Персонал |
5 594 160 |
Издръжка |
6 662 066 |
Капиталови разходи |
12 580 000 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
50 781 595 |
от тях за: |
|
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция |
50 781 595 |
Общо разходи ( I + II ) |
75 617 821 |
|
|
|
18. Бюджет на Държавната агенция "Национална сигурност" за 2010 г. по програми |
|
Приходи |
|
|
(в лева) |
№ |
Наименование на прихода |
Сума |
1 |
Приходи и доходи от собственост |
20 000 |
2 |
Глоби, санкции и наказателни лихви |
120 000 |
|
Общо: |
140 000 |
|
Политика "Защита на националната сигурност" |
77 340 000 |
Програма |
"Национална сигурност" |
77 340 000 |
|
Общо: |
77 340 000 |
|
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г. |
|
Програма "Национална сигурност" |
Разходи по програмата |
Сума |
I.Общо ведомствени разходи |
77 340 000 |
от тях за: |
|
Персонал |
74 527 000 |
Издръжка |
2 615 000 |
Капиталови разходи |
198 000 |
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета |
0 |
Общо разходи ( I + II ) |
77 340 000 |
"
§ 18. Приложение № 5 към чл. 36 се изменя така:
"Приложение № 5 към чл. 36
Разпределение на субсидиите за нефинансови предприятия от централния бюджет за 2010 г. |
|
(лева) |
№ |
Наименование |
Субсидии |
1. |
Столична община - градски транспорт |
8 000 000 |
2. |
Вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в слабонаселени, планински и гранични райони |
14 000 000 |
3. |
"БДЖ Пътнически превози" ЕООД |
160 000 000 |
4. |
Национална компания "Железопътна инфраструктура" |
82 000 000 |
5. |
Дружества от нематериалната сфера |
10 219 400 |
|
от тях: |
|
5.1. |
"Студентски столове и общежития" ЕАД |
5 980 400 |
5.2. |
Българска телеграфна агенция |
4 185 000 |
5.3. |
"Академика 2000" ЕАД - София |
54 000 |
6. |
Други субсидии и плащания |
6 012 000 |
|
от тях: |
|
6.1. |
Държавно предприятие "Строителство и възстановяване" |
450 000 |
6.2. |
Държавно предприятие "Транспортно строителство и възстановяване" |
3 504 000 |
6.3. |
Държавно предприятие "Съобщително строителство и възстановяване" |
620 000 |
6.4. |
Централен кооперативен съюз |
520 000 |
6.5. |
"Информационно обслужване" АД - София |
18 000 |
6.6. |
"Терем" ЕАД - София |
840 000 |
6.7. |
ВРЗ "Вола" АД - Враца |
60 000 |
"
§ 19. Приложение № 6 към чл. 61, ал. 1 се изменя така:
"Приложение № 6 към чл. 61, ал. 1
Разпределение на средствата за национални програми за развитие на средното образование за 2010 г. |
|
(лева) |
№ |
Програма |
Сума |
1. |
Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа" |
16 285 710 |
2. |
Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст |
19 800 000 |
3. |
Национална програма "Квалификация" |
296 185 |
4. |
Национална програма "Информационните и комуникационни технологии в училище" |
1 420 000 |
5. |
Национална програма "Училището - територия на учениците" |
2 500 000 |
6. |
Национална програма "Въвеждане на система на национално стандартизирано външно оценяване" |
9 709 405 |
7. |
Национална програма "С грижа за всеки ученик" |
2 000 000 |
8. |
Национална програма "Роден език и култура зад граница" |
2 400 000 |
9. |
Национална програма "Подпомагане процеса на формулиране и изпълнение на политики в областта на образованието" |
1 000 000 |
10. |
Национална програма "Модернизация на материалната база в училище" |
800 000 |
|
ОБЩО |
56 211 300 |
"
Заключителни разпоредби
§ 20. (1) Организациите по чл. 1, ал. 1 в срок 10 дни от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" представят в Министерството на финансите разпределение на утвърдените им годишни размери на приходите, разходите, трансферите, субсидиите/вноските, бюджетното салдо и финансирането съгласно Единната бюджетна класификация и при спазване на разпределението по икономически елементи по приложение № 1.
(2) Организациите по чл. 1, ал. 1 в срок 10 дни от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" представят в Министерството на финансите месечно разпределение на утвърдените им годишни размери на приходите, разходите, трансферите, субсидиите/вноските, бюджетното салдо и финансирането съгласно Единната бюджетна класификация, като се включват и извършените от министъра на финансите промени по реда на Закона за устройството на държавния бюджет при спазване разпоредбата на § 17 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. (ДВ, бр. 56 от 2010 г.).
(3) Сметната палата и Комисията за финансов надзор в срока по ал. 2 представят в Министерството на финансите месечно разпределение на утвърдените им съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. годишни размери на приходите, разходите, трансферите, субсидиите/вноските, бюджетното салдо и финансирането съгласно Единната бюджетна класификация. В разпределението се включват и извършените от министъра на финансите промени по реда на Закона за устройството на държавния бюджет при спазване разпоредбата на § 17 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. (ДВ, бр. 56 от 2010 г.).
§ 21. (1) Министърът на образованието, младежта и науката в срок 10 дни от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" представя на министъра на финансите приетите от академичните съвети годишни бюджети на държавните висши училища и самостоятелния бюджет на Българската академия на науките, приет от общото събрание съгласно Единната бюджетна класификация.
(2) Министърът на образованието, младежта и науката в срок 10 дни от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" представя на министъра на финансите месечно разпределение на приетите от академичните съвети бюджети на държавните висши училища и самостоятелния бюджет на Българската академия на науките, приет от общото събрание, като се включват и извършените промени от министъра на финансите по реда на Закона за устройството на държавния бюджет съгласно Единната бюджетна класификация и при спазване разпоредбата на § 17 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. (ДВ, бр. 56 от 2010 г.).
§ 22. (1) Министърът на отбраната в срок 10 дни от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" представя на министъра на финансите приетите от академичните съвети годишни бюджети на Военната академия
"Г. С. Раковски", Националния военен университет "Васил Левски" и Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" съгласно Единната бюджетна класификация.
(2) Министърът на отбраната в срок 10 дни от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" представя на министъра на финансите месечно разпределение на приетите от академичните съвети на Военната академия "Г. С. Раковски", Националния военен университет "Васил Левски" и Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" бюджети, като се включват и извършените от министъра на финансите промени по реда на Закона за устройството на държавния бюджет съгласно Единната бюджетна класификация и при спазване разпоредбата на § 17 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. (ДВ, бр. 56 от 2010 г.).
§ 23. (1) Организациите по чл. 1, ал. 1 в срок 10 дни от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" да публикуват утвърдените си с произтичащите от постановлението промени бюджети на своята интернет страница.
(2) Организациите по чл. 1, ал. 2 в срок 10 дни от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" да публикуват утвърдените си с произтичащите от постановлението промени бюджети по програми на своята интернет страница.
§ 24. (1) Министърът на финансите по предложение на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по чл. 6, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. утвърждава актуализираните капиталови разходи за 2010 г. по обекти за строителство и основен ремонт, както и за дълготрайни активи с единична стойност над 200 хил. лв., като се включват и извършените промени от министъра на финансите по реда на Закона за устройството на държавния бюджет и при спазване разпоредбата на § 17 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. (ДВ, бр. 56 от 2010 г.).
(2) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по чл. 6, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. в срок 10 дни от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" представят в Министерството на финансите на технически и хартиен носител документация за капиталовите разходи по ал. 1 при условия и по ред, определени от министъра на финансите.
§ 25. В Постановление № 71 на Министерския съвет от 2005 г. за създаване на Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО (обн., ДВ, бр. 36 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 26 от 2006 г., бр. 34, 44, 53 и 64 от 2008 г. и бр. 71 и 77 от 2009 г.) чл. 2 се отменя.
§ 26. За предоставените средства по националните програми за развитие на средното образование до влизането в сила на постановлението могат да се извършват промени по реда на чл. 34 от Закона за устройството на държавния бюджет в съответствие с разпределението, посочено в приложение № 6 към чл. 61, ал. 1.